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你好,老師!請問研發人員的社保費是公司繳納部分計入,還是個人部分計入
文文老師
??|
提問時間:05/15 09:25
#稅務#
研發人員的社保費是公司繳納部分計入
?閱讀? 22
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老師,工商年報納稅總額從哪里看啊
郭老師
??|
提問時間:05/15 09:24
#稅務#
你好,電子稅務局我要查詢證明開具里面有完稅證明,或者是你的科目余額表,1~12月份的應交稅費借方發生額合計增值稅的,注意一下,要看未交增值稅,其他的不要管。
?閱讀? 67
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老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應商的專用發票還是我司24年4月份的入庫數據金額(小規模納稅人),那么這些專用發票的數據還是屬于小規模納稅人時期的業務,我們這邊是不可以抵扣進項稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發出商品 貸 庫存商品,借 主營業務成本 貸 發出商品。問題一:這個5月我們是一般納稅人,開具的銷售發票是要開13%的稅率嗎(所開發票出庫數據還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務處理,一般納稅人,庫存為0,借 發出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價還是不含稅價(進項發票有些收到,有些沒有收到)?
東老師
??|
提問時間:05/15 09:22
#稅務#
第一個成為一般納稅人后開的發票稅率就是13%
?閱讀? 35
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老師,綠化工程款開票編碼是什么
鄒老師
??|
提問時間:05/15 09:19
#稅務#
你好,你是指所屬 稅收分類編碼 的意思?
?閱讀? 38
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老師,公司租個人房子,水電費發票開房東名,企業所得稅能否稅前扣除
文文老師
??|
提問時間:05/15 09:17
#稅務#
公司租個人房子,水電費發票開房東名,企業所得稅能稅前扣除。
?閱讀? 36
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你好老師,我是一般納稅人,申報4 月份工資薪金提示需要進行綜合所得申報,這是什么意思?
文文老師
??|
提問時間:05/15 09:17
#稅務#
提示讓員工 做個稅匯算
?閱讀? 15
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老師,分公司隸屬企業名稱咋填,是填總公司的嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 09:16
#稅務#
你好,是的,就是這樣子填。
?閱讀? 23
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資產損失的稅收金額是填原價嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 09:15
#稅務#
具體是什么資產損失
?閱讀? 13
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這個說的是房產和出租人不在一個地方,房產稅需要承租人交嗎?
李老師A
??|
提問時間:05/15 09:13
#稅務#
當出租房屋的單位和個人未按規定向房產所在地的主管地方稅務機關申報納稅,且承租人不能在主管地方稅務機關規定的限期內找到出租方并繳納稅款時,視為出租人不在房產所在地,此時應由承租人繳納房產稅。
?閱讀? 210
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老師,我要做匯算清繳,這個月的增值稅還沒有申報,不影響我匯算清繳吧
宋生老師
??|
提問時間:05/15 09:07
#稅務#
你好,這個不影響的。
?閱讀? 18
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老師,電子稅務局提示收到一張紅沖的航空運輸電子客票行程的單,我后續需要怎么做呢?
樸老師
??|
提問時間:05/15 09:05
#稅務#
確認原因:聯系航司或購票平臺問清紅沖緣由。 賬務處理:未入賬則留存備查;已入賬未抵稅,做反分錄沖回;已入賬且抵稅,轉出進項稅額并沖回原分錄。 稅務申報:一般納稅人填相關進項稅額欄,小規模納稅人確保賬面準確。 留存資料:妥善留存紅沖行程單及說明文件。
?閱讀? 14
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你好,老師,殘疾人就業保障金申報表怎么填?
樸老師
??|
提問時間:05/15 09:03
#稅務#
所屬期:一般為一年,如 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,系統可能會自動帶出,需核對確認。 上年在職職工工資總額:填寫上一年度用人單位在職職工工資總額,包括計時工資、計件工資、獎金、津貼和補貼、加班加點工資、特殊情況下支付的工資等,按照國家統計局關于工資總額組成的有關規定執行。 上年在職職工人數:指上一年度用人單位在編人員或依法與用人單位簽訂 1 年以上(含 1 年)勞動合同(服務協議)的人員數量。季節性用工應當折算為年平均用工人數,以勞務派遣用工的,計入派遣單位在職職工人數。 應安排殘疾人就業比例:依據各省、自治區、直轄市、計劃單列市人民政府規定填寫,一般不得低于本單位在職職工總數的 1.5%,具體比例以當地政策為準。 上年實際安排殘疾人就業人數:依據殘疾人就業服務機構核定后的數據填寫。如用人單位安排 1 名持有《中華人民共和國殘疾人證》(1 至 2 級)或《中華人民共和國殘疾軍人證》(1 至 3 級)的人員就業的,按照安排 2 名殘疾人就業計算。 本期應納費額:系統一般會根據公式自動計算,計算公式為:(上年在職職工人數 × 應安排殘疾人就業比例 - 上年實際安排殘疾人就業人數)× 上年在職職工年平均工資。 減免性質:若企業符合相關減免政策,如在職職工人數在 30 人(含)以下的企業暫免征收等,系統會自動帶出減免性質代碼。 本期減免費額:根據減免性質和相關政策規定計算填寫,如符合暫免征收政策,本期減免費額等于本期應納費額;符合分檔減繳政策的,按相應比例計算減免費額。 本期應補(退)費額:本期應納費額減去本期減免費額后的金額。
?閱讀? 38
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申報24年所得稅匯算清繳時,發現社保賬栽金額今提有補計提前兩年的合計數33402.4,實際屬于24年公司承擔的只有13206.07 社保費模塊該怎么填寫
樸老師
??|
提問時間:05/15 09:02
#稅務#
在 A105050 表中:賬載金額填 2024 年公司承擔的社保 13206.07 元;實際發生額按當年實際繳納的公司承擔社保費填(若與賬載一致則為 13206.07 元 );稅收金額一般填 13206.07 元,有差異時據此算納稅調整金額
?閱讀? 11
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你好,老師,我想問一下稅務局那邊來做納稅評估,現在說要讓我做22年之前印花稅申報,我這個要怎樣處理
樸老師
??|
提問時間:05/15 08:57
#稅務#
同學你好 這個補申報就可以了
?閱讀? 14
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老師就是小規模,所得稅按照5%計算所得稅,有沒有什么優惠政策,比如減半征收那些?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:57
#稅務#
你好,這個已經是很少了,正常的企業25%,是小微企業的5倍
?閱讀? 12
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應收賬款確定收不回來,做了營業外支出,稅法上成本是不是要調整應納稅所得額
鄒老師
??|
提問時間:05/15 08:54
#稅務#
你好,實際發生的壞賬損失,匯算清繳的時候是不需要做調整應納稅所得額處理的
?閱讀? 46
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工商年報凈利潤是按調整后寫還是沒調整前寫?
樸老師
??|
提問時間:05/15 08:53
#稅務#
和你申報的年度企業所得稅一致
?閱讀? 14
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假如公司注冊資金100w,未分配利潤60w,轉讓10%的股權,受讓方應該至少以多少錢購買才合適
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:51
#稅務#
這個要看你的所有者權益一共有多少金額?
?閱讀? 46
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新辦公司,只有一個投資人,從電腦上一照一碼登記時顯示投資總額與投資方信息中投資金額之和不同,咋回事?
暖暖老師
??|
提問時間:05/15 08:51
#稅務#
你好,你營業執照和填寫的注冊資本不一致?
?閱讀? 37
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年匯算清繳,財務報表是按原報表填寫還是按調整后填寫。
郭老師
??|
提問時間:05/15 08:50
#稅務#
你好,和你第四季度填寫一樣的。
?閱讀? 47
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老師,請問我在做今年的企業年報時,最后顯示的是要退稅,是繼續正常申報嗎?需要調整嗎?因為交的不多,退幾塊錢
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:49
#稅務#
你好這樣子的話建議你不如改成交幾塊錢的稅。
?閱讀? 27
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剛到一個新公司,電子稅務局怎么關聯個人賬號
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:49
#稅務#
你好,這個你先做實名認證,然后申請綁定,再由法人登錄。進行授權。
?閱讀? 14
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行業上計提的準備金屬于永久性差異還是暫時性差異,第一年是否納稅調增,第二年在納稅調減?怎么處理
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:42
#稅務#
行業上計提的準備金通常屬于暫時性差異。這是因為準備金在會計上可能已經計提,但稅法可能不允許其在當期扣除,從而導致賬面價值與計稅基礎之間產生差異。 納稅調整處理 第一年納稅調增:如果計提的準備金在稅法上不被認可為當期可扣除的費用,則需要在計算應納稅所得額時進行納稅調增。 第二年納稅調減:如果未來期間這些準備金被實際使用且符合稅法規定的扣除條件,那么在使用當期可以進行納稅調減
?閱讀? 49
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老師,股權轉讓報表上有盈余公積,這個需要交個稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:39
#稅務#
你好,是的,是需要的。
?閱讀? 69
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稅務預警說是2024年有進項稅額未轉出,那我現在去做進項稅額轉出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉出啊 ?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:34
#稅務#
你好,這個你要問稅務局,因為這個涉及到你是不是要補稅和滯納金的問題 對于企業肯定是希望25年轉出。
?閱讀? 68
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老師,我2024.12月份做的新公司的稅務登記,但是19年就成立了,前期有一筆資金往來,請問我要入這筆賬嗎,還是說我只根據12月份的數據做賬就可以了。
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:30
#稅務#
你好, 入賬你可以當借款
?閱讀? 45
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勞務公司和a公司有合作,勞務公司招人并安排人干活,a公司把勞務公司招的人的工資和勞務費統一發給勞務公司,就這個業務,問題一:勞務公司是不是需要給a公司開具人力資源服務——勞務派遣服務發票 問題二:如果是開人力資源服務——勞務派遣服務發票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
郭老師
??|
提問時間:05/15 08:29
#稅務#
第一個是的。 第二個:得看一下勞務公司那邊,他是差額征稅,還是全額 全額的沒有問題
?閱讀? 31
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老師好,我公司為一般納稅人,采購農民的小麥并進行銷售,請問1、增值稅,企業所得稅及印花稅稅率是多少?2、是否可享受相關稅收優惠政策?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:28
#稅務#
稅率:一般納稅人銷售小麥的增值稅稅率是9%。 稅收優惠政策: 如果你公司是農業生產者銷售自產的小麥,免征增值稅。 你公司從小規模納稅人處購進小麥取得的增值稅專用發票,以增值稅專用發票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額。 若你公司購進小麥用于生產13%稅率的貨物,按照10%的扣除率計算進項稅額
?閱讀? 290
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老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:24
#稅務#
你好,你24年如何做的分錄。
?閱讀? 31
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小規模賣公車要交什么稅
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:16
#稅務#
你好,這個如果沒有超過起征點,不開專票免增值稅及附加,只有印花稅了。
?閱讀? 59
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