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老師,23年沒虧損,24年有虧損,也就是說在匯算24年度企業所得稅時,虧損額先填在 ( 當年虧損這一列),然后在匯算25年度企業所得稅時再填寫彌補24年的虧損金額對吧,假設25年盈利
宋生老師
??|
提問時間:04/08 09:29
#稅務#
你好,是的,系統其實會自動彌補的。
?閱讀? 35
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我們接單了,發給香港律師事務所做公證,律師事務所就是給我們對賬單,香港沒有發票,那匯算清繳不用調增吧
文文老師
??|
提問時間:04/08 09:26
#稅務#
給我們對賬單,香港沒有發票, 匯算清繳不用調增。
?閱讀? 10
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老師你好,小規模納稅人公司,公司目前無人員繳納個稅,沒有達到起征點。做賬的時候我是分開記賬的,計提社保借:管理費用,貸:應付職工薪酬,繳納當月社保,借:應付職工薪酬,其他應收款,貸:銀行存款。計提工資,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬,發放工資,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。這樣記賬可以嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/08 09:26
#稅務#
發放工資的分錄 借:應付職工薪酬, 其他應收款 貸:銀行存款
?閱讀? 49
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老師在銷售商品時開具了發票,現在有部分退回只沖這部分退回可以嗎
文文老師
??|
提問時間:04/08 09:24
#稅務#
現在有部分退回只沖這部分退回,可以
?閱讀? 23
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老師問個問題,最近單位雇了幾個臨時工。開荒地,蓋牛棚這些,付10000多工資,工人是不是需要去政務大廳開勞務發票才能入賬吧??具體交的什么稅,我們需要代扣代繳嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/08 09:24
#稅務#
你好,對的是的,稅前扣除的需要開發票,增值稅1%,附加稅6%,個稅20%。l需要
?閱讀? 34
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老師好!請問母公司和子公司的財務報表需要合并申報嗎?比如母公司第一季度是盈利的,要預繳企業所得稅,但子公司是虧損的,可以合并抵消嗎
樸老師
??|
提問時間:04/08 09:24
#稅務#
母公司和子公司通常不能合并申報企業所得稅,應分別作為獨立法人計算繳納。但存在特殊情況,如經國務院批準實行合并繳納企業所得稅的企業集團,或符合匯總納稅條件的跨地區經營企業集團(總機構在境內跨地區設立不具有法人資格的分支機構),可按相關規定進行匯總或合并納稅,子公司虧損可與母公司盈利抵消后計算預繳企業所得稅
?閱讀? 13
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珠寶行業的增值稅稅負率是多少
文文老師
??|
提問時間:04/08 09:23
#稅務#
珠寶行業的增值稅稅負率2.5%,供參考
?閱讀? 43
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這個月報稅日期是哪天之前
文文老師
??|
提問時間:04/08 09:23
#稅務#
這個月報稅日期 18日之前
?閱讀? 27
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老師,請問公司收到一百多元電子退稅,也不清楚具體什么退費,做賬可以沖減管理費用嗎?
東老師
??|
提問時間:04/08 09:22
#稅務#
你好,可以進入營業外收入或者沖減管理費用都可以
?閱讀? 9
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自然人扣繳客戶端在哪下載
文文老師
??|
提問時間:04/08 09:22
#稅務#
在當地稅局官網-資料下載
?閱讀? 29
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你好,我這邊有塊場地出租年3萬,麻煩老師幫我計算一下都需要交哪些稅,交多少錢,我是不是需要去稅務局代開發票,謝謝
郭老師
??|
提問時間:04/08 09:20
#稅務#
這個是種植的土地嗎?
?閱讀? 13
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和面機稅收編碼是多少呢
樸老師
??|
提問時間:04/08 09:18
#稅務#
和面機的稅收編碼是109041707。 在商品和服務稅收分類編碼中,109 開頭表示機械、設備類產品,10904 表示廚房器具,1090417 表示食品加工機械,109041707 具體就是和面機。
?閱讀? 15
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老師您好,個體戶24年之前都是定期定額戶,去年更名過一次,又開具了專票,25年就變成 了查賬征收了。這和更名和開專票有關系嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/08 09:17
#稅務#
是的,和開專票有關系
?閱讀? 17
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請問老師,我們公司申報高新后,費用歸集不準確,想放棄加計扣除,在《研發費用加計扣除優惠明細表里面,》里面應該選擇哪一欄調減呀
樸老師
??|
提問時間:04/08 09:15
#稅務#
如果公司因費用歸集不準確想放棄研發費用加計扣除,無需在《研發費用加計扣除優惠明細表》中專門選擇某一欄次進行調減。 企業享受研發費用加計扣除政策采取 “真實發生、自行判別、申報享受、相關資料留存備查” 的辦理方式。如果費用歸集不準確,不符合加計扣除的條件,那么不在該表中填寫相關研發費用的金額即可。即該表中涉及的人員人工費用、直接投入費用、折舊費用、無形資產攤銷等各個項目行次均不填寫,就相當于放棄了加計扣除,而無需進行專門的調減操作。 同時,在填寫企業所得稅年度納稅申報主表時,也不要在相關的研發費用加計扣除優惠事項行次中填報金額。
?閱讀? 15
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經銷商,有一部分業務是廠家提供貨物,本企業低價代銷,銷售過后廠家按一件補相應的銷售返利,賬務處理與稅務處理怎么進行
郭老師
??|
提問時間:04/08 09:15
#稅務#
你好,那發票怎么開?是按照原價,然后再給你開折扣嗎?
?閱讀? 44
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上年是定期定額沒有做賬,這年是查賬征收是得從頭開始做賬嗎
文文老師
??|
提問時間:04/08 09:13
#稅務#
可以從今年開始建賬
?閱讀? 130
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A公司2023年虧損1000萬,2024年盈利20萬,2025年一季度盈利30萬,2015年一季度需要繳納企業所得稅么?2014年的年度所得稅匯算還沒在稅務系統中提交。
家權老師
??|
提問時間:04/08 09:13
#稅務#
需要先做24年的匯算,不然沒法彌補虧損
?閱讀? 104
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哪位老師見過電子行程單,麻煩發個看看
家權老師
??|
提問時間:04/08 09:12
#稅務#
電子行程單圖片就是這樣子
?閱讀? 23
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老師這個月收入,到次月底才對好帳開票,到底如何處理
文文老師
??|
提問時間:04/08 09:10
#稅務#
可下月確認收入與增值稅
?閱讀? 132
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外貿企業采購材料的進項稅額就放在進項稅額里面不用管是嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/08 09:10
#稅務#
外貿企業采購材料的進項稅額不能一概而論地放在進項稅額里不管。用于出口業務且享受退稅政策的,要進行退稅勾選,按規定計算并轉出不可退的進項稅,可退部分計入應收出口退稅款;用于免稅業務的,進項稅額不能抵扣,應計入成本費用;用于內銷業務的,可進行勾選抵扣;無法區分內銷和出口業務的,要按公式計算可抵扣和不可抵扣的進項稅額,進行相應處理。
?閱讀? 17
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老師,別人給我開的專票13%,對方抵扣了,我就能在稅局系統采集到了吧
家權老師
??|
提問時間:04/08 09:09
#稅務#
那個應該你們抵扣,為啥對方抵扣?
?閱讀? 10
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老師:請問,勞務派遣行業和道路清掃環衛行業的稅負率分別是多少啊?
宋生老師
??|
提問時間:04/08 09:09
#稅務#
你好,你是小規模還是一般納稅人?
?閱讀? 31
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老師你好,我收到一張個人的設計費票,我怎么入賬 因為我需要代扣代繳 而且需要沖暫估成本
文文老師
??|
提問時間:04/08 09:07
#稅務#
暫估做相反分錄,再做有票分錄
?閱讀? 24
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預繳水利建設基金吼后怎么申報呢
文文老師
??|
提問時間:04/08 09:04
#稅務#
意思是先預繳了,后面再申報?
?閱讀? 48
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老師,銀行回單退的不知道什么稅費,在哪里查?回單沒備注清楚
宋生老師
??|
提問時間:04/08 09:01
#稅務#
你好,你這個如果是稅務局退的錢的話,你可以去稅務局問一下。你能把回單拍來看一下嗎?
?閱讀? 27
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現在坐飛機,發票和行程單只能選一樣嗎
家權老師
??|
提問時間:04/08 08:57
#稅務#
是的,有一個就可以報銷了
?閱讀? 21
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管理費用過大,有什么稅收風險?
家權老師
??|
提問時間:04/08 08:54
#稅務#
真實發生的就可以的。不過,該攤銷的就得攤銷,該計入固定資產的不要一次性做費用
?閱讀? 7
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職工教育經費總用走應付職工薪酬嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/08 08:52
#稅務#
是的,那個是需要走應付職工薪酬
?閱讀? 18
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老師好,請問所得稅是以季度的本期累計金額還是本期金額來計算呢,我的利潤總額已經超過了三百萬,資產總額已經超過了伍仟萬,所以那就只能用25%來計算了
樸老師
??|
提問時間:04/08 08:44
#稅務#
企業所得稅季度預繳以 “本年累計金額” 計算。若您企業利潤總額超 300 萬,資產總額超 5000 萬,且不符合小型微利企業其他條件,也無如高新技術企業等優惠資質,一般適用 25% 稅率。季度預繳時,用累計利潤乘以適用稅率,減減免稅額和已預繳稅額算本期應補(退)稅額,年度終了要匯算清繳。
?閱讀? 50
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老師早上好,請問市政工程公司下面有ABCD四位股東,A與B股東之間轉讓股權,有溢價,A是轉讓方,B是受讓方。請問A溢價怎么入賬,B支付的款如何入賬???
宋生老師
??|
提問時間:04/08 08:39
#稅務#
你好,對于公司來說不需要入賬,公司只需要借實收資本的a股東貸,實收資本b股東就可以了。
?閱讀? 141
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