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老師你好請問專業(yè)合作社小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅匯算清繳可以零申報(bào)嗎?A107020表可以不選擇嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/19 18:33
#稅務(wù)#
您好,我們未經(jīng)營,收入、成本均為 0 時可零申報(bào);A107020 表如果有享受所得減免優(yōu)惠政策的項(xiàng)目需填報(bào),沒有享受優(yōu)惠可不選,如果主表 A100000 第 24 行 納稅調(diào)整后所得 為負(fù)數(shù)也不用填報(bào)。
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我單位有探礦權(quán),將這個探礦權(quán)劃轉(zhuǎn)給子公司,這個需要繳納增值稅???
宋生老師
??|
提問時間:05/19 18:31
#稅務(wù)#
根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號),轉(zhuǎn)讓探礦權(quán)屬于銷售無形資產(chǎn)的范疇,應(yīng)繳納增值稅,稅率為6%
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現(xiàn)在的工商年檢有什么方式登入
宋生老師
??|
提問時間:05/19 18:29
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在是工商聯(lián)絡(luò)員的手機(jī)驗(yàn)證碼登錄
?閱讀? 53
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物業(yè)公司實(shí)際收款比合同金額上的小,部分空置部分業(yè)主未繳納,那收入按實(shí)際確認(rèn)還是合同金額分?jǐn)偞_認(rèn)收入
樸老師
??|
提問時間:05/19 18:11
#稅務(wù)#
物業(yè)公司收入按實(shí)際收款確認(rèn),而非合同金額分?jǐn)?,具體處理如下: 已收部分:按實(shí)際收到金額確認(rèn)收入。 未收部分: 若合同約定需全額繳納,先確認(rèn)應(yīng)收款,對預(yù)計(jì)無法收回的計(jì)提壞賬(或直接計(jì)入損失)。 若合同約定可減免,按減免后金額確認(rèn)收入。 稅務(wù):增值稅按納稅義務(wù)發(fā)生時間(合同約定或開票金額)申報(bào),企業(yè)所得稅按實(shí)際可收回金額確認(rèn)。
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老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計(jì)算這個年產(chǎn)值?21個就是這個公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計(jì)算呀?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 18:08
#稅務(wù)#
你好,這個是生產(chǎn)的產(chǎn)品的價值 服務(wù)行業(yè)的就是按收入填入就行。
?閱讀? 60
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個體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
宋生老師
??|
提問時間:05/19 18:06
#稅務(wù)#
你好,個體戶的所得稅是階梯征收的。 小規(guī)模一般是5%
?閱讀? 36
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律所合伙人的差旅費(fèi)可以做報(bào)銷,稅前扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 18:00
#稅務(wù)#
你好,實(shí)際發(fā)生的是可以的。
?閱讀? 37
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老師您好!請問生產(chǎn)型企業(yè)一般納稅人一直開票13%,有客戶問能不能開9%票。我們能開嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 17:55
#稅務(wù)#
你好,不能開9%的發(fā)票的,
?閱讀? 76
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老師你好小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)是負(fù)數(shù)怎么填寫企業(yè)匯算清繳啊
董孝彬老師
??|
提問時間:05/19 17:53
#稅務(wù)#
您好,我們的負(fù)債表沒有做重分類 ,這個不行的哦,往來科目重分類后再申報(bào),下面是方法 我們工作中用到的重分類總結(jié)如下 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列; “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列; “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100,明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200,明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報(bào)表列示
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老師好!光伏公司現(xiàn)在享受哪些優(yōu)惠政策,開票稅率多少
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:52
#稅務(wù)#
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模
?閱讀? 18
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老師,現(xiàn)在跨區(qū)變更能辦遷出遷入嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 17:51
#稅務(wù)#
是的,都是要辦理遷移的
?閱讀? 59
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臨時工,一個月付一次款,是叫對方開勞務(wù)發(fā)票過來嗎?后對公再轉(zhuǎn)個人是這樣操作嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/19 17:50
#稅務(wù)#
是的,讓個人代開發(fā)票過來,公戶轉(zhuǎn)個人
?閱讀? 37
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沒有備注地址的停車費(fèi)發(fā)票可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?為什么?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:49
#稅務(wù)#
你好,這個本身沒有規(guī)定必須要備注。所以實(shí)操中一般沒問題。
?閱讀? 33
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老師,固定資產(chǎn)12月份才入賬,1月份才開始折舊,匯算清繳的時候資產(chǎn)折舊及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:49
#稅務(wù)#
你好,這個不需要填寫。
?閱讀? 48
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老師匯算清繳小規(guī)模企業(yè)填寫那個表?資產(chǎn)是-10008.23元這個怎么填寫
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:48
#稅務(wù)#
你好,資產(chǎn)為什么負(fù)數(shù)呢。負(fù)數(shù)填不了啊。
?閱讀? 35
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老師,你好。請問公司買的防塵服用于實(shí)驗(yàn)使用,購買的5號7號電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/19 17:43
#稅務(wù)#
專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
?閱讀? 14
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請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:40
#稅務(wù)#
你好, 你是一般納稅人嗎,有多少進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。所得稅稅率是5%的嗎
?閱讀? 42
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1、有沒有其他的更合適的科目,畢竟就是個過渡科目?2、拍賣800萬和購入500萬的差額我們不用處理是吧,稅務(wù)局老盯著說要交稅,我說處置時才符合交稅條件。
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:31
#稅務(wù)#
你好,你說的是什么業(yè)務(wù)呢,你可以繼續(xù)追問之前的老師。
?閱讀? 153
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你好,老師我想咨詢一下小規(guī)模開具的專票3%,一般納稅人可以抵扣9%,像這種“淀粉制品*葡萄糖粉”算是初級農(nóng)產(chǎn)品嗎?小規(guī)模開具的專票3%,一般納稅人可以抵扣9%嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:25
#稅務(wù)#
你好,不行的了。這個不是初級農(nóng)產(chǎn)品。
?閱讀? 154
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公司給員工除了三險(xiǎn)一金,還有意外險(xiǎn)……個稅中,意外險(xiǎn)不能扣除,那員工就多交稅?
文文老師
??|
提問時間:05/19 17:25
#稅務(wù)#
是的,意外險(xiǎn)不能填寫到個稅
?閱讀? 68
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老師好,我以前沒有申報(bào)過殘疾人就業(yè)保障金申報(bào),今年換了一家公司,需要填報(bào)殘疾人就業(yè)保障金,公司有三個殘疾人,這個填該怎么填?都需要什么資料。
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 17:24
#稅務(wù)#
需要先在殘聯(lián)的官網(wǎng)辦理備案,才能抵稅
?閱讀? 17
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老師,你好,我公司在銀行買入了一個資產(chǎn)包,500萬元,資產(chǎn)包包含房產(chǎn)等固定資產(chǎn),是銀行不良資產(chǎn),后來法院評估800萬,流拍后,我們?nèi)〉觅Y產(chǎn),過戶時契稅按800萬為計(jì)稅基數(shù)繳納,那么最初購買時,因?yàn)榉ㄔ哼€沒有拍賣還沒有進(jìn)行資產(chǎn)過戶,且間隔時間較長,這時,做賬借方:應(yīng)收賬款,貸方:銀行存款 500萬元,借方科目是否合適?
樸老師
??|
提問時間:05/19 17:21
#稅務(wù)#
借方用 “應(yīng)收賬款” 不合適。它非銷售等產(chǎn)生的應(yīng)收款。若作長期投資,可借 “債權(quán)投資”;若打算短期獲利,借 “交易性金融資產(chǎn)” 。后續(xù)過戶再轉(zhuǎn)至對應(yīng)資產(chǎn)科目。
?閱讀? 126
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在異地設(shè)置倉庫,銷售商品,營業(yè)執(zhí)照需要變更一照多址嗎?還是需要怎么稅務(wù)備案
文文老師
??|
提問時間:05/19 17:17
#稅務(wù)#
可在異地再注冊營業(yè)執(zhí)照的
?閱讀? 205
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去年的發(fā)票發(fā)現(xiàn)多開了 今年沖回來 去年的收入可以沖回來嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 17:15
#稅務(wù)#
去年的收入不可以沖回來。今年沖,沖減今年收入
?閱讀? 49
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你好,老師我去年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表都不對,還能更正嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 17:15
#稅務(wù)#
那個是可以正常更正的
?閱讀? 45
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老師好!建筑企業(yè)為啥用“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”?謝謝老師了!
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 17:13
#稅務(wù)#
意思是取得發(fā)票當(dāng)月沒有認(rèn)證
?閱讀? 15
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老師,你好,我公司在銀行買入了一個資產(chǎn)包,500萬元,資產(chǎn)包包含房產(chǎn)等固定資產(chǎn),是銀行不良資產(chǎn),后來法院評估800萬,流拍后,我們?nèi)〉觅Y產(chǎn),過戶時契稅按800萬為計(jì)稅基數(shù)繳納,那么1、我們?nèi)胭~時是按500萬計(jì)入固定資產(chǎn)成本還是按800萬?2、買入價和評估價的差額300萬是否涉及增值稅?3、以后處置時,是按500萬還是800萬(其實(shí)還是回到問題1了),如果按評估價法院沒有開票我們進(jìn)項(xiàng)如何算?謝謝您!
樸老師
??|
提問時間:05/19 17:09
#稅務(wù)#
1. 入賬價值 按實(shí)際支付的 500 萬元計(jì)入固定資產(chǎn)成本(以購買價款為計(jì)稅基礎(chǔ))。 2. 差額增值稅 不涉及增值稅(購買資產(chǎn)包非銷售行為,無應(yīng)稅義務(wù))。 3. 處置時 成本:按500 萬元核算(與入賬一致)。 進(jìn)項(xiàng)稅:若無法取得發(fā)票,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅;符合條件時,可按規(guī)定差額計(jì)稅(扣除取得時作價
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老師,你好,請問給員工租的宿舍是放福利費(fèi)還是租賃費(fèi),員工宿舍水電費(fèi)公司承擔(dān)部分無發(fā)票可以稅前扣除嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 17:09
#稅務(wù)#
都計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
?閱讀? 44
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我們是園區(qū)管理企業(yè),取得的自來水發(fā)票自來水公司是按3簡易計(jì)稅,我們又按3開給園區(qū)其他公司,這個進(jìn)項(xiàng)稅額我們能不能抵扣
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 17:08
#稅務(wù)#
是的,那個不能抵扣的
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老師以前我們是查賬征收,現(xiàn)在突然收到一個稅收通知書,我們是要交稅嗎
apple老師
??|
提問時間:05/19 17:06
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,遇到這種情況, 首先和稅局確認(rèn)一下, 是因?yàn)槭裁丛?,給你們發(fā)了這個通知書, 根據(jù)稅局的答復(fù),再做后續(xù)的處理。 因?yàn)楣庹f有個稅收通知書,沒辦法準(zhǔn)確回答你的問題,請見諒,
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