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機械加工費怎么開成 *勞務*加工費?
一鳴老師
??|
提問時間:07/12 10:54
#稅務師#
就是這個稅目哈,屬于加工修理修配勞務大類
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供應商贈送了4臺設備,像這種全額折扣的 單價和金額都是零的 又想體現數量金額的 怎么入賬比較好
郭老師
??|
提問時間:07/10 20:42
#稅務師#
這個是自己使用的嗎?如果是的話,借固定資產貸營業外收入。
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老師,請問這兩句話有什么區別,謝謝
小天老師
??|
提問時間:07/10 15:38
#稅務師#
您好,上面是加處罰款不服,沒說原罰款的事,下面對2項不服(原罰款和加處罰款)
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在雙務合同中,債權人得以免除對待給付義務,什么意思?
小天老師
??|
提問時間:07/06 22:43
#稅務師#
您好,債權人也欠債務人的錢,雙方相互欠債,債權人說這錢不用還了,相互債務相抵了 在雙務合同中,債權人免除對待給付的義務;對待給付已經完成的,可依不當得利的規定請求返還。
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賣酒的商貿公司也要按購銷合同交印花稅對嗎老師
金金老師
??|
提問時間:07/06 13:50
#稅務師#
您好,對的,是這個意思的
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境外公司收取的軟件使用費需要繳納印花稅嗎 境外公司收取的芯片設計費需要繳納印花稅嗎
王超老師
??|
提問時間:07/06 14:43
#稅務師#
你好 如果應稅憑證是在中國境外書立,在中國境內使用的,相關單位和個人應當依照印花稅法規定,繳納印花稅。
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暫按3%征收率計算簡易計稅是什么意思,暫按
思頓喬老師
??|
提問時間:07/04 22:30
#稅務師#
你好 按照3%去計算,謝謝
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一次性的租金增值稅是按收款全額征稅,企稅是分攤到月計稅是嗎
易 老師
??|
提問時間:06/17 23:14
#稅務師#
學員朋友您好,按季度繳稅的話,按季度計提
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注冊會計師 會計,債務重組,金融資產和非金融資產怎樣區分,有哪些常用的科目
丁小丁老師
??|
提問時間:06/14 23:31
#稅務師#
您好!金融資產就是金融工具準則規范的那些,四大類
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金銀首飾是按全額記收入,按差額算增值稅?
易 老師
??|
提問時間:06/11 14:05
#稅務師#
同學您好,學員您好,是的,對的
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老師, 我在家幫忙做賬,可是只有發票,收據那些,沒有任何人簽字的 ,審批單 只有發票 可以入賬嗎
新新老師
??|
提問時間:06/09 14:25
#稅務師#
你好,可以入賬的,然后經手人簽一下字。
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兩種籌劃方案是否合理,計算是否錯誤,題目是否合理?
溫涼老師
??|
提問時間:06/07 22:22
#稅務師#
你好 方案一計算錯誤,還要考慮折舊抵稅 方案二是每年支出420 2022年支出420可扣除再加計扣除75% 支出成本是420-抵稅額420*175%*15%=420-110.25 2023和2024年成本420-420*200%*15%=294
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老師 這個7題怎么計算,
薛薛老師
??|
提問時間:05/29 14:52
#稅務師#
尊敬的學員您好! 未在我國境內設立機構場所的非居民企業,從我國取得的利息所得,以收入全額為應納稅所得額;上述利息所得應納企業所得稅=(200+10)x7%=14.7
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其他應收款要轉到成本里才能稅前扣除吧
金金老師
??|
提問時間:05/20 11:53
#稅務師#
您好,對的,是這個意思的
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稅收滯納金做在了稅金及附加里面,導致第四季度的利潤增加,后在匯算清繳時,在納稅調整明細表里調增后,利潤總額減少,彌補虧損明細表利潤也是減少,年度財務報表要不要減少,怎么處理呢
樸老師
??|
提問時間:05/19 13:03
#稅務師#
同學你好 按照調整后的填寫
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老師:不太明白A選項,不是糧食嗎?不應該是9%的低稅率,為何是按13%?
向陽老師
??|
提問時間:05/17 17:35
#稅務師#
銷項稅額為500×9%+200÷(1+9%)×9%=61.51 答案是有問題的
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承包了一項建樓工程,用的甲方資質,工資表從公戶走了半年的賬了,對方會計沒跟我要過工資表,他是怎么報的個稅,她的這種做飯將來稅務局會不會查賬
秦楓老師
??|
提問時間:07/03 06:21
#稅務師#
第一句話工資表都走了半年 第二句沒問你要過工資表 請問第一句的工資表怎么發的?
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單位跟房東個人租房,房東個人可以申請跟稅局代開專票嗎?還是說只能開具普票? 如果可以開具專票的話,專票上面的進項可以進行抵扣嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:10/07 10:27
#稅務師#
房東可以代開專票,但是,要交增值稅的.收到專票當然可以抵扣
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196老師可以幫忙畫一下T字賬解決一下嗎?
冉老師
??|
提問時間:06/03 21:02
#稅務師#
你好,學員,這個可以文字發送出來題目嗎,以便老師更好的為你解答
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老師,存量留底退稅使用哪幾個行業
易 老師
??|
提問時間:11/20 13:25
#稅務師#
財政部、稅務總局6月7日發布公告,將此前規定的制造業等行業按月全額退還增值稅增量留抵稅額、一次性退還存量留抵稅額的政策范圍擴大至批發和零售業、農林牧漁業、住宿和餐飲業、居民服務修理和其他服務業、教育衛生和社會工作、文化體育和娛樂業等七大行業企業。對符合條件的批發零售業等行業企業,可以自2022年7月納稅申報期起向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額、一次性退還存量留抵稅額。
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第18題,向購買方收取的代墊運費,意思就是購買方墊付的運費,那運費為什么不可以是價外費用呢?謝謝
小菲老師
??|
提問時間:09/04 11:55
#稅務師#
同學,你好 是墊付的,這個錢不是你承擔的,你相當于代付
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為什么只有卷煙批發企業直接由總機構繳納消費稅稅,且不用批準,其他的要分別在各自機構所在地,或者經批準,由總公司納稅
魯老師
??|
提問時間:10/04 23:22
#稅務師#
愛思考的同學,你好 因為根據稅法相關規定,卷煙批發企業的機構所在地,總機構與分支機構不在同一地區的,由總機構申報納稅。老師個人理解因為針對卷煙批發環節要加征一道消費稅,所以直接規定總機構申報納稅。但是具體考量還是以稅務局為準,針對考試的話,建議同學根據規定掌握即可~
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某公司(增值稅一般納稅人)9折銷售一批價值10萬的商品(增值稅稅率為13%):(1)銷售額和折扣額都注明在一張發票上。 (2)折扣額另開一張發票。要求:分別計算2種情況的增值稅稅額是多少。
青老師
??|
提問時間:12/15 09:20
#稅務師#
你好1. 折扣在同一個發票上面 ; 按10萬 *90% /1.13*13% =增值稅金額 ; 2. 不在上面 ;按10萬 /1.13*13% =增值稅金額
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某公司2021年購進市區一處房產,2021年5月1日用于投資聯營,投資期3年,當年取得固定收入160萬元,房產原值3000萬元,扣除比例30%,2021年應納房產稅(?。┤f元。(增值稅采用簡易辦法計算) A.26.69 B.29.7 C.21.2 D.44.4 A 以房產投資聯營,取得固定收入,不承擔聯營風險,視同出租。 應繳納房產稅=3000×(1-30%)×1.2%×4÷12+160÷(1+5%)×12%=26.69(萬元) 這里為什么沒有按照月份進行計算呢?
玲竹老師
??|
提問時間:11/19 20:28
#稅務師#
您好 當年取得固定收入160萬元 題目按年給的租金 不需要算月份了
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非執業稅務師需要每年繼續教育和年檢嗎?
小王老師
??|
提問時間:11/25 10:45
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 非執業稅務師不需要每年進行注冊申請,但需要參加繼續教育。具體是否需要年檢,請咨詢稅務師協會。 祝您學習愉快!
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請問 74題中 第一個事項中的-10萬塊錢,這是哪里來的,什么意思?
范老師
??|
提問時間:10/22 19:19
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是債務重組損失,是倒擠的,您看看第一個分錄就明白了 祝您學習愉快!
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2 ) 將 上 月 購 人 的 化 工 原 料 發 往 乙 企 業 ( 一 般 納 稅 人 ) 加 工 高 檔 化 妝 品 乙 企 業 按 規 定 代 收 代 繳 了 消 費 稅 550.59萬元。 ( 3 ) 將 委 托 乙 企 業 加 工 的 高 檔 化 妝 品 收 回 后 , 其 中 5 % 用 于 繼 續 加 工 成 套 化 妝 品 ; 94 % 通 過 各 直 播 帶 貨 平 臺 ( 一 般 納 稅 人 ) 銷 售 . 不 含 稅 銷 售 額 為 600 萬 元 ; 1 % 無 償 贈 送 給 帶 貨 主 播 試 用 。 請問計算甲企業消費稅的時候,為什么抵扣的是550.59*(94%+5%),這5%不是未銷售嗎,也能按生產領用抵扣?
張老師
??|
提問時間:10/21 11:53
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 5%用于繼續加工成套化妝品此處將委托加工收回的高檔化妝品5%用于繼續加工成套化妝品,屬于連續生產,準予按生產領用數量抵扣已納的消費稅 祝您學習愉快!
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你好老師,這個個人購買養老金,可以按1.2全額扣除嗎?適用的是什么政策
周老師
??|
提問時間:10/14 23:01
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,稅二教材239頁,個人向個人養老金資金賬戶的繳費,按照12000元/年的限額標準,在綜合所得或經營所得中據實扣除。 祝您學習愉快!
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老師,這人廣宣費基礎含其他業務收入嗎?
衛老師
??|
提問時間:05/20 18:24
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:是的,一般是需要包含其他業務收入的。祝您學習愉快!
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老師,貸款合同繳納印花稅是多少稅點
小鎖老師
??|
提問時間:07/11 21:19
#稅務師#
您好,貸款合同,是萬分之0.5 這個稅率
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