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請問出差餐費員工墊付后報銷,是做: 借:銷售費用 貸:現金 還是:借:其他應收款 貸:現金
家權老師
??|
提問時間:04/26 11:13
#事業單位#
借:銷售費用 貸:現金
?閱讀? 4761
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根據題目編制分錄
張靜老師
??|
提問時間:07/09 21:44
#事業單位#
同學你好,我看下題目
?閱讀? 4752
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老師幫我看看資產總額較上年變動百分之多少?
王璐璐老師
??|
提問時間:04/25 11:14
#事業單位#
你好 你們這個資產的合計數是有的嗎 因為字有點小 數字有點模糊 有合計的期末期初數據嗎
?閱讀? 4751
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老師這個是財政給我們撥款 讓我們填的 應該怎么填
小碧老師
??|
提問時間:04/25 10:51
#事業單位#
你好同學!你的截圖太模糊,無法看清內容哦。
?閱讀? 4748
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某市財政部門從政府性基金預算資金的地方財政稅費附加結余中調出1200萬元,用于補充一般公共預算資金。會計分錄怎么寫?
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 10:53
#事業單位#
您好,借 國庫存款——一般預算存款 貸 調入資金
?閱讀? 4747
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我們20號一結賬,那銀行存款余額調節表也是20號出嗎?還是當月的最后一天?銀行對賬單可以20號一打嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/25 09:48
#事業單位#
銀行存款余額調節表是當月的最后一天
?閱讀? 4730
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老師這是個什么單子?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 07:52
#事業單位#
你好!沒有看到你的單子啊
?閱讀? 4728
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老師您好,吃飯開的發票在哪里可以查到
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/25 10:38
#事業單位#
你好,吃飯開的發票,是電子發票嗎?
?閱讀? 4726
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老師好!登錄國家企業信用信息系統,因為想要變更聯絡人,必須填原聯絡人的電話號碼和證件號碼,在不知道原聯絡人的信息情況下,還有什么辦法可以變更新聯絡人嘛?
鐘存老師
??|
提問時間:04/26 17:20
#事業單位#
拿上營業執照和公章 去工商部門查詢以前的聯絡人信息
?閱讀? 4721
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老師您好,請問公司的房租費的長期待攤費用在匯算清繳中是填在納稅調整表的哪一欄
家權老師
??|
提問時間:04/24 15:42
#事業單位#
A105080 資產折舊、攤銷及納稅調整明細表 在這個表里邊調整
?閱讀? 4709
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農村村委會登入電子稅務局從哪里登入
郭老師
??|
提問時間:06/28 17:18
#事業單位#
就是現在的企業業務里面
?閱讀? 4686
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化妝品有限公司涉及的稅費有哪些?
東老師
??|
提問時間:04/18 07:15
#事業單位#
您好,主要是涉及到增值稅 附加稅 企業所得稅 個人所得稅,如果涉及到生產或者進口也設計到消費稅
?閱讀? 4676
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老師,請問別人物業公司給我們開的發票,把我們公司名字漏了兩個字,有限責任公司給寫成有限公司去了,這個必須得要求他們重來嗎?
東老師
??|
提問時間:04/25 08:57
#事業單位#
你好,需要讓對方重新開票的。
?閱讀? 4671
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會計憑證是按照科目裝訂,那不就很多本了,那總賬怎么提現?
鄒老師
??|
提問時間:06/29 09:23
#事業單位#
你好,會計憑證是按業務發生的先后時間順序裝訂才是啊 總賬怎么提現,這個是什么意思?
?閱讀? 4660
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上年沒結賬,可以直接做下年的賬嗎?報表出來會不會有影響?
宋生老師
??|
提問時間:04/18 13:35
#事業單位#
你好!賬上可以,但是數據連不起來
?閱讀? 4658
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幫其他公司交電費收到的錢怎么入賬?
小鎖老師
??|
提問時間:04/18 22:12
#事業單位#
您好,是幫助以后,再收到嗎還是
?閱讀? 4654
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19年的凈利潤有變動,20年凈利潤要跟著變動嗎?21年的呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 16:45
#事業單位#
您好,19年的有變動,后面的都會樣變動
?閱讀? 4620
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求一份下面案例分析題一份正確的分錄答案
燦燦老師
??|
提問時間:04/17 13:19
#事業單位#
同學你好,請稍等一下
?閱讀? 4604
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為什么明細賬費用支出在貸方呀?
微微老師
??|
提問時間:02/08 10:31
#事業單位#
您好,您去查下原始憑證看分錄是怎么樣子的呢
?閱讀? 4575
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老師,問個事,我們是街道辦事處給村上代理記賬的,我們現在要求村上發展一村一業(就是每個村上都要找適合自己的項目去賺錢),確認收入和結轉成本的會計科目怎么設置合適?
萌萌老師
??|
提問時間:04/15 21:03
#事業單位#
同學你好!以下是一些建議: 首先,應設置能夠反映一村一業特色的收入類科目。由于每個村上的項目可能不同,可以根據項目的性質設置具體的二級科目,例如“農業項目收入”、“旅游項目收入”等。這樣可以清晰地了解各村的收入來源及金額。 其次,成本類科目的設置也非常關鍵。建議根據一村一業的具體項目,設置相應的成本科目,如“原材料成本”、“人工成本”、“其他運營成本”等。在發生成本支出時,應將這些支出正確地分配到各個項目上,以反映每個項目的實際成本情況。 此外,為了更好地管理一村一業的資金流動,還可以設置專門的銀行賬戶或資金賬戶,并設置相應的會計科目進行核算。這樣可以確保資金的專款專用,避免與其他資金混淆。
?閱讀? 4573
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老師,請問資產報廢,整個流程要怎么入賬?
廖君老師
??|
提問時間:05/11 06:17
#事業單位#
您好,分錄 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 (或分錄反方向) 流程;1.申請報告,落實處置方案。資產報廢前,提出資產報廢的部門須做好以下工作:提出書面報告,填寫登記表。各部門在報廢資產前應向設備處申報,提出申請報廢資產的報告,填報有關《固定資產報廢申請單》,提交報廢資產的名稱、數量、規格、單價、損失價值清冊,以及鑒定資料和對非正常損失責任的處理意見,經設備處審批后方可處理。填寫《固定資產報廢申請單》時,必須登記資產標簽“編號”,以便賬目的調整。儀器設備未辦理報廢批準手續,各單位負責做好保護工作,不得自行處理。 2.落實報廢后的資產處理辦法。由提出報廢的部門與有關接受單位初擬轉讓協議,包括擬定報廢價格和收入,并按批準固定資產報廢的各級權限報批。 3.實地清點。經批準報廢后,設備處負責通知有關報廢資產的申請部門和國資處(財務處)、教務處(負責專用資產)或后勤管理處(負責行政、辦公資產)等,商定實地清點辦法。清點核對結束后,由各相關部門負責人在《固定資產報廢申請單》上簽字。設備處負責根據《固定資產報廢申請單》調整部門固定資產實物賬目;財務處負責監督報廢資產價值的變更情況,調整有關資產賬目。有關報廢資產搬運等工作由提出報廢的部門負責根據事前所訂資產轉讓協議執行。
?閱讀? 4570
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行政單位的固定資產折舊怎么寫分錄啊?
青老師
??|
提問時間:02/06 11:08
#事業單位#
你好; 對于事業單位一般是不計提折舊的,但是如果是要進行成本核算的事業單位(醫院、煙草等部門可以計提修購基金) 購入設備時 借:事業支出--設備購置款 貸:銀行存款 同時 借:固定資產 貸:固定基金 提取修購基金時 借:事業支出(經營支出) 貸:專用基金-修購基金
?閱讀? 4569
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想知道這個資料里面的權益資本成本怎么計算,公式知道,不知道怎么求股票的加權平均收益率
李愛老師
??|
提問時間:04/17 22:44
#事業單位#
以1為例:權益資本成本3+(10-3)*1.3=12.1
?閱讀? 4563
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以前會計期間漏記的預算會計賬務,在發現后要如何處理,需要紅沖已記賬的財務會計明細,再重新記錄財務會計與預算會計憑證嗎?
樸老師
??|
提問時間:09/05 15:05
#事業單位#
如果發現以前會計期間漏記的預算會計賬務,可以按照以下方法處理: 一、分析情況 首先要確定漏記的具體業務內容和涉及的金額,以及對財務報表的影響程度。同時,要考慮漏記的業務是否對當前的財務狀況和預算執行情況產生重大影響。 二、處理方法 一般情況下,不需要紅沖已記賬的財務會計明細。 對于漏記的預算會計賬務,可以直接補充登記預算會計憑證。在預算會計中,按照漏記業務的性質和金額,編制相應的記賬憑證,補記相關的預算收支和結余等科目。 例如,如果漏記了一筆財政撥款收入的預算會計處理,應在發現時補記 “財政撥款預算收入” 科目,同時根據具體情況可能需要調整相關的預算結余科目。 如果漏記的業務同時影響了財務會計和預算會計的勾稽關系,需要進行適當的調整。 這種情況下,可以在補充登記預算會計憑證的同時,對財務會計中的相關科目進行備注說明,以便在后續的財務報表編制和審計過程中能夠清晰地反映出調整的情況。 例如,如果漏記的業務導致財務會計中的貨幣資金科目與預算會計中的資金結存科目不一致,可以在補充登記預算會計憑證后,在財務會計的貨幣資金科目備注中說明該調整事項,以便后續核對和調整。 三、注意事項 在處理漏記的預算會計賬務時,要確保調整的準確性和合規性。可以參考相關的會計制度和法規,以及單位內部的財務管理規定。 如果漏記的業務涉及到重大金額或對財務報表產生重大影響,建議咨詢專業的會計師或審計師,以確保處理方法的合理性和正確性。 處理完畢后,要及時對財務報表進行調整和重新編制,確保財務信息的真實性和完整性。同時,要加強內部控制,防止類似的漏記情況再次發生。
?閱讀? 4546
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借:銀行存款99 伙食支出-手續費1 貸:預收賬款100 轉收入 借:預收賬款99 伙食收入99 對嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/17 17:01
#事業單位#
你好!是財務費用,手續費
?閱讀? 4532
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王老師,政府會計,這個是12月我在一體化系統里結完賬的數據,本期盈余這里是否應該存在數字?還是期末我得做憑證將本期盈余結轉至累計盈余?
穆易老師
??|
提問時間:02/04 17:35
#事業單位#
您好! 一般情況下,月末結轉到本期盈余,年末將本期盈余轉入累計盈余。 年末,將“本年盈余分配”科目的余額轉入累計盈余,會計分錄如下: 借:本年盈余分配 貸:累計盈余 或相反
?閱讀? 4525
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事業單位采購與驗收可以是同一人嗎?
家權老師
??|
提問時間:10/31 09:35
#事業單位#
不可以是同一人,容易舞弊
?閱讀? 4519
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想要變更基本戶,注銷工商銀行大概需要多久
宋生老師
??|
提問時間:04/28 11:04
#事業單位#
你好!這個一般15天左右了
?閱讀? 4510
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老師您好,請問新會計準則,購入低于10萬的小型設備可以一直性計入費用嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/15 17:01
#事業單位#
你好,可以的,可以一次稅前扣除。
?閱讀? 4510
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需開票9個點 只能開13個點的票 怎么計算 舉例20000含稅
小菲老師
??|
提問時間:04/27 16:57
#事業單位#
同學,你好 可以參考20000/1.03*0.13=2300.88 稅額是2300.88
?閱讀? 4504
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