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非專項(xiàng)撥款能用財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)那?
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:05/12 21:49
#事業(yè)單位#
你好,收入轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)而不轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)余解答如下:收入轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是為了保證政府在下一年度繼續(xù)提供公共服務(wù),將收入直接轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)余,政府無法利用這些資金來滿足公共服務(wù)的支出需求,因?yàn)檫@些資金已經(jīng)被保留在財(cái)政撥款結(jié)余中,不能隨意支配。
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療收入有一部分是先診療后付費(fèi)為病人墊付的醫(yī)保應(yīng)報(bào)銷部分,實(shí)際醫(yī)保撥付墊付的資金時(shí)按照現(xiàn)行DIP標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算給了90%,剩余10%不給了,問我單位記賬是否需要計(jì)壞賬準(zhǔn)備,在月底結(jié)賬時(shí)都計(jì)了當(dāng)期收入合適嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/30 12:01
#事業(yè)單位#
你好,剩下的10%是扣除的手續(xù)費(fèi)嗎?
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事業(yè)單位年底按照合同開了發(fā)票收了錢,但是成本還沒有發(fā)生,這種情況確認(rèn)收入還是做預(yù)收賬款?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:04/15 23:21
#事業(yè)單位#
您好 請問提供的業(yè)務(wù)也還沒有發(fā)生 是這個(gè)意思么 只是提前開票收款?
?閱讀? 4924
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取得借款叫債務(wù)預(yù)算收入,償還借款叫債務(wù)還本支出,這樣總結(jié)對(duì)嗎?
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:05/12 19:58
#事業(yè)單位#
你好,是的,收到借款計(jì)入債務(wù)預(yù)算收入,償還借款計(jì)入債務(wù)還本支出
?閱讀? 4922
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政府會(huì)計(jì)這道題怎么做?財(cái)務(wù)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
劉老師06
??|
提問時(shí)間:10/20 11:12
#事業(yè)單位#
你好, 1.借:應(yīng)收賬款 42000 貸:事業(yè)收入 42000 2.借:銀行存款 42000元。 貸:應(yīng)收賬款 42000元 3.借:銀行存款 15100元 貸:應(yīng)繳財(cái)政專戶款 15100 4.借:應(yīng)繳財(cái)政專戶款 15100元 貸:銀行存款 15100 5借:銀行存款 14000元 貸:事業(yè)收入 14000元
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我們是行政單位,收到下屬機(jī)構(gòu)食堂交過來的伙食費(fèi)該怎么做賬呀(食堂是由我們管我們設(shè)立賬戶,但是下屬單位每個(gè)季度都要打錢給我們)
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/21 15:59
#事業(yè)單位#
1、如果伙食費(fèi)不實(shí)行包干,事業(yè)單位食堂發(fā)行錢票,在通常情況下,不允許事業(yè)單位食堂經(jīng)手現(xiàn)金,一般是由財(cái)務(wù)代發(fā)行,這時(shí)的財(cái)務(wù)賬務(wù)處理為,現(xiàn)金類應(yīng)收款為借,事業(yè)單位食堂應(yīng)收款為貸;事業(yè)單位食堂賬務(wù)處理為,財(cái)務(wù)往來為借,庫存錢票為貸;當(dāng)主副食賣出回收錢票時(shí),賬務(wù)處理為,回籠錢票為借,伙食收入為貸。 2、如果伙食費(fèi)為包干,事業(yè)單位食堂不發(fā)行飯票,每月單位根據(jù)定好的伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定伙食補(bǔ)助單,財(cái)務(wù)給事業(yè)單位食堂轉(zhuǎn)賬當(dāng)做事業(yè)單位食堂伙食收入,這時(shí)賬務(wù)處理是,財(cái)務(wù)往來為借,伙食收入為貸。 行政事業(yè)單位職工飯?zhí)没锸逞a(bǔ)助,則做賬如下: 比如,企業(yè)給食堂撥付費(fèi)用或?yàn)槭程觅徶迷O(shè)施、支付食堂員工工資等,在企業(yè)賬上借記“應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)”,貸記“銀行存款”; 若讓職工負(fù)擔(dān)部分餐費(fèi),企業(yè)要先扣減員工飯費(fèi),借記“銀行存款”,貸記“其他應(yīng)付款——食堂”,轉(zhuǎn)交員工飯費(fèi)給食堂,借記“其他應(yīng)付款——食堂”,貸記“銀行存款” 食堂收到企業(yè)及員工交納的餐費(fèi),計(jì)入“伙食收入”,日常的各種柴米油鹽及原材料支出計(jì)入“伙食成本”,其票據(jù)入賬要求與不獨(dú)立核算的內(nèi)部食堂相同。
?閱讀? 4894
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我公司新建了一個(gè)別墅農(nóng)場項(xiàng)目,前期投入的費(fèi)用,怎么記帳了,前期投入差不多80多萬.已經(jīng)開始運(yùn)營了,邊運(yùn)行邊也有投入資金?
耿老師
??|
提問時(shí)間:04/26 11:42
#事業(yè)單位#
你好!你們是房地產(chǎn)公司還是普通企業(yè)?自用還是用于銷售?
?閱讀? 4886
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現(xiàn)在基本上每天會(huì)收到這個(gè)錢,是誰打給我的
高輝老師
??|
提問時(shí)間:05/17 19:23
#事業(yè)單位#
你好,應(yīng)當(dāng)是余額寶有資金或者購買的單獨(dú)的理財(cái)產(chǎn)品
?閱讀? 4881
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老師你好,請問事業(yè)單位收到稅務(wù)局開具的稅收完稅證明的品目名稱是其他利息收入的會(huì)計(jì)分錄如何處理?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/28 10:34
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他收入——利息收入
?閱讀? 4880
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為什么 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 不是 借:貨幣資金
汪樂樂老師
??|
提問時(shí)間:04/25 22:17
#事業(yè)單位#
因?yàn)槭枪潭ㄙY產(chǎn)。事業(yè)或者和行政單位固定資產(chǎn)處置和企業(yè)是同樣的方式。
?閱讀? 4878
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購進(jìn)了一臺(tái)機(jī)械,還沒付款,給人家掛著賬。現(xiàn)在又賣給了人家點(diǎn)廢品,怎么沖應(yīng)付賬款,還能體現(xiàn)出賣廢品的其他收入
東老師
??|
提問時(shí)間:06/28 15:35
#事業(yè)單位#
您好,是你們賣廢品嗎?賣給了誰?
?閱讀? 4877
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付了天然氣款,借應(yīng)付賬款,貸,銀行存款。把天然氣結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用,借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,分錄對(duì)嗎老師,結(jié)轉(zhuǎn)摘要寫什么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/28 09:01
#事業(yè)單位#
摘要就是結(jié)算天然氣費(fèi)
?閱讀? 4865
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社保斷繳了三個(gè)月對(duì)生育保險(xiǎn)有影響嗎?
王超老師
??|
提問時(shí)間:07/13 20:32
#事業(yè)單位#
你好 社保斷交三個(gè)月生育險(xiǎn)能用,生育保險(xiǎn)斷交三個(gè)月在續(xù)交之后還是可以進(jìn)行報(bào)銷的,但是需要一定的緩沖時(shí)間。
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物業(yè)收管理費(fèi),收據(jù)可以蓋什么章
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/28 10:25
#事業(yè)單位#
您好, 這個(gè)一般是蓋公章的
?閱讀? 4858
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現(xiàn)在還用固定基金科目嗎?非流動(dòng)資產(chǎn)基金科目如何使用啊?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/24 15:53
#事業(yè)單位#
根據(jù)《政府會(huì)計(jì)制度》的相關(guān)規(guī)定,固定基金科目在新政府會(huì)計(jì)制度下不再使用。在新制度中,固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等非流動(dòng)資產(chǎn)占用的資金通過“非流動(dòng)資產(chǎn)基金”科目進(jìn)行核算。
?閱讀? 4857
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老師,您好,公司的營業(yè)范圍生產(chǎn)銷售紡織品,現(xiàn)在要增加紡織品加工,這樣其他方面會(huì)有變化嗎,在稅法方面會(huì)有什么產(chǎn)生嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/28 12:27
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 不會(huì),增加經(jīng)營范圍就行
?閱讀? 4849
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合作社墊付項(xiàng)目款怎么做賬?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:08/03 20:47
#事業(yè)單位#
您好 請問是自己單位的項(xiàng)目還是其他單位的項(xiàng)目
?閱讀? 4845
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行政事業(yè)單位可以用現(xiàn)金發(fā)放退休職工生病慰問金嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/28 16:57
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)在實(shí)操中一般沒問題。
?閱讀? 4841
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公立幼兒園收到的教育局打給的學(xué)前免保教費(fèi)補(bǔ)助怎么入賬?資金性質(zhì)是一般公共預(yù)算資金嗎?
小正老師
??|
提問時(shí)間:03/18 22:16
#事業(yè)單位#
你好,預(yù)算會(huì)計(jì),借:資金結(jié)存—貨幣資金 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入—教育支出(學(xué)前教育) ,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:銀行存款 貸:財(cái)政撥款收入—非同級(jí)財(cái)政撥款收入(或:事業(yè)收入—財(cái)政補(bǔ)助收入) ,屬于一般公共預(yù)算資金
?閱讀? 4835
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事業(yè)單位省財(cái)政廳零余額賬戶直接撥錢到基本戶 借方是不是銀行存款和資金結(jié)存-貨幣資金 貸方是不是應(yīng)該是財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款預(yù)算收入
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/18 11:00
#事業(yè)單位#
是的,就是那樣做的
?閱讀? 4827
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年終,本年度財(cái)政直接支付實(shí)際發(fā)生數(shù)為380 000元,當(dāng)年財(cái)政直接支付用款額度為400 000元,單位存在尚未使用的財(cái)政直接支付用款額度20 000元。
微微老師
??|
提問時(shí)間:04/24 22:41
#事業(yè)單位#
您好,請問有什么可以幫助到您?
?閱讀? 4821
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事業(yè)單位當(dāng)年收到利息,和上繳利息,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)憑證如何做
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/30 11:07
#事業(yè)單位#
一、收到利息時(shí)的會(huì)計(jì)處理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1.確定利息收入:根據(jù)銀行提供的利息收入信息,確定事業(yè)單位收到的利息金額。 2.記賬處理: 預(yù)算會(huì)計(jì) 1.確定預(yù)算收入:同樣根據(jù)銀行提供的利息收入信息,確定事業(yè)單位收到的利息金額。 2.記賬處理: 二、上繳利息時(shí)的會(huì)計(jì)處理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1.準(zhǔn)備上繳:在準(zhǔn)備上繳利息時(shí),需要將應(yīng)上繳的利息金額從銀行賬戶中劃出。 2.記賬處理: 預(yù)算會(huì)計(jì) 1.確認(rèn)上繳:在確認(rèn)利息已上繳國庫后,需要進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。 2.記賬處理:
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個(gè)人經(jīng)營是選其他企業(yè)還是其他
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/02 13:48
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)選其他
?閱讀? 4812
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您好老師,發(fā)票額度不夠,去調(diào)整,有限調(diào)整百分之多少嗎?或是超過百分之多少需要什么注意事項(xiàng)?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/28 13:40
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 沒有限額的
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電動(dòng)自行車報(bào)廢年限,有沒有相關(guān)的文件
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/25 14:52
#事業(yè)單位#
你好,按交通運(yùn)輸工具4年折舊就是
?閱讀? 4792
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事業(yè)單位有應(yīng)付賬款,掛賬時(shí)間已經(jīng)超過兩年,對(duì)方單位已失聯(lián),怎么處理?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/26 12:55
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
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老師,行政事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債表期初累計(jì)盈余金額+收入費(fèi)用表的本期盈余科目是否等于期末累計(jì)盈余數(shù)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/06 16:25
#事業(yè)單位#
在日常核算中,事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中設(shè)置“本期盈余”科目。期末,事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)將各類收入科目的本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目貸方,將各類費(fèi)用科目本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目借方。 在資產(chǎn)負(fù)債表中,具體計(jì)算公式為:本期盈余=累計(jì)盈余的期末數(shù)-累計(jì)盈余期初數(shù)。
?閱讀? 4780
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老師,事業(yè)單位支付給財(cái)政局的分錄怎么做啊,
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/28 17:52
#事業(yè)單位#
你好!上繳財(cái)政款(如非稅收入): 借:應(yīng)繳財(cái)政款 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款
?閱讀? 4777
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發(fā)放村民差異化分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄???
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/26 18:53
#事業(yè)單位#
借:利潤分配——應(yīng)付利潤(根據(jù)差異化標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的各村民應(yīng)得分紅總額) 貸:應(yīng)付利潤(同上) 借:應(yīng)付利潤(各村民實(shí)際支付的分紅金額) 貸:銀行存款(通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付的金額)
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為什么這么裝訂的,按照科目裝訂,當(dāng)月發(fā)生的科目多,不是裝訂很多冊,我是使用財(cái)務(wù)軟件記賬的
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/29 09:30
#事業(yè)單位#
你好 按你的記賬憑證順序發(fā)生來做就行,一共多少張 不多的一本裝訂 多的話你按順序,比如一到100份一本 剩下的一本
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