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麻煩圖片這個老師說下謝謝
sara張老師
??|
提問時間:04/07 21:41
#稅務#
您好正在查看稍等
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老師,監事擔任的一家公司虛開發票被處罰了,會連帶另一家列入負面清單嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/07 21:35
#稅務#
您好,監事擔任的一家公司虛開發票被處罰后,通常不會連帶另一家公司直接列入負面清單
?閱讀? 39
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進口散裝食品,然后再生產預包裝再出口,出口是免增值稅的,那么進口時的進口增值稅應怎么處理
晴紫老師
??|
提問時間:04/07 21:18
#稅務#
同學你好,進口時的進口增值稅有兩種處理方式:(1)符合條件可申請退稅(2)作為進項稅額抵扣
?閱讀? 63
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老師,企業24年銷項票280萬,進項票只有24萬,然后24年盈利16萬,企業會有風險嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/07 21:17
#稅務#
您好,你們暫估了兩百多萬的成本嗎?
?閱讀? 32
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水利建設專項收入怎么計算,個體戶
董孝彬老師
??|
提問時間:04/07 21:11
#稅務#
您好,水利建設專項收入的計算因地區而異,比如廣西: 達到稅收起征點的農村個體工商戶按每戶每年 25 元征收。 達到稅收起征點的城鎮個體工商戶按每戶每年 50 元征收。 但在 2022 年 4 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日(所屬期),廣西對所有征收對象免征地方水利建設基金,免征期間無需申報
?閱讀? 28
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老師,抵償債務,公司對公司買賣房屋對比個人對個人買賣房屋哪個更加節稅
董孝彬老師
??|
提問時間:04/07 21:03
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 14
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2025.1收到2024所得退稅300,請問分錄如何寫
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/07 20:51
#稅務#
借:銀行存款 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:以前年度損益調整
?閱讀? 26
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哪些農產品是可以開免稅發票的呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/07 20:28
#稅務#
根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條第一項,農業生產者銷售的自產農產品免征增值稅。例如,農民個人從事種植、養殖、捕撈等活動,直接銷售自己生產的農產品,如小麥、稻谷、玉米、高粱、谷子等糧食作物,各種蔬菜、菌類植物和少數可作副食的木本植物,活禽、牲畜、鮮蛋、牛奶等畜牧業產品,鮮魚、海產品等漁業產品,以及木材、原木等林業產品等
?閱讀? 47
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老師好,我們稅務上核定的是小企業會計準則,2023年開始歸并入集團企業后,我們開始用企業會計準則出報表,前兩年都是請外面的稅務所報稅的今年開始由自己報稅了,請問老師報2024年的匯算清繳用小企業會計準則還是企業會計準則?匯算清繳跳出來的是小企業會計準則,其他收益選項填不上數據。
郭老師
??|
提問時間:04/07 20:19
#稅務#
你好,小企業會計準則你備案的是這一個,一直都要用這一個。
?閱讀? 21
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老師,當月收到的發票當月可以抵扣不?為什么我這個月收到的專票不能勾選認證,我記得以前收到的發票當月就能抵扣。
樸老師
??|
提問時間:04/07 20:17
#稅務#
信息準確性問題:需核實發票號碼、代碼、購方識別號等信息的準確性,確認發票是否開錯。 數據同步時間差:開具的發票信息數據同步到勾選平臺需要一定時間,平臺中可能不含當天開具的發票,可等待至少一天后再進行勾選。 發票狀態異常:發票可能為異常發票,如作廢、失控、紅沖等,這些發票在勾選平臺中無法進行勾選操作。 開票方未上傳:開票方離線開票后未上傳發票信息,或者銷方離線開具的發票在上傳至稅務局端之前,無法在勾選平臺中查詢到,可聯系開票方確認發票的上傳狀態,并催促其盡快上傳。 稅號變更:若企業做了稅號變更,需登錄勾選平臺查看 “檔案信息維護” 并核實。
?閱讀? 29
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在差旅費報銷中,如果機票購買時有附加手續費可以報銷嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/07 20:12
#稅務#
您好,如果是出差產生的,能報銷的
?閱讀? 17
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25年收到24年的銀行手續費發票專票怎么做分錄,
董孝彬老師
??|
提問時間:04/07 20:12
#稅務#
您好,把24年分紅沖費用,比如收入106, 借:財務費用-106 財務費用 100 進項稅 6 分錄都在借方
?閱讀? 29
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老師,請教一下,公司銀行賬戶不能用,貨款由其他公司代付,這個貨款由公司法人支付給這個公司,可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/07 20:10
#稅務#
您好,可以的, 到時公司有錢還給法人
?閱讀? 34
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老師,新辦的營業執照,第一次登陸電子稅務局,怎么操作
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/07 20:06
#稅務#
您好,要先開通稅務才可以登陸的
?閱讀? 40
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老師,請問建筑公司承接一單工程后,要向稅務局備案嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/07 20:05
#稅務#
建筑公司承接工程后,部分情況需要向稅務局備案: 增值稅簡易計稅:一般納稅人提供建筑服務按規定適用或選擇適用簡易計稅方法計稅的,自 2019 年 10 月 1 日起,不再實行備案制,相關證明材料改為自行留存備查。 建筑業項目報告:納稅人提供建筑業應稅勞務發生納稅義務的,應在建筑業工程合同簽訂并領取建筑施工許可證之日起 30 日內,向建筑業應稅勞務發生地主管稅務機關進行建筑工程項目登記,同時向機構所在地主管稅務機關進行建筑業工程項目登記。 跨地區經營建筑企業所得稅相關備案:實行總分機構體制的跨地區經營建筑企業,總機構直接管理的跨地區設立的項目部,應按項目實際經營收入的 0.2% 按月或按季由總機構向項目所在地預分企業所得稅,項目部應向所在地主管稅務機關預繳,同時需提供總機構所在地主管稅務機關開具的《外出經營活動稅收管理證明》及總機構出具的證明該項目部屬于總機構或二級分支機構管理的證明文件
?閱讀? 188
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請問,小規模開專票和普票,怎么做分錄,專票部分可以轉到未交增值稅里嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/07 20:00
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 26
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老師我在算有多少無票收入時,用利潤表上的第一季度本年累計金額的營業收入減去發票系統里的開票的實際數差額是無票的收入對不對,還有什么好的方法求知道謝謝
郭老師
??|
提問時間:04/07 19:59
#稅務#
對 你在做賬務處理的時候,主營業務收入,二級科目可以增加一個無票收入,看你的貸方發生額就行
?閱讀? 15
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老師您好,注冊資本金是200萬認繳的,被前面那個財務人員做成實繳了,現在要怎么處理。
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/07 19:58
#稅務#
您好,他是借方用了什么科目了
?閱讀? 26
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老師跨年的發票,對方去年7月給我們轉了3萬元,我們給他開了3萬的發票,現在他要退回來2萬元,這個怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/07 19:30
#稅務#
您好,那你們要開負數發票 借:應收賬款- 貸:以前年度損益調整- 應交稅費-
?閱讀? 17
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淘寶賣家給買家的超時發貨賠償都有哪些涉稅的風險。需要代扣代繳個稅嘛
郭老師
??|
提問時間:04/07 19:16
#稅務#
最后發貨了賠償款沒發票不能抵扣所得稅 不需要代扣代繳
?閱讀? 42
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老師,我們有個公司30萬注冊資金,法人股占80%,全部到位24萬,另外兩個自然人各3萬全部沒到位,對外的帳是虧損,但實際帳是盈利的。帳面凈資產是95萬多。現在有個人想入股占30%,請問如果平價轉讓價怎么算?
小菲老師
??|
提問時間:04/07 19:08
#稅務#
同學,你好 有個人想入股30%,是誰把股權出售給他??
?閱讀? 26
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老師,有什么情況或者政策,企業給員工交的補充醫療保險不用交個人所得稅
樸老師
??|
提問時間:04/07 19:04
#稅務#
一般企業給員工交的補充醫療保險要并入工資、薪金計征個稅,但有以下特殊情況: 符合規定的商業健康險:自 2017 年 7 月 1 日起,單位統一為員工購買符合規定的商業健康保險產品,支出計入員工工資薪金,在 2400 元 / 年(200 元 / 月 )限額內可稅前扣除,該部分不用交個稅。 特殊征管情況:企業按國家政策為全體員工支付補充醫療保險費,在不超職工工資總額 5% 標準內部分,企業所得稅可扣。實際征管中,若能合理區分費用,符合政策精神,經與當地稅局溝通確認,可能存在這部分不用交個稅的情況。
?閱讀? 54
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固定資產一次性扣除,比如原值80萬,殘值5%,也就是4萬,年限4年,目前使用2個月 申報表里面,有三個折舊,一個賬載折舊,一個一般折舊,一個享受加速政策的折舊,也就是2、3、4列,這幾個折舊有啥區別
小菲老師
??|
提問時間:04/07 18:54
#稅務#
同學,你好 賬載折舊金額就是賬上的金額 一般折舊是稅收折舊金額,一般和賬上一致 加速折舊金額,你享受一次性扣除,就是填寫全部的折舊金額
?閱讀? 19
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老師,麻煩咨詢一下我們公司錯月發放工資,自然人申報系統所屬期2025年1-3月份的數據實際是2024年11月份,2024年12月份,2025年1月份的工資申報數據,2025年第1季度工會經費計稅依據取數是取自然人申報系統所屬期2025年1-3月份數據還是取賬面實際計提的1-3月份的數據?
apple老師
??|
提問時間:04/07 18:51
#稅務#
同學你好,工會的計提依據是 財務帳上計提的工資,
?閱讀? 180
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老師,員工離職社保要交完這個月,怎么算
宋生老師
??|
提問時間:04/07 18:51
#稅務#
你好,這個正常算就可以了 一般來說一年之內都不會變的
?閱讀? 14
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房地產企業拿地時繳納的印花稅計入開發成本還是計入稅金及附加
樸老師
??|
提問時間:04/07 18:48
#稅務#
房地產企業拿地時繳納的印花稅應計入稅金及附加。依據會計準則,印花稅屬于企業組織和管理生產經營發生的費用,應計入該科目,且其并非與房地產開發項目實體建造或土地開發直接相關,不符合計入開發成本的條件,同時在土地增值稅清算時也按規定在稅金及附加中扣除。
?閱讀? 241
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飛機行程單現在在哪里取
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/07 18:42
#稅務#
您好,這個直接要客服寄過來就可以
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名下兩家個體戶,都是核定征收,都不超120萬,年度需要匯算清繳嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/07 18:33
#稅務#
同學,你好 核定征收,不需要匯算清繳
?閱讀? 26
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請問股東的投資款要交稅嗎?交什么稅,銀行轉入備注股東投入
小菲老師
??|
提問時間:04/07 18:29
#稅務#
同學你好 繳納印花稅
?閱讀? 32
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老師我的分錄錯在哪里了?
小菲老師
??|
提問時間:04/07 18:28
#稅務#
同學,你好 你用其他收益,是可以的
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