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老師,15.16這兩個里面調增調減的,職工福利調增20,上年結轉的未扣完的職工教務經費調減的10,不是應該都在附表A105050職工薪酬里填列,最后不應該是合并是調增10,填在調增里嗎,這邊怎么分開填的啊
言-老師
??|
提問時間:02/23 23:18
#稅務師#
分開填是在工資薪酬那張表里需要分別填,截圖的這個表是匯總表
?閱讀? 985
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這幾個稅計入成啊的會計分錄?
耿老師
??|
提問時間:02/23 21:10
#稅務師#
進口關稅、耕地占用稅、車輛購置稅在發生當期會**計入相關資產的成本,并且在以后各期分攤扣除**。 具體來說,這些稅費的會計處理方式如下: 1. **進口關稅**:當企業進口商品或原材料時,需要支付的關稅會被計入該商品或原材料的采購成本中。這意味著關稅成為資產成本的一部分,而不是在當期直接作為費用扣除。隨后,隨著商品的銷售或使用,這部分成本會在利潤表中逐步分攤確認為費用。 2. **耕地占用稅**:企業在占用耕地進行建設時需繳納的稅費,同樣計入相關固定資產的原值中。隨后,通過折舊的方式在固定資產的使用期限內逐期分攤扣除。 3. **車輛購置稅**:購買車輛時支付的購置稅會計入車輛的初始成本。在車輛的使用壽命內,這部分稅費會隨著車輛折舊而逐期分攤到各期成本中。 綜上所述,這種會計處理方法有助于更準確地反映資產的成本,并在其使用期內合理分配成本。這樣做可以避免在購置資產的當期因大額稅費而導致的利潤波動,從而實現成本和收益的匹配原則。
?閱讀? 811
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江蘇的電子稅務局 稅種認定信息里 沒有稅率這一欄怎樣設置把稅率這一欄體現出來
小天老師
??|
提問時間:02/23 20:54
#稅務師#
您好,這個不是自己設置的,我也是江蘇的企業,稅率都是有的,是季報還是月度申報這些信息
?閱讀? 948
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我的全年一次性獎金是23年12月27發放的,那申報退稅的時候24年可以申報嗎,個稅app上現實的23年獎金是在24年一月份上
張老師
??|
提問時間:02/23 20:04
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是可以的 祝您學習愉快!
?閱讀? 1673
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白酒為什么可以,住宿為什么不可以,住宿不是郵政、電信、現代服務、生活服務里的一項嗎?
小天老師
??|
提問時間:02/23 18:16
#稅務師#
您好,本題是所得稅,您說生活服務是增值稅。 (一)加計抵減政策的基本規定 1.加計抵減的適用范圍: 自2023年1月1日至2023年12月31日,允許生產性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納稅額。 生產性服務業納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。 2023年1月1日至2023年12月31日,允許生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額。 生活性服務業納稅人是指提供生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。
?閱讀? 989
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E選項應從什么意思?
小天老師
??|
提問時間:02/23 18:10
#稅務師#
您好,出題老師漏寫了“自獲利年度起”
?閱讀? 975
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農機購置補貼是否免企業所得稅,是否算不征稅收入
夢瑤老師
??|
提問時間:02/23 17:36
#稅務師#
不免,并入利潤總額申報企業所得稅
?閱讀? 930
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請問老師,2023年成本,已經做到成本里了,但是發票,在2024年取得的發票,進項稅怎么處理。
夢瑤老師
??|
提問時間:02/23 17:28
#稅務師#
借:進項 貸:成本費用科目
?閱讀? 969
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老師 有中級,是進稅務師事務所上班好還是會計師事務所上班好,今年35歲。
夢瑤老師
??|
提問時間:02/23 17:10
#稅務師#
稅務師事務所上班較好
?閱讀? 950
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老師您好,請問附件這道題第2問答案,最后兩行,投資收益在借方,損失500萬,為什么要調增2000萬
小天老師
??|
提問時間:02/23 17:01
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 905
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去年暫估的人工成本,今年1月份發了沒有那么多成本,要怎么填?要補稅嗎
言-老師
??|
提問時間:02/23 15:39
#稅務師#
你好,把去年多暫估沖銷,今年的正常入賬處理的,匯算清繳的時候把沒有的成本做納稅調整
?閱讀? 958
?收藏? 0
老師好,請問這題的(2)不是應該確認100的遞延所得稅負債嗎
暖暖老師
??|
提問時間:02/23 15:18
#稅務師#
資產賬面價值1800 計稅基礎是……1700+200=1900
?閱讀? 865
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老師,所得稅匯算清繳,企業免征的增值稅,這個營業外收入,在一般企業收入明細表中,具體填在營業外收入的哪欄?
若素老師
??|
提問時間:02/23 14:11
#稅務師#
你好是的,填寫在這里可以的。
?閱讀? 973
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公司是一般納稅人,采用一般計稅,銷售外購使用過的農用挖機,可以免征增值稅嗎?若不能,銷售稅率是多少?
范老師
??|
提問時間:02/23 13:50
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是不能免征增值稅的,增值稅稅率為13%. 祝您學習愉快!
?閱讀? 739
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老師您好!這里怎么修改呢?原來是5%
郭老師
??|
提問時間:02/23 13:32
#稅務師#
你好,你看一下你這個項目地是在哪里啊?
?閱讀? 807
?收藏? 0
這是個啥意思呀,為什么僅限于居民企業
木木
??|
提問時間:02/23 13:32
#稅務師#
同學你好,是非貨幣性資產只能投資國內企業,就是這個意思,沒有啥具體原因,就是法律規定。
?閱讀? 858
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這個公式的本質含義是什么
小樣兒demo
??|
提問時間:02/23 13:29
#稅務師#
就是吸收方式符合特殊性稅務處理條件時,合并方甲企業可以享受被合并方乙企業未彌補虧損的虧損限額是多少
?閱讀? 869
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賬面成本肯定不含增值稅,那運費既然含到賬面成本里,不就是原材料成本了嗎,為什么還單獨再拿出來?
冉老師
??|
提問時間:02/23 13:12
#稅務師#
你好,榮幸 因為管理不善,進項稅不能抵扣,就是企業的損失了
?閱讀? 1064
?收藏? 4
增值稅和所得稅非正常損失一樣嗎
暖暖老師
??|
提問時間:02/23 12:58
#稅務師#
你好,是的這里是不一樣的
?閱讀? 886
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這題銷項進項分別是多少
王 老師
??|
提問時間:02/23 12:25
#稅務師#
進項是1.3*90%+0.26*70%你好,你好稍等
?閱讀? 836
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老師,這個異地預繳應該是5%呀,為啥是1呢?怎么修改呢?項目編號和項目名稱地址用填寫嗎
宋老師2
??|
提問時間:02/23 12:03
#稅務師#
你好!你是什么業務要異地預交
?閱讀? 756
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公司應交稅費是要看借方還是貸方?
文文老師
??|
提問時間:02/23 11:59
#稅務師#
公司應交稅費是要看 貸方
?閱讀? 910
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老師,2023年的獎金24年2月份發放的,我申報個稅怎么申報所屬期選擇哪個?
郭老師
??|
提問時間:02/23 10:47
#稅務師#
你好,所屬期選擇二月份兒,今年三月份申報。
?閱讀? 939
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二級明細已經增加99,繼續增加怎么處理。編碼多少。例如122199,之后在增加怎么增加
若素老師
??|
提問時間:02/23 10:17
#稅務師#
好,咱要是達到了最佳編碼幾次那就增加不了了。
?閱讀? 888
?收藏? 0
E選項企業所得稅可扣,增值稅不可扣?
金金老師
??|
提問時間:02/22 21:33
#稅務師#
您好,這個的話,這個所得稅是可以扣除的,增值稅不行
?閱讀? 933
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公司有個人專門負責采買,先是她墊的資金,采購的物品有發票的從公司基本戶報銷給她個人賬戶,合規嗎?因為還籌建期,采購的東西比較多,一個月會有好多筆。
金金老師
??|
提問時間:02/22 21:29
#稅務師#
您好,這個的話,是可以的,正常是允許的
?閱讀? 1092
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關鍵企業不是需要先確定債資比嗎?
丁小丁老師
??|
提問時間:02/22 18:34
#稅務師#
您好! 電子公司的實際稅負不高于境內關聯方,不需要考慮債資比的限制;
?閱讀? 906
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一次性收取三年租金,增值稅和所得稅確認時間一樣嗎?
陳陳陳老師
??|
提問時間:02/22 17:24
#稅務師#
你好,確認時間不同,增值稅是開票當月全部確認,所得稅需要按照租賃期分攤確認
?閱讀? 1057
?收藏? 4
老師,考稅務師的,稅法一跟二有啥區別
宋生老師
??|
提問時間:02/22 17:19
#稅務師#
你好!稅法一主要是企業所得稅,稅法二主要是個人所得稅,是分了稅種的
?閱讀? 1523
?收藏? 6
老師,D選項中,宣告不是不做賬務處理嘛?
小天老師
??|
提問時間:02/22 17:01
#稅務師#
您好,作為投資方是沒有分錄的,因為沒有收到,但被 投資方有分錄的,確認應付股利這個負債
?閱讀? 862
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