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老師,剛收到一個公司,個稅只能看到申報的金額,明細看不了,是登入自然人電子稅務局看嗎?
小愛老師
??|
提問時間:05/14 19:40
#稅務#
您好,是登陸自然人電子稅務局(扣繳端)
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確定無法收回的其他應收賬款 怎么處理
董孝彬老師
??|
提問時間:05/14 19:39
#稅務#
您好,先計提的,①計提壞賬準備時: 借:信用減值損失 貸:壞賬準備 (2)壞賬損失的相關處理 ①發生壞賬損失時的賬務處理 借:壞賬準備貸:應收賬款
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我是一家商品經銷企業,一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發票也未抵扣進項稅,現在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡易計稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡易計稅按3%征收呢?
郭老師
??|
提問時間:05/14 19:31
#稅務#
按照下面的政策來,如果是小汽車的話是2013年8月1號以前的可以簡易
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老師,請問下報年報利潤表時,有個本期數據和累積數據,怎么填寫呢?是1月到12月的周期
郭老師
??|
提問時間:05/14 19:31
#稅務#
你好,本期和本年累計都是一到十二月份
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您好,我們是貿易公司。出口企業進賬發票勾選多久之后可以申請出口退稅呢
董孝彬老師
??|
提問時間:05/14 19:28
#稅務#
您好,下月,出口企業進賬發票勾選,確認無誤且符合退稅政策,在次月增值稅納稅申報期內可申請出口退稅
?閱讀? 30
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一般納稅人,在申報增值稅時能不能選擇小微企業?
Fenny老師
??|
提問時間:05/14 19:26
#稅務#
你好,增值稅申報分為一般納稅人和小規模。 同學說的是企業所得稅里面的小微企業吧。
?閱讀? 43
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我是一家商品經銷企業,一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發票也未抵扣進項稅,現在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/14 19:22
#稅務#
您好,這個車是2009年以前購買的才有這個優惠的哦
?閱讀? 39
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老師這道題我理解有點費勁 存貨實際成本和可變現凈值熟低計量,但是這道題得存貨實際成本沒有扣除存貨跌價準備 也就是530和450比較,我的理解算出來是470和350比較直接用余額去和可變現凈值比較,是我理解的有問題嗎
樸老師
??|
提問時間:05/14 19:13
#稅務#
存貨期末按成本與可變現凈值孰低計量,這里 成本 是賬面余額,不是扣除跌價準備后的金額。本題中期末存貨賬面余額為530萬元(600 + 430 - 500 ),可變現凈值為450萬元(520 - 70) 。計算跌價準備時,要考慮期初余額及本期轉出情況,期初余額60萬元,本期轉出50萬元(60×500÷600),余額10萬元,應有余額80萬元(530 - 450),所以應補提70萬元(80 - 10) 。你混淆了賬面余額和賬面價值概念
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老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣東西,總價就五六千塊錢,這個開發票,我可以開*教具一套,單價5000元,對吧?
郭老師
??|
提問時間:05/14 19:12
#稅務#
就是整體使用嗎?還是可以單個使用的如果是單個使用的,需要開具體的明細。
?閱讀? 50
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老師,請問申報個人所得稅的詳細流程是什么呀,新員工怎么做信息采集呀
樸老師
??|
提問時間:05/14 19:04
#稅務#
準備申報資料: 身份證明:準備好有效的身份證、護照等身份證件。 收入證明:如工資單、銀行流水、勞務報酬合同、稿酬發票等能證明收入來源和金額的材料。 專項扣除證明:包括子女教育、住房貸款利息、贍養老人等專項扣除項目的相關證明。 其他相關證明:捐贈憑證、退稅憑證等可能影響應納稅額的材料。 選擇申報方式: 手機 APP 申報:下載并登錄 “個人所得稅” 手機 APP 進行申報,方便快捷,適合大多數納稅人。 電子稅務局網站申報:在電子稅務局的官方網站上申報,功能較為全面,可進行更復雜的申報操作。 紙質申報:前往稅務局大廳領取紙質申報信息表格進行填報,一般適用于不熟悉電子申報或有特殊情況的納稅人。 填寫申報表:根據所選申報方式,按系統提示或表格要求如實填寫個人所得稅申報表,內容包含個人基本信息、收入情況、稅前扣除項目等。以常見的綜合所得年度匯算申報為例,如果選擇 APP 申報,進入 “綜合所得年度匯算” 業務,可選擇 “預填服務”(系統自動預填部分信息)或 “自行填寫”,然后按指引逐步完成。 核對信息并提交:填寫完成后,仔細核對所填信息是否準確、完整,確認無誤后提交申報表。 繳納稅款:提交申報表后,稅務系統會生成電子繳款書或申報回執,按其指引在規定期限內完成稅款繳納。繳納方式有網上銀行、手機銀行、支付寶、**等電子支付方式,也可前往銀行窗口辦理。 新員工信息采集流程 登錄系統:打開自然人電子稅務局(扣繳端),可選擇賬號密碼登錄或掃碼登錄。 進入人員信息采集界面:在首頁左側的 “代扣代繳” 欄,點擊 “人員信息采集” 模塊。 添加人員: 點擊 “添加” 按鈕。 根據實際情況選擇 “境內人員” 或 “境外人員”,以 “境內人員” 為例。 按要求錄入新入職員工相關信息,標 “*” 的內容為必填項,如證件類型、號碼、姓名、手機號碼等基本信息。 任職受雇從業類型選擇 “雇員”,若該員工為當年首次入職,“入職年度從業情形” 可選擇為 “當年首次入職學生” 或 “當年首次入職其他人員”,這樣辦理扣繳申報時,累計減除費用系統會自動按照當年度的累計月份數計算。 錄入完畢并確認無誤后點擊 “保存”。 報送數據: 點擊復選框選擇需報送的人員信息。 點擊 “報送” 按鈕,將數據發送至稅務端驗證。 查看 “人員信息報送結果” 彈窗,若提示為 “報送成功” 即采集成功,點擊 “保存” 按鈕保存信息,或點擊 “關閉” 完成申報。 也可點擊 “模版下載”,下載人員信息采集模板,按填寫規則填寫模板后,點擊 “導入文件”,完成批量導入
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老師好,我們公司呢從6月份開始暫停營業,怎么在稅務局申請暫停營業備案?暫停營業的公司還需要進行納稅申報嗎?謝謝
樸老師
??|
提問時間:05/14 18:54
#稅務#
市場主體歇業無需向稅務機關報告,只需向登記機關備案。 歇業期間需依法履行納稅義務,但可簡并所得稅申報,如企業可調整預繳申報期限,個體戶可按次申報資源稅(不含水資源稅)等。不過,非正常戶在解除非正常狀態前,不適用簡化申報方式
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5月報的個稅是五月份發放四月份的工資嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 18:49
#稅務#
您好,是的,就是這樣的
?閱讀? 246
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老師你好,自然人股東發生股權轉讓,注冊資本5 0萬,轉讓20%給另外一個股東,股權價格以0元轉讓,股權轉讓當月企業未分配利潤為722611,這種情況需要交稅嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/14 18:45
#稅務#
您好,稅務局不同意0元的,要交個稅的,未分配利潤為正時,轉讓價不能低于 投入本錢+未分配利潤*份額, 新股東印花稅=轉讓價*0.05%*50% (小微企業減半優惠) 老股東印花稅=轉讓價*0.05%*50% (小微企業減半優惠) (個人)老股東個稅=(轉讓價-原投入本錢-轉讓價*0.05%*50%)*20% (公司)老股東的投資收益并入利潤總額交所得稅
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稅務打電話讓自查研發費用加計扣除是否合規,我們利潤表上的研發費用大于所得稅申報表上的,原因是房租計入了研發費用但沒加計扣除。稅局說以后還會有人工核實。讓我們自查看是不是加計扣除符合規定,如果常規性升級就不符合我們領導說不是常規性升級。我們將研發人員的人員人工費用進行了加計扣除,稅務查研發費用加計扣除的話,我除了準備好研發費用輔助賬,還需要準備什么呀,稅務會讓我拿出東西證明研發人員的真實性嗎
樸老師
??|
提問時間:05/14 18:40
#稅務#
項目立項文件:立項申請書、立項決議等,說明研發項目的背景、目標、計劃等,證明項目是企業有組織、有計劃開展的研發活動 。 項目計劃書:包括研發內容、技術路線、時間進度安排等,體現項目的技術創新性和可行性 。 結題報告:若項目已完成,需提供結題報告,闡述項目成果、技術指標完成情況等,證明項目確實開展且達到預期或有階段性成果 。 證明研發人員真實性 人員勞動合同:證明研發人員與企業存在勞動關系,是企業員工 。 工資發放記錄:銀行工資流水、工資單等,顯示研發人員實際領取工資情況,佐證其在企業工作并獲得報酬 。 社保繳納記錄:證明企業為研發人員繳納社保,進一步證實人員與企業的雇傭關系 。 崗位說明書或職責描述:明確研發人員崗位職責,體現其從事研發工作內容,與研發項目相關性 。 證明研發費用真實性 費用支出憑證:發票、合同、付款單據等,證明房租、設備采購、材料采購等研發費用真實發生 。 設備使用記錄:對于研發用設備,提供設備使用臺賬、運行日志等,證明設備用于研發項目 。 材料領用記錄:研發材料的領用單、出庫單等,記錄材料領用人、領用時間、領用數量等,證明材料用于研發 。
?閱讀? 18
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特聘專家每月都給發放固定稅后費用,是按照工資薪金申報個稅呢還是勞務報酬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 18:36
#稅務#
您好,這個是按勞務費來申報的
?閱讀? 56
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老師好,接到稅局通知讓在電子稅務局 申報關聯公司怎么辦?申報了會有什么影響?
霞霞老師
??|
提問時間:05/14 18:32
#稅務#
您好!如果有關聯公司就需要申報
?閱讀? 28
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企業所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業收入中應該填多少呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:30
#稅務#
你好,營業務收入填寫15萬
?閱讀? 31
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老師25年匯算清繳資產折舊,攤銷及納稅調整表欄,因我24年固定資產清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分數據嗎,還是以24年12月底固定資產數據頃寫己減去固定燙產清理郭部分了
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:29
#稅務#
你好,先不用減去的。第二年才減去。
?閱讀? 13
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郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務報表不就都要更正了
樸老師
??|
提問時間:05/14 18:27
#稅務#
如果反賬到 2024 年修改,通常后面申報的財務報表是需要更正的,因為這會改變 2024 年的相關數據,而 2024 年年末數據是 2025 年年初數據的基礎,可能影響到后續報表的連貫性和準確性。不過,若修改內容不影響財務報表整體勾稽關系和重要指標,也可考慮不更正,但從嚴謹角度看,更正更好。
?閱讀? 45
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老師,你好,我打借條是9萬,對方實際付了10萬,那我入稅務賬是不是以10萬作為借款依據,不用補打借條了吧,打借條太麻煩了
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:24
#稅務#
你好,是的。是按10萬來了。
?閱讀? 67
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我申報個稅的時候,下載更新了員工的專項附加扣除,發現有一名員工狀態變成凍結,為什么他的專項附加扣除還是可以預填,仍然可以享受?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:23
#稅務#
專項附加扣除信息的獨立性:專項附加扣除信息是基于員工個人的申報情況,即使員工狀態變為“凍結”,只要其專項附加扣除信息在系統中仍然有效,這些信息仍會被預填并允許享受
?閱讀? 150
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子公司向母公司分紅 母子公司都要交稅嗎? 有什么注意的
樸老師
??|
提問時間:05/14 18:20
#稅務#
子公司:子公司用稅后利潤向母公司分紅,無需就分紅再繳納企業所得稅 。因為利潤在產生時已在子公司層面繳納過企業所得稅,不會重復征稅。 母公司:若母公司和子公司都是居民企業,且符合以下情況,母公司取得子公司分紅免征企業所得稅: 母公司與子公司屬于同一企業所得稅法下的居民企業。 母公司對子公司持股比例達到一定標準(一般為 20% 以上 );即便持股比例未達 20%,但母公司對子公司的投資符合企業所得稅法中關于長期投資的定義,也可免稅 。 若母公司是非居民企業,子公司向其分紅,一般需按 10% 預扣預繳企業所得稅 。不過,若稅收協定有更優惠規定,則按協定執行。 注意事項 確認稅收居民身份:母子公司需確認是否屬于同一企業所得稅法下的居民企業。若涉及跨境,像香港子公司向內地母公司分紅,要了解相關稅收協定,確保合規 。 關注持股比例:核實母公司對子公司持股比例,確認是否符合稅法規定的免征企業所得稅條件。持股比例不足 20% 時,關注投資是否符合長期投資定義 。 合規操作:嚴格按稅法規定和公司章程執行分紅方案。分紅后及時向稅務機關申報,提供相關證明材料,以便合規享受稅收優惠 。 外匯管理:若涉及跨境分紅,需遵循國家外匯管理規定,履行外匯結算和申報手續,保證資金合法流動 。 準備相關文件:留存分紅決議、財務報表、稅務申報表等文件,證明分紅合規性 。
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銷售費用,企業所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:12
#稅務#
你好,是的,有發票是可以的。
?閱讀? 13
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個稅申報表更正需要提供什么材料?,
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:12
#稅務#
你好,這個看稅務局,一般提供情況說明就行。
?閱讀? 48
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請問要更正往期的企業所得稅的報表應該怎么來更正這個數據啊?也就是說,在往期的報表是成本要調減5萬,相當于利潤就要調增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現在的數據填進去的話,那么我的意思是,如果說現在更改往期的數據的話,是用這個調整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當時如果說利潤是個負數的話,那么已經抵扣了當年的企業所得稅,如果現在按正確的數據報進去的話,會不會重在重復抵扣的問題?還是說直接是用這個調針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現在更正要打報告,所以要根據數據進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數據要占實際補繳的時候,這個數據如何一致
董孝彬老師
??|
提問時間:05/14 18:11
#稅務#
您好,我們的賬沒錯,純為了調增交點稅的話,當無票費用在調整A105000第30行(十七)其他,這樣處理就可以了
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老師好 先問下國家稅務總局關于增值稅管理辦法的規定您這邊有嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:06
#稅務#
你好,沒有叫這個文件的啊 你在哪兒看到的。
?閱讀? 30
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老師你好,公司的賬務交由代理記賬公司負責期間因為做賬混亂造成公司涉稅問題,這種情況可以追究代理記賬公司嗎? 過去一年的賬務錯亂還可以調整,再申請繳退稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:05
#稅務#
你好,可以的。這個可以追究 可以申請。
?閱讀? 27
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給投資企業利潤,給多少有比例嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:05
#稅務#
你好,這個一般按章程約定。
?閱讀? 32
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投資a公司,收到a公司利潤,要交稅嗎
家權老師
??|
提問時間:05/14 17:56
#稅務#
公司之間分紅不需要交所得稅
?閱讀? 42
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在匯算清繳的時候發現在去年9月將一筆增值稅記到了營業外支出滯納金了,現在怎么處理比較好
家權老師
??|
提問時間:05/14 17:55
#稅務#
借:應交稅費-未交增值稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對應調整營業外支出滯納金
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