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請問一般納稅人。醫療服務稅率是多少
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:43
#稅務#
你好,醫療服務本身是免稅的。 如果要收稅的話是6%。
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工會經費是按扣完社保和個稅的金額繳納工會經費還是按沒扣之前繳納
樸老師
??|
提問時間:05/15 13:39
#稅務#
工會經費是按沒扣社保和個稅之前的應發工資總額來繳納 。
?閱讀? 64
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請問公司持股部分股份轉讓繳稅的具體操作流程?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:34
#稅務#
你好如果是你們持有的a公司的股權做轉讓的話,需要a公司做股東會決議,然后a公司去工商局變更。
?閱讀? 25
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背景:我們有個藥品研發合同,客戶是A,合同總金額300萬,我們占股20%,我們是按照240萬的合同金額來確認收入的,目前收款120萬,開票120萬,還有120萬款沒收,發票沒開,項目進度資料提交85%,確認了一部分未開票收入;如果獲得批件的話客戶A不具備藥證持有人資格,我們代持證;此項目簽了轉讓合同現在以585萬的金額賣給了B(甲方B,乙方我們)也就是利潤分成(A得468萬,我們得117萬),利潤分成的B全打給我們,我們要把利潤分成的錢468萬打給A 問題1:給A的利潤分成468萬減去A欠我們的委托研發款120萬=348萬怎么給A?A是不是要給我們開票?發票內容可以開什么? 問題2:給A剩下的120萬委托研發款發票可不可以不開票?
樸老師
??|
提問時間:05/15 13:32
#稅務#
問題 1 資金處理:協商簽訂債務抵銷協議,用應付 A 的 468 萬利潤分成抵扣其欠付的 120 萬研發款,實際支付 A 348 萬。 發票問題:A 的利潤分成若屬非應稅收益分配,無需開票;若稅務要求開票,可按 “現代服務” 類目開具(需與稅局溝通)。 問題 2 剩余 120 萬研發款需開票:屬于增值稅應稅行為,需按合同約定進度或納稅義務發生時間開票,未收款仍需確認收入并申報,不可不開票。
?閱讀? 246
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民間非盈利組織做企業所得年度匯算清繳時,填寫在A103000表中的其他費用被自動帶入到100000表中的營業外支出,可是這個其他費用主要是所得稅費用和銀行的手續費,不屬于營業外支出,改如何調整
樸老師
??|
提問時間:05/15 13:31
#稅務#
民間非營利組織匯算清繳時,若 A103000 表 “其他費用” 誤含所得稅費用和銀行手續費(非營業外支出),調整方式如下: 更正 A103000 表:將所得稅費用(計入權益科目)和銀行手續費(歸 “管理費用”)從 “其他費用” 中剔除,按實際科目重新填報。 調整主表(100000 表):手工修正營業外支出數據,剔除誤帶入金額,確保利潤總額計算準確。 留存說明:備齊調整依據及計算過程,如需系統限制可聯系稅局申請更正申報。
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老師,想問下一般納稅人公司給購買方開專票跟開普票對自身公司收入及增值稅有什么影響嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/15 13:31
#稅務#
沒有影響,一樣交稅
?閱讀? 41
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法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報我改完了,我現在做了一筆分錄借:其他應收款貸:未分配利潤然后25年財務報表變了 我怎么更正
郭老師
??|
提問時間:05/15 13:11
#稅務#
年財務報表不用修改,匯算清繳的時候,你更正了工資,你減少了工資。職工薪酬明細表實際金額稅收金額不要填寫納稅調增這個工資就行。
?閱讀? 42
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老師:我想問問,以前年度折舊計提多了,而且已經分攤到各個項目成本里面去了,現在跨年要怎么處理?又不用補稅得情況下
小菲老師
??|
提問時間:05/15 13:01
#稅務#
同學,你好 多計提的要沖回 借:累計折舊 貸:以前年度損益調整
?閱讀? 28
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請問印花稅辦理更正申報,但是現在更正后的應繳納稅費顯示是沒有扣除1月份已繳納的稅費,這個該怎么操作?
郭老師
??|
提問時間:05/15 12:58
#稅務#
你好,也就是又重復交了一次稅,是的話你再申請退稅。
?閱讀? 40
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計提了信用減值損失,匯算德時候能稅前扣除嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/15 12:50
#稅務#
同學,你好 不可以的
?閱讀? 79
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律師事務所的合伙款能隨便退出去嘛
歐陽飛偉老師
??|
提問時間:05/15 12:45
#稅務#
同學你好,這個肯定不可以的。需要根據(合伙企業法)規定的條件才可以退出。
?閱讀? 39
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老師您好,本月我電子稅務局上申報的增值稅和記賬軟件上不一樣,記賬軟件上多了43.16的差額,但是我核對了本月的記賬,進項和銷項都是沒有問題的,就不知道這43.16的差額是哪多出來的,記賬軟件上期初留抵稅額是9003.61元,電子稅務局本月勾選可抵扣金額為10581.78加上期留抵稅額911.02,合計11492.8元,沒有預交稅款,附加稅沒有計算在里面,前期也沒有未處理的應交稅金,該怎么調整
樸老師
??|
提問時間:05/15 12:41
#稅務#
先排查四舍五入差異、數據錄入錯誤或系統設置問題。若確認無誤,以電子稅務局申報數據為準,用 “營業外收支” 調整差額: 借:應交稅費 - 未交增值稅 43.16 貸:營業外收入 43.16 同時備注說明差異原因,確保賬稅一致。
?閱讀? 18
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您好,老師我想請教一下,我們公司是新公司A,借用其中一個大股東的另一個公司稱為B招標了一個項目,用B公司和對方C簽了合同,但是實質是我們新公司A經營,現在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開發票有什么風險沒?B公司能不能擬個合同原價轉租打包給A,這個有沒有稅務風險?
小菲老師
??|
提問時間:05/15 12:38
#稅務#
同學,你好 我們A打給B,B再打給C,這其中開發票有什么風險沒? 這個可以的
?閱讀? 28
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老師,機械租賃填在增值稅表一哪一欄
郭老師
??|
提問時間:05/15 12:37
#稅務#
你好一般納稅人還是小規模的 是單純的機械租賃嗎?
?閱讀? 29
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補充醫療保險可以稅前扣除嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/15 12:36
#稅務#
有扣除比例按工資的5%。
?閱讀? 38
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法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司工資做成0,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報我改完了,我現在做了一筆分錄借:其他應收款貸:未分配利潤是不是我得調今年第2季度的報表
樸老師
??|
提問時間:05/15 12:34
#稅務#
需追溯調整 2024 年報表,通過 “以前年度損益調整” 修正分錄(非直接調未分配利潤)。2025 年報表調整年初數(如資產負債表期初),無需改本期數,需在附注披露更正事項,確保賬稅一致。
?閱讀? 54
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老師,填寫企業所得稅年報,資產平均值,按照賬面填寫的話,和四季度所得稅報表不太一樣,這種情況我是直接按照四季度報表資產平均值填寫,還是按照賬面實際的填寫呀?
樸老師
??|
提問時間:05/15 12:31
#稅務#
應按照賬面實際數據,依據正確公式計算填寫。企業所得稅年報資產平均值需按規定公式計算:季度平均值 =(季初值 + 季末值)÷ 2 ,全年季度平均值 = 全年各季度平均值之和 ÷ 4 。四季度所得稅報表的資產平均值只是預繳申報時數據,年報要準確反映全年資產狀況
?閱讀? 15
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老師,土地交城鎮土地使用稅還需要并入房產交房產稅嗎
樸老師
??|
提問時間:05/15 12:27
#稅務#
交城鎮土地使用稅的土地,在計算房產稅時,符合條件需并入房產原值計稅 。若從價計征房產稅,房產原值要包含地價(如取得土地使用權價款等 );宗地容積率低于 0.5 有特殊計算方法。從租計征房產稅時一般不涉及。
?閱讀? 73
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老師,請問公司投資了其他公司工商年報是否有投資信息或購買其他公司勾選是還是否
董孝彬老師
??|
提問時間:05/15 12:26
#稅務#
您好,我們的情況是勾 是
?閱讀? 40
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韓老師,剛注冊的律師事務所,合伙人是3個掛牌律師。實際老板是另外一個人,其中合伙人打的合伙款已經完成驗資,現在老板要打錢到公戶備注投資款,把3個合伙人的錢給還了,這樣可以嘛?
小菲老師
??|
提問時間:05/15 12:25
#稅務#
同學,你好 這個是可以的
?閱讀? 36
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老師 匯算清繳填企業所得稅年度納稅申報表的時候提示營業收入數值與增值稅收入不一致 發現某季度增值稅銷售額填錯了 現已更正那個季度的增值稅申報表 現在企業所得稅沒有黃色嘆號提示了 但是更正申報的時候提示我 后面季度的也需要更正 這個后面的還需要更正嗎 后面是對的數
小菲老師
??|
提問時間:05/15 12:11
#稅務#
同學,你好 如果你后面的報表數據是對的,那就不用更正
?閱讀? 30
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剛注冊的律師事務所,合伙人是3個掛牌律師。實際老板是另外一個人,其中合伙人打的合伙款已經完成驗資,現在老板要打錢到公戶,把幾個合伙人的錢給還了,這樣可以嘛
宋生老師
??|
提問時間:05/15 12:08
#稅務#
你好,不行的了。因為登記的就是他們是合伙人
?閱讀? 33
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老師您好,收到稅務局通知有個人要補稅,預扣預繳匯總金額大于零是什么意思
文文老師
??|
提問時間:05/15 11:58
#稅務#
按理解,是平時報個稅時,沒有交個稅
?閱讀? 16
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老師請問下,在報所得稅匯算時,折舊表上的本年累計折舊數,是不是要減去處理固定資產的折舊 數填剩余折舊數?
文文老師
??|
提問時間:05/15 11:55
#稅務#
是要減去處理固定資產的折舊 數填剩余折舊數
?閱讀? 36
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老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個月開票營業了,所有費用不計入開辦費了嗎?和平常正常入賬費用嗎,比如銷售費用—招待費,管理費用—辦公費?是這樣嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:53
#稅務#
你好,是的,正常入到對應科目。
?閱讀? 55
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企業所得稅匯算清繳,基本信息里面有個主要股東及分紅情況,這個怎么填寫,點擊獲取初始化數據可以得到嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 11:51
#稅務#
按公司的股東進行填寫,股份合計是1
?閱讀? 34
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一般納稅人企業用DHL快遞從新加坡進口一票貨物,實現國內銷售以后如何去抵稅
文文老師
??|
提問時間:05/15 11:49
#稅務#
進口交增值稅,取得海關繳款書,這是可以進項勾選 的
?閱讀? 41
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您好,老師,機器設備是法人2013年買的,原來干活一直也不用開發票就沒有成立公司,今年4月份成立的個體工商戶,這個機器設備能入賬計提折舊嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:49
#稅務#
你好,不能,因為沒有企業抬頭的發票
?閱讀? 26
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老師,可以發一份最新的固定資產折舊年限表給我嗎
文文老師
??|
提問時間:05/15 11:47
#稅務#
1、房屋、建筑物,為20年; 2、飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備,為10年; 3、與生產經營活動有關的器具、工具、家具等,為5年; 4、飛機、火車、輪船以外的運輸工具,為4年; 5、電子設備,為3年。
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本公司是貿易公司。采購了一批纖維,找了第三方加工后成加彈纖維,現已出口,出口貨物名稱是加彈纖維,進貨發票名稱是纖維,請問這情況可以申請出口退稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:45
#稅務#
你好,可以申請退稅了。
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