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老師,我家是出口企業,有出口退稅。現在有個疑問,簽訂合同匯率,收款當天匯率,報關當天匯率,貨物出口當天匯率,開票匯率怎么定更符合稅法
玲竹老師
??|
提問時間:01/13 22:25
#稅務師#
您好 簽訂合同只寫外幣金額 一般不寫匯率 收款按照收款當天 報關不需要確定匯率 貨物出口當天也不需要匯率 開票確認收入按照出口當月第一個工作日匯率
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為什么差額征稅的情況不能開專票
棉被老師
??|
提問時間:01/13 22:08
#稅務師#
差額征收是個稅法上的概念,即稅率不為零,但收稅額度小于應稅成本。根據《中華人民共和國稅收征管法》規定,企業只能以普通發票開出以差額方式繳納的稅款,該稅款只能在企業經營活動中抵扣增值稅,不得在其他稅種中抵扣。此外,差額征收的普通發票只能沖減企業在某一納稅期間內應繳稅款,不能用于以后納稅期間的稅款抵扣。 從上述描述可以看出,差額征收只能開普票,而不能開專票,這是因為差額征收的普通發票可以抵扣的范圍比較小,不能滿足專票要求的抵扣范圍。 拓展知識:除了普通發票和專票,還有其他幾類發票,比如服務發票、增值稅普通發票和增值稅專用發票,各種發票的使用范圍不同,需要根據稅法條例、會計報表標準等規定完全清楚,以減少稅務風險,做到減稅申報合法合規。
?閱讀? 943
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老師,問下進項留底可以跨年嗎
艷子老師
??|
提問時間:01/13 21:50
#稅務師#
您好, 可以的,第二年可以抵扣的
?閱讀? 837
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為什么這兩項屬于增值稅不征稅情況
棉被老師
??|
提問時間:01/13 21:49
#稅務師#
你好,這個是屬于未發生銷售行為不征稅的情況
?閱讀? 761
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請問老師,提示這個是哪里填錯了
小天老師
??|
提問時間:01/13 21:41
#稅務師#
您好,這里只是提示,金額正確可以繼續申報的。咱有沒有把免稅銷售填在10行了,這是填12行的 季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
?閱讀? 953
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老師問下,進項留底后,資產負債表中應交稅金為負數,怎么調整
玲竹老師
??|
提問時間:01/13 21:26
#稅務師#
您好 填在資產負債表左邊 其他流動資產欄次
?閱讀? 800
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老師請問支付給員工的傷殘補助金10萬能在能全額在企業所得稅前扣除?是計入福利費嗎?福利費超出14%的部分是不是要調增?
衛老師
??|
提問時間:01/13 20:57
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 工傷傷殘補助不算是福利費用,不在職工的福利范圍之內,一般在做賬時是會直接進入到營業外支出里面,公司給予的福利費是每一個員工都可以獲得,而傷殘補助是因受到了傷害需要支付的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 804
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公司實繳資本,老板用自己銀行卡轉賬,但是這張卡是老板另外辦個體戶的繳稅卡,這樣有風險嗎?
易 老師
??|
提問時間:01/13 20:26
#稅務師#
同學您好,你好,可以的, 沒問題 ,這個沒什么風險,是合規的
?閱讀? 889
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個人所得稅(經營所得)是什么意思?納稅主體是誰 個人所得稅(生產經營)又是什么意思,納稅主體是誰
提莫老師
??|
提問時間:01/13 19:56
#稅務師#
你好,就是個體戶或者合伙企業等要賺了錢需要交個人所得稅,是經營產生的所以稅目是經營所得,納稅主體就是個體戶老板或者合伙企業的合伙人
?閱讀? 1106
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自己做了一個利潤表,毛利率公式是怎么設置?費用占比怎么設置公式?
易 老師
??|
提問時間:01/13 17:44
#稅務師#
要設置毛利率和費用占比的公式,首先需要明確這兩個指標的計算方法。 毛利率: 毛利率是毛利與銷售收入(或營業收入)的百分比,其計算公式為: 毛利率 = (毛利 / 銷售收入) × 100% 其中,毛利是銷售收入減去直接成本。如果你有一個單獨的利潤表,并且該利潤表已經列出了營業收入和營業成本,那么你可以直接將營業成本作為直接成本。 在Excel中,你可以這樣設置毛利率的公式: 假設你的銷售收入在B列,營業成本在C列,那么毛利率的公式可以設置在D列,對應單元格D2的公式為: =(B2-C2)/B2*100 然后將這個公式復制到整個D列。 費用占比: 費用占比通常指的是企業的總費用占銷售收入的百分比。其計算公式為: 費用占比 = (總費用 / 銷售收入) × 100% 在Excel中,假設你的總費用在E列,銷售收入在B列,那么費用占比的公式可以設置在F列,對應單元格F2的公式為: =(E2/B2)*100 同樣,將這個公式復制到整個F列。
?閱讀? 1169
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老師,請問一下,開倉儲和加工費,現在有10個點的票?
易 老師
??|
提問時間:01/13 17:00
#稅務師#
同學您好,這種情況 沒有的, 增值稅稅率一共有4檔:13%,9%,6%,0%。銷售交通運輸服務、郵政、基礎電信、建筑、不動產租賃服務,銷售不動產,轉讓土地使用權以及銷售或進口正列舉的農產品等貨物(易混項見附件1)稅率為9%;加工修理修配勞務、有形動產租賃服務和進口稅率為13%;銷售無形資產(除土地使用權 )為6%,出口貨物稅率為0;2、其余的:貨物是13%,服務是6%。 簡易計稅不動產為5%,其他小規模征收率3%
?閱讀? 1010
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老師你好,第4季度的經營所得預交申系統默認不讓扣除6萬了,因為是個體工商戶已經扣除工資薪金6萬了,兩項只能扣除一項,第4季度有利潤必須交經營所得,但是工資利潤總和不到6萬,交了這個經營所得后,年度匯算清繳可不可退呢
小林老師
??|
提問時間:01/13 16:43
#稅務師#
您好,是可以退稅的
?閱讀? 874
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稅務師需要繼續教育嗎?如果需要是領證的當年就需要嗎?在哪里參加繼續教育啊?
冉老師
??|
提問時間:01/13 13:33
#稅務師#
你好,同學,稅務師不需要繼續教育,老師的稅務師證沒有繼續教育
?閱讀? 839
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請問老師,銀行貸款利息專票是否可以抵扣進項稅?網上有兩種說法?
大明老師
??|
提問時間:01/13 11:45
#稅務師#
同學你好,銀行貸款先不要抵扣。
?閱讀? 832
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像這種題,匯率怎么判斷用哪個?
衛老師
??|
提問時間:01/13 10:49
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 交易發生時的賬務處理用交易發生時的匯率; 期末調整匯兌差額的分錄用交易發生時期末匯率。 比如對于第188題,我們需要根據不同時間點的即期匯率來計算匯兌損益對甲公司4月利潤總額的影響。 首先,3月11日出口商品時的即期匯率是1美元=6.28元人民幣,因此出口商品的人民幣價值是10萬美元 * 6.28元/美元 = 628,000元人民幣。 然后,4月10日收到貨款時的即期匯率是1美元=6.32元人民幣,所以收到的貨款的人民幣價值是10萬美元 * 6.32元/美元 = 632,000元人民幣。 因此,甲公司在4月因為匯率變動產生的匯兌損益是632,000元人民幣 - 628,000元人民幣 = 4,000元人民幣。 所以,上述業務對甲公司4月利潤總額的影響是4,000元人民幣,答案是A.4000。 祝您學習愉快!
?閱讀? 450
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個體戶需要報哪些稅,國稅里增值稅,自然人電子稅務局里報個人經營所得稅,還需要報個稅,就是工資填寫那種?
郭老師
??|
提問時間:01/13 08:50
#稅務師#
電子稅務局,我的信息企業信息里面有你看一下的。
?閱讀? 856
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請問,我們公司去年一年就上個月開了一張發票稅5000,然后進項票一張2020年的稅1萬,剩下六張17年到21年的進項發票一共稅額四千。如果用了那張1萬的,會不會產生留抵稅,讓退的;如果用了其他六張,是17年至21年的票,會不會有風險
棉被老師
??|
提問時間:01/12 23:17
#稅務師#
你好,如果是真實業務,都沒有風險的哈,不需要擔心的
?閱讀? 707
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圖片中的題目,幫忙檢查下是否錯誤,感謝
小王老師
??|
提問時間:01/12 22:42
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 進項稅轉出那個1應該是1÷(1-9%)×9%,其他基本都是正確的 祝您學習愉快!
?閱讀? 977
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一般納稅人1)從國外進口一批高檔香水精,支付給國外的貨價90萬元、國外稅金9萬元、自己的采購代理人傭金1萬元、運抵我國海關前的運費和保險費20萬元(取得海關填發的增值稅專用繳款書)。 2)進口生產高檔化妝品的機器設備一套,支付給國外的貨價15萬元、運抵我國海關前的運輸費和保險費2萬元(取得海關填發的專用繳款書)。高檔香水精和機器設備均驗收入庫。 3)本月內企業將進口高檔香水精的80%生產加工為高檔香水6800件,對外銷售6000件,取得不含稅銷售額280萬元。 4)向消費者零售高檔香水800件,取得銷售額50萬元。 已知:高檔香水精的進口關稅稅率40%、消費稅稅率15%,以上化妝品均為高檔化妝品;機器設備的進口關稅稅率20%。根據上述資料,回答下列問題。 題目在圖片中,幫忙檢查是否做錯即可,感謝
衛老師
??|
提問時間:01/12 22:40
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 第2問計算不正確,進口機器設備不是消費稅征稅范圍,所以不用考慮除以(1-15%)這個計算,進口增值稅計算錯誤,那么導致第3問國內增值稅就算錯了。 第4問計算有誤,零售化妝品進口環節征稅了,那么再銷售不銷售額50這部分消費稅 祝您學習愉快!
?閱讀? 1377
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圖片題目是否錯誤
范老師
??|
提問時間:01/12 22:37
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 計算有不正確的地方,比如計算銷項稅時,(1)58這個金額哪里來的呢?另外計算進口消費稅,不要乘以70% 祝您學習愉快!
?閱讀? 828
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某首飾商城為增值稅一般納稅人,發生以下業務: 零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒,取得收入29.25萬元,其中金銀首飾收入20萬元,鍍金首飾收入9.25萬元。 采取以舊換新方式向消費者銷售金項鏈2000條,新項鏈每條零售價0.25萬元,項鏈每條作價0.22萬元,每條項鏈取得差價0.03萬元。 為個人定制加工金銀首飾,商場提供原料含稅金額30.42萬元,取得個人支付的含稅加工費收入4.68萬元(商城無同類首飾價格 用300條銀基項鏈抵償債務,該批項鏈賬面成本為39萬元,零售價70.2萬元(該銀基項鏈最高售價等于平均銷售價格) 外購金銀首飾一批,取得普通發票上注明的價款400萬元;外購鍍金首飾一批,取得經稅務機關認可的增值稅專用發票,注明價款50萬元,增值稅6.5萬元。 金銀首飾零售環節消費稅稅率為5%; 金銀首飾的成本利潤率為6% 題目在圖片中,請求答疑是否做錯
張老師
??|
提問時間:01/12 22:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 第3問不用乘以(1+6%);第5問增值稅用收取的加工費4.68計算,不用組價; 除了上述兩處外,具體結果老師沒有計算,但您的列式均是正確的 祝您學習愉快!
?閱讀? 1392
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請教一下老師,從科目余額表里怎么算出今年虧損多少,去年虧損多少
王超老師
??|
提問時間:01/12 21:07
#稅務師#
您需要從科目余額表中提取相應的數據。具體步驟如下: 1.確定科目余額表中“利潤分配”或“未分配利潤”科目的余額。這個科目通常用于記錄企業的盈利或虧損。 2.今年的虧損 = 科目余額表中“利潤分配”或“未分配利潤”科目的本年累計借方發生額。 3.去年的虧損 = 科目余額表中“利潤分配”或“未分配利潤”科目的上年同期借方發生額。
?閱讀? 18339
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財務報表中成本大過收入怕國稅局查嗎
艷子老師
??|
提問時間:01/12 20:34
#稅務師#
您好,如果是公司實際業務,是可以的
?閱讀? 687
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老師您好:圖表哪里有免費的,怎么都要會員
金金老師
??|
提問時間:01/12 20:30
#稅務師#
您好,你說什么圖標啊這個的
?閱讀? 781
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你好,老師,我想問下稅務局忽然打電話來,問我們廠房有沒租賃合同,但我只知道公司有對公支付,我想了解相關這方面相關知識,可以了解下嗎
郭老師
??|
提問時間:01/12 17:47
#稅務師#
先奪取禽獸的能量,你好,你們的廠房是租賃進來的嗎?如果是的話,那邊會要求你們提供租賃合同,房東沒有交房產稅、土地使用稅,你們單位需要承擔的。
?閱讀? 857
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定期定額9萬一個月,一個季度27萬,新公司,今年6月開業的,圖中有全年的銷項額度,辛苦老師們幫看看這個個體工商戶的經營所得稅是怎么計算的,怎么算的列出來,謝謝啦
蕾蕾老師LL
??|
提問時間:01/12 17:30
#稅務師#
同學你好,14700是自己填的嗎
?閱讀? 17831
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到12月份,本年利潤要結轉到利潤分配嗎?不管是否虧損
易 老師
??|
提問時間:01/12 17:28
#稅務師#
學員您好,是的,對的
?閱讀? 852
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老師,請問租賃合同印花稅,是出租方和承租方,雙方都要交的嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:01/12 17:24
#稅務師#
是雙方都要交的哈
?閱讀? 842
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請問老師,這筆分錄,影響2023年企業所得稅匯算清繳嗎?
棉被老師
??|
提問時間:01/12 17:19
#稅務師#
你好 跌價準備稅務是不認可的 估計要調增的哈
?閱讀? 821
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專票沒有單位可以抵扣嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/12 17:16
#稅務師#
你好,你說沒有單位是什么意思? 數量單位那里那個是嗎?
?閱讀? 870
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