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老師你好,公司沒(méi)有交社保,還需要申報(bào)社保嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:43
#稅務(wù)#
公司沒(méi)有交社保,不需要申報(bào)社保
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工商年報(bào)里的納稅總額,是講2024年繳費(fèi)金額,而不是屬于2024年稅款的金額嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:38
#稅務(wù)#
你好,是的,按繳納的金額來(lái)算。
?閱讀? 60
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請(qǐng)問(wèn),高新技術(shù)企業(yè)在所得稅匯算清繳時(shí),研發(fā)費(fèi)用中的設(shè)備折舊費(fèi)10000元填列到研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表里后,資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表里的機(jī)械設(shè)備折舊額是50000元,這個(gè)5萬(wàn)含管理用設(shè)備,不止有研發(fā)設(shè)備,填完后,研發(fā)加計(jì)扣除表里金額與我賬上是一致的,選擇100%扣除,但為什么稅務(wù)局發(fā)消息說(shuō)這個(gè)研發(fā)折舊費(fèi)有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:37
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),你是真實(shí)情況
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老師,請(qǐng)問(wèn)全面一次性領(lǐng)獎(jiǎng)也會(huì)合并到個(gè)人所得稅匯算清繳里面計(jì)算嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:32
#稅務(wù)#
你好,你說(shuō)的年終獎(jiǎng)?
?閱讀? 23
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例如4月份的進(jìn)項(xiàng)不夠,5月份開(kāi)的進(jìn)項(xiàng) 報(bào)4月份稅的時(shí)候5月份開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)可以低4月份的稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:31
#稅務(wù)#
報(bào)4月份稅的時(shí)候5月份開(kāi)的進(jìn)項(xiàng),不可以低4月份的稅
?閱讀? 64
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)是在自然人扣繳端分類所得里申報(bào)嗎?這里填的是轉(zhuǎn)讓人還是受讓人?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:29
#稅務(wù)#
不是哦,自然人電子稅務(wù)局,用股東賬號(hào)密碼登錄。
?閱讀? 51
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轉(zhuǎn)讓股權(quán),具體是按照資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:29
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 所有者權(quán)益的數(shù)據(jù)
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標(biāo)識(shí)牌制作屬于勞務(wù)還是廣告服務(wù)類
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:27
#稅務(wù)#
若僅涉及加工、安裝等體力勞動(dòng)(如焊接、施工)。按勞務(wù)
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開(kāi)68萬(wàn)含稅金額的銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 需要交多少稅 怎么計(jì)算?一般納稅人
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:26
#稅務(wù)#
那么需要交增值稅=680000/1.13*0.13
?閱讀? 47
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老師,生產(chǎn)加工企業(yè),去年成立的公司,最近業(yè)務(wù)才開(kāi)始,之前一直都是建設(shè)廠房和設(shè)備之類的,他們總公司會(huì)計(jì)零申報(bào)的呢,也沒(méi)有建賬,只有手工記錄的流水賬,不過(guò)發(fā)票那些都在呢,我入職后建賬的話,日期要從公司成立開(kāi)始還是我接手開(kāi)始呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:25
#稅務(wù)#
建賬日期通常應(yīng)以公司成立當(dāng)月月末或下月初為準(zhǔn) 。依據(jù)相關(guān)規(guī)定,從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的納稅人應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起 15 日內(nèi)設(shè)置賬簿
?閱讀? 27
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老師,公司注冊(cè)資金減資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓都需要交哪些稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:24
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)如果有利潤(rùn),會(huì)涉及所得稅。 轉(zhuǎn)讓本身是印花稅。
?閱讀? 44
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稅務(wù)連續(xù)三年A級(jí)納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級(jí),企業(yè)三年都盈利,在哪里查3年A級(jí)納稅人
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:23
#稅務(wù)#
點(diǎn)擊“企業(yè)進(jìn)入”后,頁(yè)面進(jìn)入到系統(tǒng)主界面,點(diǎn)擊“涉稅查詢”。 點(diǎn)擊“涉稅查詢”后,點(diǎn)擊頁(yè)面左邊的“納稅信用查詢”。 點(diǎn)擊頁(yè)面左邊的“納稅信用查詢”后,右邊會(huì)彈出選擇框,點(diǎn)擊“納稅信用明細(xì)查詢”。 點(diǎn)擊“納稅信用明細(xì)查詢”后,選擇需要查詢信用等級(jí)的年度,選擇需要查詢信用等級(jí)的年度后,點(diǎn)擊頁(yè)面右邊的“查詢”,就可以看到企業(yè)的信用等級(jí)級(jí)別。
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老師,假如工資6000,社保500,個(gè)稅15,這個(gè)個(gè)稅15包含在工資6000里面,對(duì)嗎,工資6000假如是2月工資,3月發(fā)放,申報(bào)期是4月嗎,這個(gè)15是扣2月工資對(duì)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:21
#稅務(wù)#
你好,是的,是包括的。 是扣2月工資。
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老師:發(fā)現(xiàn)2017年以后開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)專票,沒(méi)抵扣,也沒(méi)入賬,怎么樣處理。
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:21
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)都超過(guò)五年內(nèi),也不能再追認(rèn)了
?閱讀? 41
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年報(bào)哪些項(xiàng)目可以調(diào)增交企業(yè)所得稅
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:19
#稅務(wù)#
所得稅匯算清繳需要調(diào)整的支出類項(xiàng)目 1.職工福利費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過(guò)實(shí)際發(fā)生的工資薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予扣除。超過(guò)部分作納稅調(diào)整處理,且為永久性業(yè)務(wù)核算。 2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)。企業(yè)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),不超過(guò)工資薪金總額2%的部分,準(zhǔn)予扣除。《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于工會(huì)經(jīng)費(fèi)企業(yè)所得稅稅前扣除憑據(jù)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2010年第24號(hào))規(guī)定,自2010年7月1日起,企業(yè)繳納的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi),要憑工會(huì)組織開(kāi)具的《工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入專用收據(jù)》在企業(yè)所得稅稅前扣除。 3.職工教育經(jīng)費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資總額8%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除,此時(shí)產(chǎn)生時(shí)間性差異,應(yīng)做納稅調(diào)增項(xiàng)目處理。 4.五險(xiǎn)一金。企業(yè)依照國(guó)務(wù)院有關(guān)主管部門(mén)或省級(jí)人民政府規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的“五險(xiǎn)一金”,準(zhǔn)予扣除;企業(yè)為投資者或者職工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),在國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)繳納的保險(xiǎn)費(fèi),準(zhǔn)予扣除。企業(yè)根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,為在本企業(yè)任職或者受雇的全體員工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、分別在不超過(guò)職工工資總額5%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分,在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)準(zhǔn)予扣除,超過(guò)部分,不予扣除。 5.利息支出。企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的下列利息支出,準(zhǔn)予扣除:(1)非金融機(jī)構(gòu)向金融機(jī)構(gòu)借款的利息支出、金融機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)存款利息支出和同業(yè)拆借利息支出、企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行債券的利息支出;(2)非金融機(jī)構(gòu)向非金融機(jī)構(gòu)借款的利息支出,不超過(guò)按照金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款利息計(jì)算的數(shù)額的部分;(3)企業(yè)從其關(guān)聯(lián)方接受的債券性投資與其權(quán)益性投資比例超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的利息支出,超過(guò)部分不得在發(fā)生當(dāng)期和以后年度扣除。債券性投資與其權(quán)益性投資具體比例是:金融企業(yè)5:1,其他企業(yè)2:1。 6.業(yè)務(wù)招待費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入(營(yíng)業(yè))收入的0.5%。同時(shí),要嚴(yán)格區(qū)分給客戶的回扣、賄賂等非法支出,對(duì)此不能作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)而應(yīng)直接作納稅調(diào)整。特別注意國(guó)稅函[2010]79號(hào)第八條規(guī)定,對(duì)從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)(包括集團(tuán)公司總部、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等),其從被投資企業(yè)所分配的股息、紅利以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入,可以按規(guī)定的比例計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額。 7.廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出。企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定外,不超過(guò)當(dāng)年銷售收入(營(yíng)業(yè))15%的部分,準(zhǔn)予扣除,超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除,產(chǎn)生時(shí)間性差異。 8.罰款、罰金、滯納金。(1)稅收滯納金是指納稅人違反稅收法規(guī),被稅務(wù)機(jī)關(guān)處以的滯納金,不得扣除,應(yīng)作納稅調(diào)增;(2)罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)務(wù)的損失是指納稅人違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,被有關(guān)部門(mén)處以的罰款,以及被司法機(jī)關(guān)處以的罰金和被沒(méi)收財(cái)務(wù),均屬于行政性罰款,不得扣除,應(yīng)作納稅調(diào)增。 9.捐贈(zèng)。企業(yè)發(fā)生的公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出,不超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予扣除,而非公益性捐贈(zèng)不得扣除,應(yīng)作納稅調(diào)增。
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請(qǐng)問(wèn)老師,圖片中是我司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍,客戶讓我司開(kāi)發(fā)票大類是屬于“交通運(yùn)輸設(shè)備”,我司確實(shí)做汽車零部件的,但是營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有“交通運(yùn)輸”設(shè)備,開(kāi)“交通運(yùn)輸”大類對(duì)我司有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
賀漢賓老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:16
#稅務(wù)#
有一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。雖然都屬于設(shè)備類,你現(xiàn)在稅控設(shè)備看看能不能選得到 如果選不到的話就不能開(kāi)交通設(shè)備了,如果是臨時(shí)性業(yè)務(wù)問(wèn)題不大,如果是經(jīng)常性業(yè)務(wù)的話,建議先更正經(jīng)營(yíng)范圍。
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職工薪酬(填寫(xiě)A105050)怎么埴寫(xiě)與個(gè)人所得申報(bào)有關(guān)系嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:13
#稅務(wù)#
工資金額 通常取個(gè)稅申報(bào)表工資數(shù)據(jù)
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老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個(gè)月銷項(xiàng)金額41500,開(kāi)多少比例的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)適合
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:13
#稅務(wù)#
若是新鮮蔬菜,可開(kāi)免稅稅率發(fā)票,不用交增值稅
?閱讀? 21
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老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人企業(yè)采購(gòu)食材(含各種輔料),然后賣給非納稅主體,作為企業(yè)在流通環(huán)節(jié)需要交納的稅有哪些?計(jì)稅依據(jù)分別是什么?如何操作?
李老師A
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:08
#稅務(wù)#
您好,同學(xué), 一般納稅人企業(yè)采購(gòu)食材賣給非納稅主體,在流通環(huán)節(jié)可能涉及以下稅種: 增值稅 計(jì)稅依據(jù):一般情況下,以銷售食材的不含稅銷售額為計(jì)稅依據(jù)。如果企業(yè)銷售的食材屬于蔬菜、部分鮮活肉蛋產(chǎn)品等,根據(jù)相關(guān)政策可享受流通環(huán)節(jié)免征增值稅政策,但需分別核算免稅貨物與應(yīng)稅貨物的銷售額,未分別核算的,不得享受免稅政策。對(duì)于不免稅的食材,應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 - 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 稅率,目前農(nóng)產(chǎn)品增值稅稅率為 9%,如果企業(yè)將食材用于加工成 13% 稅率的貨物,其購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品按照 10% 的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 操作:每月或每季度按照規(guī)定的申報(bào)期限,通過(guò)電子稅務(wù)局或前往稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳進(jìn)行納稅申報(bào),填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表,如實(shí)申報(bào)銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額等信息。 城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加 計(jì)稅依據(jù):以實(shí)際繳納的增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù)。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率根據(jù)企業(yè)所在地不同有所區(qū)別,市區(qū)為 7%,縣城、鎮(zhèn)為 5%,不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的為 1%。教育費(fèi)附加率為 3%,地方教育附加率一般為 2%。 操作:在申報(bào)增值稅時(shí),同時(shí)申報(bào)城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)根據(jù)申報(bào)的增值稅稅額自動(dòng)計(jì)算并征收。 印花稅 計(jì)稅依據(jù):如果企業(yè)簽訂了食材采購(gòu)合同和銷售合同,以合同上注明的金額為計(jì)稅依據(jù)。采購(gòu)合同和銷售合同適用的印花稅稅率一般為 0.03% 至 0.05%。 操作:在合同簽訂時(shí),按照合同金額計(jì)算應(yīng)納稅額,自行購(gòu)買(mǎi)印花稅票粘貼在合同上,并進(jìn)行劃線或蓋章注銷。也可以根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定,按月、按季或按年匯總申報(bào)繳納印花稅。
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養(yǎng)豬專業(yè)合作社代銷社員養(yǎng)的豬,開(kāi)免稅發(fā)票給買(mǎi)家,買(mǎi)家打來(lái)貨款,貨款可以直接打給社員嗎?如果直接打給社員,社員要交個(gè)稅嗎?合作社因?yàn)榇N社員的農(nóng)產(chǎn)品所得利潤(rùn)要繳納企業(yè)所得稅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:05
#稅務(wù)#
你好,代銷的話,可以打。社員不需要交個(gè)稅。 代銷是需要企業(yè)所得稅的。
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生產(chǎn)出口企業(yè),如果購(gòu)買(mǎi)非自產(chǎn)商品可以自行出口嗎,如果可以出口那可以享受自產(chǎn)免抵退一樣處理退稅嗎?如果不能采取方式有哪些呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:05
#稅務(wù)#
名稱與性能相同:外購(gòu)貨物與本企業(yè)生產(chǎn)的貨物名稱、性能相同,使用本企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)或境外單位或個(gè)人提供給本企業(yè)使用的商標(biāo),出口給進(jìn)口本企業(yè)自產(chǎn)貨物的境外單位或個(gè)人。 配套出口:與本企業(yè)所生產(chǎn)的貨物屬于配套出口,且出口給進(jìn)口本企業(yè)自產(chǎn)貨物的境外單位或個(gè)人的外購(gòu)貨物,符合以下條件之一: 用于維修本企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物的工具、零部件、配件。 不經(jīng)過(guò)本企業(yè)加工或組裝,出口后能直接與本企業(yè)自產(chǎn)貨物組合成成套設(shè)備的貨物。
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2024年管理費(fèi)多計(jì)了5萬(wàn),現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)減5萬(wàn),怎么調(diào)呢,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)呢,又怎么調(diào)賬呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 11:01
#稅務(wù)#
你好你如果是記錯(cuò)了,多做了5萬(wàn),你就應(yīng)該做紅字憑證沖減去更正之前的。季度申報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表。
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4.3新領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公戶還沒(méi)開(kāi),不稅務(wù)登記,會(huì)罰款嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 10:57
#稅務(wù)#
您好,一般不會(huì),到時(shí)有開(kāi)票,直接開(kāi)通就可以了
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印花稅根據(jù)什么申報(bào)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 10:55
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是屬于印花稅的應(yīng)稅合同才需要交。一般根據(jù)發(fā)生額或者合同金額
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老師好,一般納稅人可以給小規(guī)模公司開(kāi)3%普票建筑發(fā)票嗎,還是只能開(kāi)9%的專票
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/27 10:54
#稅務(wù)#
若是一般計(jì)稅,開(kāi)9%的普票即可
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老師 請(qǐng)問(wèn) 資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利潤(rùn)欄次的年初余額 與期末余額的差額 不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)欄次的金額。(本年未分配任何利潤(rùn))請(qǐng)問(wèn)這種情況是怎么發(fā)生的 一般情況不應(yīng)該是相等嗎?
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/27 10:52
#稅務(wù)#
你好,你看未分配利潤(rùn)的明細(xì)賬。 看期初與期末是不是有差額。
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老師,你好,稅務(wù)局打電話說(shuō)公司有個(gè)員工要退個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下怎么操作?
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/27 10:52
#稅務(wù)#
員工自行在個(gè)稅APP中操作匯算,完成退稅
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老師,您好,,預(yù)繳稅款是辦外經(jīng)證的時(shí)候交一次還是每次開(kāi)票都要預(yù)繳稅款?現(xiàn)在開(kāi)票還需要預(yù)繳稅款嗎?
家權(quán)老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/27 10:51
#稅務(wù)#
是每次開(kāi)票都要預(yù)繳稅款的
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你好老師,如果開(kāi)銷售專用發(fā)票,開(kāi)的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
劉艷紅老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/27 10:49
#稅務(wù)#
您好,收不回來(lái)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里面
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工商年報(bào)的從業(yè)人員,是不是就是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里的人數(shù)。
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/27 10:49
#稅務(wù)#
你好,按12月的人數(shù)就行。
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