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有沒有事業單位可以外聘會計的文件?
宋生老師
??|
提問時間:04/29 10:18
#事業單位#
你好!這個學堂沒有了
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老師 這個應該繳納多少稅?
姜再斌 老師
??|
提問時間:05/10 09:22
#事業單位#
你好,按申報顯示5.99元
?閱讀? 4139
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老師沒有診斷書蓋章,是不是在這個醫花的錢都不能報銷?。?/a>
樸老師
??|
提問時間:05/11 15:20
#事業單位#
同學你好 這不會呀 我這里現在簽約了都可以報呢 按比例報
?閱讀? 4133
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去年有筆系統開發的支出直接做了費用,但是沒有轉為無形資產,今年開發完成,請問要怎么做才能轉為無形資產呢?預字 記字分別怎么做呢?年底決算能通過嗎?
波德老師
??|
提問時間:09/09 22:23
#事業單位#
你好,借無形資產貸 利潤分配等(費用轉入的那個科目)
?閱讀? 4121
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本月收到融資營業外收入700多萬,可以多出一點庫存,減少利潤嗎
郭老師
??|
提問時間:04/29 11:36
#事業單位#
你好,你的庫存它都是有數量的,他是用銷售數量乘以入庫單價。你現在多出了,那你以后銷售出去,它也是少了成本。所以你還是增加一部分費用。
?閱讀? 4118
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事業單位向隸屬的平臺公司注入注冊資金怎樣寫會計分
小菲老師
??|
提問時間:10/01 19:32
#事業單位#
同學,你好 借:對外投資 貸:銀行存款
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你好,我想咨詢下 就是關于這個會計人員回避制度 單位領導人員的直系親屬不可以擔任本單位的會計主管 那在會計部門擔任一般的會計人員可以嗎 是不是不擔任會計主管就可以
樸老師
??|
提問時間:06/20 15:39
#事業單位#
在會計人員回避制度下,單位領導人員的直系親屬一般不可以擔任本單位的會計主管,而對于在會計部門擔任一般會計人員,通常也是不建議的,但具體規定可能因不同的法律法規、單位內部制度等而有所差異。 雖然不是擔任會計主管,但這種情況仍可能存在潛在的利益沖突風險。比如,可能會在一些事務處理上受到親屬關系的影響而難以保持完全的客觀公正,或者引發其他人員對公正性的質疑。 例如,在一些企業中明確規定單位領導的直系親屬不得在會計部門任何崗位任職,以確保財務工作的獨立性和公正性。但也有一些情況下,可能沒有如此嚴格的限制,只要能證明不存在利益輸送或影響正常工作的情況,可能會被允許擔任一般會計人員。 總的來說,是否可以擔任一般會計人員不能一概而論,要根據具體的規定和實際情況來綜合判斷。
?閱讀? 4105
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#事業單位# #事業單位# 請問老師,事業單位執行《政府會計準則》固定資產法院拍賣償還工程款(拍賣款38萬元法院直接支付施工方),固定資產(原值32萬元,己提折舊3萬元,凈值29萬元),請問這筆業務如何處理,謝謝。
陳詩晗老師
??|
提問時間:06/15 21:26
#事業單位#
借,應付賬款38 累計折舊3 貸,固定資產32 資產處置費用9
?閱讀? 4103
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污水處理廠月末按噸收取每個廠的費用,按什么比例把電費,人工費,分攤在成本里面
姜再斌 老師
??|
提問時間:02/07 05:03
#事業單位#
你好,因為污水處理廠月末按噸收取每個廠的費用,所以,最好按重量噸做為分配標準,將電費與人工費進行分攤到成本中。
?閱讀? 4101
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你好,老師我是事業單位會計上年有一筆款支付出去,后來退回來了,但是退回來的金額少了三角錢,但是做賬的沖減時寫的是和支付出去的金額一樣,出納今年又把3角錢存到本年賬戶,今年賬怎么調整
CC橙老師
??|
提問時間:04/13 20:42
#事業單位#
你好,那去年賬實不符,補上后相符了,不用做賬的
?閱讀? 4095
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事業單位財政撥款結轉和非財政撥款結轉、財政撥款結余和非財政撥款結余的區別是什么啊?
樸老師
??|
提問時間:12/26 15:14
#事業單位#
事業單位應當于期末將事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入本期發生額中的專項資金收入結轉入非財政補助結轉,將事業支出、其他支出本期發生額中的非財政專項資金支出結轉入非財政補助結轉。年末,應當對非財政補助專項結轉資金余額進行分析,將已完成項目的項目剩余資金繳回原專項資金撥入單位,或者留歸本單位使用轉入事業基金。 (1)財政補助結轉結余是指事業單位各項財政補助收入與其相關支出相抵后剩余滾存的、須按規定管理和使用的結轉和結余資金。 (2)結轉資金是指當年預算已執行但未完成,或者因故未執行,下一年度需要按照原用途繼續使用的資金;財政補助結轉包括基本支出結轉和項目支出結轉。 (3)結余資金是指當年預算工作目標已經完成,或者因故終止,當年剩余的資金。財政補助結余是指財政補助項目支出結余資金。 (4)事業單位應當于期末將財政補助收入、事業支出(財政補助支出)的本期發生額結轉入財政補助結轉,并于年末將財政補助結轉余額中符合財政補助結余性質的部分轉入財政補助結余。 (5)事業單位由主管部門調出財政補助結轉結余資金或額度,或者收到主管部門調入財政補助結轉結余資金或額度的,相應減少或增加財政補助結轉、財政補助結余。 (6)非財政補助結轉資金是指事業單位除財政補助收支以外的各專項資金收入與其相關支出相抵后剩余滾存的、須按規定用途使用的結轉資金,通過設置“非財政補助結轉”科目核算,以滿足專項資金??顚S玫墓芾硪?。 (7)非財政補助結余包括事業結余和經營結余兩個組成部分。事業結余是指事業單位一定期間除財政補助收支、非財政專項資金收支和經營收支以外各項收支相抵后的金額。經營結余是指事業單位一定期間各項經營收支相抵后余額彌補以前年度經營虧損后的余額
?閱讀? 4087
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老師你好!我們收到上級教育部門的一筆撥款,因為在撥款時上級部門用錯了指標,馬上又讓我們原路返回了,這個在記賬時要怎么記?沖賬嗎?怎么沖?
郭老師
??|
提問時間:04/29 20:54
#事業單位#
你好,這個可以做,也可以不用做。借銀行存款,貸政府補助收入。 借銀行存款負數,貸政府補助收入負數。
?閱讀? 4068
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老師 單位里工會經費按月收還是季度收?
家權老師
??|
提問時間:04/29 15:18
#事業單位#
你好,那個是按季度申報的
?閱讀? 4068
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老師好 麻煩問一下資產負債表里的資本公積可以算作項目專項債券貸款的資本金嗎?
耿老師
??|
提問時間:04/30 18:28
#事業單位#
你好!資本公積通常**不可以直接用作項目專項債券貸款的資本金**。 在企業會計處理中,資本公積金通常是指股東投入的超過股本的金額,比如由于發行價格高于股票面值而產生的溢價部分。這部分資金主要用于股份公司的股本轉增,而不是作為利潤分配。而專項債券貸款的資本金,通常要求為非債務性資金,即投資者認繳的出資額,這是保證項目穩健運行和風險管理的重要前提。 專項債券是地方政府在一定限額內發行的用于特定公益性資本支出的債券,其資金并非用于企業的經常性支出或經營性現金流,而是作為一種財政資金支持特定的項目建設。專項債資金作項目資本金的本質是為了撬動社會投資,因此項目本身必須具有市場化的現金流,能夠通過經營性收入獲得銀行貸款等市場化融資。 綜上所述,資本公積一般不被直接視為項目專項債券貸款的資本金。在實際操作中,應依據具體的財務規定和項目需求來確定資本金的來源。
?閱讀? 4066
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公司和個人部分的保險怎么分,就是一個月里公司承擔幾天,個人承擔幾天
郭老師
??|
提問時間:04/30 10:44
#事業單位#
你好,那就是個人和公司合計金額*(企業負擔的天數/總天數)
?閱讀? 4052
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公司購買的二手固定資產,購入時沒有抵扣進項稅額,出售時用不用交增值稅,怎樣賬務處理,謝謝老師!
郭老師
??|
提問時間:04/13 14:25
#事業單位#
單位是一般計稅的,這個固定資產是2008年之后買來的,需要繳納增值稅13%。 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借銀行存款 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
?閱讀? 4052
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事業單位財政直接支付 申請財政專戶付維修公司5000元 財務會計 借 其他應收款 5000 貸 財政撥款收入 5000 預算會計 借 資金結存 5000 貸 財政撥款預算收入 5000 實際發生維修費用4000元 對方把1000轉回我方財政專戶 財務會計 借 管理費用4000 財政撥款收入 1000 貸其他應收款 5000 預算 借 事業支出 4000 財政撥款預算收入 1000 貸 資金結存 5000 沖減1000元的拔款收入,會計處理是否合適
暖暖老師
??|
提問時間:11/06 11:07
#事業單位#
這種會計處理是合適的,原因如下: 財政直接支付且通過財政專戶核算的初始處理 當申請財政專戶支付維修公司 5000 元時,財務會計將其確認為其他應收款,同時確認財政撥款收入,因為此時資金已從財政角度安排,單位有了收款權利和收入確認條件;預算會計相應增加資金結存和財政撥款預算收入,如實反映預算資金的流入和可支配情況。 實際發生費用及資金退回的處理 在實際發生維修費用 4000 元且 1000 元轉回財政專戶時: 財務會計方面,將實際發生的 4000 元計入管理費用符合支出的受益原則,而將退回的 1000 元沖減財政撥款收入,是對之前確認收入的調整,因為這部分資金最終未實際使用,借貸方的其他應收款 5000 元也完成了沖銷。 預算會計中,事業支出 4000 元反映了實際的預算支出,財政撥款預算收入增加 1000 元是對預算資金流入的調整,與資金結存的 5000 元沖銷保持了預算會計的平衡。
?閱讀? 4044
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這道題應該選什么,正確的是什么,不正確的為什么不正確呢?
朝朝老師
??|
提問時間:04/13 10:55
#事業單位#
親,正確答案選C A 甲公司仍需支付補償金,請參考以下規定。 根據《中華人民共和國勞動合同法實施條例》第二十二條“以完成一定工作任務為期限的勞動合同因任務完成而終止的,用人單位應當依照勞動合同法第四十七條的規定向勞動者支付經濟補償。” B 需要支付6個月補償金,參考如下規定: 《中華人民共和國勞動合同法(2012修正)》第四十七條“經濟補償按勞動者在本單位工作的年限, 每滿一年支付一個月工資的標準向勞動者支付。 六個月以上不滿一年的,按一年計算; 不滿六個月的,向勞動者支付半個月工資的經濟補償。 C 正確 勞動者月工資高于用人單位所在直轄市、設區的市級人民政府公布的本地區上年度職工月平均工資三倍的,向其支付經濟補償的標準按職工月平均工資三倍的數額支付,向其支付經濟補償的年限最高不超過十二年。 本條所稱月工資是指勞動者在勞動合同解除或者終止前十二個月的平均工資?!?D 錯誤 用人單位解除勞動合同時未按規定支付經濟補償,勞動行政部門責令限期支付,逾期不支付的,責令用人單位按應付金額百分之五十以上百分之一百以下的標準向勞動者加付賠償金。
?閱讀? 4041
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這道題的正確答案是什么,為什么那么選
楊沛錦老師
??|
提問時間:04/13 10:41
#事業單位#
選c,A 錯在應按持股比例分紅,B存在應該先清償債務,D錯在應經過2/3表決權
?閱讀? 4034
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你好, 想請教一個業務。單位其他應付款長期掛帳,現核銷,應該是轉為收入還是直接沖年終損益科目呢?查了一下,當時掛帳形成的收入是借:其他應收款,貸其他應付款(形成收入的測繪費,即成本),同時貸其他收入
郭老師
??|
提問時間:06/01 11:03
#事業單位#
你好,轉其他收入里面的
?閱讀? 4027
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老師防盜門3500入哪類固定資產
宋生老師
??|
提問時間:04/29 18:20
#事業單位#
你好!你可以入與生產經營活動有關的器具、工具、家具等,為5年;
?閱讀? 4026
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A事業單位和B事業單位合并后,B單位的銀行存款直接轉入到A單位的賬戶內,請問B單位貸方銀行存款借方是什么
樸老師
??|
提問時間:06/05 08:59
#事業單位#
借:其他應收款 - A單位 1,000,000 貸:銀行存款 1,000,000 借:銀行存款 1,000,000 貸:合并收入/相關資產科目(如果需要) 1,000,000
?閱讀? 4020
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請問醫院庫存物品記賬需要數量金額式嗎??
小鎖老師
??|
提問時間:05/19 11:37
#事業單位#
您好,這個是屬于數量金額的
?閱讀? 4017
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老師,您好,請問根據最新政府會計制度,固定資產報廢怎么做賬務處理?
青老師
??|
提問時間:09/26 09:40
#事業單位#
你好; 根據《關于印發《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》的通知》(財會[2017]25號)規定,自2019年1月1日起施行。鼓勵行政事業單位提前執行。 盤虧、毀損或報廢的固定資產,按照待處理固定資產的賬面價 值,借記“待處理財產損溢”科目,按照已計提折舊,借記“固定資 產累計折舊”科目,按照固定資產的賬面余額,貸記固定資產。
?閱讀? 4017
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請問A公司分錄怎么做?
廖君老師
??|
提問時間:04/28 23:32
#事業單位#
您好,就是圖中老師寫的分錄,代收是記往來,以后要給B 借:銀行 貸:其他應付款-B
?閱讀? 4016
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固定資產拆分同一分類。本來價格不等,拆分成相等的可以嗎?
耿老師
??|
提問時間:05/10 18:17
#事業單位#
你好!實際業務不建議這樣處理
?閱讀? 4011
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這道題應該選什么,做這種題有什么竅門沒
薇老師
??|
提問時間:04/13 11:28
#事業單位#
您好,正在解答中請稍等。
?閱讀? 4006
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老師收匯,付匯科目分錄怎么做
小鎖老師
??|
提問時間:06/18 13:34
#事業單位#
您好,這個的話,借 銀行 收到結匯水單,一般情況是: 借:銀行存款-本幣 貸:銀行存款-外幣 在使用固定匯率時: 借:銀行存款-本幣 借:財務費用-匯兌損益 (溢價為紅數) 貸:銀行存款-外幣 視實際匯率與固定匯率直間的差額在借方或貸方做一筆損益,
?閱讀? 4004
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采購貨物的返利在對方的賬戶上,是不是借預收賬款?那貸方是用什么?
家權老師
??|
提問時間:05/16 17:52
#事業單位#
貸方是用銀行存款
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老師,麻煩請教下,本期盈余12月末,是否應該有金額?年初余額是否有金額?
會計中級賀老師
??|
提問時間:02/04 17:16
#事業單位#
后那個是年累計吧 跟前面本期一樣
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