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22年的收匯為何到今年7月份才全部收回?怎么說明情況
東老師
??|
提問時間:08/16 16:56
#稅務(wù)#
您好,把這個為什么到現(xiàn)在才收款的說明寫一下就行,寫一個來龍去脈
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老師,這種醫(yī)院的收據(jù),蓋有財政部監(jiān)制章,屬于發(fā)票嗎,可以稅前扣除嗎
郭老師
??|
提問時間:04/25 17:40
#稅務(wù)#
這個是財政局監(jiān)制的票據(jù),和普通發(fā)票是一樣用的。
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電子普通發(fā)票紅沖要怎么做?流程是什么?是要先填寫紅字信息確認(rèn)單,然后再紅字信息處理最后紅字發(fā)票開具嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/04 12:32
#稅務(wù)#
您好,是的,流程如下 第一種情況: 銷售方開具數(shù)字化電子發(fā)票后,受票方未做用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的,開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺填開《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》后,全額開具紅字?jǐn)?shù)字化電子發(fā)票,無需購買方確認(rèn)。 操作流程如下: 1、【我要辦稅】—【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認(rèn)單】 2、在主頁面點擊【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】,進(jìn)入新增紅字發(fā)票確認(rèn)信息界面,錄入查詢條件 3、彈出符合搜索條件發(fā)票選項,點擊【選擇】 4、點擊【提交】,提示確認(rèn)單提交成功 第二種情況: 受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的,開票方受票方均可在電子發(fā)票服務(wù)平臺填開并上傳《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》,經(jīng)對方在電子發(fā)票服務(wù)平臺確認(rèn)后,開票方才可全額或部分開具紅字?jǐn)?shù)字化電子發(fā)票。操作流程基本同上。 紅字發(fā)票開具操作步驟: 1、由稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)入電子發(fā)票服務(wù)平臺,點擊【處理開票記錄】 2、點擊【去開票】按鈕,進(jìn)入紅字發(fā)票開具頁面。 3、點擊【開具發(fā)票】,提示發(fā)票開具成功,右上角也可以切換成票面模式。
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沒有填寫出差申請單,有發(fā)票和車票,能報銷差旅費嗎?會不會影響做賬報稅?謝謝老師!
易 老師
??|
提問時間:10/03 23:16
#稅務(wù)#
你好,可以的, 沒問題,申請單主要是企業(yè)內(nèi)部的內(nèi)控管理。
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老師:現(xiàn)在稅會差異是沒有永久性差異的說法了嗎?正確的應(yīng)該怎么說?
廖君老師
??|
提問時間:05/01 18:49
#稅務(wù)#
晚上好啊,這樣理解的 首先嚴(yán)格意義上說是沒有永久性差異這一說的,老師們說永久性差異是為了幫助同學(xué)們區(qū)分和理解。永久性差異指的是指某一會計期間,由于會計制度和稅法在計算收益、費用或損失時的口徑不同,所產(chǎn)生的稅前會計利潤與應(yīng)納稅所得額之間的差異。這種差異在本期發(fā)生,不會在以后各期轉(zhuǎn)回,例如國債利息免稅、稅收罰息等等,不確認(rèn)遞延。暫時性差異通常會確認(rèn)遞延,但也有例外比如內(nèi)部研發(fā)無形資產(chǎn)雖然有差異,但不確認(rèn)遞延
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沙盤在期末清零庫存商品和原料對權(quán)益的影響
廖君老師
??|
提問時間:09/29 19:58
#稅務(wù)#
您好,期末清零庫存商品和原料進(jìn)入成本或損益中,是凈利潤的減少,權(quán)益也是減少
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@易 老師您好!不好意思,接前面的問題:會計準(zhǔn)則要求提供材料證明業(yè)務(wù)的真實性吧?如果不能證明真實性,員工隨便拿些餐票、車票啥的就報銷,浪費的是企業(yè)資金啊,不利于企業(yè)正常發(fā)展啊,會計準(zhǔn)則允許這樣的事存在嗎?不能證明業(yè)務(wù)真實性卻做賬報S,sw局認(rèn)可這種做法嗎? 謝謝老師!
張學(xué)娟老師
??|
提問時間:10/05 00:11
#稅務(wù)#
你好,會計的報銷票據(jù)后面需要付相應(yīng)的內(nèi)容,來證明它的合理性的。稅務(wù)部門會有監(jiān)管和審核,大數(shù)據(jù)分析,而且還會考慮這種是不是合理。如果超出一定的限額,是會被監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的。
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老師好,銷售費用中的廣告費在進(jìn)行稅前扣除時有什么規(guī)定嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/23 14:41
#稅務(wù)#
在銷售收入15%內(nèi)扣除
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裝修公司是否可以在另外成立一家個體戶,將勞務(wù)分包出去?
小菲老師
??|
提問時間:02/24 13:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯,可以的
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個人獨資企業(yè)是不是不需要實繳資本?公司有一家個體戶,某某店,一家有限公司,某某有限公司。但都是個人獨資企業(yè),是不是不需要實繳?
廖君老師
??|
提問時間:06/01 22:03
#稅務(wù)#
您好,是的,不需要,個人獨資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照也沒有有注冊資本
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化妝品公司(一般納稅人)欲將一批價值100萬元的原材料加工成高檔化妝品,現(xiàn)有三種方案可供選擇 方案一:委托B公司加工成初級高檔化妝品加工費70萬元,收回后直接對外銷售,售價為 300萬元。 方案二:委托B公司加工成初級高檔化妝品,支付加工費 36 萬元,收回后再進(jìn)一步 加工,發(fā)生加工費用 34 萬元。加工完成后,對外銷售價格為 300 萬元。 方案三:自行加工,發(fā)生加工費用70萬元。對外銷售價格為 300萬元。 B公司無同類消費品銷售。該批化妝品最終售價預(yù)計為 300 萬元。A化妝品公司生產(chǎn) 的高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,所得稅稅率為 25%。 要求:分析A化妝品公司采用何種方案獲得的利潤最高 ,不考慮城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費附加。
江老師
??|
提問時間:04/26 11:38
#稅務(wù)#
一、如果是選擇方案一時,組成計稅價格是:(70+100)/(1-15%)=200萬元, 代收代繳的消費稅是200*15%=30萬元。 現(xiàn)以300萬元進(jìn)行銷售,高于組成計稅價格出售,可以抵扣代收代繳的消費稅。 需要繳納的消費稅是:300*15%-30=45-30=15萬元; 增值稅是:300*13%=39萬元; 企業(yè)所得稅是:(300-200-45)*25%=13.75萬元; 利潤是:300-200-45-13.75=41.25萬元 你回復(fù)一下再處理
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【11】12月5日,由中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)來中通企業(yè)集團(tuán)委托收款憑證,要求承付中通企業(yè)集團(tuán)發(fā)出的5噸鋁合金的貨款76275元,承付期為10天,材料尚未驗收入庫。(提示:的業(yè)名在5日不需要做會計核算)
冉老師
??|
提問時間:07/24 23:49
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,這個問題是什么的
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老師您好,還是不明白個體工商戶何時需要經(jīng)營所得匯算清繳?1.如果一個人名下兩個個體工商戶,都是核定征收,這樣就不需要經(jīng)營所得匯算清繳了。 2.如果一個人名下兩個個體工商戶,一個查賬征收,一個是核定征收,這樣是需要合并進(jìn)行經(jīng)營所得匯算清繳。 3.如果一個人名下,一個個體工商戶是核定征收,除此之外還是某個有限公司的合伙人,這樣也需要經(jīng)營所得匯算清繳。
樸老師
??|
提問時間:04/20 14:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 1.查賬征收的就要申報生產(chǎn)經(jīng)營所得 2.這個需要的 3.需要
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單位賣水需開票,水的稅率是多少?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/13 14:14
#稅務(wù)#
單位賣水需開票,水的稅率是自來水是9%,其他水是13%
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老師好,我們是物業(yè)公司,水費的稅率是以下三選一嗎?【水費】 一、自來水水費增值稅率是9%,自來水公司開具9%稅點發(fā)票進(jìn)項抵扣 二、一般納稅人的自來水公司銷售自來水可以按簡易辦法依照3%征收率征收增值稅。 三、提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。
郭老師
??|
提問時間:06/21 10:27
#稅務(wù)#
提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。 物業(yè)的只能選擇這個的。
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收到稅務(wù)局發(fā)來的短信:您的《責(zé)令限期改正通知書》已送達(dá)至電子稅務(wù)局消息中心,請登錄查看。我在點子稅務(wù)局中互動中心-我的消息里怎么沒看到這個短信消息呢,這個在電子稅務(wù)局哪里查看???
廖君老師
??|
提問時間:05/26 14:15
#稅務(wù)#
您好,登陸電子稅務(wù)局就有閃爍的,沒有是延遲了。這里查一下 “我要辦稅”---“綜合信息報告”---“資格信息報告”--- “簽訂稅務(wù)文書電子送達(dá)確認(rèn)書”模塊下完成。
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速動比率高于行業(yè)均值說明了什么
玲老師
??|
提問時間:04/23 19:16
#稅務(wù)#
比率過高說明存在大量資金閑置或資產(chǎn)閑置的情況,除非企業(yè)因特殊原因而導(dǎo)致這樣的狀況,不然就說明企業(yè)資產(chǎn)使用效率較低,沒能合理地利用資產(chǎn),相應(yīng)的應(yīng)該處置閑置資產(chǎn),提高資產(chǎn)利用效率。
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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在計算土地增值稅時,允許從收入中直接扣減的稅金有(D)。 A.土地增值稅 B.印花稅 C.?契稅 D.?城建稅
廖君老師
??|
提問時間:04/24 22:32
#稅務(wù)#
晚上好啊, 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在計算土地增值稅時,允許從收入中扣減的稅金有城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加
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我公司印花稅是按季申報,為什么現(xiàn)在8月份還能申報4-6月份的印花稅
樸老師
??|
提問時間:08/08 17:25
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你沒有申報吧
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為什么外購已稅溶劑油為原料生產(chǎn)成品油不能將已納稅額扣除?
文文老師
??|
提問時間:04/23 11:34
#稅務(wù)#
溶劑油連續(xù)生產(chǎn)溶劑油不包含在外購應(yīng)稅消費品消費稅的抵扣范圍
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老師,火車票,高鐵票,飛機(jī)票,如果金額是1000,那不含稅金額計算1000/1.09,稅額的話,就是1000-1000/1.09,是這樣計算嗎
郭老師
??|
提問時間:06/03 17:52
#稅務(wù)#
是的,對的,是這么做的。
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北京雅瑪商貿(mào)有限責(zé)任公司(增值稅一般納稅人)為更好回饋社會,體現(xiàn)社會責(zé)任,決定向盆困地區(qū)進(jìn)行一項公益性捐贈活動。捐贈發(fā)生前,預(yù)估2022年末扣除捐贈的會計利潤和應(yīng)納稅所得額均為1000萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%。公司稅務(wù)會計人員設(shè)計了兩種捐贈方案:通過市級民政部門向某貧困地區(qū)捐贈價值120萬元的電器;通過市級民政部門向益困地區(qū)捐贈現(xiàn)金120萬元。 要求: 依據(jù)稅務(wù)優(yōu)化方案計算表的要求,測算該公司稅務(wù)優(yōu)化方案的納稅金額、凈利潤等,填制稅務(wù)優(yōu)化方案計算表,并根據(jù)計算結(jié)果,選擇最優(yōu)的方案
一休哥哥老師
??|
提問時間:04/24 09:33
#稅務(wù)#
方案一:直接向某貧困地區(qū)捐贈價值120萬的電器比如:電器購進(jìn)成本為100萬元。 利潤總額:900萬元(1000萬-100萬)。 應(yīng)納稅所得額:900萬元(1000萬-100萬)
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甲類啤酒和乙類啤酒是怎么區(qū)分的和判定的
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 17:55
#稅務(wù)#
每噸出廠價(含包裝物及包裝物押金)在3000元(含3000元,不含增值稅)以上的是甲類啤酒,消費稅稅率 250元/噸。 每噸出廠價(含包裝物及包裝物押金)在3000元(不含增值稅)以下的是乙類啤酒,消費稅稅率 220元/噸。
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個體工商戶和小微企業(yè)有啥區(qū)別
樸老師
??|
提問時間:05/31 14:28
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 小微企業(yè)和個體工商戶區(qū)別主要有四個方面,具體如下: 1、享受國家優(yōu)惠政策不同; 2、經(jīng)營內(nèi)容不同,個體戶不可以做進(jìn)出口業(yè)務(wù)及存儲危險化學(xué)品等等業(yè)務(wù),小微企業(yè)只要滿足相應(yīng)條件就沒問題; 3、繳納稅率不同; 4、組織形式不同
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老師,個體戶月營業(yè)收入超過多少交稅
文文老師
??|
提問時間:06/03 15:39
#稅務(wù)#
月超過10萬,交增值稅。經(jīng)營所得個稅是按利潤總額來交的
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中型企業(yè)和小型企業(yè)的區(qū)別
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 18:57
#稅務(wù)#
根據(jù)工信部相關(guān)文件:企業(yè)中小微劃分標(biāo)準(zhǔn)以行業(yè)分類。 (一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)。營業(yè)收入20000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,營業(yè)收入500萬元及以上的為中型企業(yè),營業(yè)收入50萬元及以上的為小型企業(yè),營業(yè)收入50萬元以下的為微型企業(yè)。 (二)工業(yè)。從業(yè)人員1000人以下或營業(yè)收入40000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,從業(yè)人員300人及以上,且營業(yè)收入2000萬元及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員20人及以上,且營業(yè)收入300萬元及以上的為小型企業(yè);從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入300萬元以下的為微型企業(yè)。 (三)建筑業(yè)。營業(yè)收入80000萬元以下或資產(chǎn)總額80000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,營業(yè)收入6000萬元及以上余慧,且資產(chǎn)總額5000萬元及以上的為中型企業(yè);營業(yè)收入300萬元及以上,且資產(chǎn)總額300萬元及以上的為小型企業(yè);營業(yè)收入300萬元以下或資產(chǎn)總額300萬元以下的為微型企業(yè)。 (四)批發(fā)業(yè)。從業(yè)人員200人以下或營業(yè)收入40000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,從業(yè)人員20人及以上,且營業(yè)收入5000萬元及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員5人及以上,且營業(yè)收入1000萬元及以上的為小型企業(yè);從業(yè)人員5人以下或營業(yè)收入1000萬元以下的為微型企業(yè)。 (五)零售業(yè)。從業(yè)人員300人以下或營業(yè)收入20000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,從業(yè)人員50人及以上,且營業(yè)收入500萬元及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員10人及以上,且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè);從業(yè)人員10人以下或營業(yè)收入100萬元以下的為微型企業(yè)。 (六)交通運輸業(yè)。從業(yè)人員1000人以下或營業(yè)收入30000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,從業(yè)人員300人及以上,且營業(yè)收入3000萬元及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員20人及以上,且營業(yè)收入200萬元及以上的為小型企業(yè);從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入200萬元以下的為微型企業(yè)。 (七)倉儲業(yè)。從業(yè)人員200人以下或營業(yè)收入30000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其此洞中,從業(yè)人員100人及以上,且營業(yè)收入1000萬元及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員20人及以上,且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè);從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入100萬元以下的為微型企業(yè)。 (八)郵政業(yè)。從業(yè)人員1000人以下或營業(yè)收入30000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,從業(yè)人員300人及以上,且營業(yè)收入2000萬元及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員20人及以上,且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè);從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入100萬元以下的為微型企業(yè)。 (九)住宿業(yè)。從業(yè)人員300人以下或營業(yè)收入10000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,從業(yè)人員100人及以上,且營業(yè)收入2000萬元及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員10人及以上,且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè);從業(yè)人員10人以下或營業(yè)收入100萬元以下的為微型企業(yè)。 (十)餐飲業(yè)。從業(yè)人員300人以下或營業(yè)收入10000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,從業(yè)人員100人及以上,且營業(yè)收入2000萬元及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員10人及以上,且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企森毀枯業(yè);從業(yè)人員10人以下或營業(yè)收入100萬元以下的為微型企業(yè)。 (十一)信息傳輸業(yè)。從業(yè)人員2000人以下或營業(yè)收入100000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,從業(yè)人員100人及以上,且營業(yè)收入1000萬元及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員10人及以上,且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè);從業(yè)人員10人以下或營業(yè)收入100萬元以下的為微型企業(yè)。 (十二)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。從業(yè)人員300人以下或營業(yè)收入10000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,從業(yè)人員100人及以上,且營業(yè)收入1000萬元及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員10人及以上,且營業(yè)收入50萬元及以上的為小型企業(yè);從業(yè)人員10人以下或營業(yè)收入50萬元以下的為微型企業(yè)。 (十三)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。營業(yè)收入200000萬元以下或資產(chǎn)總額10000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,營業(yè)收入1000萬元及以上,且資產(chǎn)總額5000萬元及以上的為中型企業(yè);營業(yè)收入100萬元及以上,且資產(chǎn)總額2000萬元及以上的為小型企業(yè);營業(yè)收入100萬元以下或資產(chǎn)總額2000萬元以下的為微型企業(yè)。 (十四)物業(yè)管理。從業(yè)人員1000人以下或營業(yè)收入5000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,從業(yè)人員300人及以上,且營業(yè)收入1000萬元及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員100人及以上,且營業(yè)收入500萬元及以上的為小型企業(yè);從業(yè)人員100人以下或營業(yè)收入500萬元以下的為微型企業(yè)。 (十五)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)。從業(yè)人員300人以下或資產(chǎn)總額120000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,從業(yè)人員100人及以上,且資產(chǎn)總額8000萬元及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員10人及以上,且資產(chǎn)總額100萬元及以上的為小型企業(yè);從業(yè)人員10人以下或資產(chǎn)總額100萬元以下的為微型企業(yè)。 (十六)其他未列明行業(yè)。從業(yè)人員300人以下的為中小微型企業(yè)。其中,從業(yè)人員100人及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員10人及以上的為小型企業(yè);從業(yè)人員10人以下的為微型企業(yè)。
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金店,賣金銀首飾。 個體戶:如果增值稅核定征收,那么消費稅會跟著一塊核定嗎?
meizi老師
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提問時間:02/24 15:39
#稅務(wù)#
你好; 是的; 會根據(jù)你營業(yè)執(zhí)照范圍來核定稅種的
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請問現(xiàn)在數(shù)電專票 需要填寫銀行地址這些嗎 可以寫 可以不寫 還是什么規(guī)定 數(shù)電專票額度開起來是不是可以超過十萬 以前有十萬限額
金金老師
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提問時間:05/26 14:52
#稅務(wù)#
您好,購買方這些可以不寫,專票不可以的了這個
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我是經(jīng)營酒店的,現(xiàn)在要付承包費,對方應(yīng)該給我開什么樣的發(fā)票,是不動產(chǎn)經(jīng)營項目的發(fā)票還是?
郭老師
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提問時間:08/12 17:30
#稅務(wù)#
你好,他的酒店,他的營業(yè)執(zhí)照,你負(fù)責(zé)經(jīng)營還是怎么了?
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老師,有個客戶讓我們開通中企云鏈,說是付款在中企云鏈上面。這種跟商業(yè)匯票是一樣的嗎?會不會六個月到期了?如果是客戶沒有錢,我們會拿不到錢呀
樸老師
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提問時間:11/17 12:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你注冊中企云鏈 和商業(yè)承兌一樣
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