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老師,老板甲公司的農(nóng)民工資用乙公司代發(fā),甲公司代申報(bào)個(gè)稅,乙公司計(jì)提工資做成本可以嗎?甲公司和乙公司的分錄怎么寫
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/15 21:23
#稅務(wù)師#
你好,根據(jù)你的描述,不可以由乙公司計(jì)提工資做成本。 甲公司 借:工程施工等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , 貸:其他應(yīng)付款—乙公司 乙公司,借:其他應(yīng)收款—甲公司,貸:銀行存款
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醫(yī)療器械企業(yè) 有自產(chǎn)自銷 有購進(jìn)銷售兩種方式 請(qǐng)問有什么優(yōu)惠政策 自己生產(chǎn),比如在增值稅方面,醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售免征增值稅。此外,企業(yè)購進(jìn)的國(guó)產(chǎn)高檔醫(yī)療器械在銷售后,可以按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的50%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,從而降低企業(yè)成本,這個(gè)文件號(hào)有嗎? 2.在企業(yè)所得稅方面,對(duì)于大型的骨科、放射科、射頻設(shè)備制造企業(yè),企業(yè)所得稅的稅率可以調(diào)低至較低比例, 這個(gè)稅率是多少,有知道文件號(hào)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行研發(fā)機(jī)構(gòu)采購設(shè)備增值稅政策的公告》 2.按照《企業(yè)所得稅法》等相關(guān)規(guī)定,公司在高新技術(shù)企業(yè)證書有效期內(nèi)享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。
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老師,我們是個(gè)體工商戶每個(gè)月有做員工工資申報(bào),后面開了對(duì)公賬戶給幾個(gè)員工繳納了社保,但是員工工資申報(bào)里面沒有這幾個(gè)繳納社保的員工,可以嗎
青老師
??|
提問時(shí)間:05/12 17:28
#稅務(wù)師#
你好; 不合理的;這樣會(huì)異常的; 比如你 繳納個(gè)稅是10個(gè)人; 你社保也得報(bào) 10個(gè)人 ;同步的;
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老師,準(zhǔn)備考稅務(wù)師,咱們有資料課件嗎?盜版也可以,便宜的
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/09 12:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)沒有盜版
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請(qǐng)問老師,民非企業(yè),計(jì)提業(yè)務(wù)招待費(fèi)的收入基數(shù),都包含什么的,我看了賬面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入有房租收入、其他業(yè)務(wù)收入:存款利息收入,營(yíng)業(yè)外收入?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/15 18:51
#稅務(wù)師#
有房租收入、其他業(yè)務(wù)收入
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老師,上面不是說提供餐飲的外賣按照餐飲服務(wù)嗎?下面餐飲企業(yè)賣點(diǎn)心怎么又是13%呢
稅法老師
??|
提問時(shí)間:07/01 17:15
#稅務(wù)師#
提供的餐飲外賣按照餐飲服務(wù),但是銷售的點(diǎn)心禮盒,銷售的是包裝好的成品,不是外賣了,按照銷售貨物適用13%稅率
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修路占用國(guó)有林場(chǎng)林地收取林地、林木補(bǔ)償,需要交稅嗎?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:06/30 16:35
#稅務(wù)師#
按老師個(gè)人的理解是需要交稅的
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老師,我想咨詢一下你,打比方說公司現(xiàn)在凈資產(chǎn)他有一千萬,然后他減掉了實(shí)收資本200萬,現(xiàn)在未分配利潤(rùn)有八百萬的話有三個(gè)股東大股東是法人占80%,其中兩個(gè)股東占20%的股權(quán),他們倆想要轉(zhuǎn)股出去員工代持,但是他們沒有錢交轉(zhuǎn)股個(gè)稅,可不可以公司先分紅后給他們等他們有錢交轉(zhuǎn)股個(gè)稅了再來轉(zhuǎn)股,比方說現(xiàn)在賬上800萬的未分配利潤(rùn)先分紅給這兩個(gè)股東50萬,交個(gè)20%的分紅個(gè)稅,然后分紅后賬上還有750萬未分配利潤(rùn),他這邊再來轉(zhuǎn)股的話,他兩個(gè)股東一共占20%,那他是不是又要按這個(gè)800萬減掉分紅走的50萬等于750萬的未分配利潤(rùn)所占的20%再交20%的個(gè)稅才能轉(zhuǎn)股。如果分紅只分給這兩個(gè)占20%的股東不分給占80%的法人股東可以嗎?現(xiàn)在面臨股東沒錢交轉(zhuǎn)股個(gè)稅,所以想先分紅再轉(zhuǎn)股[捂臉]
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:08/18 18:07
#稅務(wù)師#
您好!分紅的話公司是要把個(gè)稅扣除后再給股東的,第二次分紅是又要按照750萬的比例來交個(gè)稅的, 分紅只給20%股東,這個(gè)只要股東同意就可以的
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老師 這道題的答案是對(duì)的,但是答案紅框的里 是不有錯(cuò)呢?稿酬 稅率就是20% 勞務(wù)報(bào)酬才是20—40%的三級(jí)超額累進(jìn)預(yù)各率
木木老師
??|
提問時(shí)間:08/19 17:55
#稅務(wù)師#
你好,你這里答案錯(cuò)了,你理解的對(duì)的
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老師,請(qǐng)看圖片問題。答案是選C,為什么不選B呢
注會(huì)會(huì)計(jì)老師
??|
提問時(shí)間:12/08 10:42
#稅務(wù)師#
收到即征即退方式返還的增值稅,屬于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,并且是用于補(bǔ)償已發(fā)生的支出,應(yīng)于收到時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期損益(其他收益)。 應(yīng)該是計(jì)入其他收益的。
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請(qǐng)問我們經(jīng)營(yíng)范圍智能儀器儀表,能開電子元件嗎?
王超老師
??|
提問時(shí)間:02/03 08:14
#稅務(wù)師#
你好 可以的,這個(gè)是正常開發(fā)票的
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土建服務(wù)費(fèi)和措施項(xiàng)目費(fèi)可以開在一張發(fā)票里嗎,都在一份合同里
青老師
??|
提問時(shí)間:06/06 11:33
#稅務(wù)師#
你好; 1. 是的。 如果是你合同注明了明細(xì)金額的 和明細(xì)內(nèi)容的;分別去開票明細(xì)的
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為什么我用進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)減銷項(xiàng)稅額的合計(jì),不等于期末留底19萬多,減出來只有15萬多
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:06/15 17:39
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問您第二次期末留抵七萬多怎么計(jì)算得來的?
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老師,月末應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呢
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/04 15:24
#稅務(wù)師#
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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請(qǐng)問這個(gè)題目,抵押權(quán)已登記,乙可以對(duì)抗善意第三人,為什么不可以對(duì)丙呢?丙不是善意的嗎?
小天老師
??|
提問時(shí)間:03/19 18:07
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營(yíng)鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費(fèi)8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價(jià)100萬元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購人鞭炮一 批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為25萬元。本月領(lǐng)用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷售鞭炮產(chǎn)品,共取得零售銷售額129.95萬元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價(jià)為25萬元,最高不含稅售價(jià)為30萬元。其他資料:鞭炮的消費(fèi)稅適用稅率15%。請(qǐng)問企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅要不要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補(bǔ)交的消費(fèi)稅?
小鈴鐺老師
??|
提問時(shí)間:08/28 20:30
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好! 企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅,不需要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補(bǔ)交的消費(fèi)稅。 對(duì)于乙來說,收回已代收代繳消費(fèi)稅的消費(fèi)品后,直接銷售的不再征收消費(fèi)稅,加價(jià)銷售的應(yīng)計(jì)稅,同時(shí)減除已被代收代繳的消費(fèi)稅。
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老師您好,政府撥付給企業(yè)用于修路的專項(xiàng)資金,屬于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:09/16 15:03
#稅務(wù)師#
是的,屬于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,這個(gè)收入不交增值稅
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員工出差購買機(jī)票附帶的保險(xiǎn)費(fèi)需要計(jì)算交財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)印花稅嗎
趙老師
??|
提問時(shí)間:01/04 14:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不需要,因?yàn)樨?cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同不包括再保險(xiǎn)合同和貨物保險(xiǎn)費(fèi),而員工出差購買機(jī)票附帶的保險(xiǎn)費(fèi)屬于個(gè)人性質(zhì)的保險(xiǎn),不在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同范圍內(nèi)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個(gè)題目 我那么算為啥不對(duì)? 按照數(shù)字來看,可扣除的應(yīng)該是300*2*6%=36,為啥不乘按半年的6個(gè)月? 實(shí)際的利息算的6個(gè)月,為啥可扣除的算平均? 6是6個(gè)月利息,本金不變。那我理解為這種題目,月份只和實(shí)際的利息有關(guān),在用債資比算可扣除部分時(shí),只看本金和利息率?
周老師
??|
提問時(shí)間:09/05 16:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是這樣的,在計(jì)算債資比時(shí),債資比例=年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和,這里因?yàn)榻杩钇谙奘?個(gè)月,這6個(gè)月中每個(gè)月的平均債權(quán)投資都是3000,由于借款期限是6個(gè)月,那么年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和=3000*6,年度各月平均權(quán)益投資之和=300*12,那么得到債資比例=(3000*6)/(300*12)=5,不得扣除的借款利息=實(shí)際支付利息*(1-標(biāo)準(zhǔn)債資比/實(shí)際債資比)=3000*6%*50%*(1-2/5)=54(萬元),計(jì)算實(shí)際支付的利息時(shí),是要考慮借款期限為6個(gè)月,計(jì)算6個(gè)月的利息,所以是3000*6%*50% 這里的關(guān)鍵在于債資比的計(jì)算,并不是單純的只用金額去比,也是需要看具體借款期限的。如果說題目中借款期限為1年,那么計(jì)算出各月平均權(quán)益投資之和,然后乘以2乘以借款利率得到的就是可以扣除的利息了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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A、B、C都是一般納稅人,A從B處租入房屋建筑物。A將房屋建筑物劃了一小塊為C提供倉儲(chǔ)服務(wù)。一般納稅人提供電影放映服務(wù)、倉儲(chǔ)服務(wù)、裝卸搬運(yùn)服務(wù)、收派服務(wù)、文化體育服務(wù),可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅。假設(shè)A選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅。問題1:A只是劃了一小塊用作倉儲(chǔ)服務(wù),A就這一小塊業(yè)務(wù)可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?若可以,可開具專票嗎?問題2:B開給A的租賃發(fā)票A可以抵扣的嗎(A租入不是專用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目)?問題3:C取得的A開具的簡(jiǎn)易計(jì)稅專票可以抵扣嗎?
周老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:55
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 問題1:可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是不能開具專票的; 問題2:是可以抵扣的; 問題3:簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是不能開具專票的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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從2011年到2017年6月折舊是7.5年的折舊呀,答案怎么是6.5年不明白?
張老師
??|
提問時(shí)間:10/21 13:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 到17年底才是7年,現(xiàn)在是到17年6月30日,所以是6.5年 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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增值稅里技術(shù)開發(fā)免增值稅,軟件產(chǎn)品開發(fā)屬于技術(shù)服務(wù)?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:10/12 16:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 技術(shù)開發(fā)免征增值稅,但是單獨(dú)提供技術(shù)服務(wù)本身不免征 不屬于技術(shù)服務(wù),屬于軟件服務(wù),軟件服務(wù)是指提供軟件開發(fā)服務(wù)、軟件咨詢服務(wù)、軟件維護(hù)服務(wù)、軟件測(cè)試服務(wù)的業(yè)務(wù)行為 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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7月1日以后注冊(cè)新公司,注冊(cè)資本多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)繳足
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/20 14:47
#稅務(wù)師#
7月1日以后注冊(cè)新公司,注冊(cè)資本5年內(nèi)實(shí)繳
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發(fā)放現(xiàn)金股利有利于改善企業(yè)長(zhǎng)短期資金結(jié)構(gòu),這句話怎么理解
楊沛錦老師
??|
提問時(shí)間:04/24 09:09
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),發(fā)放現(xiàn)金股利會(huì)使得資產(chǎn)、所有者權(quán)益發(fā)生變動(dòng),是可以調(diào)整長(zhǎng)短期資金結(jié)構(gòu)的。一般會(huì)使資產(chǎn)和所有者權(quán)益同時(shí)減少,增加資產(chǎn)負(fù)債率
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@賈apple老師。我這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開交換機(jī)4臺(tái)*4250=17000嗎
apple老師
??|
提問時(shí)間:03/23 09:30
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,可以開的。 有 零售 這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍的
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這里題目:固定資產(chǎn) 為什么是按照12個(gè)月計(jì)算 不是按照11個(gè)月計(jì)算?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/20 15:20
#稅務(wù)師#
你好,長(zhǎng)投這里不是購進(jìn)新的規(guī)則,是當(dāng)月開始
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前期在開發(fā)公司上班,后成立建筑公司,成為建筑公司的法人,和前面上班的開發(fā)公司合作可以嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/14 18:04
#稅務(wù)師#
有風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)聯(lián)企業(yè) 認(rèn)為虛開發(fā)票
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請(qǐng)問老師,補(bǔ)充醫(yī)療的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
艷子老師
??|
提問時(shí)間:03/09 21:40
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣的
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請(qǐng)教一下老師,這個(gè)怎么調(diào)呢?這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表的收入這一欄沒有找到。 感謝解答~
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/10 17:22
#稅務(wù)師#
你在12月的增值稅主表里面找一下本年合計(jì)金額看一下 是不是對(duì)不上
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通常企業(yè)所得稅怎么算的
宋老師2
??|
提問時(shí)間:11/27 16:04
#稅務(wù)師#
你好!一般就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額乘以稅率
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