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老師,解答一下,老師,我不懂
meizi老師
??|
提問時間:02/22 09:40
#稅務師#
你好; A是不允許稅前扣除 ; 所以不會選擇A ;CD 都是超過標準調增的; 不存在調減 ; 排除法選擇B
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外幣非貨幣性項目不是不產生匯兌損益嗎?怎么這還計算損益呢?有點矛盾
小王老師
??|
提問時間:10/05 12:46
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在財務會計中,外幣非貨幣性項目通常是以歷史成本計量的,這意味著在資產負債表日,這些項目應當按照交易發生日的即期匯率進行折算,因此不產生匯兌損益。這是因為非貨幣性項目的價值不直接受匯率變動的影響。 然而,在你提供的資料中,甲公司購入的股票被作為交易性金融資產核算。交易性金融資產是以公允價值計量的,并且其公允價值變動會直接影響當期的損益。因此,雖然外幣非貨幣性項目通常不產生匯兌損益,但在這種情況下,由于股票被分類為交易性金融資產,其公允價值的變動(包括匯率變動的影響)會導致損益的產生。 祝您學習愉快!
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老師,這個題目 我那么算為啥不對? 按照數字來看,可扣除的應該是300*2*6%=36,為啥不乘按半年的6個月? 實際的利息算的6個月,為啥可扣除的算平均? 6是6個月利息,本金不變。那我理解為這種題目,月份只和實際的利息有關,在用債資比算可扣除部分時,只看本金和利息率?
周老師
??|
提問時間:09/05 16:44
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是這樣的,在計算債資比時,債資比例=年度各月平均關聯債權投資之和/年度各月平均權益投資之和,這里因為借款期限是6個月,這6個月中每個月的平均債權投資都是3000,由于借款期限是6個月,那么年度各月平均關聯債權投資之和=3000*6,年度各月平均權益投資之和=300*12,那么得到債資比例=(3000*6)/(300*12)=5,不得扣除的借款利息=實際支付利息*(1-標準債資比/實際債資比)=3000*6%*50%*(1-2/5)=54(萬元),計算實際支付的利息時,是要考慮借款期限為6個月,計算6個月的利息,所以是3000*6%*50% 這里的關鍵在于債資比的計算,并不是單純的只用金額去比,也是需要看具體借款期限的。如果說題目中借款期限為1年,那么計算出各月平均權益投資之和,然后乘以2乘以借款利率得到的就是可以扣除的利息了。 祝您學習愉快!
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假設收取啤酒黃酒以外的酒類,包裝物押金113元(假設消費稅稅率20%) 收到押金費時:其他應付款貸方113;計提消費稅和增值稅:其他應付款借方33;未逾期,要退還時,怎么做分錄,金額時多少?
衛老師
??|
提問時間:07/23 20:24
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 一、正常到期收回包裝物在包裝物正常到期收回時,如果未發生損壞或丟失,并且之前收取的押金需要退還,會計分錄如下:退還押金時:借:其他應付款——包裝物押金 貸:銀行存款二、逾期未退還的包裝物押金處理如果包裝物到期后未能及時收回,且押金成為逾期未退還狀態,根據相關法規及會計準則,此時的押金應視為企業的營業外收入。會計分錄如下:確認逾期未退押金為營業外收入時,需扣除應繳稅金:借:其他應付款——包裝物押金 貸:營業外收入(扣除應繳稅金后的凈額) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(按包裝物適用稅率計算) ——應交消費稅(如果包裝物涉及消費稅)祝您學習愉快!
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營改增之后發生橋匝、一二級公路,是9%嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:11/08 16:23
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 按照以下規定: 一級二級公路,收費單位會開具收費公路通行費增值稅電子普通發票,票面上的可能是3%或是9% 橋、閘通行費發票,仍舊是按照5%抵扣。 (一)準予抵扣的進項稅額 憑票抵扣 從銷售方取得的增值稅專用發票 含稅控機動車銷售統一發票 適用稅率或征收率 從海關取得的進口增值稅專用繳款書 適用稅率,不用征收率 取得原件的單位抵扣 從境外單位或個人處購進勞務、服務、無形資產、不動產,取得的完稅憑證 適用稅率,不用征收率 +書面合同、付款證明、境外對賬單或發票 收費公路通行費增值稅電子普通發票 2018年1月1日起可抵扣 旅客運輸增值稅電子普通發票 2019年4月1日起可抵扣 計算抵扣 免稅農產品銷售發票或收購發票 進項=買價×9%或10%扣除率 橋、閘通行費發票 進項=發票金額÷(1+5%)×5% 航空運輸電子客票行程單 進項=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9% 鐵路車票 進項=票面金額÷(1+9%)×9% 公路、水路等其他客票 進項=票面金額÷(1+3%)×3% 祝您學習愉快!
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期末留抵稅額計算中, 國內旅客運輸服務增值稅電子普通發票能計入進項構成比例的分子里嗎?
衛老師
??|
提問時間:10/15 08:42
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以的。 祝您學習愉快!
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對外投資取得的利息收入、股利收入 屬于什么收入,有分錄嘛?
暖暖老師
??|
提問時間:04/22 10:43
#稅務師#
你好,屬于投資收益這里
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我花錢買的課怎么這么多問題,啥都沒有
東老師
??|
提問時間:03/21 11:18
#稅務師#
您好,您這個是什么情況?
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市場上有甲、乙兩種證券。甲證券未來可能的收益率及概率分布如下:收益率為10%的概率為40%;收益率為5%的概率為60%。乙證券的預期收益率為10%,標準離差為3%。則下列說法中,正確的是()。 A.甲證券的風險高于乙證券的風險 B.甲證券的風險小于乙證券的風險 C.甲證券的風險等于乙證券的風險 D.無法判斷甲、乙證券風險的大小
小天老師
??|
提問時間:03/19 08:23
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師,發給部門團隊的獎金,部門自己支配,這個可以稅前扣除嗎?
艷子老師
??|
提問時間:01/04 11:45
#稅務師#
您好, 有發票是可以的
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工會經費沒認定稅種可以不交嗎?
東老師
??|
提問時間:01/02 07:00
#稅務師#
您好,沒有認定可以不用繳納的
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老師,這個題目麻煩做下。
微微老師
??|
提問時間:12/20 22:24
#稅務師#
您好,這個B是正確的答案
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老師,這個題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 11:57
#稅務師#
你好,甲煤礦本月應繳納資源稅=2400×7%+(1520-800×7%÷5%)×5%=188
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老師 我現在找工作,一個是天健會計師事務所,一個是馳遠天合稅務師事務所,不知道該怎么選擇,都是做助理,我有中級會計師證和研究生證。希望老師給我些建議,謝謝老師!
木木
??|
提問時間:12/19 23:25
#稅務師#
同學你好。事務所的工作大多都是從助理做起。稅務師事務所現在好多也做審計工作,反正事務所的這條路大多都是干幾年以后跳企業。你大概說一下兩個事務所的工作內容、業務范圍和種類。
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小規模納稅人按月申報繳納增值稅,月度銷售額超過10萬是超過部分征還是全額征
樸老師
??|
提問時間:11/22 15:58
#稅務師#
同學你好 這個是全額征收
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老師個人書立的動產不用交印花稅,那不動產呢
冉老師
??|
提問時間:10/02 21:14
#稅務師#
你好,一般是不用繳納的
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老師,您好!這題不是非法出售嗎?怎么又C選項呢?
小天老師
??|
提問時間:09/27 22:53
#稅務師#
您好, 這題的選項能截圖一下么
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老師,簽訂建筑工程承包合同,有合同管理人、發包人、承包人三方,是不是三方都要繳納印花稅?
逝水流痕老師
??|
提問時間:09/26 09:29
#稅務師#
同學您好,一般建筑工程承包合同中的甲方和乙方繳納也就是發包人、承包人
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支付個人去稅務局給我們代開的技術服務費。支付時要代扣個人所得稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:09/25 13:12
#稅務師#
同學,你好 一般企業代扣代繳個稅
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老師,這題第四問怎么做出來的?為什么不用扣業務一的進項稅額?
云苓老師
??|
提問時間:08/31 17:08
#稅務師#
購進的原材料生產免稅產品的,不能抵扣進項
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語音總結在哪里可以聽
艷子老師
??|
提問時間:08/30 15:26
#稅務師#
您好, 這個需要問下客服,是他們負責這塊
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老師 我們公司買車了 被人給我們開了發票 比如12萬,然后我們首付款4萬 剩下的8萬貸款,然后首付款我們一直也沒付錢,剛好他們承諾要反向租賃我們這輛車,租金剛好是四萬 ,然后雙方就是說這個四萬就是相互抵消應收應付了 ,我想問一下這個有沒有稅務風險呀
金金老師
??|
提問時間:08/24 10:33
#稅務師#
您好,這個等于說,應收應付這倆抵消了是吧
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建材公司車輛維修費有2萬多能進費用嗎老師
東老師
??|
提問時間:08/15 13:49
#稅務師#
您好,真實發生大業務嗎?
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遺囑繼承人喪失繼承權或受遺贈人喪失受遺贈權;這是法定繼承的適用范圍.那意思是如果繼承人把被繼承人弄死了,喪失了遺囑繼承權,還能喲法定繼承權呢?
東老師
??|
提問時間:08/11 12:31
#稅務師#
您好, 這個是在做題嗎
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房地產企業繳納的人防費計入哪個科目?
新新老師
??|
提問時間:08/09 15:06
#稅務師#
開發成本-前期工程費科目 “ 您好,人防費建議計入開發成本-前期工程費科目
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老師,這題,我感覺 之前做過,是合并后的企業對合并前的賬務承擔連帶責任??怎么這里選A,那個連帶責任是哪個點?
小林老師
??|
提問時間:07/25 13:05
#稅務師#
您好,就是合并后主體對合并前承擔連帶責任
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老師,季度超過30萬需要做未交增值稅然后結轉嗎
文文老師
??|
提問時間:07/06 14:43
#稅務師#
季度超過30萬需要做未交增值稅然后結轉
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老師我想問問,這個應收賬款為什么要×50%
小林老師
??|
提問時間:06/28 11:28
#稅務師#
您好,是因為變動成本率是50%
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這里對利潤總額的影響,為什么這樣算?收入是300,為什么不是300+85呢?
小畢老師
??|
提問時間:06/07 22:51
#稅務師#
您好,正在為您解答
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您好 老師員工市內出差的每天一百元的出差補助 需要和工資一起發放申報個稅嗎 還是說可以和報銷一起 發放 不申報個稅
新新老師
??|
提問時間:06/06 17:02
#稅務師#
記差旅費 不記個稅 不報的
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