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維簡費是指什么?稅務師里的
易 老師
??|
提問時間:08/24 21:58
#稅務師#
同學您好,維簡費(又稱更新改造資金):從成本中提取,專項用于 維持簡單再生產的資金。
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老師,代理記賬公司申請下來執照后,需要到什么部門備案呢?
郭老師
??|
提問時間:08/22 22:43
#稅務師#
你好,你光有營業執照嗎?你有許可證書嗎?
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商混站自產混凝土用于廠區打地坪,怎么進行賬務處理及納稅申報
新新老師
??|
提問時間:08/14 16:33
#稅務師#
你好。接管理費用等科目,貸庫存商品。 不需要繳納稅款的。
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6月份計提所得稅72000元,申報時提示彌補虧損了,7月做賬,6月計提的所得稅怎么處理?
文文老師
??|
提問時間:08/03 16:38
#稅務師#
沖銷計提分錄,即做相反分錄
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老師您好,295題,投資成本是什么意思?入賬價值又是什么意思?我感覺我有點弄混淆了。求這道題的會計分錄
冉老師
??|
提問時間:07/30 17:07
#稅務師#
你好,學員,老師給你區別一下的 初始成本就是最開始購買的成本的,就是150+2 入賬價值,就是賬目價值的,就是對初始成本調整的
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請問老師,和員工簽訂的勞務合同,該怎么繳納個稅
一鳴老師
??|
提問時間:07/07 10:41
#稅務師#
你好,這個按勞務報酬申報個人所得稅,而且需要員工去稅局代開發票
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物業公司保潔部購垃圾桶,服裝做那個科目
金金老師
??|
提問時間:07/06 16:31
#稅務師#
您好,這個是計入到低值易耗品就行
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非債清償為什么是給付不當得利?
小天老師
??|
提問時間:07/04 16:14
#稅務師#
您好,您 不欠我錢,您還把錢給我,沒欠我錢,我拿到您的錢來路不明,這就是不當得利嘛
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某德國企業(實際管理機構不在中國境內)中國境內設立分支機構,2021年,該機構在中國境內取得設計收入400萬元。在中國境內培訓技術人員。取得德國支付的培訓收入600萬元。在境內取得與該分支機構無實際聯系的所得200萬元。在泰國取得與該分支機構無實際聯系的所得100萬元。因該分支機構會計核算不健全,稅務機關按收入總額核定其應納稅所得額,核定利潤率為20%。2021年度該德國企業應納企業所得稅為多少?
暖暖老師
??|
提問時間:06/19 18:21
#稅務師#
你好需要計算做好了發給你
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老師不太明白ab不就是解釋中的證劵和保險行業嗎?為何a可以實際扣,b選項不也是實際扣嘛?
羅雯老師
??|
提問時間:06/15 15:37
#稅務師#
保險企業發生與其經營活動有關的手續費及傭金支出,不超過當年全部保費收入扣除退保金等后余額的18%(含本數)的部分,在計算應納稅所得額時準予扣除;超過部分,允許結轉以后年度扣除?!?/a>
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老師 客戶轉了一筆錢15萬(稅金+代理費)銀行日記賬是要按照圖片一記還是按照圖片二記,圖一是我自己記得,可是財務非要我按照她的圖二的方式,可是按圖二記那這樣會不會給別人造成是應該有兩張銀行回單的錯覺
思頓喬老師
??|
提問時間:05/31 09:33
#稅務師#
你好,按照財務說的去做,是可以的,謝謝
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這個解析沒懂,非居民納稅人搞暈了,這是什么意思
羅雯老師
??|
提問時間:05/30 15:02
#稅務師#
您好,給你發了整理圖片,可以參考哈
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老師,這個題不確認收入么
小天老師
??|
提問時間:05/23 10:25
#稅務師#
您好,是的不確認收入 存貨抵債就是不是同銷售的,直接貸庫存商品的,這是債務重組準則的規定。公司用存貨償還債務就是以物抵債。但有一條,必須是債務方同意。當初公司欠債肯定記入了應付賬款科目,現在用存貨償還債務要借記應付賬款科目,貸記原材料—庫存商品—產成品科目。當然用存貨償還債務也算是銷售業務的發生,也是要繳納增值稅的
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建筑單位的噪音屬于工業噪音嗎
木木老師
??|
提問時間:05/21 20:13
#稅務師#
建筑單位的噪音的話,是屬于工業噪音的。
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老師,老板甲公司的農民工資用乙公司代發,甲公司代申報個稅,乙公司計提工資做成本可以嗎?甲公司和乙公司的分錄怎么寫
鄒老師
??|
提問時間:05/15 21:23
#稅務師#
你好,根據你的描述,不可以由乙公司計提工資做成本。 甲公司 借:工程施工等科目 , 貸:應付職工薪酬—工資 借:應付職工薪酬—工資 , 貸:其他應付款—乙公司 乙公司,借:其他應收款—甲公司,貸:銀行存款
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醫療器械企業 有自產自銷 有購進銷售兩種方式 請問有什么優惠政策 自己生產,比如在增值稅方面,醫療器械產品銷售免征增值稅。此外,企業購進的國產高檔醫療器械在銷售后,可以按照國家標準的50%抵扣進項稅額,從而降低企業成本,這個文件號有嗎? 2.在企業所得稅方面,對于大型的骨科、放射科、射頻設備制造企業,企業所得稅的稅率可以調低至較低比例, 這個稅率是多少,有知道文件號嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/15 11:54
#稅務師#
同學你好 1.《關于繼續執行研發機構采購設備增值稅政策的公告》 2.按照《企業所得稅法》等相關規定,公司在高新技術企業證書有效期內享受15%的企業所得稅優惠政策。
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老師,我們是個體工商戶每個月有做員工工資申報,后面開了對公賬戶給幾個員工繳納了社保,但是員工工資申報里面沒有這幾個繳納社保的員工,可以嗎
青老師
??|
提問時間:05/12 17:28
#稅務師#
你好; 不合理的;這樣會異常的; 比如你 繳納個稅是10個人; 你社保也得報 10個人 ;同步的;
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老師,準備考稅務師,咱們有資料課件嗎?盜版也可以,便宜的
樸老師
??|
提問時間:05/09 12:58
#稅務師#
同學你好 這個沒有盜版
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老師,上面不是說提供餐飲的外賣按照餐飲服務嗎?下面餐飲企業賣點心怎么又是13%呢
稅法老師
??|
提問時間:07/01 17:15
#稅務師#
提供的餐飲外賣按照餐飲服務,但是銷售的點心禮盒,銷售的是包裝好的成品,不是外賣了,按照銷售貨物適用13%稅率
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修路占用國有林場林地收取林地、林木補償,需要交稅嗎?
稅法老師
??|
提問時間:06/30 16:35
#稅務師#
按老師個人的理解是需要交稅的
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老師,我想咨詢一下你,打比方說公司現在凈資產他有一千萬,然后他減掉了實收資本200萬,現在未分配利潤有八百萬的話有三個股東大股東是法人占80%,其中兩個股東占20%的股權,他們倆想要轉股出去員工代持,但是他們沒有錢交轉股個稅,可不可以公司先分紅后給他們等他們有錢交轉股個稅了再來轉股,比方說現在賬上800萬的未分配利潤先分紅給這兩個股東50萬,交個20%的分紅個稅,然后分紅后賬上還有750萬未分配利潤,他這邊再來轉股的話,他兩個股東一共占20%,那他是不是又要按這個800萬減掉分紅走的50萬等于750萬的未分配利潤所占的20%再交20%的個稅才能轉股。如果分紅只分給這兩個占20%的股東不分給占80%的法人股東可以嗎?現在面臨股東沒錢交轉股個稅,所以想先分紅再轉股[捂臉]
丁小丁老師
??|
提問時間:08/18 18:07
#稅務師#
您好!分紅的話公司是要把個稅扣除后再給股東的,第二次分紅是又要按照750萬的比例來交個稅的, 分紅只給20%股東,這個只要股東同意就可以的
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老師 這道題的答案是對的,但是答案紅框的里 是不有錯呢?稿酬 稅率就是20% 勞務報酬才是20—40%的三級超額累進預各率
木木老師
??|
提問時間:08/19 17:55
#稅務師#
你好,你這里答案錯了,你理解的對的
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老師,請看圖片問題。答案是選C,為什么不選B呢
注會會計老師
??|
提問時間:12/08 10:42
#稅務師#
收到即征即退方式返還的增值稅,屬于與收益相關的政府補助,并且是用于補償已發生的支出,應于收到時直接計入當期損益(其他收益)。 應該是計入其他收益的。
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,金蝶軟件以前年度損益調整結轉本年利潤,我可以這樣調整嗎? 借:以前年度損益調整50 貸:應收賬款50 借:以前年度損益調整-50 貸:本年利潤-50 借:利潤分配—未分配利潤50 貸:本年利潤50
耿老師
??|
提問時間:10/10 14:28
#稅務師#
你好,通過以前年度損益調整科目的業務不結轉到本年利潤,直接結轉到直接結轉到未分配利潤
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為什么我用進項稅額的合計減銷項稅額的合計,不等于期末留底19萬多,減出來只有15萬多
玲竹老師
??|
提問時間:06/15 17:39
#稅務師#
您好 請問您第二次期末留抵七萬多怎么計算得來的?
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請問這個題目,抵押權已登記,乙可以對抗善意第三人,為什么不可以對丙呢?丙不是善意的嗎?
小天老師
??|
提問時間:03/19 18:07
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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某位于市區的鞭炮企業甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業務。2020 年11月發生以下業務: (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費8萬元,鞭炮企業甲無同類產品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價100萬元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業丙處購人鞭炮一 批,取得的增值稅專用發票注明的價款為25萬元。本月領用了80%用于繼續加工組合禮花彈。 (3)本月銷售鞭炮產品,共取得零售銷售額129.95萬元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業交換一臺生產設備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價為25萬元,最高不含稅售價為30萬元。其他資料:鞭炮的消費稅適用稅率15%。請問企業甲本月應交納的消費稅要不要考慮業務一收回后銷售需要補交的消費稅?
小鈴鐺老師
??|
提問時間:08/28 20:30
#稅務師#
同學,您好! 企業甲本月應交納的消費稅,不需要考慮業務一收回后銷售需要補交的消費稅。 對于乙來說,收回已代收代繳消費稅的消費品后,直接銷售的不再征收消費稅,加價銷售的應計稅,同時減除已被代收代繳的消費稅。
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老師您好,政府撥付給企業用于修路的專項資金,屬于非增值稅應稅項目嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:09/16 15:03
#稅務師#
是的,屬于非增值稅應稅項目,這個收入不交增值稅
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A、B、C都是一般納稅人,A從B處租入房屋建筑物。A將房屋建筑物劃了一小塊為C提供倉儲服務。一般納稅人提供電影放映服務、倉儲服務、裝卸搬運服務、收派服務、文化體育服務,可以選擇簡易計稅。假設A選擇簡易計稅。問題1:A只是劃了一小塊用作倉儲服務,A就這一小塊業務可以選擇簡易計稅嗎?若可以,可開具專票嗎?問題2:B開給A的租賃發票A可以抵扣的嗎(A租入不是專用于簡易計稅項目)?問題3:C取得的A開具的簡易計稅專票可以抵扣嗎?
周老師
??|
提問時間:05/24 11:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 問題1:可以選擇簡易計稅,簡易計稅方法是不能開具專票的; 問題2:是可以抵扣的; 問題3:簡易計稅方法是不能開具專票的。 祝您學習愉快!
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建筑服務差額計稅未做跨區域涉稅報告是不是就不能用差額計稅業務
趙老師
??|
提問時間:05/15 08:42
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 教材中沒有相關規定,老師查詢了相關政策,也沒有查到明確說未做跨區域涉稅報告的,就不能差額計稅 如果您工作中遇到的這個問題,建議以稅務局的意見為準 祝您學習愉快!
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