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老師一般納稅人可以開3%的勞務(wù)發(fā)票嗎?建筑公司,之前都是開9%的
宋生老師
??|
提問時間:04/14 18:32
#稅務(wù)#
你好,你可以去申請,然后開
?閱讀? 43
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老師,金稅盤2年前開出來普通發(fā)票,現(xiàn)在金稅盤注銷了,電子稅務(wù)局怎樣紅沖,再開
宋生老師
??|
提問時間:04/14 18:31
#稅務(wù)#
你好,這個你直接開普通發(fā)票負數(shù)就行 你也可以問一下當(dāng)?shù)?2366,看當(dāng)?shù)赜袥]有特殊的要求。
?閱讀? 50
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個體工商戶除了電子稅務(wù)局待辦事項,還需要報啥稅?為什么每個老師說的不一樣!
董孝彬老師
??|
提問時間:04/14 18:28
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 37
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你好,老師,我在增值稅0申報提交的時候,總是彈出一個提示:營業(yè)成本本年累計金額不能為空。應(yīng)該怎么處理,這是第二次申報
董孝彬老師
??|
提問時間:04/14 18:26
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 28
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請問2022年,小規(guī)模納稅人是有免征增值稅政策嗎
文文老師
??|
提問時間:04/14 18:22
#稅務(wù)#
2022年,小規(guī)模納稅人是有免征增值稅政策的。開普票,免稅
?閱讀? 57
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公司小規(guī)模,2024年11月有一建筑項目,收到了預(yù)付款,12月有成本產(chǎn)生,但沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入與成本。如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)對匯算清繳有影響嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/14 18:22
#稅務(wù)#
你好,你增值稅有沒有申報這個收入?
?閱讀? 64
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老師,收到勞務(wù)費發(fā)票以及自己開具勞務(wù)費發(fā)票需要繳納印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/14 18:20
#稅務(wù)#
是的,通常要申報印花稅
?閱讀? 39
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所有的個體戶都可以扣除60000?
宋生老師
??|
提問時間:04/14 18:19
#稅務(wù)#
你好,是的,除非你已經(jīng)在別的地方扣了。
?閱讀? 14
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老師,小規(guī)模納稅人增值稅減按1%征收的優(yōu)惠政策是國稅幾號文件?
文文老師
??|
提問時間:04/14 18:14
#稅務(wù)#
《財政部稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》(財政部稅務(wù)總局公告2023年第19號)
?閱讀? 32
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老師我們公司一開始提取的備用金太多啦,做成借款掛其他應(yīng)收款(法人),然后裝修費是20多萬,后期人家開票進來,我們能做成借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款(法人)
宋生老師
??|
提問時間:04/14 18:08
#稅務(wù)#
你好好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 39
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如果公司實際控制人不是這個公司的法人也不是公司的股東,是公司總經(jīng)理給他發(fā)工資,合理不?如果他給公司又借款的,可以付他利息嗎?開票個稅20%太高,有什么其他合理優(yōu)化法嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/14 18:03
#稅務(wù)#
你好,公司經(jīng)理發(fā)工資是合理的。 可以付,但是要有發(fā)票,要有個稅。 這個你要做正規(guī),就沒辦法。 有的是會利息寫低點,然后增加工資或者報銷等。
?閱讀? 23
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紅薯粉銷售一般納稅人的稅率是多少?
文文老師
??|
提問時間:04/14 18:03
#稅務(wù)#
紅薯粉銷售一般納稅人的稅率 9%
?閱讀? 67
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我注冊個體工商戶,為什么我進入國稅看那申報寫小規(guī)模納稅人,企業(yè)信息也是個體工商戶,之前申報是A或B表,現(xiàn)在怎么增值稅及附加稅申報了,不懂
宋生老師
??|
提問時間:04/14 18:02
#稅務(wù)#
你好,,沒明白你意思。系統(tǒng)是更新了。這些稅以前也是需要申報的。只是現(xiàn)在申報界面有些變動而已。
?閱讀? 26
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公司安裝了光伏發(fā)電,如果公司內(nèi)部用不了銷售給供電公司的,請問這個要如何做賬, 是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入;公司有一個園區(qū),里面也有生產(chǎn)線,公司內(nèi)部使用的光伏發(fā)電,折舊入什么科目,管理費用還是制造費用,還是成本,
郭老師
??|
提問時間:04/14 17:53
#稅務(wù)#
你們單位主營是銷售電嗎?是的話就是主要業(yè)務(wù)收入, 如果你是銷售產(chǎn)品的 但是安裝了,這個是其他業(yè)務(wù)收入 車間制造費用
?閱讀? 397
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如果實控人不是公司的法人也不是公司的股東,是公司總經(jīng)理給他發(fā)工資,合理不?如果他給公司又借款的,可以付他利息嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:04/14 17:50
#稅務(wù)#
您好,公司總經(jīng)理發(fā)工資是合理的,可以付利息,但他要開利息發(fā)票給我們哦
?閱讀? 35
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資產(chǎn)處置損益余額申報利潤表時填到哪里
宋生老師
??|
提問時間:04/14 17:48
#稅務(wù)#
你好,這個你利潤表能發(fā)來看下嗎? 你是利潤表上沒有對應(yīng)的科目是不是
?閱讀? 42
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你好老師a公司屬于商貿(mào)公司從供應(yīng)商買來管樁賣給b公司,b公司屬于施工單位就是正常買賣,唯一的是a公司法人是b公司股東,像這種情況有風(fēng)險嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/14 17:47
#稅務(wù)#
你好,這種你如果按照市場價來操作的就沒有風(fēng)險。
?閱讀? 22
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請問下,殘保金的稅收政策是怎樣的,廣州
文文老師
??|
提問時間:04/14 17:47
#稅務(wù)#
不超過30人,可免殘保金
?閱讀? 36
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3月份收到個稅返還的手續(xù)費,可以在4月份做賬嗎?因為已經(jīng)申報了增值稅
文文老師
??|
提問時間:04/14 17:45
#稅務(wù)#
3月份收到個稅返還的手續(xù)費,可以在4月份做賬。
?閱讀? 28
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老師,您好!非金融企業(yè)之間的借款合同是要納印花稅的吧?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/14 17:43
#稅務(wù)#
你好,那個不需要交印花稅的
?閱讀? 119
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老師,12月份未計提個人所得稅,1月份發(fā)放12月份工資時未扣回個稅;1月份補計提12月份個稅,可以在1月份工資表個稅欄次填上12月份的個稅金額嗎?2月份發(fā)放1月份工資時扣回個人所得稅,代扣代繳
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/14 17:42
#稅務(wù)#
可以那樣做,扣回就行
?閱讀? 12
?收藏? 0
請問個體工商戶讓報財務(wù)報表是怎么回事呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/14 17:42
#稅務(wù)#
查賬征收都要求上傳報表
?閱讀? 13
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專利代理申請合同印花稅稅目是什么?技術(shù)合同嗎
文文老師
??|
提問時間:04/14 17:39
#稅務(wù)#
代理申請,不用申報印花稅
?閱讀? 131
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小企業(yè)會計準則下在電子稅務(wù)局哪里填寫季報
宋生老師
??|
提問時間:04/14 17:36
#稅務(wù)#
你好你需要申報的時候,系統(tǒng)在本期申報里面就會有。
?閱讀? 49
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租房合同是雙方都要交印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/14 17:34
#稅務(wù)#
你好,是的,是雙方都需要交。
?閱讀? 37
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我們是民辦學(xué)校,我們單位里的餐廳是承包給別人的,有簽協(xié)議不收租金,每月營業(yè)額提取15個點的管理費,現(xiàn)在是再餐廳就餐需要充餐卡,充值餐卡是學(xué)校再收款! 例如:我們這個月餐卡充值收到1萬,餐廳營業(yè)額7千,那么就是7千*15%-扣除水+電=學(xué)校需要給餐廳結(jié)算的款,那么我做賬該怎么處理?學(xué)校收到充值的款要涉稅么?
樸老師
??|
提問時間:04/14 17:30
#稅務(wù)#
賬務(wù)處理收到餐卡充值款時: 借:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 10000 貸:預(yù)收賬款 10000 此時收到的充值款屬于預(yù)收性質(zhì),不確認收入。月末結(jié)算時:確認管理費收入: 借:預(yù)收賬款(或應(yīng)付賬款 - 餐廳承包方 ) 1050 (7000×15% ) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1050結(jié)算水電費(假設(shè)水電費共計X元 ): 借:應(yīng)付賬款 - 餐廳承包方 X 貸:其他業(yè)務(wù)成本(若水電費之前計入成本 )/ 銀行存款等(若直接支付 ) X結(jié)算應(yīng)支付給餐廳承包方的款項: 借:應(yīng)付賬款 - 餐廳承包方 5950(7000 - 1050 ,不考慮水電費影響 ) 貸:銀行存款 5950按實際消費金額結(jié)轉(zhuǎn)收入(假設(shè)本月實際消費Y元 ): 借:預(yù)收賬款 Y 貸:其他業(yè)務(wù)收入(或主營業(yè)務(wù)收入,看學(xué)校核算習(xí)慣 ) Y稅務(wù)處理學(xué)校收到充值款時不涉稅 。因為此時充值款屬于預(yù)收性質(zhì),并非實際應(yīng)稅收入。待學(xué)生實際消費,學(xué)校確認收入時,若學(xué)校食堂提供餐飲服務(wù)取得的伙食費收入符合相關(guān)規(guī)定(如從事學(xué)歷教育的學(xué)校提供教育服務(wù)取得的伙食費收入 ),可免征增值稅;否則,需按規(guī)定繳納增值稅 。企業(yè)所得稅方面,若民辦學(xué)校進行了非營利組織免稅資格認定,符合條件的相關(guān)收入可免征企業(yè)所得稅;未認定的話,則需計入應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅 。
?閱讀? 49
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老師您好,用電腦軟件做賬,記賬憑證導(dǎo)出來跟原始憑證用訂書器訂在一起可以么,還是必須買專業(yè)的封面訂一起呀
文文老師
??|
提問時間:04/14 17:28
#稅務(wù)#
記賬憑證導(dǎo)出來跟原始憑證用訂書器訂在一起,可以
?閱讀? 51
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我司辦公地址是廣州荔灣區(qū),接了一個佛山工程,工期大概2周完成,開票前辦理了外經(jīng)證,開票后佛山稅局讓我司辦理個人所得稅申報,但是我司每月都有和員工辦理個人所得稅申報,怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:04/14 17:23
#稅務(wù)#
。你可以把其中幾個人做到佛山這邊申報一部分
?閱讀? 28
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老師,個體工戶,月銷售額未超3萬,申報收入時,減免稅費,用申報?比方說收入27500,收入填報時27227.72,還是27500.減免稅費,不是得計入營業(yè)外收入
東老師
??|
提問時間:04/14 17:22
#稅務(wù)#
您好,記入到營業(yè)外收入里面
?閱讀? 61
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老師,我們太原的營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)到大同了,然后稅務(wù)需不需要轉(zhuǎn)一下?該怎么轉(zhuǎn)呢?反正目前的分局還在太原呢
文文老師
??|
提問時間:04/14 17:21
#稅務(wù)#
你好,需要做稅務(wù)遷移,先辦遷出,再辦遷入
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