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對公轉給法人備用金需要找成本票嗎
波德老師
|
提问时间:08/21 04:32
#建筑#
同學你好,如果法人還錢就不用
阅读 546
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勞務公司(一般納稅人),現(xiàn)在有一個異地簡易項目,清包工,那應交稅費-簡易計稅怎么運用,開票時及預繳、最后的分錄分別怎么做?
耿老師
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提问时间:02/24 11:26
#建筑#
計提簡易計稅增值稅: 借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(簡易計征) 2、結轉簡易計征增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(簡易計征) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉未交增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 4、繳納增值稅稅費: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
阅读 546
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您好,老師,兩個公司的兩個法人合伙做生意,通過個人賬戶轉賬,內賬需要怎么設置科目
鄒老師
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提问时间:01/30 14:21
#建筑#
新年好,通過個人賬戶轉賬,通過 其他應付款 科目核算
阅读 546
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公司代發(fā)農民工工資,個稅如何計算。
小畢老師
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提问时间:01/08 13:45
#建筑#
您好,請稍等,正在為您解答
阅读 546
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老師給勞務公司代發(fā)工資有個稅他們應該按應發(fā)開發(fā)票還是按實發(fā)數(shù)開發(fā)票
東老師
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提问时间:09/29 17:24
#建筑#
們應該按應發(fā)開發(fā)票的
阅读 546
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老師你好,我想請問下,假如工程款還差5萬,我開普票就開5萬,反正沒抵扣的,如果開專票要開多少錢的呢?因為專票有抵扣給他們的。?開多少點的?
郭老師
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提问时间:12/09 16:49
#建筑#
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
阅读 546
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老師,去年錄成本錄在了另一個項目今年才發(fā)現(xiàn)是要修改過來先紅沖再錄一張正確的憑證嗎?
青老師
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提问时间:09/05 17:01
#建筑#
你好 ; 是的; 錯誤了 就紅沖了。在重新做; 跨年的損益記得走以前年度損益調整科目來做哈
阅读 546
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老師,公司在本市,工程在本省的外市,是不是要開外經證的
一鳴老師
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提问时间:11/18 10:06
#建筑#
只要跨了區(qū)縣就需要開外經證。
阅读 546
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向法人支付往來摘要寫什么,科目一般掛哪個
一鳴老師
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提问时间:11/23 15:06
#建筑#
就寫法人往來款,一般就是其他應收或者應付款
阅读 546
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想問一下,建筑行業(yè)增值稅年稅負率是4%,會低嗎?其次是勞務公司租賃費有占比項目金額的多少?
一鳴老師
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提问时间:12/21 16:02
#建筑#
稅負不算低的哈。這個占比,沒有公布比例哈
阅读 546
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請問老師,一個工程,業(yè)務是實際發(fā)生了,項目地和公司地代開的話不給核定,請問包工頭可以到業(yè)務發(fā)生地和公司所在地以外的,其他地方稅局代開發(fā)票嗎,是否合理合規(guī)可以入賬, 然后不可以的話 稅局是否有文件規(guī)定:包工頭個人代開發(fā)票必須是在項目發(fā)生地或者公司所在地代開 是否有相關文件要求
小惑老師
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提问时间:08/03 11:54
#建筑#
你好,這樣不合理稅款流失了
阅读 546
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老師,請問建筑公司兩年前的項目已經竣工結算了,還能繼續(xù)計入成本發(fā)票嗎?
新新老師
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提问时间:07/25 15:45
#建筑#
你好 不能記成本了
阅读 546
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支付標書費怎么計會計分錄
郭老師
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提问时间:07/25 16:33
#建筑#
借管理費用,辦公費貸銀行存款。
阅读 546
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有個問題咨詢您一下,我是建筑企業(yè),易地有預繳稅費,請問下易地預繳的附加稅在注冊地納稅申報時可不可以抵扣呢 ?比如說我本月銷項稅金5萬,進項2萬,易地預繳增值稅1萬,附加稅0.5萬,那我本月應繳納的增值稅是不是5-2-1=2萬呢,附加稅是交2萬的12%,還是交2萬的12%在扣除0.5萬呢
郭老師
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提问时间:09/28 19:36
#建筑#
你好,收入減去分包款,這個余額除以1.09乘以2%,按照這個來繳納的 不能根據(jù)銷項減去進項繳納增值稅。
阅读 546
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開建筑業(yè)發(fā)票,在兩個縣城,跨地市標志可以選否嗎?
歲月靜好老師
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提问时间:09/26 13:12
#建筑#
同學你好,兩個縣是在同一個市管轄嗎?
阅读 545
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老師甲方代發(fā)工資,我拿工資表做帳了,甲方不要票但我沒有確認收入,現(xiàn)在做無票收入成本以前就結轉了怎么做帳呀
宋生老師
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提问时间:09/18 15:22
#建筑#
你好,那你現(xiàn)在直接做收入,沒有成本就可以了。
阅读 545
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建筑行業(yè),所得稅的稅負率是1.5%,本月不含稅收入:3559371.75(元),要交多少所得稅才能達到這個稅負率?
家權老師
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提问时间:04/03 15:10
#建筑#
要交的所得稅才能達到= 3559371.75* 1.5%
阅读 545
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假設合同價格100萬,簽訂合同付合同總價10%,安轉完成付70%,驗收竣工付工程結算的95%,工程結算的5%作為質保金,兩年后再付。 怎么計算里面的金額,麻煩寫一下公式。
易 老師
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提问时间:03/21 13:05
#建筑#
合同金額計算如下: 簽訂合同付款:100萬 * 10% = 10萬 安裝完成付款:100萬 * 70% = 70萬 驗收竣工付款:工程結算 * 95%-80=15(具體金額需根據(jù)實際結算確定) 質保金:工程結算 * 5%=5(兩年后支付) 具體金額需根據(jù)實際工程結算確定。
阅读 545
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老師,我們開的發(fā)票給客戶,客戶還欠了點尾款,說可以給我們付工人的工資。那我們這個賬就不平了噠,該怎么弄啊?
庚申老師
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提问时间:03/13 11:44
#建筑#
欠款就掛應收賬款,付工資時再處理
阅读 545
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老師你好!新收入準則下,收入用完工百分比怎么計算,確認收入,謝謝老師,這個怎么計算啊
易 老師
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提问时间:03/07 17:59
#建筑#
同學您好! 新收入準則下,完工百分比法計算收入,首先確定合同預計總收入和總成本,再計算完工進度(實際發(fā)生的合同成本占預計總成本的比例),最后根據(jù)完工進度確認收入
阅读 545
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老師好 1月份認證的發(fā)票在哪里可以查到明細
艷子老師
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提问时间:03/07 10:08
#建筑#
您好, 登錄認證平臺-勾選發(fā)票--選擇過去的時間,選擇勾選即可查看
阅读 545
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建筑安裝類公司,有一趟線路(就是地上栽的電線桿子)可以掛光線之類的一趟線路,算固態(tài)資產?要出租,怎樣變成固定資產然后收取租賃費?
小菲老師
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提问时间:03/05 12:44
#建筑#
同學,你好 可以直接計入固定資產
阅读 545
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購買電腦,打印機,考勤打卡機還有其他辦公用品發(fā)票開具34127,實際支付34000,做賬的時候按34000入賬,但發(fā)票上的價格是34127,做賬的時候各個價格怎么分?
庚申老師
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提问时间:03/01 09:11
#建筑#
按各自的金額比例分配
阅读 545
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老師,您好 我想問一下 有個建筑公司 平時一直都是賣建材 今年突然接了一單工程 開了建筑服務發(fā)票 這個需要按照正規(guī)的建筑公司賬務進行處理嗎?還是直接計入收入就行了
若素老師
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提问时间:02/18 10:59
#建筑#
你好是的,就按建筑公司的處理。通過工程施工歸集成本再結轉到主營業(yè)務成本,然后是收入是正常確認的。
阅读 545
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老師車的總價是29萬,一年的成本是29/4+29/4=14.5萬嗎?按4年算
王超老師
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提问时间:01/27 08:46
#建筑#
你好 請問一下,你連續(xù)兩個部分除以4是什么意思? 因為只需要一個部分就可以的
阅读 545
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我們公司第一個給人家干機械,要開9%稅率的建筑服務*機械費,但是我們經營范圍沒有,我需要怎么怎么增加一下啊
樸老師
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提问时间:01/19 09:54
#建筑#
同學你好 是帶人的機械租賃嗎
阅读 545
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老師好 我們接了甲方的工程么,包工包料,我們是乙方,我們可以把工程包工包料給包工頭讓稅務代開發(fā)票,但是包工頭的工資,我們要報個稅么?,假如轉了10萬的話?
郭老師
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提问时间:12/11 15:25
#建筑#
你看下發(fā)票備注,有支付企業(yè)代扣的繳的需要,沒有的不用。
阅读 545
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可以都用其他應收款來核算往來嗎
一鳴老師
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提问时间:12/09 09:30
#建筑#
可以的,根據(jù)自己的習慣做就是
阅读 545
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老師好 麻煩問下建筑業(yè)的**工程的賬務處理和實體工程的賬務處理有哪些要注意的
易 老師
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提问时间:12/05 20:51
#建筑#
同學您好,建筑業(yè)的**工程和實體工程的賬務處理有一些區(qū)別,需要注意以下幾點: **工程的賬務處理: 收到業(yè)主工程款,給業(yè)主開增值稅發(fā)票: 借:銀行存款 貸:合同結算-價款結算 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 注意事項:以被**方名義與業(yè)主簽合同,以被**方名義開票給業(yè)主,以被**方名義開戶收業(yè)主工程款,保持三流一致。 采購、支付材料費等,取得發(fā)票: 借:合同履約成本-工程施工 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 注意事項:采購跑腿等事項可以由**方人員執(zhí)行,但要以被**方名義與材料商等簽合同,材料商等以被**方名義開票,以被**方名義賬戶支付材料款等,保持三流一致。 與**方的資金往來: 借:銀行存款 貸:其他應付款 注意事項:當被**方沒收到業(yè)主工程款,或賬上沒有扣留資金,**方需要存入資金,再以被**方的名義支付各類款項,被**方不能墊資。與**方的資金往來最好以借款的方式,等借等還。 **管理費:按約定比例及時扣留**管理費留在賬戶上,不單獨做賬務處理。 異地施工的按照3%預繳增值稅的會計分錄: 借:應交稅費-簡易計稅 貸:銀行存款 同時根據(jù)異地預繳的增值稅繳納附加稅費。 實體工程的賬務處理相對簡單,主要涉及工程物資的采購、庫存管理以及施工過程中的成本和收入確認等。
阅读 545
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請問對方開的是電子普票或專票,只要把發(fā)過來的發(fā)票打印出來就可以做賬用,不需要蓋單位發(fā)票專用章嗎
張小寧老師
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提问时间:11/24 15:31
#建筑#
是,只要把發(fā)過來的發(fā)票打印出來就可以做賬用,不需要蓋單位發(fā)票專用章
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