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老師 我們公司貸款利息是6.3,如果是購買理財產(chǎn)品的話利率就降到4.8。這個可以做賬嗎
宋生老師
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提问时间:04/14 16:18
#稅務(wù)#
你好,你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢?
阅读 17
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老師,請問一下,今年1月注冊的新公司報一季度所得稅時,季初的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額是不是0啊,但系統(tǒng)填0說又不能為0
宋生老師
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提问时间:04/14 16:17
#稅務(wù)#
你好,你寫0:01就好了,這個系統(tǒng)它確實沒有設(shè)置好。
阅读 34
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老師好!增值稅4271.82元,那么水利建設(shè)專項收入是多少?
宋生老師
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提问时间:04/14 16:14
#稅務(wù)#
你好你們的稅率是多少
阅读 14
收藏 0
確認(rèn)長期股權(quán)科目,投資失敗,做一筆分錄,借資產(chǎn)減值損失,貸長投,,這種做企業(yè)匯算的需要調(diào)增嗎?
宋生老師
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提问时间:04/14 16:14
#稅務(wù)#
你好,這種你想要稅前扣除的話,一般稅務(wù)局會要求出報告。
阅读 17
收藏 0
老師,我想咨詢下,申報2024年企業(yè)所得稅年度報表里的數(shù)據(jù)是根據(jù)24年的財務(wù)報表出來的是?年度申報時里面的數(shù)據(jù)會不會有錯呢
鄒老師
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提问时间:04/14 16:11
#稅務(wù)#
你好,是根據(jù)24年的數(shù)據(jù)填寫 如果你填寫正確,是不會有錯的
阅读 12
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建筑企業(yè),總公司為一般納稅人,中標(biāo)一個跨市的項目,業(yè)主要求在項目所在地開一個分公司做這個項目,分公司剛注冊起為小規(guī)模納稅人,我們后面是給甲方來1%還是3%的建筑服務(wù)發(fā)票呢
家權(quán)老師
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提问时间:04/14 16:09
#稅務(wù)#
專票2個稅率都可以開的
阅读 28
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自產(chǎn)自銷斑斕葉,開票項目名稱的大類選什么呢
小菲老師
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提问时间:04/14 16:08
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以參考
阅读 22
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職業(yè)技術(shù)學(xué)院,國有企業(yè) 100%控股成立的公司,小規(guī)模公司適用什么會計準(zhǔn)則,填所得稅年報時選哪個
文文老師
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提问时间:04/14 16:04
#稅務(wù)#
你好,可選擇小企業(yè)會計準(zhǔn)則
阅读 18
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老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個季度開了負(fù)數(shù)專票3375.25,開了普票151725.61,現(xiàn)在申報增值稅納稅申報表怎么填寫呢
郭老師
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提问时间:04/14 16:01
#稅務(wù)#
第一行和第二行填寫3375.25,第10行填寫151725.61,其他的都是自動出,你這個專票是1%還是3%。
阅读 50
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老師,當(dāng)年境內(nèi)所得額是用利潤總額加上納稅調(diào)增的金額嗎
家權(quán)老師
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提问时间:04/14 16:01
#稅務(wù)#
是的,那個是應(yīng)納稅所得額
阅读 27
收藏 0
老師你好,我們公司是在弄只有幾個充電樁的小型充電站。現(xiàn)在需要給充電站在電子稅務(wù)局上做年報,結(jié)果他讓我先填寫財務(wù)報表,但我對這方面一竅不通。像是應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款的年初余額和期末余額,應(yīng)收賬款應(yīng)該指的是投入成本吧,這些不是都已經(jīng)投入進(jìn)去了嗎,哪來的期末余額?而且期末余額到底以幾月份為標(biāo)準(zhǔn)啊?希望老師解答
樸老師
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提问时间:04/14 15:58
#稅務(wù)#
應(yīng)收賬款是應(yīng)向客戶收取的款項,如先充電后付費產(chǎn)生的欠費,不是投入成本;預(yù)付賬款是預(yù)付的款項,如預(yù)付電費等。年報年初余額是上年底余額,新公司一般為 0,期末余額是當(dāng)年 12 月 31 日余額,根據(jù)全年業(yè)務(wù)變動計算
阅读 34
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服務(wù)費發(fā)票按什么稅目繳納印花稅
小菲老師
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提问时间:04/14 15:58
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 服務(wù)費,一般不繳納印花稅的 你具體什么服務(wù)費
阅读 34
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有多年未提折舊的固定資產(chǎn),現(xiàn)在報廢,能不能在銷固定資產(chǎn)賬,凈損失作為待攤費用 ,在今后三年里攤銷掉
小菲老師
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提问时间:04/14 15:58
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 未計提折舊,應(yīng)該及時補(bǔ)折舊
阅读 55
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老師,本年累計這里怎么不是全年累計數(shù)啊?他怎么給我?guī)С鰜砼c這個第四季度305000多一樣的數(shù)字?我要在哪里改啊?
張瑞雪老師
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提问时间:04/14 15:51
#稅務(wù)#
你好,這個本年累計數(shù)是沒法改的。你要不試試關(guān)聯(lián)確認(rèn)式申報(從首頁那個地方,點進(jìn)去),看看那個的數(shù)是正確的么?
阅读 25
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個稅手續(xù)費返還用交增值稅嗎?
文文老師
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提问时间:04/14 15:50
#稅務(wù)#
各地執(zhí)行有差異,需要與當(dāng)?shù)囟惥执_認(rèn)下
阅读 32
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老師,大征期季報。咱們這個軟件,只有利潤表才有季報,資產(chǎn)負(fù)債表季報從哪里取數(shù)
宋生老師
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提问时间:04/14 15:48
#稅務(wù)#
你好,這個資產(chǎn)負(fù)債表直接按照3月份的期末數(shù)就好了。
阅读 50
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老師 企業(yè)所得稅季報,第一季度資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么填?
文文老師
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提问时间:04/14 15:46
#稅務(wù)#
資產(chǎn)負(fù)債表選擇重分類 ,按重分類后的期末資產(chǎn)總額
阅读 39
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個體工商戶注冊,再哪個網(wǎng)站注冊
劉艷紅老師
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提问时间:04/14 15:45
#稅務(wù)#
您好,這個您問你們當(dāng)?shù)毓ど叹值模麄儠o您網(wǎng)站的,我只有湖南的,我那時也是問的工商局
阅读 39
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企業(yè)所得稅季度申報的營業(yè)成本只填利潤表的營業(yè)成本還是得+管理費用財務(wù)費用等
劉艷紅老師
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提问时间:04/14 15:45
#稅務(wù)#
您好,填成本就可以了
阅读 36
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暫估的費用現(xiàn)在發(fā)票來不了,要匯算調(diào)增,那暫估的賬還需要做什么處理呢?我之前做的分錄是,借:費用暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估
Fenny老師
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提问时间:04/14 15:44
#稅務(wù)#
你好,沒有發(fā)票先納稅調(diào)增。以后有票再扣除這筆費用。發(fā)票沒有來,分錄不需要調(diào)整。
阅读 93
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老師你好,我們公司租給個人一塊場地,是個人,不是個體戶,我想請問一下可以給個人開具場地租賃普票嗎?
宋生老師
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提问时间:04/14 15:44
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以開。
阅读 31
收藏 0
老師,想問下我們與房東簽約租賃合同,房東不開發(fā)票,這樣的話怎么操作賬務(wù)
文文老師
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提问时间:04/14 15:44
#稅務(wù)#
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
阅读 18
收藏 0
老師請問融資租賃的服務(wù)費的專票可以抵扣吧
宋生老師
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提问时间:04/14 15:43
#稅務(wù)#
你好,可以的,這個可以抵扣。
阅读 21
收藏 0
你好,電子稅務(wù)局系統(tǒng)稅費優(yōu)惠政策紅利賬單上算出來的增值稅減免金額是什么依據(jù)?是根據(jù)一年的不含稅收入的百分之三計算出來的嗎?為什么我申報表2024年的免稅額年度累計數(shù)是4810.06.剛好是營業(yè)收入160335.69的百分之三,但是這個系統(tǒng)出來的上面確實5387.26.這個數(shù)是怎么來的?
樸老師
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提问时间:04/14 15:43
#稅務(wù)#
增值稅減免金額依據(jù)多種政策,不只是按不含稅收入 3% 算。像小規(guī)模征收率有變動,還有加計抵減等優(yōu)惠。您申報表按 3% 算免稅額,系統(tǒng)數(shù)不同,可能是疊加了其他優(yōu)惠,比如加計抵減、特定業(yè)務(wù)減免等
阅读 31
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工商年報里面單位繳費基數(shù)怎么填
家權(quán)老師
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提问时间:04/14 15:40
#稅務(wù)#
(2)單位繳費基數(shù),應(yīng)為當(dāng)年1-12月社會保險費申報表中繳費基數(shù)累計金額; (3)本期實際繳費金額,應(yīng)為單位申報繳納的當(dāng)年1-12月社會保險費金額合計(不包含補(bǔ)繳金額和滯納金金額);
阅读 24
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老師,小規(guī)模納稅人不含稅銷售額計算是用 含稅銷售額/1.01算出不含稅銷售額,還是電子稅務(wù)局的不含稅銷售額,如果這里你個數(shù)有差異,以哪個為準(zhǔn)
東老師
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提问时间:04/14 15:37
#稅務(wù)#
您好,按照賬上的金額,電子稅務(wù)局可以調(diào)整一下差額。
阅读 25
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請問一個法人,兩家個體工商戶,都是核定征收。那年底還需要匯算清繳嗎
文文老師
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提问时间:04/14 15:36
#稅務(wù)#
年底,不需要匯算清繳
阅读 32
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老師,當(dāng)年境內(nèi)所得額按啥填,A106000
余前老師
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提问时间:04/14 15:36
#稅務(wù)#
如果沒有境外經(jīng)營的話,當(dāng)年的境內(nèi)所得額就是應(yīng)納稅所得額(利潤總額)
阅读 44
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老師,民宿掛美團(tuán),美團(tuán)收的服務(wù)費,我入賬分錄是,借:銷售費用-技術(shù)服務(wù)費,這樣做賬需要在企業(yè)所得稅匯算清繳時填納稅調(diào)整明細(xì)表里第十一行,傭金和手續(xù)費支出嗎?
樸老師
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提问时间:04/14 15:36
#稅務(wù)#
美團(tuán)收取的民宿服務(wù)費計入 “銷售費用 - 技術(shù)服務(wù)費”,因費用性質(zhì)和扣除政策與 “傭金和手續(xù)費支出” 不同,匯算清繳時無需填納稅調(diào)整明細(xì)表中 “傭金和手續(xù)費支出” 行次。
阅读 85
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資產(chǎn)折舊、攤銷里面 稅收折舊是什么意思。哪些是稅收折舊。
郭老師
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提问时间:04/14 15:35
#稅務(wù)#
你好,就是允許抵扣企業(yè)所得稅的折舊金額。
阅读 33
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