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老師,我要做匯算清繳,這個月的增值稅還沒有申報,不影響我匯算清繳吧
宋生老師
??|
提問時間:05/15 09:07
#稅務(wù)#
你好,這個不影響的。
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老師,電子稅務(wù)局提示收到一張紅沖的航空運輸電子客票行程的單,我后續(xù)需要怎么做呢?
樸老師
??|
提問時間:05/15 09:05
#稅務(wù)#
確認(rèn)原因:聯(lián)系航司或購票平臺問清紅沖緣由。 賬務(wù)處理:未入賬則留存?zhèn)洳椋灰讶胭~未抵稅,做反分錄沖回;已入賬且抵稅,轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額并沖回原分錄。 稅務(wù)申報:一般納稅人填相關(guān)進(jìn)項稅額欄,小規(guī)模納稅人確保賬面準(zhǔn)確。 留存資料:妥善留存紅沖行程單及說明文件。
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你好,老師,殘疾人就業(yè)保障金申報表怎么填?
樸老師
??|
提問時間:05/15 09:03
#稅務(wù)#
所屬期:一般為一年,如 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,系統(tǒng)可能會自動帶出,需核對確認(rèn)。 上年在職職工工資總額:填寫上一年度用人單位在職職工工資總額,包括計時工資、計件工資、獎金、津貼和補貼、加班加點工資、特殊情況下支付的工資等,按照國家統(tǒng)計局關(guān)于工資總額組成的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 上年在職職工人數(shù):指上一年度用人單位在編人員或依法與用人單位簽訂 1 年以上(含 1 年)勞動合同(服務(wù)協(xié)議)的人員數(shù)量。季節(jié)性用工應(yīng)當(dāng)折算為年平均用工人數(shù),以勞務(wù)派遣用工的,計入派遣單位在職職工人數(shù)。 應(yīng)安排殘疾人就業(yè)比例:依據(jù)各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市人民政府規(guī)定填寫,一般不得低于本單位在職職工總數(shù)的 1.5%,具體比例以當(dāng)?shù)卣邽闇?zhǔn)。 上年實際安排殘疾人就業(yè)人數(shù):依據(jù)殘疾人就業(yè)服務(wù)機構(gòu)核定后的數(shù)據(jù)填寫。如用人單位安排 1 名持有《中華人民共和國殘疾人證》(1 至 2 級)或《中華人民共和國殘疾軍人證》(1 至 3 級)的人員就業(yè)的,按照安排 2 名殘疾人就業(yè)計算。 本期應(yīng)納費額:系統(tǒng)一般會根據(jù)公式自動計算,計算公式為:(上年在職職工人數(shù) × 應(yīng)安排殘疾人就業(yè)比例 - 上年實際安排殘疾人就業(yè)人數(shù))× 上年在職職工年平均工資。 減免性質(zhì):若企業(yè)符合相關(guān)減免政策,如在職職工人數(shù)在 30 人(含)以下的企業(yè)暫免征收等,系統(tǒng)會自動帶出減免性質(zhì)代碼。 本期減免費額:根據(jù)減免性質(zhì)和相關(guān)政策規(guī)定計算填寫,如符合暫免征收政策,本期減免費額等于本期應(yīng)納費額;符合分檔減繳政策的,按相應(yīng)比例計算減免費額。 本期應(yīng)補(退)費額:本期應(yīng)納費額減去本期減免費額后的金額。
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申報24年所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)社保賬栽金額今提有補計提前兩年的合計數(shù)33402.4,實際屬于24年公司承擔(dān)的只有13206.07 社保費模塊該怎么填寫
樸老師
??|
提問時間:05/15 09:02
#稅務(wù)#
在 A105050 表中:賬載金額填 2024 年公司承擔(dān)的社保 13206.07 元;實際發(fā)生額按當(dāng)年實際繳納的公司承擔(dān)社保費填(若與賬載一致則為 13206.07 元 );稅收金額一般填 13206.07 元,有差異時據(jù)此算納稅調(diào)整金額
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你好,老師,我想問一下稅務(wù)局那邊來做納稅評估,現(xiàn)在說要讓我做22年之前印花稅申報,我這個要怎樣處理
樸老師
??|
提問時間:05/15 08:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個補申報就可以了
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老師就是小規(guī)模,所得稅按照5%計算所得稅,有沒有什么優(yōu)惠政策,比如減半征收那些?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:57
#稅務(wù)#
你好,這個已經(jīng)是很少了,正常的企業(yè)25%,是小微企業(yè)的5倍
?閱讀? 12
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應(yīng)收賬款確定收不回來,做了營業(yè)外支出,稅法上成本是不是要調(diào)整應(yīng)納稅所得額
鄒老師
??|
提問時間:05/15 08:54
#稅務(wù)#
你好,實際發(fā)生的壞賬損失,匯算清繳的時候是不需要做調(diào)整應(yīng)納稅所得額處理的
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工商年報凈利潤是按調(diào)整后寫還是沒調(diào)整前寫?
樸老師
??|
提問時間:05/15 08:53
#稅務(wù)#
和你申報的年度企業(yè)所得稅一致
?閱讀? 14
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假如公司注冊資金100w,未分配利潤60w,轉(zhuǎn)讓10%的股權(quán),受讓方應(yīng)該至少以多少錢購買才合適
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:51
#稅務(wù)#
這個要看你的所有者權(quán)益一共有多少金額?
?閱讀? 46
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新辦公司,只有一個投資人,從電腦上一照一碼登記時顯示投資總額與投資方信息中投資金額之和不同,咋回事?
暖暖老師
??|
提問時間:05/15 08:51
#稅務(wù)#
你好,你營業(yè)執(zhí)照和填寫的注冊資本不一致?
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年匯算清繳,財務(wù)報表是按原報表填寫還是按調(diào)整后填寫。
郭老師
??|
提問時間:05/15 08:50
#稅務(wù)#
你好,和你第四季度填寫一樣的。
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老師,請問我在做今年的企業(yè)年報時,最后顯示的是要退稅,是繼續(xù)正常申報嗎?需要調(diào)整嗎?因為交的不多,退幾塊錢
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:49
#稅務(wù)#
你好這樣子的話建議你不如改成交幾塊錢的稅。
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剛到一個新公司,電子稅務(wù)局怎么關(guān)聯(lián)個人賬號
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:49
#稅務(wù)#
你好,這個你先做實名認(rèn)證,然后申請綁定,再由法人登錄。進(jìn)行授權(quán)。
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行業(yè)上計提的準(zhǔn)備金屬于永久性差異還是暫時性差異,第一年是否納稅調(diào)增,第二年在納稅調(diào)減?怎么處理
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:42
#稅務(wù)#
行業(yè)上計提的準(zhǔn)備金通常屬于暫時性差異。這是因為準(zhǔn)備金在會計上可能已經(jīng)計提,但稅法可能不允許其在當(dāng)期扣除,從而導(dǎo)致賬面價值與計稅基礎(chǔ)之間產(chǎn)生差異。 納稅調(diào)整處理 第一年納稅調(diào)增:如果計提的準(zhǔn)備金在稅法上不被認(rèn)可為當(dāng)期可扣除的費用,則需要在計算應(yīng)納稅所得額時進(jìn)行納稅調(diào)增。 第二年納稅調(diào)減:如果未來期間這些準(zhǔn)備金被實際使用且符合稅法規(guī)定的扣除條件,那么在使用當(dāng)期可以進(jìn)行納稅調(diào)減
?閱讀? 49
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老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓報表上有盈余公積,這個需要交個稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:39
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要的。
?閱讀? 69
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稅務(wù)預(yù)警說是2024年有進(jìn)項稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉(zhuǎn)出啊 ?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:34
#稅務(wù)#
你好,這個你要問稅務(wù)局,因為這個涉及到你是不是要補稅和滯納金的問題 對于企業(yè)肯定是希望25年轉(zhuǎn)出。
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老師,我2024.12月份做的新公司的稅務(wù)登記,但是19年就成立了,前期有一筆資金往來,請問我要入這筆賬嗎,還是說我只根據(jù)12月份的數(shù)據(jù)做賬就可以了。
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:30
#稅務(wù)#
你好, 入賬你可以當(dāng)借款
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勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個業(yè)務(wù),問題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
郭老師
??|
提問時間:05/15 08:29
#稅務(wù)#
第一個是的。 第二個:得看一下勞務(wù)公司那邊,他是差額征稅,還是全額 全額的沒有問題
?閱讀? 31
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老師好,我公司為一般納稅人,采購農(nóng)民的小麥并進(jìn)行銷售,請問1、增值稅,企業(yè)所得稅及印花稅稅率是多少?2、是否可享受相關(guān)稅收優(yōu)惠政策?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:28
#稅務(wù)#
稅率:一般納稅人銷售小麥的增值稅稅率是9%。 稅收優(yōu)惠政策: 如果你公司是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)的小麥,免征增值稅。 你公司從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)小麥取得的增值稅專用發(fā)票,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進(jìn)項稅額。 若你公司購進(jìn)小麥用于生產(chǎn)13%稅率的貨物,按照10%的扣除率計算進(jìn)項稅額
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老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:24
#稅務(wù)#
你好,你24年如何做的分錄。
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小規(guī)模賣公車要交什么稅
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:16
#稅務(wù)#
你好,這個如果沒有超過起征點,不開專票免增值稅及附加,只有印花稅了。
?閱讀? 59
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我去年12月支付一筆境外費用Api審核費,當(dāng)時沒代扣代繳所得稅,在今天4月補交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:03
#稅務(wù)#
你好,你是說審核費能不能扣除是吧。
?閱讀? 26
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老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
郭老師
??|
提問時間:05/15 07:12
#稅務(wù)#
一方有問題 錯誤的那一方稅務(wù)局會要求寫說明的
?閱讀? 60
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老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
樸老師
??|
提問時間:05/15 06:59
#稅務(wù)#
出口方是外貿(mào)公司還是你們
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老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
董孝彬老師
??|
提問時間:05/15 06:10
#稅務(wù)#
您好,紅沖原暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,所有的會計科目都不用改,一負(fù)一正就算有差異,金額也很小
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個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/15 06:09
#稅務(wù)#
您好,可以的哦,就一分錢,裹在 財務(wù)費用-手續(xù)費 里更好呀,
?閱讀? 13
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個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
妮老師
??|
提問時間:05/15 05:50
#稅務(wù)#
你好,可以掛營業(yè)外支出
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公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
郭老師
??|
提問時間:05/15 05:20
#稅務(wù)#
不對 投資款得是你老板投資進(jìn)來 不是借款進(jìn)來 借款之后借銀行存款 貸短期借款 你收到了錢銀行存款增加
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實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
郭老師
??|
提問時間:05/15 05:06
#稅務(wù)#
這個不一定 你收到投資款可以用于生產(chǎn)經(jīng)營 可以發(fā)工資 購買存貨什么的
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15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
董孝彬老師
??|
提問時間:05/15 05:04
#稅務(wù)#
您好,實收資本當(dāng)然要填的,股東是真的出資了嘛
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