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老師,我們單位是小規模納稅人,2月份開的普票,因信息不對4月份沖紅重開,金額不變,怎么做賬務處理呢?
新新老師
??|
提問時間:05/25 17:10
#事業單位#
做原來相反的分錄。再按發票做帳。
?閱讀? 942
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老師好,請問一下,企業是出口企業,然后因為場地問題做不了退稅,現在只能按免稅來做,免稅來做和退稅來做賬有什么區別嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/25 15:23
#事業單位#
同學你好 免稅的直接不用做稅這一塊 退稅的還得做收到退稅的分錄
?閱讀? 930
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老師好,我們有幾個固定資產,屬于以前年度的。已經入賬了,但是沒有入固定資產管理系統,現在系統提示已經做了年報,不能再錄入以前年度,這要怎么辦呢
樸老師
??|
提問時間:05/25 15:14
#事業單位#
同學你好 那就做分錄調整進去
?閱讀? 1044
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事業單位中的“學生補課費”的會計分錄怎么做???
一鳴老師
??|
提問時間:05/25 14:48
#事業單位#
計入 借:銀行存款 貸:經營收入
?閱讀? 961
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老師,工商變更址,原地址可以先注銷的嗎,我們公司搬到另外一個地方,原房東說地址不能掛他那,說要給我們注銷,讓我們不好變更地址
小寶老師
??|
提問時間:05/25 13:08
#事業單位#
你好,這個地址不存在注銷的問題,只有變更,有A變成B,不能說是沒有地址
?閱讀? 953
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你好,老師,我想問問這兩張回單有什么不一樣嗎?要粘貼哪一張回單到憑證上呀?
李老師(1)
??|
提問時間:05/25 11:22
#事業單位#
你好,這兩張其實差不多的,你可以用那個紅章的入賬,但是那個灰色的也是可以作為附件。
?閱讀? 1001
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老師你好,餐廳換了新老板,重新建立的新賬套,那之前賬套的固定資產、待攤費用、累計折舊之類的在新賬套上怎么辦
李老師(1)
??|
提問時間:05/25 11:16
#事業單位#
你好,你要把原來帳套里的內容全部在新賬套上重新錄期初
?閱讀? 715
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老師你好,一個公司能掛多少臺車嘛?我們老板與公司名義一下買了3臺車,能抵扣嗎?
東老師
??|
提問時間:05/25 08:21
#事業單位#
你好這車的數量沒有限制
?閱讀? 987
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假如說銀行利息200元,短信費用96元現金,剩余104元上繳財政,這會計分錄分別怎么做
木木老師
??|
提問時間:05/25 07:24
#事業單位#
借,銀行存款200-96 貸,應交財政款200-96
?閱讀? 927
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老師你好:我們現在這個餐廳換了個新老板,老板要求換新賬套,然后之前發生的業務就錄在老賬套上面,現在發生的業務錄在新賬套上面,現在有一個問題,老板說不要初始余額,可是之前客人充的會員卡還有余額,現在來消費了我應該怎么做賬?
提莫老師
??|
提問時間:05/24 20:11
#事業單位#
你好,如果說你們堅持不入初始余額的話,只能另外去做一個表格登記,如果別人來消費了,在表格中去記錄。但正常來說是應該要入的,因為這個別人消費你們也要確認收入呀。
?閱讀? 1245
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請問這個題目財務會計和預算會計的分錄怎么寫
會子老師
??|
提問時間:05/24 19:29
#事業單位#
同學你好,請問問題是什么
?閱讀? 1601
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為什么+資料2 2萬而不是1.8呢
李芬老師
??|
提問時間:05/24 18:54
#事業單位#
你好,同學,題目是什么啊
?閱讀? 704
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離職員工走前已簽字確認工資金額,之后再核對金額的時候發現多扣減2.3元工資,這部分工資如果補發給對方就和員工簽字確認的薪資不符,如果不補發2.3元的話,會計賬務上怎么處理?
玲竹老師
??|
提問時間:05/24 15:47
#事業單位#
您好 不補發2.3元的話 沖減多計提的2.3元工資
?閱讀? 967
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個體戶掛高風險有什么影響。
青老師
??|
提問時間:05/24 15:29
#事業單位#
你好; 你掛高是什么情況。 描述下業務好具體判斷的
?閱讀? 928
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提問:填社保年審的操作步驟計算圖
樸老師
??|
提問時間:05/24 14:35
#事業單位#
同學你好 各地這個流程都是不一樣的
?閱讀? 861
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單位購買的電視劇記不記無形資產?
易 老師
??|
提問時間:05/24 14:28
#事業單位#
你好,可以的,沒問題
?閱讀? 853
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事業單位哪些收入需要繳稅?哪些收入是免稅?
易 老師
??|
提問時間:05/24 12:58
#事業單位#
你好,除以下收入免稅外,一般都需要交稅 您好,按照《關于非營利組織企業所得稅免稅收入問題的通知》規定,符合條件的非營利組織5類收入屬于免稅收入: 1、接受其他單位或者個人捐贈的收入; 2、除《企業所得稅法》第七條規定的財政撥款以外的其他政府補助收入,但不包括因政府購買服務取得的收入; 3、按照省級以上民政、財政部門規定收取的會費; 4、不征稅收入和免稅收入孳生的銀行存款利息收入; 5、財政部、國家稅務總局規定的其他收入。 以上收入您需要進行企業所得稅減免稅備案 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
?閱讀? 3348
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國有獨資公司未分配利潤轉增實收資本的相關政策和具體分錄
李芬老師
??|
提問時間:05/24 12:43
#事業單位#
②從未分配利潤轉入實收資本的會計分錄: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:實收資本 未分配利潤可以直接轉增實收資本。而且只要出具董事會決議,可直接至工商部門辦理營業執照的變更手續,無須通過驗資程序。
?閱讀? 2422
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員工用現金代付捐款可以將扣款代付到員工賬戶上么?
易 老師
??|
提問時間:05/24 12:29
#事業單位#
可以的, 這樣沒問題
?閱讀? 908
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老師,我想問一下事業單位的“民間非營利組織會計制度”的企業所得稅年度匯算清繳要怎么填呢
樸老師
??|
提問時間:05/24 12:05
#事業單位#
同學你好 (一)執行《事業單位會計準則》《民間非營利組織會計制度》的納稅人填報此表,實行企業化管理的事業單位不填此表,填寫《收入明細表》附表一(1)。 在CTAIS系統稅務登記表的單位類型為非自收自支事業單位、社會團體、民辦非企業單位的納稅人才能填報此表。 (二)此表應填報納稅人取得的全部收入,包括不征稅收入和免稅收入 (三)對執行《事業單位會計準則》的納稅人主要根據“財政補助收入”“上級補助收入”“撥入專款”“事業收入”“經營收入”“附屬單位繳款”、“其他收入”等全部收入科目分析填報,執行具體行業事業單位會計制度的納稅人會計科目會有差異,但應包括全部收入。 (四)對執行《民間非營利組織會計制度》的行業協會等社會團體、民辦非企業單位等納稅人主要根據“捐贈收入”“會費收入”“提供服務收入”、“政府補助收入”“商品銷售收入”“其他收入“等全部收入科目分析填列。 (五)《事業單位會計準則》規定事業單位的會計核算一般采用收付實現制,而稅法規定企業應納稅所得額的計算,以權責發生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用,不屬于當期的收入和費用,即使款項已經在當期收付,均不作為當期的收入和費用。因此對收付實現制應按稅法規定的權責發生制原則進行調整后填寫本表各收入項目。 (六)第10行“不征稅收入”僅限納入財政管理的事業單位、社會團體等填寫。“不征稅收入”替代原申報表“免稅收入總額”。
?閱讀? 1713
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您好老師,這個金額包含醫社保,含不含生育與工傷?
郭老師
??|
提問時間:05/24 11:23
#事業單位#
你好,包含在里面的,這個是企業負擔的。
?閱讀? 892
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請問老師們我這個月做長期待攤費用,是不是等到月底的時候要結轉到本年利潤?
新新老師
??|
提問時間:05/24 10:32
#事業單位#
您好,不結轉到本年利潤。
?閱讀? 936
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其市財政局發生如下業務:收到中心支庫報來市級預算收入日報表和所附的繳款書,列明到市級一般公共預算收人700000元,政府性基金本級收入100000元。試編制市總會計會計分錄
一鳴老師
??|
提問時間:05/24 10:32
#事業單位#
借:國庫存款 800000 貸:一般公共預算收人700000 政府性基金本級收入100000
?閱讀? 1206
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老師,我們是新型集體辦公辦幼兒園,是是事業單位,然后我們的保教費和伙食費是按照學期一次性收的,但是是按照每月來計算保教費和伙食費的,所以一開始是預收的,但是21年的時候我們不清楚,就記為一次性收入。所以21年的年底我們還有剩余的錢(其中包含22年1月份應收的保教費和伙食費),如果不包含22年1月份應收的保教費和伙食費的話我們就是處于虧損的狀態。然后現在年度申報時需要怎么調整呢
木木老師
??|
提問時間:05/24 10:02
#事業單位#
首先,你這里是賬務處理錯誤。把之前的那個收入調整到預收賬款。然后根據你調整之后的利潤,填寫相關的申報表處理。
?閱讀? 1191
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某事業單位在資產清查過程中發現一項已毀損的固定資產。該固定資產賬面余額200000元,已提折舊46000元。該事業單位將其轉入待處理財產。報經批準后,該事業單位將該已毀損的固定資產轉入資產處置費用。該項固定資產的賬面價值為154000元。該項已毀損的固定資產在處理過程中,所取得的殘值變價收入10000元,發生的清理費用等計16500元。處理收入小于所發生的清理費用形成處理凈支出6500元,相應款項均通過銀行存款收付。該事業單位按規定結清該處理凈支出。【平行記賬】
蔣飛老師
??|
提問時間:05/24 09:02
#事業單位#
你好! 借待處理財產損溢200000-46000=154000 固定資產累計折舊46000 貸固定資產200000 借資產處置費用154000 貸待處理財產損溢154000
?閱讀? 1143
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某事業單位為高等學校,向學生收取的學費80000元納入財政專戶管理,按規定需要全額上繳財政專戶。同時按單位的月度用款計劃,收到從財政專戶返還的事業收入50000元。 【平行記賬】
蔣飛老師
??|
提問時間:05/24 08:55
#事業單位#
你好! 1.收款 借銀行存款 貸應繳財政款 2.上繳 借應繳財政款 貸銀行存款
?閱讀? 2138
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老師,期初余額錄入時,其他應付款的人名可以換嗎?比如張三換成李四。
鄒老師
??|
提問時間:05/24 08:51
#事業單位#
你好,是不可以隨意這樣更換的
?閱讀? 811
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老師你好,我們公司人員和其他公司人員出差處理訴訟問題,我們負責其他公司人員的出差費用,那其他公司人員發生的出差費用我應該記到什么費用呢
劉倩老師
??|
提問時間:05/24 08:50
#事業單位#
您好!這個你計入交際費就好
?閱讀? 1222
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其市財政局發生如下業務:收到中心支庫報來市級預算收入日報表和所附的繳款書,列明到市級一般公共預算收人700000元,政府性基金本級收入100000元。試編制市總會計會計分錄(下面的圖片不需要看,那個圖片與題目無關)
木木老師
??|
提問時間:05/24 08:45
#事業單位#
借,國庫存款80萬 貸,上級財政收入,一般公共預算收入70萬 上級財政收入,政府性基金本價收入10萬
?閱讀? 824
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基本戶注冊資金500萬,可以全部轉到一般嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/23 19:23
#事業單位#
你好,可以轉到一般戶的。
?閱讀? 1253
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