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對公轉給法人備用金需要找成本票嗎
波德老師
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提问时间:08/21 04:32
#建筑#
同學你好,如果法人還錢就不用
阅读 546
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勞務公司(一般納稅人),現在有一個異地簡易項目,清包工,那應交稅費-簡易計稅怎么運用,開票時及預繳、最后的分錄分別怎么做?
耿老師
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提问时间:02/24 11:26
#建筑#
計提簡易計稅增值稅: 借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(簡易計征) 2、結轉簡易計征增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(簡易計征) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉未交增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 4、繳納增值稅稅費: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
阅读 546
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您好,老師,兩個公司的兩個法人合伙做生意,通過個人賬戶轉賬,內賬需要怎么設置科目
鄒老師
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提问时间:01/30 14:21
#建筑#
新年好,通過個人賬戶轉賬,通過 其他應付款 科目核算
阅读 546
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公司代發農民工工資,個稅如何計算。
小畢老師
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提问时间:01/08 13:45
#建筑#
您好,請稍等,正在為您解答
阅读 546
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老師給勞務公司代發工資有個稅他們應該按應發開發票還是按實發數開發票
東老師
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提问时间:09/29 17:24
#建筑#
們應該按應發開發票的
阅读 546
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老師你好,我想請問下,假如工程款還差5萬,我開普票就開5萬,反正沒抵扣的,如果開專票要開多少錢的呢?因為專票有抵扣給他們的。?開多少點的?
郭老師
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提问时间:12/09 16:49
#建筑#
你好,你是一般納稅人還是小規模的?
阅读 546
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老師,去年錄成本錄在了另一個項目今年才發現是要修改過來先紅沖再錄一張正確的憑證嗎?
青老師
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提问时间:09/05 17:01
#建筑#
你好 ; 是的; 錯誤了 就紅沖了。在重新做; 跨年的損益記得走以前年度損益調整科目來做哈
阅读 546
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老師,公司在本市,工程在本省的外市,是不是要開外經證的
一鳴老師
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提问时间:11/18 10:06
#建筑#
只要跨了區縣就需要開外經證。
阅读 546
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向法人支付往來摘要寫什么,科目一般掛哪個
一鳴老師
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提问时间:11/23 15:06
#建筑#
就寫法人往來款,一般就是其他應收或者應付款
阅读 546
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想問一下,建筑行業增值稅年稅負率是4%,會低嗎?其次是勞務公司租賃費有占比項目金額的多少?
一鳴老師
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提问时间:12/21 16:02
#建筑#
稅負不算低的哈。這個占比,沒有公布比例哈
阅读 546
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請問老師,一個工程,業務是實際發生了,項目地和公司地代開的話不給核定,請問包工頭可以到業務發生地和公司所在地以外的,其他地方稅局代開發票嗎,是否合理合規可以入賬, 然后不可以的話 稅局是否有文件規定:包工頭個人代開發票必須是在項目發生地或者公司所在地代開 是否有相關文件要求
小惑老師
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提问时间:08/03 11:54
#建筑#
你好,這樣不合理稅款流失了
阅读 546
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老師,請問建筑公司兩年前的項目已經竣工結算了,還能繼續計入成本發票嗎?
新新老師
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提问时间:07/25 15:45
#建筑#
你好 不能記成本了
阅读 546
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支付標書費怎么計會計分錄
郭老師
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提问时间:07/25 16:33
#建筑#
借管理費用,辦公費貸銀行存款。
阅读 546
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有個問題咨詢您一下,我是建筑企業,易地有預繳稅費,請問下易地預繳的附加稅在注冊地納稅申報時可不可以抵扣呢 ?比如說我本月銷項稅金5萬,進項2萬,易地預繳增值稅1萬,附加稅0.5萬,那我本月應繳納的增值稅是不是5-2-1=2萬呢,附加稅是交2萬的12%,還是交2萬的12%在扣除0.5萬呢
郭老師
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提问时间:09/28 19:36
#建筑#
你好,收入減去分包款,這個余額除以1.09乘以2%,按照這個來繳納的 不能根據銷項減去進項繳納增值稅。
阅读 546
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開建筑業發票,在兩個縣城,跨地市標志可以選否嗎?
歲月靜好老師
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提问时间:09/26 13:12
#建筑#
同學你好,兩個縣是在同一個市管轄嗎?
阅读 545
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老師甲方代發工資,我拿工資表做帳了,甲方不要票但我沒有確認收入,現在做無票收入成本以前就結轉了怎么做帳呀
宋生老師
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提问时间:09/18 15:22
#建筑#
你好,那你現在直接做收入,沒有成本就可以了。
阅读 545
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建筑行業,所得稅的稅負率是1.5%,本月不含稅收入:3559371.75(元),要交多少所得稅才能達到這個稅負率?
家權老師
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提问时间:04/03 15:10
#建筑#
要交的所得稅才能達到= 3559371.75* 1.5%
阅读 545
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假設合同價格100萬,簽訂合同付合同總價10%,安轉完成付70%,驗收竣工付工程結算的95%,工程結算的5%作為質保金,兩年后再付。 怎么計算里面的金額,麻煩寫一下公式。
易 老師
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提问时间:03/21 13:05
#建筑#
合同金額計算如下: 簽訂合同付款:100萬 * 10% = 10萬 安裝完成付款:100萬 * 70% = 70萬 驗收竣工付款:工程結算 * 95%-80=15(具體金額需根據實際結算確定) 質保金:工程結算 * 5%=5(兩年后支付) 具體金額需根據實際工程結算確定。
阅读 545
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老師,我們開的發票給客戶,客戶還欠了點尾款,說可以給我們付工人的工資。那我們這個賬就不平了噠,該怎么弄啊?
庚申老師
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提问时间:03/13 11:44
#建筑#
欠款就掛應收賬款,付工資時再處理
阅读 545
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老師你好!新收入準則下,收入用完工百分比怎么計算,確認收入,謝謝老師,這個怎么計算啊
易 老師
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提问时间:03/07 17:59
#建筑#
同學您好! 新收入準則下,完工百分比法計算收入,首先確定合同預計總收入和總成本,再計算完工進度(實際發生的合同成本占預計總成本的比例),最后根據完工進度確認收入
阅读 545
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老師好 1月份認證的發票在哪里可以查到明細
艷子老師
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提问时间:03/07 10:08
#建筑#
您好, 登錄認證平臺-勾選發票--選擇過去的時間,選擇勾選即可查看
阅读 545
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建筑安裝類公司,有一趟線路(就是地上栽的電線桿子)可以掛光線之類的一趟線路,算固態資產?要出租,怎樣變成固定資產然后收取租賃費?
小菲老師
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提问时间:03/05 12:44
#建筑#
同學,你好 可以直接計入固定資產
阅读 545
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購買電腦,打印機,考勤打卡機還有其他辦公用品發票開具34127,實際支付34000,做賬的時候按34000入賬,但發票上的價格是34127,做賬的時候各個價格怎么分?
庚申老師
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提问时间:03/01 09:11
#建筑#
按各自的金額比例分配
阅读 545
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老師,您好 我想問一下 有個建筑公司 平時一直都是賣建材 今年突然接了一單工程 開了建筑服務發票 這個需要按照正規的建筑公司賬務進行處理嗎?還是直接計入收入就行了
若素老師
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提问时间:02/18 10:59
#建筑#
你好是的,就按建筑公司的處理。通過工程施工歸集成本再結轉到主營業務成本,然后是收入是正常確認的。
阅读 545
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老師車的總價是29萬,一年的成本是29/4+29/4=14.5萬嗎?按4年算
王超老師
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提问时间:01/27 08:46
#建筑#
你好 請問一下,你連續兩個部分除以4是什么意思? 因為只需要一個部分就可以的
阅读 545
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我們公司第一個給人家干機械,要開9%稅率的建筑服務*機械費,但是我們經營范圍沒有,我需要怎么怎么增加一下啊
樸老師
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提问时间:01/19 09:54
#建筑#
同學你好 是帶人的機械租賃嗎
阅读 545
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老師好 我們接了甲方的工程么,包工包料,我們是乙方,我們可以把工程包工包料給包工頭讓稅務代開發票,但是包工頭的工資,我們要報個稅么?,假如轉了10萬的話?
郭老師
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提问时间:12/11 15:25
#建筑#
你看下發票備注,有支付企業代扣的繳的需要,沒有的不用。
阅读 545
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可以都用其他應收款來核算往來嗎
一鳴老師
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提问时间:12/09 09:30
#建筑#
可以的,根據自己的習慣做就是
阅读 545
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老師好 麻煩問下建筑業的**工程的賬務處理和實體工程的賬務處理有哪些要注意的
易 老師
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提问时间:12/05 20:51
#建筑#
同學您好,建筑業的**工程和實體工程的賬務處理有一些區別,需要注意以下幾點: **工程的賬務處理: 收到業主工程款,給業主開增值稅發票: 借:銀行存款 貸:合同結算-價款結算 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 注意事項:以被**方名義與業主簽合同,以被**方名義開票給業主,以被**方名義開戶收業主工程款,保持三流一致。 采購、支付材料費等,取得發票: 借:合同履約成本-工程施工 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 注意事項:采購跑腿等事項可以由**方人員執行,但要以被**方名義與材料商等簽合同,材料商等以被**方名義開票,以被**方名義賬戶支付材料款等,保持三流一致。 與**方的資金往來: 借:銀行存款 貸:其他應付款 注意事項:當被**方沒收到業主工程款,或賬上沒有扣留資金,**方需要存入資金,再以被**方的名義支付各類款項,被**方不能墊資。與**方的資金往來最好以借款的方式,等借等還。 **管理費:按約定比例及時扣留**管理費留在賬戶上,不單獨做賬務處理。 異地施工的按照3%預繳增值稅的會計分錄: 借:應交稅費-簡易計稅 貸:銀行存款 同時根據異地預繳的增值稅繳納附加稅費。 實體工程的賬務處理相對簡單,主要涉及工程物資的采購、庫存管理以及施工過程中的成本和收入確認等。
阅读 545
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請問對方開的是電子普票或專票,只要把發過來的發票打印出來就可以做賬用,不需要蓋單位發票專用章嗎
張小寧老師
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提问时间:11/24 15:31
#建筑#
是,只要把發過來的發票打印出來就可以做賬用,不需要蓋單位發票專用章
阅读 545
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