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事業(yè)單位
財務軟件
Excel
替換現(xiàn)有文件時發(fā)生錯誤: DeleteFile 失敗。代碼 5. 拒絕訪問。
meizi老師
??|
提問時間:04/27 11:03
#稅務#
你好;你這個是表格里面 替換 提示這個嗎
?閱讀? 12295
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其他相關費用的計算不明白為什么是/0.9呢
wu老師
??|
提問時間:07/17 15:01
#稅務#
你好 假設除其他費用外的可加計扣除金額為X,其他相關費用為Y,則總的可加計扣除=X+Y,則 Y≤(X+Y)*0.1 0.9Y≤X*0.1 Y≤X/0.9*0.1
?閱讀? 12293
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你好,請問有2022年固定資產(chǎn)一次性扣除政策延期的政策文件或公告嗎?2023年固定資產(chǎn)還可以一次性加計扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:04/24 15:29
#稅務#
財政部 稅務總局關于設備 器具扣除有關企業(yè)所得稅政策的通知 ( 財稅〔2018〕54號 ) 企業(yè)在2018年1月1日至2023年12月31日期間新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除
?閱讀? 12242
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老師,有首套房契稅退稅政策嗎
樸老師
??|
提問時間:07/16 15:55
#稅務#
首套房契稅可能存在退稅政策,不過具體的政策規(guī)定可能因地區(qū)而異。 一般來說,常見的首套房契稅退稅條件包括: 購買的住房為家庭唯一住房,且單套建筑面積在144平方米以下或套內(nèi)建筑面積120平方米以下; 已按法定稅率(通常為3%)繳納了契稅并取得完稅證明,但未能享受契稅優(yōu)惠; 因實測面積與預售面積存在誤差,導致房款發(fā)生變化,致使納稅人多繳稅款等。 如果你符合當?shù)氐氖滋追科醵愅硕悧l件,可以準備相關材料,如購房合同、契稅發(fā)票、身份證明、戶口本、婚姻證明等(具體材料要求可能因地區(qū)而異),前往當?shù)氐亩悇詹块T或房屋管理部門提交申請。退稅審核時間通常需要一定的工作日,一旦審核通過,退稅款項將會返還給你
?閱讀? 12240
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為什么我買了手機,資產(chǎn)增加就是借方了? 我賣了手機,就是貸方了?
郭老師
??|
提問時間:09/30 17:35
#稅務#
你好 買來銷售的 購入增加庫存商品 屬于存貨 銷售出去 得出庫 減少庫存商品
?閱讀? 12189
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求解答很急很急謝謝
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/19 19:39
#稅務#
你好 1,借:庫存商品 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款 2,借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 借:其他應收款,貸:待處理財產(chǎn)損益 3,借:應收票據(jù) ,貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 4,借:應收賬款,貸:應收票據(jù)
?閱讀? 12189
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某企業(yè)擬進行一項投資,希望進行該項投資后每半年都可以獲得1000元的收入,年收益率為10%,則目前的投資額應該是多少元?
胡芳芳老師
??|
提問時間:02/26 20:47
#稅務#
同學你好,稍等為你計算
?閱讀? 12179
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甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)糧食白酒、啤酒和紅酒。2022年12月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: 1.向乙公司銷售糧食白酒5000公斤,不含稅單價為30元/公斤,收取糧食白酒品牌使用費2260元。 2.以2800元/噸的不含稅價格向某大型超市銷售A型啤酒500噸,同時收取3個月期限的啤酒包裝物押金5萬元。對外零售B型啤酒100噸,取得零售收入452000元。 3.向丙公司銷售酒類大禮包5000套,不含稅單價為200元/套,每套包括糧食白酒2斤,單價20元/斤;紅酒2斤,單價80元/斤,白酒和紅酒收入分別核算。 4.將自產(chǎn)特質(zhì)糧食白酒1000斤贈送給客戶,每斤白酒成本12元,無同類產(chǎn)品售價。 已知:其他酒稅率為10%,白酒消費稅成本利潤率為10%。 一、甲酒廠2022年12月應繳納的消費稅稅額為? 二、甲酒廠2022年12月應計提的增值稅銷項稅額為?
暖暖老師
??|
提問時間:04/30 17:57
#稅務#
你好需要計算做好了發(fā)給你
?閱讀? 12173
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甲公司為一家居民企業(yè),符合小型微利企業(yè)的條件,本年度會計利潤為60萬元,當年1月購入一件辦公家具,價值4 800元,未計提折舊,并在計算會計利潤時全額扣除;當年2月取得國債利息收入8萬元,并在計算會計利潤時作為投資收益。假設除上述事項外該公司無納稅調(diào)整項目。 要求:計算甲令司本年度應繳納的企業(yè)所得稅稅額。
鄒剛得老師
??|
提問時間:02/24 09:02
#稅務#
你好,本年度(按2022年計算)應繳納的企業(yè)所得稅稅額=(60萬—4800—8萬)*2.5%
?閱讀? 12172
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某兩個單品,收入是1000元,成本是15000,那銷售毛利率是不是-1400%。那這個怎么理解?
易 老師
??|
提問時間:09/16 16:44
#稅務#
學員您好,是的,對的
?閱讀? 12165
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老師好,增值稅多繳納0.04,怎么做分錄呀
小鎖老師
??|
提問時間:06/19 16:10
#稅務#
您好,這個作為財務費用就可以
?閱讀? 12146
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請問老師,動車票的報銷憑證上能找到發(fā)票號碼和發(fā)票代碼,怎么區(qū)分
家權老師
??|
提問時間:09/28 11:54
#稅務#
上邊的就是代碼,下邊是號碼
?閱讀? 12128
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求解答會計很急很急
bamboo老師
??|
提問時間:06/19 19:29
#稅務#
您好 不含稅銷售凈額2150/1.13-300=1602.65 銷售毛利率(1602.65-1300)/1602.65=18.88% 1月銷售成本130*(1-0.1888)=105.46
?閱讀? 12115
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全年一次性獎金范圍如何界定
宋生老師
??|
提問時間:10/06 16:17
#稅務#
你好!這個就相當于年終獎一類。這個實操中企業(yè)自己定,反正只能申報一次
?閱讀? 12114
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免稅和不征稅的區(qū)別是什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 10:53
#稅務#
免稅收入,則是將那些已經(jīng)納入征稅范圍內(nèi)的收入,基于稅收優(yōu)惠政策而對其納稅義務予以免除。 由于不征稅收入本身不屬于計稅項目,所以不征稅收入用于支出的費用及所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷都不能在計算應納稅所得額時扣除,但免稅收入就不存在這種束縛,也就是說,免稅收入用于支出的費用及所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷是可以稅前扣除的。 免稅收入包括:國債利息收入,指定用途的減免或返還的流轉稅,不計入損益的補貼項目,納入財政預算或財政專戶管理的各種基金、收費,技術轉讓收入,治理“廢渣、廢氣、廢水”收益,國務院、財政部和國家稅務總局規(guī)定的事業(yè)單位和社會團體的免稅項目等。 不征稅收入包括:財政撥款,依法收取并納入財政管理的行政事業(yè)性收費、政府性基金,國務院規(guī)定的其他不征稅收入等。其中財政撥款,是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。其他不征稅收入,是指企業(yè)取得的,由國務院財政、稅務主管部門規(guī)定專項用途并經(jīng)國務院批準的財政性資金。
?閱讀? 12077
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定額稅率和比例稅率的區(qū)別是什么
樸老師
??|
提問時間:04/24 09:17
#稅務#
一、征稅對象不同 1、比例稅是對同一課稅對象,不論量的多少,都按同一比例征稅的稅類。 2、定額稅率亦稱“固定稅額”。按征稅對象的數(shù)量單位,直接規(guī)定的征稅數(shù)額。 二、適用范圍不同 1、比例稅的有:產(chǎn)品稅、增值稅、關稅、牲畜交易稅、集市交易稅、大中型國營企業(yè)所得稅、私營企業(yè)所得稅、中外合資經(jīng)營企業(yè)所得稅、預提所得稅、農(nóng)業(yè)稅、房產(chǎn)稅、契稅、建筑稅、屠宰稅、筵席稅、城市維護建設稅和國家能源交通重點建設基金。 2、定額稅:土地使用稅,按使用土地面積,直接規(guī)定每平方米稅額多少。 三、分類不同 1、比例稅可以分為幾種類型: (1)單一比例稅。即一個種稅只采用一個稅率,如企業(yè)所得稅采用是稅率為25% (2)產(chǎn)品差別比例稅。即一種產(chǎn)品采用一個稅率,不同產(chǎn)品稅率的高低存在差別,如消費稅采用的稅率
?閱讀? 12063
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符合條件采取加速折舊方法的,可以采取雙倍余額遞減法或者年數(shù)總和法。這個 說法對不對?
王雁鳴老師
??|
提問時間:04/30 22:06
#稅務#
同學你好,這個說法正確。
?閱讀? 12054
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10、攤銷本月廠房租金費用 1000元。 11、計提本月固定資產(chǎn)折舊費用,其中車間折舊 3000 元、廠部折舊 1500 元、銷售 部門折舊500元。 12、用銀行存款支付本月水電費 3200 元,增值稅 380 元,其中車間生產(chǎn)用水電 2700元,廠部用水電費500元。 13、結轉制造費用,按 A、B 產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例分配。 14、本月投產(chǎn)的 A、B 產(chǎn)品各 10 臺,已經(jīng)全部完工入庫,結轉其生產(chǎn)成本。 求會計分錄
bamboo老師
??|
提問時間:04/24 17:11
#稅務#
您好 10、攤銷本月廠房租金費用 1000元。 借:制造費用 1000 貸:其他應付款1000 11、計提本月固定資產(chǎn)折舊費用,其中車間折舊 3000 元、廠部折舊 1500 元、銷售部門折舊500元。 借:制造費用3000 借:管理費用1500 借:銷售費用500 貸:累計折舊 3000+1500+500=5000 12、用銀行存款支付本月水電費 3200 元,增值稅 380 元,其中車間生產(chǎn)用水電2700元,廠部用水電費500元。 借:制造費用 2700 借:管理費用500 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 380 貸:銀行存款 3200+380=3580 13、結轉制造費用,按 A、B 產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例分配。 不知道人工費標準 不好寫分錄金額哈 14、本月投產(chǎn)的 A、B 產(chǎn)品各 10 臺,已經(jīng)全部完工入庫,結轉其生產(chǎn)成本。
?閱讀? 12054
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老師,請問一下,科目表里的稅金及附加,看應交稅金還是應交增值稅和單列的稅費明細的疊加?
郭老師
??|
提問時間:02/27 10:46
#稅務#
你好,你要查什么業(yè)務的。
?閱讀? 12050
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他這個80是怎么來的?
廖君老師
??|
提問時間:09/25 17:54
#稅務#
您好,這是城建稅和教育附加16000*0.05*(7%+3%)=80
?閱讀? 12034
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您好,我們小規(guī)模公司,營業(yè)地址只有一個,但是平常開票,想申請2個營業(yè)執(zhí)照,這種有風險嗎
家權老師
??|
提問時間:02/24 14:05
#稅務#
只要不虛開發(fā)票就沒有風險
?閱讀? 12030
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現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,電子發(fā)票如果清單很多就六七十條,想直接導入清單開票,怎么操作
樸老師
??|
提問時間:08/28 16:42
#稅務#
1. 使用批量導入功能:有些電子發(fā)票管理軟件或平臺提供批量導入功能,允許你將明細數(shù)據(jù)以Excel或CSV文件的形式導入系統(tǒng)中。你可以將明細數(shù)據(jù)整理成表格,按照系統(tǒng)要求的格式進行填寫,然后通過批量導入功能將數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)中。2. 分批次導入:如果明細數(shù)據(jù)太多無法一次性導入,可以考慮將數(shù)據(jù)分成多個批次進行導入。按照一定的規(guī)則或順序,將明細數(shù)據(jù)分割為多個文件,然后分別導入系統(tǒng)中。
?閱讀? 12025
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老師 請問其他稅費中的其他稅金包含什么內(nèi)容?
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/18 21:26
#稅務#
其他應交稅費包括應交資源稅、應交城市維護建設稅、應交土地增值稅、應交所得稅、應交房產(chǎn)稅、應交土地使用稅、應交車船稅、應交教育費附加、應交礦產(chǎn)資源補償費、應交個人所得稅等。
?閱讀? 12002
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老師您好,我公司銷售額超過500萬被升為一般納稅人了,而之前為小規(guī)模納稅人時的存貨還有200萬,這200萬存貨銷售時按13%稅率開票還是有什么節(jié)稅的辦法?
岳老師
??|
提問時間:08/17 17:40
#稅務#
您好,同學。這沒有別的辦法,只能按照13%稅率開票了。
?閱讀? 11957
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老師您好,請問想把公司一處商業(yè)用地及地上建筑物的證件名稱更換成另一個公司名稱的話,兩個公司是同受一個法人代表控制,會涉稅嗎?涉稅的話,計稅金額怎么確認的呢?謝謝
郭老師
??|
提問時間:09/23 15:28
#稅務#
轉出一方是一般納稅人還是小規(guī)模 什么時間的房屋
?閱讀? 11951
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一)申報的股權轉讓收入低于股權對應的凈資產(chǎn)份額的。其中,被投資企業(yè)擁有土地使用權、房屋、房地產(chǎn)企業(yè)未銷售房產(chǎn)、知識產(chǎn)權、探礦權、采礦權、股權等資產(chǎn)的,申報的股權轉讓收入低于股權對應的凈資產(chǎn)公允價值份額的;為什么擁有這幾類資產(chǎn)?是因為這些資產(chǎn)不會貶值只會升值的原因嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/24 11:18
#稅務#
同學你好 對的 是這樣的 大概率都是會升值
?閱讀? 11893
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老師,個人中了彩票要交20%的個稅,有沒有優(yōu)惠
易 老師
??|
提問時間:09/12 22:23
#稅務#
同學您好,是的沒錯,這 是有的一,不超過1萬元的,國家對其免征收個人所得稅,超過一萬元的(包括10000元),要繳納個人所得稅,具體看獎金數(shù)額。 二,交稅計算如下: 1.國家對彩票的征稅稅種為個人所得稅。 2.對于彩票購買者單注中獎獎金不超過1萬元的,國家對其免征收個人所得稅。 3.購買者單注中獎獎金超過1萬元的,應該按照國家稅法規(guī)定,繳納全額獎金的20%個人所得稅。比如中獎者中了2萬元大獎,需要交納的個人所得稅為4000元,實際發(fā)到手金額為16000元。
?閱讀? 11892
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我們公司端午節(jié)每個員工發(fā)粽子,大米,豆油等禮品,每個員工的禮品價值400元。請問這個400元禮品要合并本月工資交個人所得稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/06 15:11
#稅務#
是的,這個400元禮品要合并本月工資交個人所得稅
?閱讀? 11889
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現(xiàn)代服務行業(yè),增值稅申報表第4張要填寫加計抵減稅額,(按照本期實際抵扣的進項稅額*5%得出加計抵扣稅額),1.除了填這張表還要填寫其他什么附表嗎?2、這種加計抵減賬務上怎么處理?
立峰老師
??|
提問時間:10/13 23:10
#稅務#
你好同學 1、這張表填寫后,不需要再填其他附表。 2、計提時 借:應交稅費-加計抵減稅額 貸:其他收益 抵減增值稅時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-加計抵減稅額
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老師,研發(fā)費:開發(fā)階段,研究階段的費用區(qū)分處理?
家權老師
??|
提問時間:04/28 17:30
#稅務#
(一)研究階段 研究,是指為獲取并理解新的科學或技術知識等進行的獨創(chuàng)性的有計劃的調(diào)查。研究階段基本上是探索性的,是為進一步開發(fā)活動進行資料及相關方面的準備,已進行的研究活動將來是否會轉入開發(fā)、開發(fā)后是否會形成無形資產(chǎn)等均具有較大的不確定性。 (二)開發(fā)階段 開發(fā)是指在進行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前,將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計,以生產(chǎn)出新的或具有實質(zhì)性改進的材料、裝置、產(chǎn)品等。相對于研究階段而言,開發(fā)階段應當是已完成研究階段的工作,在很大程度上具備了形成一項新產(chǎn)品或新技術的基本條件。
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