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老師請問第二小問怎么列式子
王曉曉老師
??|
提問時間:06/08 20:34
#稅務#
你好,你說的是廣宣費的式子?
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農業打藥高壓迷霧設備1套207299元,入成本還是固定資產
郭老師
??|
提問時間:06/06 14:46
#稅務#
你好固定資產 這個是大額的
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如何撤銷已發出的紅字信息表
樸老師
??|
提問時間:05/23 09:13
#稅務#
納稅人發出或接收到“紅字發票信息確認單”,可通過【稅務數字賬戶】-【紅字信息確認單】-【紅字發票確認信息處理】,對紅字發票信息確認單進行撤銷
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公司為員工報銷的醫藥費(當然也給這個員工交的醫保了)計入什么會計科目?能稅前扣除嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/08 20:25
#稅務#
管理費用福利費 不能抵扣
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這個取得發票不做賬可以嗎
小林老師
??|
提問時間:06/08 21:04
#稅務#
你好,任何時候取得發票,與生產經營相關,都可以扣除
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一般納稅人可以開簡易征收的普票嗎?
波德老師
??|
提問時間:06/08 17:31
#稅務#
同學你好,一般納稅人可以開簡易征收的普票
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總公司和子公司的區別?所得稅的稅率分別是多少?
波德老師
??|
提問時間:06/06 15:26
#稅務#
同學你好,總公司管理子公司,但是納稅是分別納稅,一般情況下所得稅稅率是25%。
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老師 這是單位的1個月銀行流水 一般納稅人 沒有開過票 全是無票收入 我應該按照哪個數報稅呢 無票收入計稅依據是什么
盛宇老師
??|
提問時間:06/05 17:19
#稅務#
您好,可以參考單位的收款金額申報增值稅未開票收入。
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稅費一般是買方交還是賣方交?
王壹新老師
??|
提問時間:06/03 22:27
#稅務#
同學您好, 一般的交易,是賣方交哈,賣方需要開發票給買方,開發票就產生了稅點。當然,增值稅最后還是轉嫁到消費者頭上來。
?閱讀? 11076
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老師。我們公司運營水世界游樂項目,那購買的拖鞋,吹風機,消毒柜。購的泳衣,皮筏艇。這些都入什么?像水電費都每天花的上萬元。記成本還是費用,人員工資記成本還費用?
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 22:01
#稅務#
您好,這個的話,其實正常,那些拖鞋啊,吹風機啊,那些都可以直接成本,皮筏艇 可以計入固定資產,工資是費用
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老師,小規模納稅人注銷怎么操作?
微微老師
??|
提問時間:05/24 11:37
#稅務#
你好,簡單流程如圖,如果有什么不明白的可以繼續提問
?閱讀? 11075
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請問這個電子稅務局剛在稅務局開通開具發票業務,登錄時候顯示身份認證失效是怎么回事?
樸老師
??|
提問時間:06/08 21:38
#稅務#
同學你好 授權成為開票員了嗎
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老師,去年一張發票沒有開,有業務招待費,匯算清繳的時候業務招待費是不是要全部調增
小鎖老師
??|
提問時間:05/26 22:17
#稅務#
您好,這個是需要全部的,這個
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企業所得稅匯算清繳申請退稅 顯示先交清稅款 在申請退稅 現在稅款已扣 需要重新申報嗎 之前申報了
小菲老師
??|
提問時間:05/22 09:40
#稅務#
同學,你好 不需要的
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甲電子設備公司為居民企業,屬于主要從事電子設備的制造業務的大型企業。2019年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅25萬元,預繳企業所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業務招待費支出50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元,新技術研究開發費用未形成無形資產計入當期損益19萬元,購進一臺設備,價值35萬元,購置一臺《環境保護專用設備企業所得稅優惠目錄》規定的環境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 要求:根據以上資料計算甲電子設備應繳納的企業所得稅。
小默老師
??|
提問時間:04/24 19:56
#稅務#
你好同學,稍等回復你
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老師,折舊完后的固定資產,匯算清繳還用填嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 10:08
#稅務#
您好,不用,不用填了
?閱讀? 11072
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開蔬菜發票需要交稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/25 10:46
#稅務#
您好!這個是免稅的了
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我在電子稅務平臺抵扣類勾選這里,查詢到有勾選的票。但是我發現里面有些票他與本公司的業務主營范圍不符,這種票可以直接勾選進去嗎?還有這是上一年11,12月份的。
bamboo老師
??|
提問時間:05/22 16:19
#稅務#
您好 請問業務是單位之間實際發生的嗎
?閱讀? 11071
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老師 這個11.12題是怎么做的鴨
冉老師
??|
提問時間:07/29 19:39
#稅務#
你好,學員,可以文字發送出來題目嗎
?閱讀? 11071
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老師,我們公司注銷,然后還有實收資本,目前虧損狀態,可以退資嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/09 15:32
#稅務#
您好,這個是可以的,能的
?閱讀? 11070
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老師,公司老板給客戶嫁女的隨禮紅包是計入管理費用-業務招待費還是銷售費用-業務招待費呀?
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 15:52
#稅務#
您好,這個是屬于銷售費用的業務招待費的
?閱讀? 11070
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老師,表格里的在產品累計工時定額就是40和20對吧,題目有給不用自己求?
廖君老師
??|
提問時間:05/02 21:00
#稅務#
晚上好啊,是的,就是題目已知的40和20
?閱讀? 11070
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請問老師,2022年已經抵扣的進項,2024年稅務局通知開票方沒有納稅,而且已經注銷了,這種情況我們還需要補稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/08 16:44
#稅務#
你們取得進項得轉出,所得稅做納稅調增
?閱讀? 11069
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老師,公司發放員工工資,全部都是以現金方式沖減備用金,這樣的稅務風險大嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/22 20:42
#稅務#
你好,你們是提現金出來然后再支付給個人嗎?如果是的話,你當地稅務局認可現金發放工資吧? 如果認可的話,你們就做一個工資表,有個人簽字。誰領了工資,需要他本人簽字。
?閱讀? 11069
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請問老師,7.下面的圈2,為什么結息日90天之內發生的應收未收需要繳納增值稅,而超過90天不需要繳納。那么實際操作中都超過90天唄,實際收到再繳納(延期繳納更好呀?)
廖君老師
??|
提問時間:06/08 17:45
#稅務#
您好,是的,這是為了減少銀行的損失,好多逃貸款的 現在你應該收這個利息,你們約定的結息時間是60天。那么就即便到了第60天,對方沒有把那個利息給你,你也是要交那個增值稅的。那如果說你們約定的結息就是超過了90天,就是周期是180天,那么這種時候就按照實際收到的時候繳納。
?閱讀? 11068
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稅務局重點管控的開票明細,居間費,勞務費,咨詢費。是啥費用啊。電子稅務局入賬標識的時候,異常發票的話,哪些需要重點監控進項票啊
耿老師
??|
提問時間:06/02 16:27
#稅務#
你好!稅務局重點監控的進項票包括**異常增值稅扣稅憑證、已作廢的發票、之前入賬的發票以及其他特殊情況的發票**。 ### 居間費、勞務費和咨詢費的具體說明: 1. **居間費**:居間費通常指在商業交易中由第三方提供中介服務所收取的費用,常見于房地產、保險等行業。根據國家規定,此類費用需開具增值稅發票,稅率通常為6%。開具發票時需要注意正確填寫發票抬頭、項目名稱及金額等信息Θic-4Θ。 2. **勞務費**:勞務費是指支付給個人或機構因提供勞務(如技術服務、咨詢服務等)而產生的費用。這類費用的開票同樣需要遵守國家稅務規定,確保所有信息準確無誤,并注意個人所得稅的代扣代繳義務Θic-3Θ。 3. **咨詢費**:咨詢費是企業因獲取專業咨詢意見而支付的費用,例如法律、財務或管理咨詢等。大額咨詢費的支出需要有充分的證據支持其真實性,如合同、付款單據和完成的服務證明等,以避免稅務風險Θic-2Θ。 ### 電子稅務局中的發票管理: 1. **發票入賬標識**:納稅人可以通過電子稅務局的“發票入賬標識”模塊進行發票的入賬操作,這有助于防止開票方誤開紅字發票以及避免重復入賬的風險。此功能支持單張、批量及清單導入等多種入賬方式Θic-7Θ。 2. **監控異常發票**:對于異常發票的管理,需要特別關注那些可能已經作廢、重復入賬或存在其他問題的發票。使用電子平臺能有效幫助識別和管理這些風險票據,確保財務數據的準確性和合規性Θic-8Θ。 以下是關于監控的重要性及風險管理的關鍵策略: - **監控的重要性**: - **確保稅務合規**:通過有效監控和管理進項票,企業能保證符合稅務法規要求,避免因稅務問題導致的法律后果。 - **財務管理優化**:準確的票據管理和入賬操作有助于提高財務報告的準確性,優化資金流和成本控制。 - **風險管理策略**: - **定期培訓和更新**:定期對財務人員進行稅務法規和最新政策的培訓,確保他們了解所有相關的操作標準和流程。 - **使用先進技術工具**:利用電子稅務局等平臺提供的工具,如“發票入賬標識”,自動化地處理和監控發票,減少人為錯誤和提高效率。 綜上所述,企業應重視居間費、勞務費和咨詢費的規范管理,同時積極利用電子稅務局的資源來優化發票處理和監控流程。這樣不僅可以提升企業的財務透明度和操作效率,還能有效地降低稅務風險,確保企業的持續健康發展。
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四月開的機動車發票今天紅充了,需要讓對方把之前開的機動車發票退回來么?
宋生老師
??|
提問時間:05/23 10:42
#稅務#
你好是的,你如果紅沖的話是需要退回的。
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某市一婚樂公司,2x22年度經營情況如下:1)歌源廳全年取得收入630萬元、與歌源廳相關的煙酒飲料收入200萬元,下半年開業的臺球館和保齡球館取得收入320萬元,上述收入均不含增值稅。2)全年從境內被投資公司分回股息收入20萬元(被投資企業的企業所得稅率15%);購買國取得利息收入10萬元,購買國家發行的金融債券取得利息收入15萬元。3)計入成本費用中的全年發生成本250萬元、銷售費用120萬元、管理費用200萬元(其中業務招待費用20萬元)。4)年初經有關部門批準向職工集100萬元,用于彌補經營資金不足,期限10個月,支付利息8萬元(假定同期銀行貸款年利率為6%)。 5)2x22年度實發工資總額216萬元(包括支付給殘人工資20萬元);并按實發工資總額計算提取了職工工會經費5萬元,;問:他這個購買的國家金融債券15萬為什沒有扣除啊
岳老師
??|
提問時間:09/03 14:29
#稅務#
您好同學。國家發行的金融債券的利息收入不免征企業所得稅。
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抵扣聯可以附在記賬憑證裝訂成冊嗎
郭老師
??|
提問時間:06/08 13:46
#稅務#
抵扣聯建議和你的抵扣清單一塊做
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老師,您好。 5月份開票20萬3點專票。 15萬普票。增值稅是不是按3點20萬,1點15萬交稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 15:17
#稅務#
您好,你開的是幾個點就按幾個點來交
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