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老師比如說2000?30個人,小華是12人,小西是13人。小水是4人,小張是1人。多個數如何去整數。
小林老師
??|
提問時間:05/31 18:12
#事業單位#
您好,您的題目什么意思?
?閱讀? 889
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某事業單位4月1日用銀行存款60萬元購買了60萬面值三年期國債,年利率為5%,到期一次還本付息一次還本銀行存款支付了手續費的2000元,三年后,國債到期兌付全部收回本息,請編織某事業單位該業務的會計分錄
劉倩老師
??|
提問時間:05/31 17:06
#事業單位#
您好!不好意思,這個題分配到這里了,老師沒有做過事業單位的會計,麻煩你重新提問一下。不好意思
?閱讀? 1482
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老師,請問有關于行政事業單位的內控建設管理制度文件嗎?
易 老師
??|
提問時間:05/31 14:53
#事業單位#
你們當地財政局官網里應該有模板,按你單位的實際情況改下就可以了
?閱讀? 880
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廣東通用機打發票是屬于什么票呀?
新新老師
??|
提問時間:05/31 14:31
#事業單位#
你好,屬于通用機打發票。您好,屬于通用機打發票。
?閱讀? 1253
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土地記固定資產嘛?折舊嗎?
青老師
??|
提問時間:05/31 13:10
#事業單位#
你好; 土地單獨計價的計入無形資產去 ; 無法單獨計價的 要看你是 買來干嘛的; 才好判斷科目的
?閱讀? 950
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從零余額賬戶轉錯錢給對方了,怎么退回?零余額賬戶不能收款的,那是不是不能原路退回
青老師
??|
提問時間:05/31 12:59
#事業單位#
你好; 聯系下銀行那邊辦理退回
?閱讀? 5774
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11、經營業務活動領用材料,材料成本為10000元。 12、年終,結轉“經營收入”賬戶貸方余額80000元,并結轉“經營預算收入”賬戶貸方余額90400元。 13、收到采購的經營活動用材料一批,貨款10000元,一個月前已經預付50% 貨款,現以銀行存款補付50% 貨款和增值稅1300元,已經辦妥稅款認證抵扣手續。 14、盤點庫存材料,發現經營活動用材料短缺40公斤,每公斤成本50元。 15、由于急需資金,將同年取得的準備長期持有的國庫券出售200張,每張成本100元,收到款項 20200元,款項已經存入銀行。 16.因資金周轉困難向工商銀行借款5萬元,期限為6個月,資金已經到賬。
木木老師
??|
提問時間:05/31 12:11
#事業單位#
你好,分錄嗎還是什么?
?閱讀? 1057
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那就放資本性支出里嗎,啥事成本歸集
樸老師
??|
提問時間:05/31 11:17
#事業單位#
同學你好 成本歸集是指對生產過程中所發生的各種費用,按一定的對象,如各種產品、作業、各個車間部門所進行的分類、匯總。
?閱讀? 895
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老師,我們單位購買端午節粽子,金額為五千左右,商家要我們把錢直接轉微信跟他,請問可以有管理層先微信轉地方,我們再報銷給那個人嗎
李老師(1)
??|
提問時間:05/31 11:01
#事業單位#
你好,同學可以的,這個流程是允許的。
?閱讀? 938
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各位老師好!我想請問一個問題,就是財政撥款的專項收入,要從專項收入中做支出,請問怎樣做專賬?
樸老師
??|
提問時間:05/31 10:29
#事業單位#
同學你好 收到款項時 借;銀行存款 貸:遞延收益 以后不*款時做下述分錄相反的分錄。 如果確認不再歸還*的話,按你的的資產的折舊年限,攤銷遞延收益 借:遞延收益 貸;營業外收入
?閱讀? 1328
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請問這個財務會計和預算會計分錄怎么寫
文靜老師
??|
提問時間:05/31 10:12
#事業單位#
同學,你好 借零余額賬戶用款額度10000 貸財政應返還額度10000 借資金結存-零余額賬戶用款額度10000 貸資金結存-財政應返還額度10000
?閱讀? 1270
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老師,我們是新型集體辦公辦幼兒園,最近打班要拍畢業照,然后是周末拍的,中午選擇性在不在幼兒園吃,在幼兒園吃的話就需要交伙食費,這種臨時性的,可不可以由老師收了統一交給一個人,收支都歸那個人管;還是得轉到公賬,再從公賬支出伙食費呢
樸老師
??|
提問時間:05/31 08:48
#事業單位#
得轉到公賬,再從公賬支出伙食費
?閱讀? 1714
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老師好,項目的前期費用能計入商品及服務支出里的咨詢費嗎
小林老師
??|
提問時間:05/31 07:50
#事業單位#
您好,是直接相關支出?
?閱讀? 1249
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老師晚上好,新成立的農業公司因還沒有到銀行開戶,委托其他公司代付了釆購挖掘機的貨款,挖掘機發票已經開了,這個賬務處理怎么弄?
郭老師
??|
提問時間:05/30 21:40
#事業單位#
借其他應收款委托收款的企業貸主營業務收入應交稅費應交增值稅銷項,如果給對方當月提供的服務
?閱讀? 785
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代扣的個人所得稅記不記預算會計?
文靜老師
??|
提問時間:05/30 20:31
#事業單位#
同學,你好 單看代扣個稅 借應付職工薪酬 貸其他應交稅費-個稅 不需要做預算會計分錄
?閱讀? 1555
?收藏? 7
您好老師,如果2021匯算清繳年報現金流量表數據有誤,等2022年6月可以更正嗎,對企業有什么影響
鄒老師
??|
提問時間:05/30 20:12
#事業單位#
你好,數據有錯誤,是可以更正的 一般沒有什么不良影響
?閱讀? 898
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你好,項目里的初步設計費在事業單位里的資本性支出對嗎,下一級科目是啥
易 老師
??|
提問時間:05/30 18:54
#事業單位#
是的沒錯, 是這樣的 下設科目 工程設計費
?閱讀? 1304
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老師你好,簽合同大寫一百元整,可以用這個圓代替嗎
李老師(1)
??|
提問時間:05/30 17:35
#事業單位#
你好,可以的,可以用這個原來代替的,這個圓,還有另外那個元都是可以的。
?閱讀? 1147
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支付的文化服務的演出服務在事業單位里能不能從商品及服務支出里的咨詢費出
青老師
??|
提問時間:05/30 17:20
#事業單位#
你好; 可以的 ;商品和服務支出包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費和出國費、維修(護)費、租賃費知、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、道路工程建設費、作戰費、軍用油料費、軍隊其他運行維護費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
?閱讀? 1784
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為什么預算會計下貸方是資金結存貨幣資金,而財務會計是零余額賬戶用款額度,并且辦理入庫后庫存物品為什么是11700,而不是10000
一鳴老師
??|
提問時間:05/30 15:04
#事業單位#
題目解析發生錯誤,庫存物品應該是10000
?閱讀? 946
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老師好:工商年報中單位社保繳費基數怎么算?
王超老師
??|
提問時間:05/30 14:01
#事業單位#
你好 單位繳費基數:指報告期內(即全年12個月社保繳費基數的總和)單位繳納社會保險費的工資總額,按參保人員的社保繳交基數口徑計算。 本期實際繳費金額:指報告期內(即全年12個月繳費金額的總和)單位實際繳納(單位和個人兩部分的合計)的社會保險費,不包括補繳欠費。 單位累計欠繳金額:指截至報告期末(即12月份的數據)單位累計欠繳各項社會保險費金額(本金)。
?閱讀? 1360
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這幾題應該怎么選,快點,考試呢
小麥子老師
??|
提問時間:05/30 12:01
#事業單位#
你好,同學,第一題選C,第二題選A
?閱讀? 794
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這幾題應該怎么選,急用
閻老師
??|
提問時間:05/30 11:58
#事業單位#
你好,可以參考:34、正確;41、正確;55、AE
?閱讀? 838
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您好老師,是不是研發支出?我不不知道是不是一致?
玲竹老師
??|
提問時間:05/30 10:14
#事業單位#
您好 是管理費用下的研發費用支出
?閱讀? 804
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您好,老師,現金流量表數據不對影響大嗎
樸老師
??|
提問時間:05/30 09:49
#事業單位#
同學你好 這個也是財務報表的一部分 不對不可以的
?閱讀? 780
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老師,我想問一下假如我們代替別人采購,要先收他們的錢,最后再把前直接給商家,但是得在商家提供所有物品后才把錢給商家。假如不如公賬的情況下用什么方式比較合適呢?
李老師(1)
??|
提問時間:05/30 09:42
#事業單位#
你好,你的意思全部的流程都不走基本戶,那你后期怎么開發票?首先是這個問題,您表達的是我說的這個意思嗎。
?閱讀? 1469
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事業單位決算非財政撥款結轉和非財政撥款結余劃分錯了怎么處理
波德老師
??|
提問時間:05/30 00:52
#事業單位#
同學你好,這個上級財政部門已經匯總完畢了,沒法改了
?閱讀? 1524
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如何判斷是否符合納入單位當期財政撥款收入的標準?
波德老師
??|
提問時間:05/29 22:46
#事業單位#
同學你好,你們是行政單位嗎?
?閱讀? 1206
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資產負債表,用excel表格如何編輯? 所以問題可否解答一下?
洋洋老師
??|
提問時間:05/29 12:32
#事業單位#
庫存現金加銀行存款余額為貨幣資金金額
?閱讀? 1732
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進行下列期末轉賬業務。 (1)年末,單位下列項目中非專項資金 如下所示,進行年末轉賬。 ——事業預算收入 50萬 ——上級補助預算收入 50萬 ——附屬單位上繳預算收入 50萬 ——非同級財政撥款預算收入 50萬 ——債務預算收入 50萬 ——其他預算收入 50萬 ——事業支出 40萬 ——其他支出 40萬 ——上繳上級支出 40萬 ——對附屬單位補助支出 40萬 ——投資支出 40萬 ——債務還本支出 40萬 (2)事業單位其他結余為貸方余額60萬。 (3)經營結余貸方50萬,進行結轉。 (4)從非財政撥款結余中提取專用基金6萬。 (5)期末非財政撥款結余分配為貸方余額800萬。
木木老師
??|
提問時間:05/29 11:14
#事業單位#
借,事業預算收入 50萬 上級補助預算收入 50萬 附屬單位上繳預算收入 50萬 非同級財政撥款預算收入 50萬 債務預算收入 50萬 其他預算收入 50萬 貸,事業支出 40萬 其他支出 40萬 上繳上級支出 40萬 對附屬單位補助支出 40萬 投資支出 40萬 債務還本支出 40萬 事業結余10萬 其他結余10萬 非財政撥款結轉20 財政撥款結轉,差額金額
?閱讀? 2191
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