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機(jī)械經(jīng)營租賃一般納稅人開幾個(gè)點(diǎn)?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:28
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是屬于13個(gè)點(diǎn)的
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用以前年度損益調(diào)整,財(cái)務(wù)軟件的年初余額要不要改,電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表要去做修改對嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:58
#稅務(wù)#
財(cái)務(wù)軟件年初余額不會(huì)自動(dòng)改,要導(dǎo)出報(bào)表,自己修改期初
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23年的農(nóng)票能計(jì)算抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:12
#稅務(wù)#
你好可以的,可以計(jì)算抵扣
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POS機(jī)刷卡試用,刷了1元,記入了營業(yè)外收入,手續(xù)費(fèi)1分,這筆手續(xù)費(fèi)開不了票,是不是只能轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出了?還是沒票也記入財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:17
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的
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老師 匯算清繳減免所得稅額A107040是怎么算出來的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:14
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你是小微企業(yè)嗎?這個(gè)報(bào)表是什么時(shí)候的?
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這個(gè)怎么打出來 新電子稅務(wù)局 老師
蒼鷺老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:56
#稅務(wù)#
你問這張表怎么打印的嗎? 每個(gè)月申報(bào)的增值稅一套表里,有農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,這條。
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你好,小規(guī)模納稅人開人力資源服務(wù)可以開差額發(fā)票嗎
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:55
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模納稅人開人力資源服務(wù)一般不能直接開差額發(fā)票。 差額征稅是一種特殊的稅收征收方式,主要適用于符合一定條件的納稅人。而小規(guī)模納稅人實(shí)行的是簡易計(jì)稅方法,即應(yīng)納稅額=銷售額×征收率,并不涉及差額征稅。 然而,這并不意味著小規(guī)模納稅人完全無法參與到差額征稅中。在某些特定的情況下,小規(guī)模納稅人也可能通過代開等方式開具差額征稅的發(fā)票。但這需要滿足一定的條件,并且需要按照稅務(wù)部門的規(guī)定進(jìn)行操作。
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老師職工教育經(jīng)費(fèi)比例是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:51
#稅務(wù)#
這個(gè)現(xiàn)在是按8%來扣除。
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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有滯納金怎么填寫啊?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 14:31
#稅務(wù)#
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類里面有一項(xiàng)。 (八)稅收滯納金、加收利息
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老師,如圖,為啥等式兩邊不相等,資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益。
麗媛老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:14
#稅務(wù)#
你好同學(xué),有遞延所得稅時(shí),先確認(rèn)遞延所得稅,然后確定當(dāng)期應(yīng)交的所得稅,倒擠所得稅費(fèi)用
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稅務(wù)總局公告2021年第40號(hào),第二條提到納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅是什么意思,具體工作中怎么操作才能合理應(yīng)用這條政策
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:17
#稅務(wù)#
稅務(wù)總局公告2021年第40號(hào)第二條提到的“納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅”,這條規(guī)定主要是指對于公司內(nèi)部員工為單位或雇主進(jìn)行的再生資源回收活動(dòng),不需要繳納增值稅。
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免稅申請時(shí),租房的個(gè)人減免需要上傳租房合同嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/03 16:41
#稅務(wù)#
免稅申請時(shí),租房的個(gè)人減免,不需要上傳租房合同
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老師,個(gè)體工商戶要開發(fā)票,怎么繳稅?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:13
#稅務(wù)#
你好,是增值稅,還是生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅的計(jì)算? 增值稅方面,是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人?
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請問每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)間是哪個(gè)節(jié)點(diǎn)?有要求嗎?過期會(huì)罰款嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/21 12:36
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 申報(bào)個(gè)稅時(shí)間是哪個(gè)節(jié)點(diǎn)? 是次月的15號(hào)之前,每年會(huì)有具體的納稅日通報(bào)的,過期有滯納金
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請問租房開票是開幾個(gè)點(diǎn)的
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/15 20:18
#稅務(wù)#
你好,如果是一般納稅人單位,是按9%的稅率開具發(fā)票
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在小擋口買材料200元,對方只開收據(jù),可以入賬嗎?是可以稅前扣除嗎?如果一個(gè)月有幾單500元以下的呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 08:35
#稅務(wù)#
可以的,需要備注好個(gè)人名字、身份證號(hào)、支出金額、支出項(xiàng)目 都可以稅前扣除。
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年報(bào)不填會(huì)有什么影響?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:48
#稅務(wù)#
你好,必須要填報(bào)數(shù)字的,不然沒法提交
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這種車船票怎么計(jì)算抵扣,是按照上面總計(jì)費(fèi)用還是按照車票或是客票
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/22 07:19
#稅務(wù)#
最后一行你看下那個(gè)是個(gè)人信息嗎?是的話,按照3%來抵扣,41.5÷1.03×3%。
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請問殘疾人保障金申報(bào)中上年職工工資,只是職工工資,還是包含工資+福利+社保(單位部分)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:44
#稅務(wù)#
殘疾人保障金申報(bào)中上年職工工資,只是職工工資家獎(jiǎng)金
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個(gè)體戶沒有顯示征收方式怎么辦?
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/09 23:51
#稅務(wù)#
您好,麻煩截圖看下的呢。
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我的問題是,23年在匯算清繳時(shí)調(diào)增,24年發(fā)票開了后怎么調(diào)減?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:23
#稅務(wù)#
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
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老師,預(yù)收賬款是不是不用申報(bào)增值稅?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:24
#稅務(wù)#
你好,預(yù)收賬款是不用申報(bào)增值稅的。
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企業(yè)所得稅為預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候填的不是小微企業(yè),每個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅的附加稅按小微企業(yè)申報(bào)了,還都通過了,這有毛病嗎?有問題嗎
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:20
#稅務(wù)#
你好,增值稅與企業(yè)所得稅的小微企業(yè)不是一回事兒。沒有問題。所得稅是不是小小微企業(yè)看的應(yīng)納稅所得額300萬元、從業(yè)人數(shù)300人、資產(chǎn)總額5000萬元。增值稅納稅人身份為增值稅小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬元
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老師,我們每月固定額度只有50萬,但每月額度不夠開,我又提交了增額20萬的額度審批,但我們都是框架合同,現(xiàn)在結(jié)的是去年的款。如何讓專管員可以通過審批呢?我和專管員發(fā)了消息,對方?jīng)]回我呢。業(yè)務(wù)也等著開票。
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)得看專管員哦
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3月工資多計(jì)提1000,4月計(jì)提的時(shí)候是沖銷上個(gè)月多計(jì)提部分,還是直接少計(jì)提1000合適?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:13
#稅務(wù)#
直接少計(jì)提1000就可以了
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公司采購一批貨物銷售給客戶,目前都只是付了款,都沒有發(fā)貨。沒有進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在客戶在沒發(fā)貨的情況下開銷項(xiàng)票給他可以嗎?本月公司要注銷,后期是不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)票的
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以先開票
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老師這道題第4小問算應(yīng)納稅所得額時(shí)為什么不減去國債利息收入啊?
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:54
#稅務(wù)#
因?yàn)槟?200本來就沒含國債利息收入進(jìn)去了,所以就不用減了
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老師,小規(guī)模只有收入沒得進(jìn)貨的轉(zhuǎn)賬支出,也沒得票,這個(gè)做季報(bào)的話影響大不,成本只能自己估一個(gè)填進(jìn)去
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:49
#稅務(wù)#
你好,是的,自己先暫估
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土地租賃費(fèi)可以開差額發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:23
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不可以
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下列不屬于納稅申報(bào)方式是?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/16 14:35
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)題目的選項(xiàng)是d
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