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1.為啥對于留抵退稅,適用免抵退稅辦法的,可以在同一申報期內,既申報免抵退稅又申請辦理留抵退稅,而對于加計抵減,納稅人岀口貨物勞務、發生跨境應稅行為不適用加計抵減政策? 2. 為啥對于加計抵減,沒有像留抵退稅一樣強調未享受即征即退、先征后返(退)政策?
稅法老師
??|
提問時間:10/31 12:38
#稅務師#
1.是的,您的理解是正確的。 2.這里沒有相關規定的。
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請問稅法二考試時會提供個人所得稅累進稅率表參考嗎?
周老師
??|
提問時間:10/29 17:47
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 稅法二考試時會提供個人所得稅累進稅率表,不需要記憶。 祝您學習愉快!
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個稅專項附加扣除中繼續教育中的學歷教育中選擇由本人或父母扣除。若選擇父母扣除是按2000元/月還是按400元/月扣除?謝謝!
衛老師
??|
提問時間:09/26 11:18
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 選擇由父母扣除繼續教育中的學歷教育費用時,是按照2000元/月的標準定額扣除。 祝您學習愉快!
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建筑企業選擇簡易計稅模式的時候,有分包款的,分包開了3個點的專票,計算該模式下的利潤的時候,為什么不能把分包款含稅價計入成本扣除,是因為簡易計稅模式下差額征稅的原因嗎?請老師詳細講解下,謝謝|
張老師
??|
提問時間:05/16 08:56
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 【案例分析】2021年3月,A建筑公司以甲供工程方式為某企業修建道路,并將其中一部分工程分包給B公司,B公司可以按照3%的征收率向A公司開具專票。該工程購進的輔助材料可以取得13%的專票。按稅法規定,該工程可以選擇簡易計稅方法。該項工程經營情況如下,請為A公司選擇合理的計稅方法。說明:按照12%計算城建及附加。 一般計稅VS簡易計稅(以萬元為單位) 一般計稅方法 簡易計稅方法 含稅總包價格 327(不含稅300) 311.06 含稅分包價格 103(不含稅100) 103 含稅輔料價格 33.9(不含稅30) 33.9 銷項稅額 27 進項稅額 6.9 應納增值稅 20.1 6.06 應納城建稅等 2.41 0.73 利潤 167.59 167.37 利潤=(311.06-103)/1.03-33.9-0.73=167.37萬元。 這里的103是分包出去的分包款而不是企業的成本,是不作為企業主營業務成本的。企業的收入應該為總包款與分包款之間的差額(311.06-103)/1.03,成本就是購進輔料的價值,收入-成本-相關稅費(附加稅)=利潤。 祝您學習愉快!
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老師請問這道題怎么做
趙老師
??|
提問時間:01/04 00:35
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 10月份準予扣減的外購應稅產品購進金額(數量)=450×(3%÷2%)=675(萬元)。 10月份選煤銷售額為650萬元,不足以扣減外購應稅產品的購進金額,差額25萬需結轉到11月份扣減,10月不用繳納資源稅。 11月份準予扣減的外購應稅產品購進金額(數量)=200×(3%÷2%)=300(萬元)。 11月份應納的資源稅=(600-300-25)×2%=5.5(萬元)。 祝您學習愉快!
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您好老師,什么時候這道題的答案是340,要考慮未分配利潤占比30%
徐老師
??|
提問時間:08/18 11:44
#稅務師#
...
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現在企業還有防洪稅嗎
venus老師
??|
提問時間:03/07 09:58
#稅務師#
防洪沒有稅的,稅法里沒有,就不能叫稅。 防洪費直接按照實際支出在管理費用列支。 至于交多少,要看各地的具體規定了。
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請問老師,選項b應收應付和會計分期有什么關系?
HAHA老師
??|
提問時間:01/05 21:35
#稅務師#
您好,應付應收賬款等科目,是因為本期無法收到貨款,而待到下期收款或付款,屬于會計分期假設下的經濟業務
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老師,發給部門團隊的獎金,部門自己支配,這個可以稅前扣除嗎?
艷子老師
??|
提問時間:01/04 11:45
#稅務師#
您好, 有發票是可以的
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工會經費沒認定稅種可以不交嗎?
東老師
??|
提問時間:01/02 07:00
#稅務師#
您好,沒有認定可以不用繳納的
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老師 你好 我是小規模的物業公司 目前我測算第四季度的不含稅的收入是57萬 我是剛剛代賬小規模公司的 我報稅填寫申報表 有個這個表 你看我需要填寫嗎 是附表 附表一 我拍照你看 我怎么填寫
郭老師
??|
提問時間:12/19 16:28
#稅務師#
你好,這里差額交稅的是什么業務的?
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(3) 項目終結時固定資產變價凈收入=__96.00_萬元, 項目凈現值=()萬元,由于凈現值 請選擇(大于,等于,小于)0,該項目 請選擇(可行,不可行)
悶悶
??|
提問時間:11/27 10:15
#稅務師#
同學計算凈現值,還需要提供折現率,因為需要將各年度的營業現金凈流量折現到投資年份,才能計算
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一個不滿18周歲的未成年人,如果給判緩刑,是要滿足被判處的是拘役,3年以下有期徒刑才可以么?還是說要滿足犯罪情節較輕,有悔罪表現,沒有再犯罪危險,宣告緩刑對社區沒有重大不良影響?
小天老師
??|
提問時間:10/03 22:43
#稅務師#
您好,要滿足被判處的是拘役,3年以下有期徒刑才可以的, 未成年人罪犯符合以下條件就可以適用緩刑: 1.犯罪情節較輕; 2.宣告緩刑對所居住社區沒有重大不良影響; 3.沒有再犯罪的危險; 4.有悔罪表現; 5.判處拘役、三年以下有期徒刑
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老師,想問下非貨幣性資產交換具有商業價值和非商業價值有什么區別嗎?一個使用的是公允價值,一個使用的是賬面價值?
小天老師
??|
提問時間:10/03 12:26
#稅務師#
...
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老師這題的B選項,擔保人也可以嗎?
冉老師
??|
提問時間:10/02 21:37
#稅務師#
你好,這個意思是簽訂合同的雙方的
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收入沒開發票,報增值稅是不是也要填?(小規模)
東老師
??|
提問時間:09/26 16:46
#稅務師#
你好,該申報也是需要申報的
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老師 這是哪個知識點
小林老師
??|
提問時間:09/24 17:24
#稅務師#
您好,是財務管理的考點
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資產折舊加速,攤銷(扣除)是不是只有一次性折舊的固定資產申報
艷子老師
??|
提問時間:09/24 19:39
#稅務師#
您好, 是的,就是你說的這樣的
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簡易計稅的稅額是城建稅的計稅基礎嗎
艷子老師
??|
提問時間:09/03 19:16
#稅務師#
您好,你說的是增值稅嗎?
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小規模7月份做稅務報道,哪月開始納稅申報
文文老師
??|
提問時間:08/16 20:51
#稅務師#
小規模7月份做稅務報道,8月開始做個稅申報。
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老師,購進生產用原材料,改用于職工食堂改建工程,已經抵扣的進項稅要轉出嗎
郭老師
??|
提問時間:08/09 17:21
#稅務師#
對的,是的,需要進項轉出。
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怎么理解? 我怎么覺得那么拗口
一休哥哥老師
??|
提問時間:07/27 00:17
#稅務師#
該分公司按A國規定計算2021年10月1日至次年9月30日期間(即A國2021/2022年度)的營業利潤及其已納稅額,應在我國2022年度計算納稅及境外稅額抵免。
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老師 麻煩問一下 單位2018年之前屬于事業單位,辦公樓是公路局的。2018年下半年由事業單位改成企業,也和公路局脫離了關系,但是依然在用這棟辦公樓辦公。請問房產稅應該我們交嗎?
東老師
??|
提問時間:07/26 06:01
#稅務師#
您好,這個房產稅你們是需要繳納的。
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這個題還是不是很理解,想請稅一梁老師解答一下
青老師
??|
提問時間:07/25 09:21
#稅務師#
你好; 按照這個公式去計算的; 比如 納稅人兼營免稅項目或非增值稅應稅勞務而無法準確劃分不得抵扣的進項稅額部分,不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當期全部銷售額,按公式計算不得抵扣的進項稅額=12×100/(1130/1.13+100)=1.09(萬元),應納稅額=1130/1.13×13%-(12-1.09)=119.09(萬元)。
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B個體介紹大項目給A公司,C甲方,AB溝通好,即A給B個人50%大項目中的什么類型?稱:返利
青老師
??|
提問時間:06/27 10:32
#稅務師#
你好; 你們這個是 給返利的話; 是算是介紹費的話; 按照現代服務去開票的
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請問老師這個4700是怎么計算得來的
薛薛老師
??|
提問時間:06/08 16:42
#稅務師#
尊敬的學員您好!請稍等
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C選項為什么屬于存貨啊?不是外單位的嗎?
張壹老師
??|
提問時間:06/06 15:24
#稅務師#
你好,代對方加的修理品,你有付出成本在里面,把你付出的成本入到你的存貨里
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解釋下a解釋一下a 解釋一下a
小天老師
??|
提問時間:05/22 16:53
#稅務師#
您好,是免稅的,有政策 《財政部國家稅務總局關于個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994〕20號)︰ “二、下列所得,暫免征收個人所得稅” ”(八)外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得。”
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老師,老板甲公司的農民工資用乙公司代發,甲公司代申報個稅,乙公司計提工資做成本可以嗎?甲公司和乙公司的分錄怎么寫
鄒老師
??|
提問時間:05/15 21:23
#稅務師#
你好,根據你的描述,不可以由乙公司計提工資做成本。 甲公司 借:工程施工等科目 , 貸:應付職工薪酬—工資 借:應付職工薪酬—工資 , 貸:其他應付款—乙公司 乙公司,借:其他應收款—甲公司,貸:銀行存款
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老師你好動車票能做加計遞減扣除嗎
小默老師
??|
提問時間:05/12 16:53
#稅務師#
你好同學,是可以的
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