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老師 這個34題怎么計算
金金老師
??|
提問時間:05/24 17:23
#稅務師#
您好,請問題目是在哪里呢
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請問下少報了個12月份的無票收入,我是在第四季度申報表里面改還是在匯算清繳里面改?
金金老師
??|
提問時間:05/23 22:13
#稅務師#
您好,匯算清繳就可以
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老師, 那個做了應交稅費應交增值稅 可以后面是免稅 我要怎么做分錄
郭老師
??|
提問時間:05/22 18:47
#稅務師#
借應交稅費應交增值稅 貸營業外收入
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老師您好!工地上勞務報酬怎么申報?在扣繳端報個稅了還需要代開發票嗎
青老師
??|
提問時間:05/10 11:01
#稅務師#
你好; 這個是 勞務費; 需要個人代開發票給你; 同時代扣個稅的; 是的
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老師,賬面庫存商品比實際多很多怎么調整呢 ,金額很大怎么調整, 實際庫存有的送人,有的不知道原因, 如果有出貨進老板個人賬戶的 都怎么處理呢
劉倩老師
??|
提問時間:04/10 09:27
#稅務師#
您好,您這個是稅務賬處理還是自己內部核算
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老師 二氧化碳屬于資源稅范圍么
易 老師
??|
提問時間:12/04 14:00
#稅務師#
學員您好,是的,對的二氧化碳屬于資源稅范圍
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老師問下這題個稅怎么算的
朱朱老師
??|
提問時間:07/15 16:30
#稅務師#
您好計算過程如下 (18000*12+800*5-1000*12-60000-200*4)*20%-16920=12520
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老師委托加工,由受托方提供材料材料及加工費沒有明確區分,按照承攬合同繳納印花稅,現在承攬合同稅率和材料采購合同稅率分別是多少呢?
青老師
??|
提問時間:07/28 15:07
#稅務師#
你好; 1. 現在是萬分之三; 承攬合同 2; 采購合同是萬分之三
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老師,你好,我單位是一個集團公司下屬的小公司,但是從外面看和總公司沒有任何關系的,就是小公司的前期的資金都是從總公司來的,占了往來其他應付款上,這樣稅務要按分紅20%收稅,怎么處理這個賬?
青老師
??|
提問時間:06/09 14:09
#稅務師#
你好 ; 那就走往來科目即可 ; 這個不會涉及20%個稅的 ; 你們是公司之間的
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稅務師學習,是先看p1學還是p2學
青老師
??|
提問時間:06/22 11:09
#稅務師#
你好; 可以先看學習稅務一
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從政府取得的土地,是不能抵扣進項稅的,是不?
樸老師
??|
提問時間:09/05 10:23
#稅務師#
沒有專票是不能抵扣的
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為啥這題里頭,抵免限額還要加上境內虧損的部分,平時在算抵免限額的時候只要考慮境外稅前的所得額即可,幫忙解釋下
稅法老師
??|
提問時間:12/09 11:51
#稅務師#
外盈可以補內虧,用境外所得彌補境內虧損以后應納稅所得額為0,不需要繳納企業所得稅,所以抵免限額是0
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請老師查看引用問題,我想理解:可以如此支付的原因是什么?謝謝!
易 老師
??|
提問時間:01/31 17:18
#稅務師#
同學您好,一般簽三方委托付款協議
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不是按折價款繳納契稅嗎
金金老師
??|
提問時間:09/08 09:48
#稅務師#
您好,折價款的意思是雙方都是房屋交換才行,你這個是房屋交換債務
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請問老師,單位為食品銷售公司,銷售肉、肉制品 凍鴨子為啥開票是專票9%,我記得出售肉制品 有增值稅優惠政策
青老師
??|
提問時間:11/08 14:04
#稅務師#
你好; 出售肉制品是 免增值稅的 ; 你們如果放棄了免稅了開專票就是按9%
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小規模和一般納稅人銷售不動產的稅率
新新老師
??|
提問時間:10/09 20:08
#稅務師#
小規模5% 一般納稅人銷售不動產的稅率9%
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老師您好,政府撥付給企業用于修路的專項資金,屬于非增值稅應稅項目嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:09/16 15:03
#稅務師#
是的,屬于非增值稅應稅項目,這個收入不交增值稅
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以融資租賃方式買設備的可以入固定資產嗎?融資公司開回來的發票是租貸款 這樣情況能入固定資產嗎?
易 老師
??|
提問時間:06/30 12:55
#稅務師#
你好,可以的, 沒問題 ,執行小企業準則可以這樣
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員工出差購買機票附帶的保險費需要計算交財產保險印花稅嗎
趙老師
??|
提問時間:01/04 14:39
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不需要,因為財產保險合同不包括再保險合同和貨物保險費,而員工出差購買機票附帶的保險費屬于個人性質的保險,不在財產保險合同范圍內。 祝您學習愉快!
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外幣非貨幣性項目不是不產生匯兌損益嗎?怎么這還計算損益呢?有點矛盾
小王老師
??|
提問時間:10/05 12:46
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在財務會計中,外幣非貨幣性項目通常是以歷史成本計量的,這意味著在資產負債表日,這些項目應當按照交易發生日的即期匯率進行折算,因此不產生匯兌損益。這是因為非貨幣性項目的價值不直接受匯率變動的影響。 然而,在你提供的資料中,甲公司購入的股票被作為交易性金融資產核算。交易性金融資產是以公允價值計量的,并且其公允價值變動會直接影響當期的損益。因此,雖然外幣非貨幣性項目通常不產生匯兌損益,但在這種情況下,由于股票被分類為交易性金融資產,其公允價值的變動(包括匯率變動的影響)會導致損益的產生。 祝您學習愉快!
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一般納稅人購進已稅農產品并銷售,從小規模納稅人處取得征收率3%的增值稅專用發票,以專用發票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額,這里的專用發票上注明的金額是含稅金額還是不含稅金額
范老師
??|
提問時間:08/14 11:32
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 專用發票上注明的金額是不含稅金額。 祝您學習愉快!
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老師,寵物飼料稅率不是13個點嗎
衛老師
??|
提問時間:06/16 09:28
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是9%哈。寵物飼料產品不屬于免征增值稅的飼料,應按照飼料產品9%的稅率征收增值稅。 祝您學習愉快!
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請問這道題城建稅的計稅依據為什么只有消費稅和免抵稅額,增值稅為什么不算?
周老師
??|
提問時間:11/09 20:44
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 因為(1)計算出來的應納增值稅為0,所以不需要將增值稅作為計稅基數。 祝您學習愉快! 翻譯 搜索 復制
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老師,題目出自 稅務師 涉稅服務實物 免費題庫--模擬試題(一)中的綜合分析題第1題,圖三紅線劃出的 500+5÷(1+13%)分別代表什么?謝謝
周老師
??|
提問時間:11/05 20:51
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 500是產品捐贈視同銷售:直接向某農村小學捐贈成本為400萬元的自產商品一批,企業作出如下處理(已知該批商品不含稅市場價值500萬元) 5是包裝物押金滿1年了,要確認收入。審核“其他應付款”科目時發現,收取的2021年9月份的出租包裝物押金5萬元。 祝您學習愉快!
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老師:這個半年內不是應當撤銷嗎?
范老師
??|
提問時間:10/23 21:34
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這個清償的時候不是在半年內的,這里受理破產是在11月7日,半年內應該是5月7日開始算。但是5月6日清償的,并不在半年內的。 祝您學習愉快!
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老師,可以抵扣的增值稅不用調整么?老師,50萬不用繳稅么,它不是相當于收入么??老師,在算捐贈支出的時候,需要用到會計利潤,會計利潤在題目當中需要調整的,在算會計利潤時以調整后的會計利潤為基數么?
范老師
??|
提問時間:10/15 11:41
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 抱歉,老師沒理解您的疑問,麻煩您把您的問題具體描述一下,提供一下完整的題目內容,方便老師針對您的問題進行解答謝謝。 祝您學習愉快!
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期末留抵稅額計算中, 國內旅客運輸服務增值稅電子普通發票能計入進項構成比例的分子里嗎?
衛老師
??|
提問時間:10/15 08:42
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以的。 祝您學習愉快!
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紅線處,2018和2019年都算了,為什么不加上2020年半年的?
范老師
??|
提問時間:07/24 11:29
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 20年9月1日出售了此投資,當年的不用補計提,這部分會直接體現在處置損益中。 祝您學習愉快!
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新設立企業領取由市場監督部門核發加載法人和其他組織統一社會信用代碼的營業執照后,無須再次進行稅務登記 不進行稅務登記如何進行后期的稅務處理?
趙老師
??|
提問時間:06/28 20:49
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 三證合一后無需再次進行稅務登記,不再領取稅務登記證,但是還需去稅務局辦理稅務登記,即核稅,企業核稅完成之后,要每個月按時報稅,若無經營,也需要0申報,并于每年6月30日之前做好上一年度的企業年檢公示工作,不然會被納入工商局黑名單。 祝您學習愉快!
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老師,做完賬之后檢查一定要注意檢查些什么
楊艷紅老師
??|
提問時間:06/15 16:01
#稅務師#
1、首先檢查會計帳的現金和銀行的余額與出納帳的現金和銀行余額是否一致。 2、可以根據科目余額表來檢查自己的哪些科目是否做錯,例如:該在借方科目的余額必須得在借方,該結轉的制造費用科目沒余額的就必須的沒余額等等。 3、檢查工資、福利費是否分配入成本費用科目,折舊是否計提,檢查損益類科目是否全部結轉完畢,其余額應為0
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