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請問這兩個對個體戶的稅收哪個更友好
小鎖老師
??|
提問時間:04/14 22:31
#稅務#
您好,請問一下是哪兩個啊你說
?閱讀? 20
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去年個稅返還手續費忘記做收入繳增值稅,今年才發現,怎么處理好
郭老師
??|
提問時間:04/14 22:29
#稅務#
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅銷項 匯算清繳調減 修改增值稅申報表
?閱讀? 25
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收到供應商的補償款如何做分錄?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/14 22:22
#稅務#
借:銀行存款 貸:營業外收入
?閱讀? 28
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請問假如工資薪金60000免稅,如果領取獎金50000,如果合并計稅是怎么算稅,直接50000??0.1-2520嗎,還是怎么樣?
小鎖老師
??|
提問時間:04/14 22:22
#稅務#
您好,1這個是直接合并,60000+50000 之后用5萬乘以0.1-2520
?閱讀? 35
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企業所得稅年度報表企業信息信息表中采用一般企業財務報表格式只能填否,不能填是
sara張老師
??|
提問時間:04/14 22:18
#稅務#
您是屬于小企業會計準則或者小規模納稅人是吧?
?閱讀? 25
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老師,抖音額度無票收入1504怎么做分錄
郭老師
??|
提問時間:04/14 22:15
#稅務#
借其他貨幣資金1504 貸主營業務收入 應交稅費 借銀行存款 銷售費用 貸其他貨幣資金1504
?閱讀? 34
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當月會計賬上有進項稅轉出余額在貸方,需要在增值稅納稅申報的時候把當月的進項稅額轉出嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:04/14 22:07
#稅務#
您好,這個的話是需要轉出的,對
?閱讀? 19
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老師,個體工商戶一般納稅人,購買設備2萬元個體工商戶從對公賬戶匯到張三私戶上,現在要求對方開票,對方說要補2200的稅微信轉給他,而且票面金額只開2萬元,13%增值稅專用發票。這樣是不合理的吧,怎么辦?
小鎖老師
??|
提問時間:04/14 22:07
#稅務#
您好,這個確實不合理,這個只能按照實際開才行
?閱讀? 23
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你好老師咨詢一下股權變更,和法人變更需要提交什么質料
姜再斌 老師
??|
提問時間:04/14 22:02
#稅務#
你好,努力解答中,稍后回復你。
?閱讀? 13
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收入大成本低怎么提高成本?
小鎖老師
??|
提問時間:04/14 21:53
#稅務#
您好,這個的話,可以暫估,暫估一些成本,這個
?閱讀? 24
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民營非盈利醫院自己的房子是租給醫院好還是算自己的好?
小鎖老師
??|
提問時間:04/14 21:49
#稅務#
這個的話肯定是自己的比較好。
?閱讀? 34
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老師24年12月水利建設基金多計提2分錢,借稅金及附加100元,貸應交稅費水利建設基金100元,25年1月發現銀行存款只扣了99.8元,多計提2分錢,這個要怎么賬務處理
小鎖老師
??|
提問時間:04/14 21:49
#稅務#
你好,這個的話多計提的可以沖銷,借應交稅費貸以前年度損益調整你好,這個的話多計提的可以沖銷,借應交稅費貸以前年度損益調整。
?閱讀? 35
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老師,這個代開的發票計算個稅怎么算
郭老師
??|
提問時間:04/14 21:47
#稅務#
第一個:4950.5×80%*20%。 第二個:4455.45×80%*20%。 第三個和第四個和第二個是一樣的。 第5個,4851.49×80%*20%。
?閱讀? 36
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老師,24年1月份補計提并發放了23年12月份的公積金500元,這500元匯算清繳怎么處理?比如屬于24年的公積金一共是6000,加上這500就是6500,那匯算清繳填列時是填6000還是6500呢
董孝彬老師
??|
提問時間:04/14 21:43
#稅務#
您好,補提的分錄中損益科目用未分配利潤就填6500, 因為這個分錄是調整2024年 如果補提的分錄中損益科目不變,就填6000, 因為這個500分錄是影響2025年
?閱讀? 35
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我想請問一下,小規模納稅人4月份開了25萬普票,5月份升一般納稅人,那4月開的25萬能免稅嗎?
xiao min老師
??|
提問時間:04/14 21:36
#稅務#
月度不超過10萬,季度不超過30萬,才能享受免稅政策。你4月份都已經開了25萬,應該是不能享受免稅的。
?閱讀? 29
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確認信息這個一步,里面信息是錯誤的怎么辦?還要下一步嗎。
sara張老師
??|
提問時間:04/14 21:28
#稅務#
您好這個是海南省社會平均工資的金額,不是咱們企業的哈。
?閱讀? 17
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各位老師,一般納稅人 留抵稅抵欠稅 會計分錄怎么出
姜再斌 老師
??|
提問時間:04/14 21:24
#稅務#
你好,努力解答中,稍后回復你
?閱讀? 16
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老師,像更正申報沒有滯納金的,是不是不會扣除企業的這個納稅信用分數?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/14 21:24
#稅務#
您好, 是的,不會扣分的,更正是主動行為
?閱讀? 18
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老師這個信息是錯誤的怎么辦?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/14 21:17
#稅務#
您好,沒有錯,讓我們確認公司是不是對的
?閱讀? 25
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公司房租合同包含押金,申報印花稅時按房租+押金的總金額申報?還是扣除押金按房租金額申報?
xiao min老師
??|
提問時間:04/14 21:15
#稅務#
如果租賃合同中將押金和租金一起列明,那押金部分不計入印花稅的計稅依據,如果押金和租金未分開注明,則需要將合同上的總金額作為計稅依據來計算印花稅。
?閱讀? 39
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一般納稅人比如報4月的稅款,只能勾選在4月底之前開的進項嗎
sara張老師
??|
提問時間:04/14 21:12
#稅務#
您好,只能勾選3月以前的,因為我們4月申報的是3月份的稅款。
?閱讀? 18
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本次匯總上傳情況如下: (2025年02月份征期)增值稅專普票匯總上傳失敗,原因:-960011090:curl_easy_
sara張老師
??|
提問時間:04/14 21:11
#稅務#
您好,有什么問題可以幫到您?
?閱讀? 55
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這要去稅務局處理嗎 名下有小規模公司和個體工商戶
apple老師
??|
提問時間:04/14 21:08
#稅務#
同學你好。稅局認為你們的 成本費用 不合理。 因此。明早可以給稅局打電話咨詢他們。具體怎么認為不合理的
?閱讀? 26
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公司發的話費補貼,需要繳納個稅嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:04/14 21:06
#稅務#
您好,人人都有的,要并入工資交個稅的,可以不發,通過中國移動給員工手機號充值
?閱讀? 39
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自然人可以成立幾個個體工商戶?
sara張老師
??|
提問時間:04/14 21:05
#稅務#
您好 這個目前是沒有限制的。
?閱讀? 40
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有的企業加稅點開票是什么意思
董孝彬老師
??|
提問時間:04/14 21:05
#稅務#
您好,就是購買時談的是不開票價格,現在要開票就要加稅點 用 毛利率(10%) 來估算稅點,增值稅影響 ≈ 毛利率 × 增值稅率 × (1+附加稅率) = 10% × 13% × 1.12 ≈ 1.46% 印花稅 ≈ 0.03% 所得稅 ≈ 毛利率 × 所得稅率 = 10% × 25% = 2.5% 合計 ≈ 1.46% + 0.03% + 2.5% ≈ 4%
?閱讀? 23
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一般納稅人公司預繳了三個點的增值稅及附加稅 借應交稅費預交增值稅9261.28 應交稅費城市維護建設稅324.15 應交稅費教育費附加138.92 應交稅費地方教育費附加九92.61 貸其他應付款法人9816.96,這里的附加稅是不是要先計提
Fenny老師
??|
提問時間:04/14 20:56
#稅務#
你好,是的,先計提,再繳納。
?閱讀? 27
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您好,從國外進口貨物,在國內賣,這種情況稅收優惠有嗎?怎么做賬務處理,怎么抵扣進項呢。有什么政策嗎
王雁鳴老師
??|
提問時間:04/14 20:53
#稅務#
同學你好,一般情況下,進口貨物在國內銷售,若符合特定條件可享受稅收優惠。例如,在2024年至2025年舉辦的廣交會,在商務部確定的展期內銷售的免稅額度內的進口展品免征進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。還有進口的種子免關稅增值稅。但通常的進口貨物在國內銷售,沒有普遍適用的稅收優惠政策,需要按規定繳納進口關稅、增值稅等稅費。 賬務處理 - 進口時:假設進口貨物的貨款為100萬元,關稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。則關稅金額為100*10% = 10萬元,增值稅金額為(100 + 10)*13% = 14.3萬元。賬務處理為借記“庫存商品”110萬元(100 + 10),借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”14.3萬元,貸記“銀行存款”等124.3萬元。 - 國內銷售時:若以200萬元的價格銷售,增值稅稅率為13%,則賬務處理為借記“銀行存款”等226萬元,貸記“主營業務收入”200萬元,貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”26萬元。同時,借記“主營業務成本”110萬元,貸記“庫存商品”110萬元。 進項稅抵扣 企業進口貨物取得的海關進口增值稅專用繳款書,是抵扣進項稅額的合法憑證。企業應在規定的期限內,通過增值稅發票綜合服務平臺進行勾選確認或申請稽核比對,比對相符后,其注明的增值稅額可作為進項稅額在銷項稅額中抵扣。
?閱讀? 45
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一個剛開的小規模企業資產負債表怎么填
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/14 20:50
#稅務#
您好,意思是現在也沒有業務發生,是吧
?閱讀? 17
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老師增值稅銷項是負數,有進項,這個怎么申報,涉及的分錄怎么寫
郭老師
??|
提問時間:04/14 20:50
#稅務#
你好,你有紅沖的收入嗎?
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