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老師在事業單位預算執行及分析中講到:財政補助收入和財政專戶管理資金之外部分的預算需要調增或調減的,由單位自行調整并報主管部門和財政部門備案。我想問一下,這個調整方法的政策依據來自哪里。 課程是繼續教育里面《行政事業單位預算編制與執行分析》,第4講中9分36秒部分。
樸老師
??|
提問時間:03/26 11:31
#事業單位#
該調整方法的政策依據主要來源于《財政部關于事業單位預算管理若干規定的通知》。根據該通知,事業單位在預算執行過程中,對于財政補助收入和從財政專戶核撥的預算外資金收入以外的部分,如果需要進行預算調整,單位可以根據收支平衡的原則自行調整,但調整后的預算必須報送主管部門和財政部門備案。
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自收自支事業單位年底按照合同開了發票收了錢,但是成本還沒有發生,這種情況確認收入還是做預收賬款?業務成本正在發生,年底前來不及報賬。
樸老師
??|
提問時間:04/17 12:29
#事業單位#
同學你好 從會計準則的角度來看,收入的確認應當基于權責發生制原則,即收入應當在實現時確認,而不是在收到款項時確認。因此,如果業務成本尚未發生,且無法合理估計,那么這部分收入可能暫時無法確認。 考慮到稅法規定,自收自支的事業單位在某些情況下可能需要預繳稅款。即使成本尚未發生,但根據稅法規定,如果滿足了收入的確認條件,那么可能需要按照相關規定預繳稅款。
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工商銀行,建設銀行,農業銀行, 各個行,在哪里付款,打印銀行回單,打印對賬單,具體操作流程如何呀???
小小快樂老師
??|
提問時間:09/01 22:26
#事業單位#
你好,一般是通過企業網銀查詢就可以的,對賬也有專門的模塊,下載對賬單,核對好就可以確認對賬完成,如有差異寫明情況,提交即可 需要去你單位開戶網點打印的
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老師你好!我咨詢一個問題:A公司是供貨商,B公司是在A公司采購材料 ,B公司采購的材料款是465000元,A公司已經開給B公司材料款發票:398000元,然后B公司委托C公司付150000元的材料款給A公司,C公司和A公司又沒產生真實交易,怎樣處理合適
郭老師
??|
提問時間:09/06 15:45
#事業單位#
出一個委托書就可以的, 發票還是A公司開給B公司, B公司委托C公司付款以后需要還錢給C公司。
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我是做制造業內賬,做分錄用不用稅價分錄做賬
小萌老師
??|
提問時間:02/03 01:44
#事業單位#
您好,內賬可以核算稅也可以不核算稅,這個根據企業的要求做相應的賬務處理就可以。
?閱讀? 2077
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公辦幼兒園,幼兒伙食費和教師分開做賬怎么做?收不收老師伙食費?
廖君老師
??|
提問時間:08/19 22:15
#事業單位#
您好,不收老師伙食費, 這是福利費 借:主營業務成本-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 收孩子的伙食費 借:銀行 貸:其他應付款 買食材 借:其他應付款 應付職工薪酬-福利費 貸:銀行
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事業單位報廢的固定資產怎么下賬?
家權老師
??|
提問時間:09/03 16:04
#事業單位#
借:資產處置費用 累計折舊 貸:固定資產
?閱讀? 2075
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老師,請問我們個人繳納的城鎮居民醫保和單位繳納的五險,社保,醫保,是沖突的嗎?今天我聽到有人說,單位交了社保醫保保就不用交個人城鎮居民醫保了?是嗎?
立峰老師
??|
提問時間:12/06 20:18
#事業單位#
同學你好 是的,親,一個人只能交一個社保。如果交職工醫保就不再交居民醫保了
?閱讀? 2074
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事業單位職工結婚禮品費用記哪個科目,能記慰問金嗎
易 老師
??|
提問時間:02/03 17:36
#事業單位#
...
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單位負責人審核,分管領導審批,這種的話在出差審批單上是不是只需要分管領導簽字?還需要單位負責人簽字嗎?
宋生老師
??|
提問時間:08/29 17:01
#事業單位#
你好!都需要簽字了
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事業單位非稅收入包括哪些?
金金老師
??|
提問時間:08/08 16:42
#事業單位#
、行政事業性收費;2、政府性基金;3、國有資產有償使用收入;4、國有資本經營收益;5、彩票公益金;6、罰沒收入;7、以政府名義接受的捐贈收入;8、主管部門集中收入;9、政府財政資金產生的利息收入;10、其他政府非稅收入。
?閱讀? 2072
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請問老師:工會福利規定對于節假日的福利只允許發放實物,但是如果開的發票及原始憑證上面都是實物,實際發的購物卡,屬于虛開票據嗎?法律后果是什么呢
呂小冬老師
??|
提問時間:06/30 08:28
#事業單位#
你好,這樣是屬于虛開的
?閱讀? 2071
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要專業的人出審計報告,需對數據應該是咋對呢?
易 老師
??|
提問時間:01/30 11:48
#事業單位#
如果需要專業人員出具審計報告,對數據核對的要求非常嚴格。具體而言,以下是一些核對數據的步驟: 收集數據:首先需要收集所有相關的數據,包括但不限于財務報表、賬簿、憑證、發票等。 核對數據完整性:確保收集到的數據完整無缺,沒有遺漏任何重要的信息。 核對數據準確性:對收集到的數據進行逐一核對,確保數據的準確性。這包括核對數字、金額、日期等信息是否準確無誤。 核對數據一致性:核對不同數據之間是否存在邏輯上的矛盾或不一致之處,確保數據之間相互印證,邏輯關系正確。 制作核對表:為了方便核對數據的準確性,可以制作核對表,將需要核對的項目和數據進行逐一比對。 聘請專業人員:如果對數據的核對存在疑問或不確定,可以聘請專業的審計人員或會計師進行核查和驗證。 報告結果:如果數據核對存在差異或問題,需要將問題及差異情況詳細記錄在審計報告中,并給出相應的意見和建議。 總之,核對數據是出具審計報告的重要環節,需要細致、認真、專業的人員進行操作。
?閱讀? 2071
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老師,車行的增值稅是怎么算的?機動車銷項稅額是393372.17元,專票銷項稅額是592049.90,認證進項發票稅額是881288.31元。
玲竹老師
??|
提問時間:07/16 14:30
#事業單位#
您好 機動車銷項稅額是393372.17元,專票銷項稅額是592049.90 請問是開具了兩種發票嗎
?閱讀? 2071
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老師,請教一下,統一安排食宿的培訓是不是就報銷來回當天的交通費和伙食補助呀?
堂堂老師
??|
提問時間:09/18 13:32
#事業單位#
統一食宿的培訓,通常只報銷往返當天的交通費,伙食補助則可能包括在住宿費用里。具體情況要看公司政策或培訓方規定。
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在預算一體化系統里面如何建立賬套?有沒有具體操作流程介紹?
波德老師
??|
提問時間:08/18 19:56
#事業單位#
你好,預算管理一體化里面一級科目及部分二級科目已經設置好,需要往來設置,錄入期初余額
?閱讀? 2070
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老師,中級經濟師可以申請北京工作居住證嗎
易 老師
??|
提問時間:07/18 16:18
#事業單位#
具有中級(含)以上專業技術職稱或相當資格、資質可辦理北京工作居住證,而中級經濟師屬于中級職稱,高級經濟師屬于高級職稱,均可用于辦理北京工作居住證
?閱讀? 2069
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老板要求利潤表已收已付后的利潤,不看應收應付的利潤,應該怎樣做?
波德老師
??|
提問時間:09/19 22:03
#事業單位#
你好,根據老板的意思,他要看現金流量表
?閱讀? 2068
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您好老師,我這邊是政府會計,上邊要求建一個交黨費的賬套,我們是先收了各支部或個人的黨費存到銀行,然后再交到上級部門,上級部門再往我們這邊撥款,這邊再支出,該怎么設置科目,上級部門給了一個式樣,請問“對方科目”那一欄是要設置的一級科目嗎?謝謝老師
歲月靜好老師
??|
提問時間:09/09 10:11
#事業單位#
同學你好,你理解的對,對方科目是要設置的一級科目。
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經批準出售一臺不需要的無形資產,原價60,000元,已攤銷50,000元,出售5000元,款項尚未收到。會計分錄
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 22:24
#事業單位#
您好,這個是沒有其他條件了吧
?閱讀? 2067
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老師,您好,我想咨詢一下,我這邊財務平衡存在差異,想在“預算管理一體化系統”我怎么去查詢這筆存在的差異的金額錯在哪里?然后怎么解決才能消除差異?
樸老師
??|
提問時間:08/19 15:16
#事業單位#
要在 “預算管理一體化系統” 中查詢財務平衡差異的原因并解決以消除差異,您可以按照以下步驟進行: 1.數據核對與篩選:首先,全面核對您的預算編制、執行和決算數據。在系統中,利用篩選功能,按照時間范圍、項目類別、收支科目等條件,縮小查找差異的范圍。例如,先查看特定時間段內的所有收支記錄,或者僅關注某一重大項目的相關財務數據。 2.賬表對比分析:將系統生成的各類報表,如預算執行情況表、決算表等,與您的原始記賬憑證和明細賬進行對比。比如,對比預算下達數與實際執行數的差異,查找是否存在未按照預算安排執行的項目。 3.檢查流程與審批:審查財務處理的流程是否規范,各項收支是否經過了正確的審批環節。舉例來說,查看某筆大額支出是否有完整的審批簽字和相關文件支持。 4.核對系統設置與參數:確認系統中的各項設置和參數是否正確,如科目編碼、核算規則等。比如,檢查某個收支科目在系統中的定義和核算方式是否與實際業務相符。 5.溝通與咨詢:如果自行查找仍無法確定差異原因,可以與系統技術支持人員、財務部門同事或者上級主管部門進行溝通和咨詢。例如,向系統技術人員請教是否存在系統故障或數據傳輸問題導致的差異。 6.調整與糾正:一旦確定了差異的原因,根據相關財務制度和規定進行相應的調整和糾正。比如,如果是記賬錯誤,及時進行沖正和重新記賬;如果是系統問題,在技術人員的指導下進行數據修復或重新錄入。
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事業行政單位2023年忘記計提折舊10000元,2024年補提折舊,分錄怎么做,謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/21 09:27
#事業單位#
借以前年度盈余 貸固定資產累計折舊1萬。
?閱讀? 2063
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政府預算會計中,恢復了額度之后直接放在零余額賬戶用款額度,為什么使用時候又用財政應返還額度呢?
今今老師
??|
提問時間:10/18 18:25
#事業單位#
學員你好。用到財政應返還額度的地方有這兩個: 一是年末注銷額度時: 借:財政應返還額度 貸:零余額賬戶用款額度 二是下年年初恢復額度時: 借:零余額賬戶用款額度 貸:財政應返還額度 一般不會有在恢復額度后還用財政應返還額度支出的情況。
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學校的公務接待費是計入業務活動費還是管理活動費
宋生老師
??|
提問時間:09/19 14:46
#事業單位#
你好,你們進入到管理活動
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老師這兩張原始憑證怎么粘貼?整個邊粘貼在一起還是就粘貼一個角?
王 老師
??|
提問時間:01/26 10:47
#事業單位#
你好,粘貼上半部分就可以,裝訂好后容易折疊和查看。
?閱讀? 2061
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?行政單位,直接支付下,交工會分錄怎么寫的
平 老師
??|
提問時間:01/30 16:35
#事業單位#
同學您好!是不是每月計提?
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老師,你好!在村集體經濟的賬務處理中,收到財政的撥款怎么做分錄
易 老師
??|
提問時間:09/22 16:29
#事業單位#
小企業準則借銀行存款,貸:其他收益/營業外收入*-政府補貼
?閱讀? 2061
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事業單位,繳納上一年度的醫療保險時資金性質選擇一般公共預算資金還是選擇財政專戶管理資金呢? 財務和預算會計的分錄如何做呢?
柯南老師
??|
提問時間:01/13 13:40
#事業單位#
財政會計核算的資金可以分為:一般公共預算資金,政府性基金預算資金,國有資本經營預算資金,專用基金,財政專戶管理資金,財政代管資金,社會保險基金預算資金。 繳納醫保應該是一般公共預算資金 財務會計 借,應付工資 貸,財政撥款收入~直接支付 預算會計 借,行政支出 貸,財政撥款預算收入~直接支付
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銀行存款基本戶余額構成說明怎么填寫
魯老師
??|
提問時間:08/23 16:16
#事業單位#
你好同學,銀行存款期未余額=銀行存款期初余額+本期借方發生額-本期貸方發生額
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請問老師,事業單位的基建項目應設置哪些會計科目?在建項目未撥出余額在資金平衡要如何填寫?謝謝!!!
彩虹熊老師
??|
提問時間:07/26 12:25
#事業單位#
你好同學,科目明細如下: 序號 編號 資金占用類科目 1 101 建筑安裝工程投資 2 102 設備投資 3 103 待攤投資 4 104 其他投資 5 111 交付使用資產 6 121 應收生產單位投資借款 7 201 固定資產 8 202 累計折舊 9 203 固定資產清理 10 211 器材采購 11 212 采購保管費 12 213 庫存設備 13 214 庫存材料 14 218 材料成本差異 15 219 委托加工器材 16 231 限額存款 17 232 銀行存款 18 233 現金 19 241 預付備料款 20 242 預付工程款 21 251 應收有償調出器材及工程款 22 252 其他應收款 23 253 應收票據 24 261 撥付所屬投資借款 25 271 待處理財產損失 26 281 有價證券 資金來源類科目 27 301 基建撥款 28 302 聯營撥款 29 303 企業債券資金 30 304 基建投資借款 31 305 上級撥入投資借款 32 306 其他借款 33 311 待沖基建支出 34 321 上級撥入資金 35 331 應付器材款 36 332 應付工程款 37 341 應付工資 38 342 應付福利費 39 351 應付有償調入器材及工程款 40 352 其他應付款 41 353 應付票據 42 361 應交稅金 43 362 應交基建包干節余 44 363 應交基建收入 45 364 其他應交款 46 401 留成收入
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