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老師,稅務師成績什么時候可以出來
冉老師
??|
提問時間:12/26 09:57
#稅務師#
你好,同學 2024年1月左右出成績時間 一般在考后1-2個月
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老師,這個問題該如何作答。
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:50
#稅務師#
選項A,生產企業自營或委托出口應稅消費品,適用消費稅免稅不退稅政策。選項BD,適用免稅并退稅政策。選項C,適用不免稅也不退稅政策
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老師這題咋做,求答案
沐檸老師
??|
提問時間:12/18 22:04
#稅務師#
同學你好!很高興為您解答問題
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外購酒用于加工酒心巧克力的消費稅視同銷售嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:11/23 15:34
#稅務師#
你好,這個不用視同銷售的哈。
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準法律行為,和法律行為,具體區別是啥?有什么方法可以記憶一下嗎
王超老師
??|
提問時間:10/10 21:27
#稅務師#
法律行為:以意思表示為核心要素,如:訂立合同、立遺囑。 準法律行為:由法律直接規定民法效果的行為人的表意行為,如:債權人的催告、通知。 行為分類
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一般納稅人用簡易計稅辦法銷售的東西,為什么不計入銷項稅呢
一鳴老師
??|
提問時間:10/06 14:45
#稅務師#
你好,因為這個直接按簡易計稅的稅金交稅,不抵扣進項
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第五問購進原木的進項稅額應該怎么計算?
曉純老師
??|
提問時間:09/27 12:20
#稅務師#
同學,您好,沒看到第五問,是第一問吧,進項稅額等于購進金額*9%,和運費的9%。
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老師,稅務師的知識點練習主要是有什么內容,是以記憶知識點為主,還是練習題
樸老師
??|
提問時間:09/27 10:54
#稅務師#
同學你好 這個就是刷題
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將自產或者外購的100商品貨物,用于職工發福利,請問這個這個100萬商品是算做職工福利企業所得稅稅前扣除,還是作為工資薪金,來作為扣除福利基數呢?我很迷茫,求解啊
孫燃老師
??|
提問時間:09/25 23:17
#稅務師#
同學您好,這些都是作為福利費進行企業所得稅稅前扣除,不能作為工資薪金計算扣除福利費基數
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小規模營業執照里有場地租賃,自己可以開場地費發票嗎?
樸老師
??|
提問時間:09/25 14:35
#稅務師#
同學你好 這個可以開的
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涉稅實務習題班講義在哪里下載呢?
郭老師
??|
提問時間:09/25 08:42
#稅務師#
電腦進入課程后點右邊的課件下載 手機app進入課程點章節最上面的下載圖標 去下載課件或視頻
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請問消費稅、城建稅等不通過應交稅費核算的,計提時候雖然借記稅金及附加,那為什么還要貸記應交稅費---xx稅當中,這不也是計入應交稅費了嗎?
金金老師
??|
提問時間:09/12 17:51
#稅務師#
您好,貸方是通過啊,沒有說貸方不通過啊
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老師好,這個國有獨資公司董事會成員有國有資產監督管理機構委派。但是董事會成員中的職工代表有職工代表大會選舉產生,這不矛盾了嗎?都是上面委派的,又說選舉出來,自相矛盾啊
鐘存老師
??|
提問時間:09/02 10:44
#稅務師#
同學你好 職工代表是選舉的 其他代表是委派的
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A公司破產了,,如果與B公司存在可以抵消的債權債務,比如A欠B100萬,B欠A30萬,如果抵消了,就是A欠B70萬,然后再按清償率,比如是10%清償么?為什么說抵消權都是債權人申請的,這里如果債務人提出怎么就吃虧了呢?
小天老師
??|
提問時間:09/01 11:55
#稅務師#
您好,就是A欠B70萬,然后再按清償率,比如是10%清償,是的 債務人提出怎么就吃虧,是的,人家債權人不提出來就是還100*10%=10嘛,抵后還30+70*10%=37,您看是不是多還了27嘛
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老師您好 我們是生產型企業,上個月出口了一批貨物,我們不申請退稅,直接免稅就行,接下來需要走哪些手續呢?具體怎么操作呢?麻煩老師講的詳細一些
樸老師
??|
提問時間:08/21 10:54
#稅務師#
同學你好 這個直接報免稅就可以 具體的可以看下馮慧老師的課程
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老師創投企業整體核算,給到個人合伙是算經營所得的,那如果不是整體核算,是不是屬于分紅,畢竟創投企業是企業,不是個體工商戶和獨資企業?
金金老師
??|
提問時間:08/19 09:08
#稅務師#
嗯對,就是這個意思的
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我們是一般納稅人,例如從小規模處取得金額為97.09,稅額為2.91,價稅合計100,稅率為3%農產品專用發票,分錄如何做?
一鳴老師
??|
提問時間:08/14 15:22
#稅務師#
借:原材料 100-97.09*0.09 應交稅費-增值稅-進項 =97.09*0.09 貸:銀行存款100
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不用抵進項嗎?不是收購了二手車嗎
冉老師
??|
提問時間:08/06 16:33
#稅務師#
你好,學員,因為是簡易計算,不能抵扣了
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老師 我覺得b應該不可以吧?
金金老師
??|
提問時間:07/26 13:41
#稅務師#
您好,行政解釋的話,和司法,還有立法都是可以的
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稅務師在對某居民企業進行2022年所得稅納稅審核時,以下的項目中應計入會計利潤,但在計算應納稅所得額時應當調減的是()。 A.企業發行的金融債券利息收入 B.取得國債轉讓收益 C.從設立在深圳的聯營企業分回的投資收益 D.接受捐贈的收入 【參考答案】:C 解析:選項A、B、D屬于應計入應納稅所得額中的項目;選項C屬于符合條件的權益性投資收益,是免稅收入。 老師:這個是指的居民企業之間的投資免稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/26 10:29
#稅務師#
對的 是投資分紅免稅
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這種題給個總結 謝謝
一休哥哥老師
??|
提問時間:07/11 23:23
#稅務師#
關于土地增值稅清算這樣的規定: 納稅人符合下列條件之一的,應進行土地增值稅的清算。 一)房地產開發項目全部竣工、完成銷售的; 二)整體轉讓未竣工決算房地產開發項目的; 三)直接轉讓土地使用權的。 對符合以下條件之一的,主管稅務機關可要求納稅人進行土地增值稅清算。 一)已竣工驗收的房地產開發項目,已轉讓的房地產建筑面積占整個項目可售建筑面積的比例在85%以上,或該比例雖未超過85%,但剩余的可售建筑面積已經出租或自用的; 二)取得銷售(預售)許可證滿三年仍未銷售完畢的; 三)納稅人申請注銷稅務登記但未辦理土地增值稅清算手續的; 四)省(自治區、直轄市、計劃單列市)稅務機關規定的其他情況。
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你好老師…我們公司給員工上了團體意外險…團體意外險要給員工申報個稅嗎
王超老師
??|
提問時間:07/10 10:29
#稅務師#
你好 請問一下,你們是高危行業嗎,比如煤礦之類的企業
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老師,您好,融資租賃的直租。我們第一期付租金,借:長期應付款-本金23359.47 財務費用-融資利息6812.8 貸:銀行存款:30172.27 收到發票后是13%的租金發票30172.27,我是這樣做的:借 應交稅費-應交增值稅-進項稅 3471.15 貸:長期待攤費用 2638.07 財務費用-融資利息833.08(借方負數)這樣做分錄對嗎?老師
樸老師
??|
提問時間:07/06 11:04
#稅務師#
同學你好 對的 是這樣的
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老師 客戶貨款,含13%金額是7700元, 客戶不要發票,老板說扣去十個點, 是不是7700*.10=770 7700-770=6930, 還是7700/1.1=7000 給客戶要七千,還是6930元啊
樸老師
??|
提問時間:07/04 11:08
#稅務師#
不要發票是不含稅的金額減去十個點
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我怎么算是17.31???答案是14.31
小天老師
??|
提問時間:06/24 14:39
#稅務師#
您好,這個列式能分享一下么,我也計算一下
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稅務師就比如我今年在一個城市考,明年去到另一個城市,第二年考試需要再第一年考試的地區考嗎
青老師
??|
提問時間:06/14 15:21
#稅務師#
你好; 是的; 可以的; 稅務師是可以異地參加考試
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請老師解決一下這個問題
鄒老師
??|
提問時間:06/12 21:36
#稅務師#
你好,受贈資產影響的企業所得稅=(10萬+1.7萬)*25%
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老師,為什么不選B,可以解釋下B
小天老師
??|
提問時間:06/07 21:23
#稅務師#
您好,我們的合計債權人就是供應商,這個應付款賬轉到營業外收入的
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老師,對C有疑問,不是國際金融組織給中國政府或是中國金融企業的最惠貸款才是免?
小天老師
??|
提問時間:06/04 13:24
#稅務師#
您好,免的啊,文件就是“優惠貸款” 根據《印花稅法》規定,無息或者貼息借款合同、國際金融組織向中國提供優惠貸款書立的借款合同,免征印花稅
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老師,您好!請問工商年報的納稅總額包含今年繳納上年度的匯算清繳所得稅金額嗎?如果不包含,那包含本年度匯算清繳所得稅繳納金額嗎?本年度目前數據還沒有出來
劉倩老師
??|
提問時間:05/22 15:15
#稅務師#
工商里面的是包括的。
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