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非專項撥款能用財政撥款結轉那?
小小霞老師
??|
提問時間:05/12 21:49
#事業單位#
你好,收入轉入財政撥款結轉而不轉入財政撥款結余解答如下:收入轉入財政撥款結轉是為了保證政府在下一年度繼續提供公共服務,將收入直接轉入財政撥款結余,政府無法利用這些資金來滿足公共服務的支出需求,因為這些資金已經被保留在財政撥款結余中,不能隨意支配。
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鄉鎮衛生院醫療收入有一部分是先診療后付費為病人墊付的醫保應報銷部分,實際醫保撥付墊付的資金時按照現行DIP標準結算給了90%,剩余10%不給了,問我單位記賬是否需要計壞賬準備,在月底結賬時都計了當期收入合適嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/30 12:01
#事業單位#
你好,剩下的10%是扣除的手續費嗎?
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事業單位年底按照合同開了發票收了錢,但是成本還沒有發生,這種情況確認收入還是做預收賬款?
bamboo老師
??|
提問時間:04/15 23:21
#事業單位#
您好 請問提供的業務也還沒有發生 是這個意思么 只是提前開票收款?
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取得借款叫債務預算收入,償還借款叫債務還本支出,這樣總結對嗎?
CC橙老師
??|
提問時間:05/12 19:58
#事業單位#
你好,是的,收到借款計入債務預算收入,償還借款計入債務還本支出
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政府會計這道題怎么做?財務預算會計分錄
劉老師06
??|
提問時間:10/20 11:12
#事業單位#
你好, 1.借:應收賬款 42000 貸:事業收入 42000 2.借:銀行存款 42000元。 貸:應收賬款 42000元 3.借:銀行存款 15100元 貸:應繳財政專戶款 15100 4.借:應繳財政專戶款 15100元 貸:銀行存款 15100 5借:銀行存款 14000元 貸:事業收入 14000元
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我們是行政單位,收到下屬機構食堂交過來的伙食費該怎么做賬呀(食堂是由我們管我們設立賬戶,但是下屬單位每個季度都要打錢給我們)
樸老師
??|
提問時間:07/21 15:59
#事業單位#
1、如果伙食費不實行包干,事業單位食堂發行錢票,在通常情況下,不允許事業單位食堂經手現金,一般是由財務代發行,這時的財務賬務處理為,現金類應收款為借,事業單位食堂應收款為貸;事業單位食堂賬務處理為,財務往來為借,庫存錢票為貸;當主副食賣出回收錢票時,賬務處理為,回籠錢票為借,伙食收入為貸。 2、如果伙食費為包干,事業單位食堂不發行飯票,每月單位根據定好的伙食費標準制定伙食補助單,財務給事業單位食堂轉賬當做事業單位食堂伙食收入,這時賬務處理是,財務往來為借,伙食收入為貸。 行政事業單位職工飯堂伙食補助,則做賬如下: 比如,企業給食堂撥付費用或為食堂購置設施、支付食堂員工工資等,在企業賬上借記“應付職工薪酬——福利費”,貸記“銀行存款”; 若讓職工負擔部分餐費,企業要先扣減員工飯費,借記“銀行存款”,貸記“其他應付款——食堂”,轉交員工飯費給食堂,借記“其他應付款——食堂”,貸記“銀行存款” 食堂收到企業及員工交納的餐費,計入“伙食收入”,日常的各種柴米油鹽及原材料支出計入“伙食成本”,其票據入賬要求與不獨立核算的內部食堂相同。
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我公司新建了一個別墅農場項目,前期投入的費用,怎么記帳了,前期投入差不多80多萬.已經開始運營了,邊運行邊也有投入資金?
耿老師
??|
提問時間:04/26 11:42
#事業單位#
你好!你們是房地產公司還是普通企業?自用還是用于銷售?
?閱讀? 4886
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現在基本上每天會收到這個錢,是誰打給我的
高輝老師
??|
提問時間:05/17 19:23
#事業單位#
你好,應當是余額寶有資金或者購買的單獨的理財產品
?閱讀? 4881
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老師你好,請問事業單位收到稅務局開具的稅收完稅證明的品目名稱是其他利息收入的會計分錄如何處理?
小菲老師
??|
提問時間:06/28 10:34
#事業單位#
同學,你好 借:銀行存款 貸:其他收入——利息收入
?閱讀? 4880
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為什么 借:待處理財產損益 不是 借:貨幣資金
汪樂樂老師
??|
提問時間:04/25 22:17
#事業單位#
因為是固定資產。事業或者和行政單位固定資產處置和企業是同樣的方式。
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購進了一臺機械,還沒付款,給人家掛著賬。現在又賣給了人家點廢品,怎么沖應付賬款,還能體現出賣廢品的其他收入
東老師
??|
提問時間:06/28 15:35
#事業單位#
您好,是你們賣廢品嗎?賣給了誰?
?閱讀? 4877
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付了天然氣款,借應付賬款,貸,銀行存款。把天然氣結轉到制造費用,借制造費用,貸應付賬款,分錄對嗎老師,結轉摘要寫什么
家權老師
??|
提問時間:06/28 09:01
#事業單位#
摘要就是結算天然氣費
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社保斷繳了三個月對生育保險有影響嗎?
王超老師
??|
提問時間:07/13 20:32
#事業單位#
你好 社保斷交三個月生育險能用,生育保險斷交三個月在續交之后還是可以進行報銷的,但是需要一定的緩沖時間。
?閱讀? 4862
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物業收管理費,收據可以蓋什么章
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/28 10:25
#事業單位#
您好, 這個一般是蓋公章的
?閱讀? 4858
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現在還用固定基金科目嗎?非流動資產基金科目如何使用啊?
宋生老師
??|
提問時間:04/24 15:53
#事業單位#
根據《政府會計制度》的相關規定,固定基金科目在新政府會計制度下不再使用。在新制度中,固定資產、在建工程、無形資產等非流動資產占用的資金通過“非流動資產基金”科目進行核算。
?閱讀? 4857
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老師,您好,公司的營業范圍生產銷售紡織品,現在要增加紡織品加工,這樣其他方面會有變化嗎,在稅法方面會有什么產生嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/28 12:27
#事業單位#
同學,你好 不會,增加經營范圍就行
?閱讀? 4849
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合作社墊付項目款怎么做賬?
bamboo老師
??|
提問時間:08/03 20:47
#事業單位#
您好 請問是自己單位的項目還是其他單位的項目
?閱讀? 4845
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行政事業單位可以用現金發放退休職工生病慰問金嗎?
宋生老師
??|
提問時間:10/28 16:57
#事業單位#
你好,這個在實操中一般沒問題。
?閱讀? 4839
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公立幼兒園收到的教育局打給的學前免保教費補助怎么入賬?資金性質是一般公共預算資金嗎?
小正老師
??|
提問時間:03/18 22:16
#事業單位#
你好,預算會計,借:資金結存—貨幣資金 貸:財政撥款預算收入—教育支出(學前教育) ,財務會計,借:銀行存款 貸:財政撥款收入—非同級財政撥款收入(或:事業收入—財政補助收入) ,屬于一般公共預算資金
?閱讀? 4835
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事業單位省財政廳零余額賬戶直接撥錢到基本戶 借方是不是銀行存款和資金結存-貨幣資金 貸方是不是應該是財政撥款收入和財政撥款預算收入
家權老師
??|
提問時間:05/18 11:00
#事業單位#
是的,就是那樣做的
?閱讀? 4827
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年終,本年度財政直接支付實際發生數為380 000元,當年財政直接支付用款額度為400 000元,單位存在尚未使用的財政直接支付用款額度20 000元。
微微老師
??|
提問時間:04/24 22:41
#事業單位#
您好,請問有什么可以幫助到您?
?閱讀? 4821
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事業單位當年收到利息,和上繳利息,財務會計和預算會計憑證如何做
宋生老師
??|
提問時間:04/30 11:07
#事業單位#
一、收到利息時的會計處理 財務會計 1.確定利息收入:根據銀行提供的利息收入信息,確定事業單位收到的利息金額。 2.記賬處理: 預算會計 1.確定預算收入:同樣根據銀行提供的利息收入信息,確定事業單位收到的利息金額。 2.記賬處理: 二、上繳利息時的會計處理 財務會計 1.準備上繳:在準備上繳利息時,需要將應上繳的利息金額從銀行賬戶中劃出。 2.記賬處理: 預算會計 1.確認上繳:在確認利息已上繳國庫后,需要進行相應的會計處理。 2.記賬處理:
?閱讀? 4816
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個人經營是選其他企業還是其他
樸老師
??|
提問時間:12/02 13:48
#事業單位#
同學你好 這個選其他
?閱讀? 4812
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您好老師,發票額度不夠,去調整,有限調整百分之多少嗎?或是超過百分之多少需要什么注意事項?
小菲老師
??|
提問時間:06/28 13:40
#事業單位#
同學,你好 沒有限額的
?閱讀? 4798
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電動自行車報廢年限,有沒有相關的文件
家權老師
??|
提問時間:04/25 14:52
#事業單位#
你好,按交通運輸工具4年折舊就是
?閱讀? 4792
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事業單位有應付賬款,掛賬時間已經超過兩年,對方單位已失聯,怎么處理?
小菲老師
??|
提問時間:04/26 12:55
#事業單位#
同學,你好 轉到營業外支出
?閱讀? 4791
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老師,行政事業單位資產負債表期初累計盈余金額+收入費用表的本期盈余科目是否等于期末累計盈余數?
樸老師
??|
提問時間:06/06 16:25
#事業單位#
在日常核算中,事業單位應當在財務會計中設置“本期盈余”科目。期末,事業單位應當將各類收入科目的本期發生額轉入“本期盈余”科目貸方,將各類費用科目本期發生額轉入“本期盈余”科目借方。 在資產負債表中,具體計算公式為:本期盈余=累計盈余的期末數-累計盈余期初數。
?閱讀? 4780
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老師,事業單位支付給財政局的分錄怎么做啊,
宋生老師
??|
提問時間:06/28 17:52
#事業單位#
你好!上繳財政款(如非稅收入): 借:應繳財政款 貸:銀行存款/其他應付款
?閱讀? 4777
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發放村民差異化分紅,怎么做會計分錄???
樸老師
??|
提問時間:07/26 18:53
#事業單位#
借:利潤分配——應付利潤(根據差異化標準計算的各村民應得分紅總額) 貸:應付利潤(同上) 借:應付利潤(各村民實際支付的分紅金額) 貸:銀行存款(通過銀行轉賬等方式支付的金額)
?閱讀? 4772
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為什么這么裝訂的,按照科目裝訂,當月發生的科目多,不是裝訂很多冊,我是使用財務軟件記賬的
郭老師
??|
提問時間:06/29 09:30
#事業單位#
你好 按你的記賬憑證順序發生來做就行,一共多少張 不多的一本裝訂 多的話你按順序,比如一到100份一本 剩下的一本
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