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老師,新接賬的時候發現對不上,我就掛了一筆其他應付款,初始數據做平了,那這筆款之后往出做的時候,怎么弄才合理
宋生老師
??|
提問時間:12/17 17:34
#事業單位#
你好,你要想合理的話就要看之前的憑證,是看什么原因引起的不對。
?閱讀? 116
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?老師,對公進賬40785.54.開的普票,所里扣除管理費.百分之10%,這筆錢一共交多少稅,怎么算,
宋生老師
??|
提問時間:12/23 15:06
#事業單位#
你好,你這是什么業務的收入?你們是一般納稅人還是小規模?
?閱讀? 116
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老師您好,我們是事業單位,可以向周邊學校過六一提供贊助費嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/17 12:08
#事業單位#
同學,你好 是可以的
?閱讀? 114
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公司冰箱開發票幾個點的
家權老師
??|
提問時間:06/18 11:43
#事業單位#
公司冰箱開發票13個點的
?閱讀? 109
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老師,有件事想您這邊給我提一下建議, 如我們公司名稱為大海 現在又注冊公司名稱為黃河 現在要將大海的固定資產除了建筑物,車,其余的都要轉入黃河這個公司賬套,我應該考慮哪些因素呢
郭老師
??|
提問時間:12/18 09:15
#事業單位#
銷售固定資產 需要考慮處置價格,這個需要按照公允價值來,需要交稅。
?閱讀? 107
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監控一般可以開哪幾個點的票
apple老師
??|
提問時間:06/20 19:10
#事業單位#
同學你好,監控軟件 還是監控器材。 前者6% 后者13%
?閱讀? 104
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當月沒有抵扣票,也沒有進行操作,可以嗎
文文老師
??|
提問時間:06/19 09:17
#事業單位#
當月沒有抵扣票,也沒有進行操作,可以的
?閱讀? 103
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高校基金會,去年接收設備等實物捐贈后直接轉贈二級學院(指定捐贈對象),原分錄是借庫存物品,貸捐贈收入;借業務活動成本,貸庫存物品。 今年根據評估報告需要調減收入2萬,該如何做賬?
鐘存老師
??|
提問時間:06/19 10:36
#事業單位#
借:限定性凈資產——期初調整 20,000 貸:非限定性凈資產——期初調整 20,000
?閱讀? 103
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人造草皮入什么固定資產
聽風老師
??|
提問時間:12/17 20:56
#事業單位#
人造草皮,一般不入固定資產。如果是為了銷售,入存貨。
?閱讀? 101
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寫出四種金融機構,不少于10種金融產品
宋生老師
??|
提問時間:12/16 17:12
#事業單位#
以下是四種不同類型的金融機構及其各自的一些金融產品: 商業銀行 儲蓄賬戶 支票賬戶 定期存款(CDs) 個人貸款 房屋按揭貸款 汽車貸款 信用卡 商業貸款 信用證 銀行承兌匯票 證券公司(投資銀行) 股票 債券(包括政府債券、企業債券) 基金(如共同基金、交易所交易基金ETFs) 股票期權 期貨合約 投資組合管理服務 首次公開募股(IPO)服務 證券承銷 財富管理 財務顧問服務 保險公司 人壽保險 健康保險 汽車保險 房屋保險 旅行保險 商業保險 意外傷害保險 年金 投資連結保險 責任保險 基金管理公司 共同基金 貨幣市場基金 指數基金 債券基金 對沖基金 私募股權基金 風險投資基金 房地產投資信托(REITs) 商品基金 多資產類別基金
?閱讀? 100
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行政事業單位項目中暫列金怎么算
李沐鑫老師
??|
提問時間:06/20 14:41
#事業單位#
你好同學,請稍等 暫列金額有招標人根據工程特點工期長短,
?閱讀? 99
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老師我想問一下事業單位法律讓給合同把關,經濟科目做委托業務費可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/20 16:27
#事業單位#
你好,可以的,操作沒問題
?閱讀? 96
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事業單位當月的值班費當月列支當月發放可以嗎,
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 16:26
#事業單位#
你好,可以當月就列支得
?閱讀? 95
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醫療執業許可證書里面,固定資金和流動資金是指啥,是固定資產和流動資產嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/17 09:06
#事業單位#
你好,是的,你就填這個就好了。
?閱讀? 93
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買的6萬的東西,對方是個體戶,沒開通對公戶。把錢打給對方公司的法人,可以嗎?到時候對方開票是開公司的票給我們嗎
家權老師
??|
提問時間:06/23 10:54
#事業單位#
可以那樣處理的,沒問題的哈
?閱讀? 92
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老師的車租給學校用,每年支付他租車費5000元。這個要不要登記個稅?他沒給學校開發票。
文文老師
??|
提問時間:06/24 16:13
#事業單位#
學校需要代扣代繳個稅
?閱讀? 80
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A公司給B公司每月轉賬咨詢費用2萬(A和B公司簽有協議合同),B公司給A公司開發票。目前B公司跟A公司商量說沒有成本票了,可否發2個月的咨詢費用到C公司?C公司給A公司開這兩月發票。老師們請教下這個情況怎么處理合規呢?
郭老師
??|
提問時間:06/24 10:46
#事業單位#
c有實際提供服務才可以 沒有提供服務就是虛開發票
?閱讀? 80
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上級單位給買的資產,沒有做調撥,自然災害損毀,因安全隱患,殘骸被單位賣掉,請問這個錢怎么辦?
文文老師
??|
提問時間:06/23 10:23
#事業單位#
殘骸被單位賣掉,可做營業外收入
?閱讀? 78
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在建工程轉固定資產時分錄 借:固定資產 貸:資本公積,現無償劃轉該怎么做分錄呢
宋生老師
??|
提問時間:06/25 15:18
#事業單位#
你好,你是要處置固定資產嗎
?閱讀? 76
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老師好,事業單位工資里無食堂補貼屬于哪類補貼,應該記單位管理費用下什么明細科目呢
家權老師
??|
提問時間:06/24 15:49
#事業單位#
記單位管理費用-福利費
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入賬學校存入一筆錢,有教輔用書、作業本費、住宿費,后面付什么附件呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/24 15:55
#事業單位#
您好,這用銀行回單貼后面
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銷售汽車配件的報銷制度老師幸苦啦
宋生老師
??|
提問時間:06/27 15:52
#事業單位#
你好,學堂沒有專門針對這個行業的報銷制度 但是有別的報銷制度你可以下載
?閱讀? 69
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老板讓一制定一個財務制度
郭老師
??|
提問時間:06/27 15:27
#事業單位#
一、總則 1、為了加強公司內部管理、保證公司財務處理的規范化、合理控制費用支出、提高經濟效益、更好的為公司業務提供數據支持,特制定本制度。 2、根據公司實際情況,以財務制度為基礎將財務報銷分為“借支管理”、“日常費用報銷”、“差旅費報銷”,并分別說明相關流程及具體的制度要求。 3、根據公司業務特點,對項目回款分別說明結算要求及注意事項。 4、為更好的保障公司經營活動的順利進行,加強公司預算、決算、分析等管理工作,特增加合同管理要求,具體要求見下。 5、本制度適用公司全體員工。 二、借支管理規定 1、一般行政借支:由借款人按“借款申請表”要求,清楚填列事項內容,所借款項需專款專用,并完成相關借支流程。 2、差旅費借支:借款時應填寫“差旅費申請表”,按要求詳細填寫出差地點、時間、共同出差人、項目名稱(如有)、預計費用等項目。每次借款金額應合理,以出差10天為借款金額上限,不要超額借支。詳情參見“差旅費報銷標準”。 3、借款流程:借款人填寫借款單→部門主管簽字→財務主管簽字→董事長簽字→財務付款。每次借支前必須結清上次借支款,否則不予發放新的借款。特殊情況需董事長特批。 4、借款銷賬規定:借款銷賬時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準,方可銷賬(超出申請金額50%以上的,須董事長批準同意),所借金額多退少補。當月借支,最遲下月沖賬完畢。 三、日常費用報銷制度 本辦法所稱日常費用是指公司經營活動中需要支付的各項支出,包括但不限于以下項目:辦公用品費、業務招待費、車輛使用費、通訊費、交通費、低值易耗品購置費、快遞費、印刷費、咨詢顧問費、中介機構費(律師費、審計費、評估費、公證費等)、職工培訓費、會議費、廣告宣傳費、制作費等。 其它雖未列示費用明細,但根據會計準則應計入費用的支出。 1、市內交通費報銷要求 (1)員工因公外出所產生的市內交通費,可予以報銷。 (2)報銷市內交通費,必須填寫“項目或日常費用報銷單”并隨附“交通費報銷清單”或嘀嘀行程單等,并注明時間、起點、終點、詳細事由與金額,原則上以實際發生的業務外出交通費為準。 2、交際應酬費報銷要求 (1)員工因業務的需要所產生的交際費用,可予以報銷。交際費包括業務招待費和禮品費。 (2)報銷交際費,必須填寫“項目或日常費用報銷單”并注明何時﹑何地﹑何人﹑何事。 (3) 招待費基礎標準為:100元/人/次,各部門主管因公司業務產生的交際費實報實銷,多人一起產生的交際費以職位最高者標準為限,單筆發生額超過500元的需事前申請,經董事長審批通過后方可實報實銷(微信審批須補簽字)。 (4)禮品贈送原則上以公司統一制作的禮品為首選,如需額外贈送須事前經董事長批準。 四、差旅費報銷標準及要求 1、各部門需嚴格控制出差人數,講求效益,提高效率,可以用電話會議解決或由當地有關單位協助解決的,原則上不安排出差。 2、高效、節約、迅速地完成公司指派的任務。不延誤工作進程、不鋪張浪費、不得無故耽誤往返時間。 3、出差前要填寫“差旅費申請表”,提交主管領導審批,審批通過后留財務備案方可出差。 4、差旅過程中,要及時向相關領導進行必要的工作溝通及信息反饋。出差返回后,要向相關領導匯報出差情況,重大事項,需提供書面報告。 5、應在差旅結束返崗的5(月底前結清)個工作日內提交合格的報銷單據至財務。差旅的消費票據要真實,不得弄虛作假。 6、報銷單據要嚴格按照公司的報銷規定進行填寫、粘貼,各部門負責人在審核票據時應嚴格把控。 7、往返機場、車站、碼頭的交通費僅包括公共交通費,機場建設費、航空保險費(限每人每次一份;或單位統一購買一年期交通意外險,一年報銷一次)、退票手續費據實報銷。 8、本著節約成本,分級管理的原則,差旅費標準與出差人員級別、出差城市、出差時間相結合,最大程度的控制成本。具體標準如下: 級別 票務 種類 當地交通費 住宿費 個人餐費 應酬費 標準 飛機(經濟艙) 火車(軟臥) 動車一等座席 動車二等座席 80元/人/天, 限額內實報實銷。 一類城市,限額300元/人/天 二類城市,限額250元/人/天 地級市,限額200元/人/天 限額內實報實銷 100元/人/天 限額內實報實銷,部門主管參照招待費標準 參照【交際應酬費報銷要求】 說明: 1、一類城市包括:北京、上海、深圳、廣州。 2、出差交通工具首選動車組二等座,輔助城際、高鐵,其次直達、特快等。 3、如沒有高鐵的,動車乘坐時間超過6小時,可適當換為飛機出行,但需要提前2周 預定特價機票,或選擇時間段合適的臥鋪(例:下午走,清晨到的車次)。 4、沒有直達列車的地方,選擇合適的鐵路交通組合。 5、如機票綜合價格(指打折后機票款、機建燃油費之和)小于其他交通工具所產生的費用時,可選擇乘坐飛機。 6、如乘坐臥鋪出差,盡可能選擇夜走晨到的車次。 7、確因特殊情況,需要乘座超過級別及權限之內交通工具的出差人員,需經董事長事前特批。 8、差旅費報銷原則規定標準以內部分,按發票實報實銷;超出部分,個人自付。 9、員工出差,住宿費在規定標準以內部分,按發票實報。住宿發票要附酒店打印的費用明細單,如不能打印,要有手寫明細單并蓋酒店章,沒有明細單的不予報銷,超過標準部分個人自付。副總級以下員工(不包括副總)同性別2人以上出差,應合并住宿。 10、一般員工陪同公司領導共同出差,財務部視具體情況確定報銷標準,聘請公司以外的人員共同外出,其報銷標準比照陪同人員標準確定。 11、員工出差需發生的招待費,原則上要在出差前申請,特殊情況應按審批權限向主管領導事先微信或口頭請示,返回后補辦手續。 12、員工出差發生的傳真費、復印費等根據業務需要按發票據實報銷,差旅費中只能填寫并報銷出差產生的費用,其他費用不予一起報銷。 五、費用報銷流程及單據填寫要求 1、報銷流程及職責劃分: 每周三、五報銷兩次(遇發薪日非緊急付款順延),請提前1個工作日將經主管領導簽字后的報銷單據送至財務審核,所有報銷款將打入工資賬戶中。 步驟 責任人或部門 流程 職責 1 經辦人 填制各類憑單,分類填寫費用,附相關單據及相關審批文件,交本部門負責人。 對費用事件及原始單據的真實性負責 2 部門負責人 部門負責人審核支出憑單及附件 確認事件的真實性及合理性;確定審核報銷標準。 3 財務 按財務制度和公司相關規定審核單據 確認單據及相關附件的合法性和合規性;輔導不符合規定的部門修正。 4 董事長 簽字同意支付款項 5 財務付款 確認報銷流程的完整性,保證資金支付要素的準確性。 上述流程中如有緊急情況,而公司部門領導或董事長外出不能及時簽批,應以微信形式向部門領導或董事長請示同意后先行支付,待部門領導或董事長返回后補簽。 2、 報銷單據填寫要求: (1)填寫報銷單據只能使用簽字筆。特殊情況可以附說明或鉛筆記入備注中。 (2)報銷單據上必須填寫報銷時間,部門,人員和報銷內容。領款人處要有經辦人簽字。填寫報銷單據時,部門一定要填寫到所在的小部門或組。 (3)各項費用要按其費用支出類別列明相應報銷明細金額,在人民幣處填總金額。 (4)報銷金額不允許涂改。 (5)每張單據分門別類粘貼在“空白憑證粘貼單”上,單據對齊粘貼單左上角,超出粘貼單范圍的應折疊整齊。注明每張“空白憑證粘貼單”所粘貼原始單據張數與總金額。所有票據的粘貼使用膠水,不得用裝訂機裝訂。 (6)原始票據必須是符合稅務規定的正規發票,票據完整,內容填寫清晰有序,日期完整,發票上蓋有開票方完整的發票專用章或財務章(有部分地區發票上無財務章或發票專用章,只有稅務監制章)。 六、 注意事項 1、發票抬頭務必正確填寫公司全稱(按照組織結構,根據組織所屬,分別填寫),如填寫錯誤,財務不予報銷。所有費用發生時必須取得合法票據(指稅務部門認可的法定票據),發票必須開具日期、定額發票必須有經手人在發票上注明發生日期。發票必須保持真實性,如果發票該連號而不連號,不該連號而連號或者發票有明顯疑問,財務部門將按照規定不予報銷。發票未蓋新版發票專用章;發票小寫金額與大寫金額不一致者,不予報銷。 2、 在對公支付款項時,除具備合同,發票外,還需要提供說明客觀性的照片(1-2張),對方簽收單(如有)等附件。 3、差旅費報銷單上要按順序寫清出發地、到達地、發車時間等內容,如出現有連續出差情況,出發/到達地點需連貫;如果車票不是打印的發票應在發票背面寫明地點、日期、時間、出差人,住宿發票是定額發票的要在背面寫明住宿時間、人數,每張發票必須標明序號,在差旅明細表及發票上對應注明序號,與報銷單的項目相對應。 4、如發現不合格發票,財務將直接扣除相關票據金額。簽字付款前發現發票不合格,需要領款人更換為合格票據。 5、招待費、北京市內交通費、預借備用金報銷均需后附明細。明細包括招待對象(需含單位、部門、職位和姓名)。發票粘貼需要與清單中明細內容順序一致 6、不可用發票:****。 7、取得發票必須謹記以下幾點 (1) 消費前確認是否對方能提供發票,如不能提供是否可以通過協商免費提供或者選擇其他商家。 (2) 如遇發票開具涉及稅點問題,必須先上報財務部進行發票內容確認,否則財務不予以報銷。 (3) 發票一律不得加付稅點開具。 七、項目回款 結算流程:收集各渠道數據→數據核對→出具《XX項目》—XX城市結算表→領導確認簽字→將結算表提交財務部→收款。 八、合同管理 1、 公司各部門簽訂的所有合同,均需一式兩份,一份各部門自行留存,另一份在合同簽訂后3日內送達財務辦公室進行登記,交到財務部合同必須為雙方蓋章原件(必須為最終版,寫簽訂日期),特殊情況除外。 2、 財務部收到合同后,對合同進行簽收登記及收付款時間的登記,財務部會嚴格按照合同日期進行收付款,如因合同簽署錯誤,導致收付款時間、金額、收付款方錯誤,將追究經辦人及部門負責人責任。 3、 合同內容如發生變更,由經辦人簽訂變更協議,并將修改后的合同原件在合同變更當天交到財務部進行變更登記。 4、 在非特殊情況下,紙質版合同不作為對外查閱資料。如需查閱必須經領導審批。 九、附則 1、本制度由公司財務部負責制定、解釋及修訂,公司各部門參照執行。 2、本制度自頒布之日起執行。 3、本制度中所指審批流程均在公司審批權限范圍內,超范圍及未下放審批權限的每筆開支須向董事長逐筆報批。 4、附件: (1)付款及報銷表格模板 (2)發票申請信息表 ******公司財務部 年 月 日
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老師,我們下水管道維修,發票開具的是實際更換的水泥管,這個在政府會計制度下是列支維修費呢還是專用材料費呢?對方單位是建材公司
家權老師
??|
提問時間:06/26 09:23
#事業單位#
那個列支維修費合理些
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老師你好,招標項目記賬時,都需要什么附件,招標程序都有哪些
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/27 10:38
#事業單位#
您好,這種一般用發票入賬,合同存檔,還有流水也要做賬,
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工商年報中的單位繳費基數,怎么填?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/25 21:20
#事業單位#
您好,就是你們公司申報社保的工資
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公司購買廠房然后付了專項維修基金,專項維修基金計入固定資產科目,就可以了嗎。這個需要去折舊嗎。
文文老師
??|
提問時間:06/30 10:41
#事業單位#
專項維修基金計入固定資產科目,就可以了,要折舊
?閱讀? 44
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二等臥屬于火車硬席么
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/29 10:59
#事業單位#
您好,二等臥鋪屬于硬臥。
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有中級會計,怎么申請成為政府的評標專家入庫呢?除了中級職稱,還需要什么必備條件呢?
樸老師
??|
提問時間:06/30 15:36
#事業單位#
申請政府評標專家入庫,除中級會計職稱,關鍵條件及流程: 條件: 滿 8 年相關工作經驗(如財務、造價等); 無不良記錄,守規公正; 熟招投標法規、評標流程 。 流程: 當地公共資源交易 / 政府采購網注冊填報,傳職稱證、工作證明等; 單位審核后,主管部門(財政 / 發改等)初審; 過培訓、考試,公示無異議后入庫 。
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你好,我們是國企我們是種棉花和辣子各種東西,然后2023年我給農戶借了300萬種棉花,2024年還了100萬,剩下的200萬是沒有還直接用了種辣子,現在我們這個關于辣子種植的事情需要起訴,關于這個的所有的東西要提供,這個200萬也到現在沒有還,辣子是2024年發生的,300萬是2023年借的,這個情況怎么說是合理,合規的
郭老師
??|
提問時間:07/03 13:07
#事業單位#
那你們現在就是不打算還錢,也不打算還棉花?所以人家要起訴你們,是這個意思吧?
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