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老師, 這個地方運費價稅分離為什么除1+13%,而不是9%
張老師
??|
提問時間:07/09 10:32
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 因為運費被視為價外費用,其稅率應與所銷售貨物的稅率保持一致。如果貨物適用13%的稅率,那么運費的稅率也是13%。因此,在進行價稅分離時,應使用13%的稅率。 祝您學習愉快!
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丙對汽車的所有權是在什么時候成立的
郭鋒老師
??|
提問時間:11/09 17:36
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: “按約定由丙直接向甲請求返還該汽車”這句話表明是指示交付,丙此時產生所有權。 祝您學習愉快!
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期末留抵稅額計算中, 國內旅客運輸服務增值稅電子普通發票能計入進項構成比例的分子里嗎?
衛老師
??|
提問時間:10/15 08:42
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以的。 祝您學習愉快!
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您好老師,圖片是八套題卷四的第74題,減去50是什么
小王老師
??|
提問時間:08/24 13:07
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 技術轉讓所得是1000-400=600萬元,其中500萬元免征企業所得稅,100萬元減半征收企業所得稅,要按照25%的稅率計算,所以100*50%=50應該從總的應納稅所得額中剔除。 祝您學習愉快!
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老師,請問一下,這個印花稅,不就是不含稅收入+抵扣的不含稅進項之和,來按合同的3/萬來交,我沒懂,我們會計這下面一欄是什么意思,2.5/萬不是營業賬薄嗎?只有實收資本和資本公積發生變化才交,這里他填了數,但最終也沒影響到交稅的金額?
蛋蛋老師
??|
提問時間:01/12 15:51
#稅務師#
親愛的同學您好,下面一行是企業所得稅,和印花稅沒有關系。應納稅所得額是負數,所以應納稅額為0
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1)銷售自行開發的軟件產品,取得不含稅銷售額260萬元,提供軟件技術服務,取得不含稅服務費35萬元。 (2)購進用于軟件產品開發及軟件技術服務的材料,取得增值稅專用發票,注明金額30萬元,稅額3.9萬元。 (3)員工國內出差,報銷時提供標有員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,注明票價2.18萬元、民航發展基金0.12萬元。 (4)轉讓2010年度購入的一棟寫字樓,取得含稅收入8700萬元,該企業無法提供寫字票樓發票,提供的契稅完稅憑證上注明的計稅金額為2200萬元。該企業轉讓寫字樓選擇按照簡易計稅方法計稅。根據資料,回答下列問題: 求該公司當期可抵扣的進項稅額。
王盛老師
??|
提問時間:01/04 17:38
#稅務師#
進項2=3.9萬,進項3=2.18/1.09*0.09=0.18萬,其他是銷項稅額
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老師,公司自建或者購買一棟樓,一部分用于辦公一部分用于員工宿舍一部分出租給其他公司做飯堂,涉及到的稅分別有哪些?應該怎么處理?
一鳴老師
??|
提問時間:12/18 16:56
#稅務師#
這個可以全額抵扣增值稅的
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老師,A.B兩家子公司,A.B工資合并在A公司發放并申報,A公司都給記成本了,但B每月將工資款轉到A公司,兩家均掛往來科目,現在A公司可以開服務費發票給B公司嗎?這樣A做收入,B做費用?(1-12合并在12月份一起開會有稅務風險嗎?)
郭老師
??|
提問時間:12/11 14:49
#稅務師#
可以的,可以這么做的。金額大嗎?金額大的話有風險。
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老師:請問一下這個題目,不是四技是免稅的嗎?什么技術咨詢?
金金老師
??|
提問時間:09/21 10:29
#稅務師#
您好,技術咨詢的話,是相當于提供人員人力資源的咨詢,這種,也是屬于技術的
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老師這題目解析減600是啥意思??
冉老師
??|
提問時間:09/01 09:18
#稅務師#
你好,學員,老師給你列示一個詳細版本的 應納稅額=[3000(收入總額)-400(不征稅收入)-1800(扣除項目)-500(技術轉讓免稅所得)]×25%-[(900-200-500)]×25%÷2(技術轉讓所得減免的所得稅額)=50(萬元)。技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業所得稅
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這個第3點說要把非居民企業取得的不含稅所得換算為含稅所得。那第18題為什么又要把含稅的換算為不含稅的呢。
金金老師
??|
提問時間:09/01 10:21
#稅務師#
您好,因為如果是計算國內應繳納的增值稅的話,需要先計算出不含稅的才可以
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老師,題目是某縣城,城市維護建設稅是5%,為什么解析是7%
郭老師
??|
提問時間:08/29 08:30
#稅務師#
寫錯了 納稅人所在地為市區的,稅率為7%、 納稅人所在地為縣城、鎮的,稅率為5%、
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請問這題第五問怎么做啊?
暖暖老師
??|
提問時間:08/25 15:36
#稅務師#
你好這個題目的答案是C對嗎
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該房產持有期間為5年2個月 土地增值稅的扣除項目=420×(1+5×5%)+12+0.315+1=538.315(萬元)老師這一步沒看明白
暖暖老師
??|
提問時間:08/16 12:33
#稅務師#
你好請把題目完整發一下
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搞混了 什么時候是計算按月小于10萬元免征的啊 這題為什么是直接60萬/1+5% *5%,是小規模嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:08/06 10:38
#稅務師#
這個題目的計算公式就是60/1.05*0.05,出租2016.4.30前取得房產,按5%
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請問c選項計算匯兌損益時為什么不包括關稅?d選項償還時為什么與31日即期匯率比較?
一休哥哥老師
??|
提問時間:08/02 10:06
#稅務師#
因為關稅和增值稅 是通過人民幣來交稅的
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請問老師,這段話,一做題就出錯,記不住,有什么技巧嗎?
丁小丁老師
??|
提問時間:07/08 12:46
#稅務師#
您好!增量就是和2019年那個起點對比增加的 存量就是起點那個留抵,你再理解下
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老板不懂,銷售額1000萬,100萬開票900萬不開票,電費100萬的用量大約1萬元左右,開票開了1000萬用電量10萬元,怎么辦,怎么做賬合適
青老師
??|
提問時間:06/13 11:25
#稅務師#
你好;你是什么類型 的公司; 意思是部分開票; 部分不開票; 那你是不是全部都報稅費了嗎
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你好 請問下 外貿企業 國內購買A產品 ,然后委托了B企業貨代報關出口 1、假如貨款無法收回外貿企業怎么做賬 2、支付的運費用如何做賬(貨款無法的前提下)
青老師
??|
提問時間:06/06 11:38
#稅務師#
你好 1; 走壞賬處理的; 你走 借信用減值損失貸壞賬準備 ;借壞賬準備貸應收賬款 2. 記入銷售費用 -運費
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請問第二點如何理解?麻煩舉例說明一下,謝謝
悶悶
??|
提問時間:06/01 13:05
#稅務師#
換入資產未來給企業帶來的現金流入現值比換出資產未來給企業帶來的現金流入現值要高,并且高的金額要相對較大,這樣才能說明交換是具備商業實質的,不然交換的意義就不在了
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工程類錨桿屬于那種類型的分類發票
一鳴老師
??|
提問時間:05/29 11:40
#稅務師#
這個錨桿是屬于貨物按銷售貨物的大類開
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老師,23年所得稅的政策是怎么樣?
小林老師
??|
提問時間:05/27 13:03
#稅務師#
您好,小微企業統一企業所得稅稅率5%
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現代服務費在匯算清繳里期間費用明細中能填在哪個項目里
艷子老師
??|
提問時間:05/11 14:37
#稅務師#
您好,現在第30行其他里面就可以了
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老師, 這題,農產品用于深加工成飲料,那么當初應該是按照10%計算抵扣的進賬,轉出時也應該按照10%來計算才對是吧? 答案按9%計算是不對的,您認為呢?
小天老師
??|
提問時間:05/10 12:33
#稅務師#
您好,自2019.4.1起,農產品的抵扣稅率是9%了,不是10%了
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請問老師,本題第(3)問中,運輸合同印花稅稅率為啥不是萬分之三呢? 第(4)問,問出租的房產應繳納房產稅,為答案啥把出租前的房產稅也算進去了呢?
輝輝老師
??|
提問時間:10/29 00:38
#稅務師#
勤奮的同學你好,這里用的是老稅率,因為新稅率今年7月份實施,出租的房產的房產稅并不是說的出租后的房產稅,這里不是強調時間節點,而是要算這個房屋整個的房產稅,這里說的是2021年全年的意思,同學理解老師的意思嗎
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融資性售后回租服務中說的“以收取的全部價款和價外費用(不含本金),扣除對外支付的借款利息(包括外匯借款和人民幣借款利息)、發行債券利息后的余額為銷售額”,這里的“不含本金”是怎么理解?
稅法老師
??|
提問時間:10/19 11:38
#稅務師#
收取的全部價款和價外費用不含之前購買的金額
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老師這題怎么理解,不會做,求解
稅法老師
??|
提問時間:07/02 08:50
#稅務師#
2015年的20、2017年的20、2018年的20、2019年的30,共計90萬元可以彌補2014年的虧損100,彌補完了之后還剩下10,超過5年了不能再彌補了。然后2021年的95萬元彌補2016的40和2020的20虧損之后,需要繳納企業所得稅=(95-40-20)*25%=8.75萬元
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老師,這題正確答案為什么不能選D,錯在哪里。D和A選項的表述是一樣的
法律老師
??|
提問時間:10/05 16:13
#稅務師#
選項D是針對“凍結”,這里是“法律另有規定除外”,D中說“法律、行政法規另有規定”,是錯誤的。
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子公司準備注銷,賬上欠款母公司20萬,子公司將無法返還母公司20萬,直接轉注冊資本金。母公司的其他應收款_子公司20萬收不回,母公司該如何進行賬務處理?(之前未掛股權投資,以借款名義)
一鳴老師
??|
提問時間:07/14 09:31
#稅務師#
20萬是否屬于增資還是在原實收資本之內?
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老師,您好,公司收到的專票是不是可以認證抵扣的時候再記賬,專票可以跨年記賬嗎?
鄒老師
??|
提問時間:02/06 12:02
#稅務師#
你好,可以先入賬,之后再認證的。 而不是 證抵扣的時候再記賬。 專票可以跨年記賬
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