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老師好!幫我看看是怎么回事
棉被老師
??|
提問時間:01/31 10:39
#事業(yè)單位#
你好 這個是在提示你 數(shù)據(jù)是不是寫錯了的 不符合公式的呀 你檢查一下你的數(shù)據(jù)
?閱讀? 2003
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代收代發(fā)分紅資金怎么做分錄??
bamboo老師
??|
提問時間:07/21 15:14
#事業(yè)單位#
您好 代收的時候 借 銀行存款 貸 其他應付款 代發(fā)的時候 借 其他應付款 貸 銀行存款
?閱讀? 2002
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因不知道手續(xù)費跟貸款利息可以開票,故往年都沒開發(fā)票,銀行回單進賬,今年補開了發(fā)票,該怎么做賬?
家權老師
??|
提問時間:05/10 16:47
#事業(yè)單位#
直接貼在原來的手續(xù)費憑證后邊就行,不需要額外做賬
?閱讀? 2001
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請問事業(yè)單位的房產證是商用房,但我們沒出租,是自用,需要繳納房產稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:09/26 10:16
#事業(yè)單位#
你好是的,是需要交的。
?閱讀? 2001
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審計主要查什么,如何開展審計工作
堂堂老師
??|
提問時間:09/24 12:30
#事業(yè)單位#
審計主要查賬目真實性、合規(guī)性、財務報告準確性。開展時,先制定審計計劃,然后收集證據(jù),包括查閱財務記錄、詢問相關人員、執(zhí)行分析程序。最后綜合評估,出具審計報告。
?閱讀? 2001
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老師, 老板拿來好多連號的出租車打車發(fā)票 你們是怎么做的啊
家權老師
??|
提問時間:11/03 17:36
#事業(yè)單位#
說明是虛開的,不能報銷的。不能連號的
?閱讀? 2000
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老師您好,請問科研性質的事業(yè)單位,在收到省科技廳的專項科研經(jīng)費時,怎么做相關分錄,涉及到的經(jīng)濟分類科目有哪些,謝謝
嬋老師
??|
提問時間:10/12 09:36
#事業(yè)單位#
借:銀行存款 貸:非財政補助收入-專項科研金費
?閱讀? 1999
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一個公司兩個股東,一個人占比45%另一個人是55% 現(xiàn)在兩個人需要分開做公司內部賬,請問公司內部賬怎么做,比如說公司人員工資及報銷 稅費 產品成本費 等等
小然老師
??|
提問時間:08/29 21:18
#事業(yè)單位#
同學你好,這個主要看兩個股東是什么要求,是不是個人的業(yè)務都分開做,各人的費用個人做,要是共同費用,就協(xié)商按照比例分配后再各自入賬
?閱讀? 1999
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老師好!我們資產2023年比2022年減少了,增加比率是付數(shù)要怎么寫
王 老師
??|
提問時間:02/05 16:42
#事業(yè)單位#
你好,你好,你好寫減少642.75/(7990.33-642.75)
?閱讀? 1999
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9.年末,事業(yè)單位將“經(jīng)營預算收入”科目本年發(fā)生額結轉至( )科目 A財政撥款結轉 OB.非財政撥款結轉 Oc.其他結余 OD.經(jīng)營結余
金金老師
??|
提問時間:12/07 21:17
#事業(yè)單位#
您好,這個是屬于D.經(jīng)營結余
?閱讀? 1999
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老師,我們買了幾十桶水,然后他的桶有押金,他開票只開了水的票,押金開的收據(jù),這個錢不能都從公賬轉給他吧?
一鳴老師
??|
提問時間:01/30 17:03
#事業(yè)單位#
可以直接都對公轉的
?閱讀? 1998
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老師:您好。我想去面試餐飲行業(yè)的會計,但我是個小白。我做過商業(yè)的賬,就沒做過餐飲的。請問要注意什么呢?
嬋老師
??|
提問時間:09/24 11:19
#事業(yè)單位#
餐飲行業(yè)也是適用統(tǒng)一的會計準則,所以編制分錄的原理是一樣的,只是餐飲行業(yè)可能業(yè)務會比較瑣碎,需要適用不同行業(yè)的特點。餐飲行業(yè)的成本主要是包括食材成本、人工成本、租金、水電費等,如何有效節(jié)約成本也是會計人員需要注意的。
?閱讀? 1997
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請問老師我們是事業(yè)單位,我們給下屬單位簽了協(xié)議并撥付活動經(jīng)費該如何做賬呢?
暖暖老師
??|
提問時間:08/21 13:21
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位給下屬單位撥付活動經(jīng)費,財務會計應借記“對附屬單位補助費用”科目,貸記“銀行存款”等科目;預算會計應借記“對附屬單位補助支出”科目,貸記“資金結存”等科目。 假設撥付活動經(jīng)費的金額為 x 元,具體會計分錄如下: 財務會計: 借:對附屬單位補助費用 x 貸:銀行存款 x 預算會計: 借:對附屬單位補助支出 x 貸:資金結存 - 貨幣資金
?閱讀? 1997
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老師好,由于體制內是上發(fā)工資,我在做明年一月份工資表時,需要算明年一月份工資個稅, 在代扣代繳客服端算個稅需要把單位個人專項扣除項填入, 為了方便我直接遷入上年數(shù)據(jù)(2022年個人專項扣除項), 可是只有部分人的專項扣除項可以成功遷入2023年在,這是為啥呢?是需要單位每個人在個稅APP上確認23年專項扣除項之后,我才能遷入成功嗎
立峰老師
??|
提問時間:12/18 17:19
#事業(yè)單位#
同學你好 需要員工本森自己操作的。
?閱讀? 1997
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事業(yè)單位衛(wèi)生院支付職工伙食補助,計業(yè)務活動費用醫(yī)療費用還是單位管理費用?
堂堂老師
??|
提問時間:09/18 08:39
#事業(yè)單位#
支付職工伙食補助應計入單位管理費用。這是福利性質支出,不屬于業(yè)務活動直接成本。
?閱讀? 1996
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事業(yè)單位醫(yī)院會計,以前掛賬很亂,顯示預付個別企業(yè)幾十萬賬款,有的欠幾十萬賬款,實際情況是不存在預付款項,如果要調賬,需要附上哪些材料以及怎么做賬好?
棉被老師
??|
提問時間:01/31 10:20
#事業(yè)單位#
你好 一般是需要先核查實際情況 出個正確的表格余額的 領導簽字看是不是有供應商對賬單后按照實際的去改動 的
?閱讀? 1996
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事業(yè)單位購買防疫用少量圍欄,賬務怎么處理
易 老師
??|
提問時間:12/11 20:58
#事業(yè)單位#
同學您好,借業(yè)務活動費貸銀行存款借事業(yè)支出貸資金結存
?閱讀? 1996
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老師,年末結賬后,財政應返還額度有余額、又被財政收回了,下年年初期初余額錄入不平,請問資金結存零余額賬戶用款額度和財政撥款結轉基本支出人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、財政撥款結轉項目支出之間可以調劑嗎?
穆易老師
??|
提問時間:01/17 00:52
#事業(yè)單位#
你好,收到財政應返還額度的時候 借 財政應返還額度貸 財政撥款收入財政收回去的時候 借 財政撥款收入貸 財政應返還額度
?閱讀? 1996
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行政單位采購了一批材料物資,預付賬款3000元,幾日后辦公用品入庫,補付尾款1200元,均已通過實有資金賬戶支付。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
小小霞老師
??|
提問時間:04/29 13:29
#事業(yè)單位#
你好,首先,我們來分析事業(yè)單位行政單位采購材料物資并支付款項的整個過程。 預付賬款3000元 財務會計:預付賬款屬于資產類科目,表示企業(yè)預先支付但尚未取得商品或服務的款項。因此,預付賬款增加,同時在實有資金賬戶中,銀行存款減少。 預算會計:從預算角度看,這也是一種資金的流出。 會計分錄: 財務會計: 借:預付賬款 3000 貸:銀行存款 3000 預算會計: 借:事業(yè)支出/行政支出 3000 貸:資金結存 3000 辦公用品入庫,補付尾款1200元 財務會計:辦公用品入庫,表示存貨增加;同時,補付尾款表示銀行存款減少,預付賬款也減少。 預算會計:辦公用品入庫意味著支出發(fā)生,同時補付尾款也是資金的流出。 會計分錄: 財務會計: 借:庫存物品/存貨 4200 (假設辦公用品的總價值為4200元) 貸:預付賬款 3000 貸:銀行存款 1200 預算會計: 借:事業(yè)支出/行政支出 1200 貸:資金結存 1200 注意:這里假設辦公用品的總價值為4200元,因此補付尾款為1200元。實際情況中,辦公用品的總價值可能與預付和補付的金額之和不同,應根據(jù)實際情況進行調整。 綜上,這是整個采購過程的會計分錄。財務會計主要關注資產、負債和所有者權益的變化,而預算會計則更側重于資金的流入和流出。
?閱讀? 1995
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稅費與滯納金未支付,和稅務局溝通兩三年了,不能判斷是否支付,需要做賬嗎,有什么風險嗎?
郭老師
??|
提問時間:09/07 18:45
#事業(yè)單位#
你好,稅費需要掛賬,你提現(xiàn)權責發(fā)生制 滯納金不用
?閱讀? 1993
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我是政府會計,請問我單位發(fā)工資時是零余額發(fā)應發(fā)工資,社保部分基本戶代發(fā)后零余額歸墊付。按照案例,應發(fā)工資128200元,應扣個人社保12230、年金4892、公積金14676、個稅27.36。假設單位社保部分也為12230,合計244460元。這里計提工資、計提社保、發(fā)放工資、發(fā)放社保的四筆財務會計分錄應該怎么做?
兆老師
??|
提問時間:08/24 14:21
#事業(yè)單位#
您好,1、計提工資:借:業(yè)務活動費用——工資福利費用 128200,貸:應付職工薪酬——基本工資128200,2、計提單位負擔社會保險費:借:業(yè)務活動費用——工資福利費用 12230貸:應付職工薪酬——社會保險費12230,3、代扣個人應負擔的社會保險費、公積金、個稅、年金:借:應付職工薪酬——基本工資 31825.36,貸:應付職工薪酬——社會保險費12230,應付職工薪酬——社會保險費——職業(yè)年金 4892,應付職工薪酬——住房公積金 14676,其他應交稅費——應交個人所得稅 27.36,4、支付工資:借:應付職工薪酬——基本工資 96374.64,貸:零余額賬戶用款額度96374.64,5、繳納社保:借:應付職工薪酬——社會保險費24460,貸:零余額賬戶用款額度24460
?閱讀? 1993
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老師好,面積超30平方米,可以買空調限額7500,買回空調7500、墻壁開孔120、空氣開關120,合計7740,墻壁開孔隔壁空氣開關要不要入成本。這樣超標嗎?
桂龍老師
??|
提問時間:08/30 10:27
#事業(yè)單位#
如果規(guī)定的空調限額為 7500 元,那么墻壁開孔費用和空氣開關費用理論上不應計入空調成本。將這兩項費用計入會導致總花費超出限額,屬于超標情況。 從成本核算角度來看,空調本身的價格應在限額之內,而墻壁開孔和安裝空氣開關屬于安裝過程中的附加費用,并非空調自身的成本。所以,將墻壁開孔和空氣開關費用計入成本是超標行為。
?閱讀? 1992
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我想請問下,單位發(fā)績效工資代扣了職工的住房公積金,今年發(fā)現(xiàn)去年多繳了,單位多繳的部分從個人的工資里面扣除了,那從個人扣的這部分可以作為其他收入嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/30 06:46
#事業(yè)單位#
你好不支付給個人了可以的
?閱讀? 1992
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請問 事業(yè)收入中科教——培訓費的收入 在結轉時 財務會計和預算會計 分別結轉到什么科目
會計中級賀老師
??|
提問時間:07/30 19:49
#事業(yè)單位#
財務會計下的結轉,有些科目是月度結轉,有些科目是年度結轉,收入費用結轉到本期盈余,按會計的慣例,本期盈余進行盈余分配,進入累計盈余,但是我們的本期盈余有一部分是直接進入累計盈余的,不進行分配。我們本期盈余里面包括三個明細科目,財政項目盈余、醫(yī)療盈余、科教盈余,其中財政的和科教的項目資金都有特定用途不能進行年度的分配,因此直接進入累計盈余相對應的財政盈余和科教盈余,剩余的醫(yī)療盈余中有財政基本撥款,到年末基本是沒有剩余,但是如果有年末追加情況,這一塊是不能分配的,也直接進入累計盈余。還有非同級財政撥款收入等科目下的專項資金,最后都是結轉到醫(yī)療盈余,但是有限定用途的都不能直接分配,因此醫(yī)療盈余要扣除有限定用途的項目資金,剩余部分進行分配。我們要掌握這個原則。 本年盈余分配就是提取職工福利基金和醫(yī)療風險基金,提取比例還按以前規(guī)定的比例。無償調撥凈資產和以前年度盈余調整是年末才結轉到累計盈余。權益法調整不結轉,只有等長期股權投資處置的時候才實現(xiàn)結轉,財務會計下的結轉到最后凈資產就是累計盈余、專用基金、權益法調整三個科目。這是財務會計的整個結轉思路。 預算會計下的結轉,醫(yī)院的資金分為三類,財政一類,非財政專項一類,非財政非專項一類。一部分是財政給的,叫財政資金,一部分是科教的,非財政,是專項,有限定用途,第三部分是自有資金的,這三部分在期末年末結轉的時候,財政撥款預算收入減去財政撥款的預算支出部分進入財政撥款結轉,從結轉到結余這里需要注意,是符合財政撥款結余性質的項目余額,也就是說,結轉資金經(jīng)財政同意沒有限定用途的,才可轉財政撥款結余。活沒干完的肯定還在結轉里面。科教項目屬于非財政專項的,還有一些非財政專項的都在在非財政撥款結轉里面,項目完成的剩余沒有限定用途的轉到非財政撥款結余。自有資金部分收入減支出直接進其他結余,沒有結轉,經(jīng)結余分配后,一部分進專用結余,一部分進非財政撥款結余。還有經(jīng)營結余,如果是貸方余額進結余分配,如果是借方余額繼續(xù)留在經(jīng)營結余中。 預算會計下最后結轉剩下財政撥款和非財政撥款的結轉,財政和非財政撥款的結余,專用結余這幾部分。
?閱讀? 1992
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老師,我們老板不是法人,也不是股東,往公司打錢45萬。這個怎么入賬啊
家權老師
??|
提問時間:09/03 17:37
#事業(yè)單位#
掛其他應付款-老板
?閱讀? 1991
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老師,支綜合定位系統(tǒng)預付款 這個業(yè)務 銀行存款,預付賬款,質保金,的業(yè)務都咋做呢?
郭老師
??|
提問時間:02/06 10:39
#事業(yè)單位#
借預付賬款,貸銀行存款。如果是提前支付的
?閱讀? 1991
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我們是行政事業(yè)單位,財政撥款結轉項為負,這個要怎么看啊
耿老師
??|
提問時間:08/25 15:59
#事業(yè)單位#
財政撥款結轉出現(xiàn)負數(shù)是什么原因? 財政撥款給多少花多少,還能出現(xiàn)負數(shù)?這不太正常,一般又這幾種情況,你對照檢查一下 第一種情況,做了事開了票,錢沒付完,全部記支出了。 第二種情況,單位使用其他資金付款,卻誤記了財政支出。 第三種情況,單位占用償還性資金列支出,導致支出大于收入。 財政撥款結轉出現(xiàn)負數(shù)是什么原因? 事業(yè)結余為何為負數(shù)? ①事業(yè)結余的核算內容。事業(yè)結余是指事業(yè)單位在一定期間除經(jīng)營收支外各項收支相抵后的余額。用公式表示為: 事業(yè)結余=(財政補助收入十上級補助收入十附屬單位繳款十事業(yè)收入十其他收入)一(撥出經(jīng)費十事業(yè)支出十上繳上級支出十非經(jīng)營業(yè)務負擔的銷售稅金十對附屬單位補助) ②主要賬務處理。事業(yè)單位應設置“事業(yè)結余”科目,核算事業(yè)結余及結轉情況。年度終了轉賬后,該科目應無余額。會計期末,應將除經(jīng)營收支類、專款收支類和結轉自籌基建以外的收支類科目余額轉入“事業(yè)結余”科目。年度終了,將“事業(yè)結余”科目余額轉入“結余分配”科目。 如果出現(xiàn)負數(shù),說明你在記賬的時候可能出現(xiàn)兩個錯誤,一個是將有些收入未計入事業(yè)結余內,另一個錯誤是將應該在其他科目支出的費用,記錄在事業(yè)結余中。當然還有一個可能就是你們的領導花錢太厲害了,這樣就需要你將一些支出劃在其他會計科目里。
?閱讀? 1991
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采購專員可以兼任固定資產臺賬登記嗎,比如效期、維修記錄等記錄,不違反不兼容職責吧
小智老師
??|
提問時間:08/30 23:16
#事業(yè)單位#
可以兼任,但需確保工作獨立公正,避免利益沖突。關鍵是要明確分工,做好記錄與審核分離,保證資產數(shù)據(jù)準確無誤。
?閱讀? 1990
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老師!小規(guī)模納稅人1個季度去稅局申報一次,現(xiàn)在我上開票系統(tǒng),他要我上報匯總,上報匯總需要時間點嗎,上報匯總完后,下一步需要怎么做
青老師
??|
提問時間:09/21 12:17
#事業(yè)單位#
你好; 在季末的次月15號之前 做操作完 ;
?閱讀? 1990
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事業(yè)單位,購買設備,支付設備款一部分由財政撥款支付的、一部分由自有資金支付的,怎么記賬? 假設該設備100萬元,財政撥款支付90萬,自有資金支付10萬。
樸老師
??|
提問時間:11/22 15:58
#事業(yè)單位#
一、財務會計分錄 收到財政撥款時(假設先收到撥款) 借:銀行存款 900000 貸:財政撥款收入 900000 購買設備時 借:固定資產 1000000 貸:銀行存款 1000000 同時,沖減財政撥款收入和使用自有資金 借:財政撥款收入 900000 單位管理費用(自有資金部分)100000 貸:銀行存款 1000000 二、預算會計分錄 收到財政撥款時 借:資金結存 - 貨幣資金 900000 貸:財政撥款預算收入 900000 購買設備時 借:事業(yè)支出 - 財政撥款支出 900000 事業(yè)支出 - 非財政專項資金支出 100000 貸:資金結存 - 貨幣資金 1000000 同時,確認固定資產 借:固定資產 1000000 貸:固定基金 1000000(事業(yè)單位舊制度下,若采用新制度則不做此分錄)
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