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0基礎接觸企業買社保醫保怎么操作
宋生老師
??|
提問時間:06/25 14:06
#事業單位#
你好!這個每個地方不同,你要問當地社保局 現在有的地方是在電子稅務局操作,有的地方是社保網站上面操作,有的是有單獨的申報系統。
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應付款掛賬超過3年,且聯系不上對方單位,可以轉為營業外收入嗎?需要附什么材料?
宋生老師
??|
提問時間:06/25 15:54
#事業單位#
你好!可以的。一般企業寫個說明,公司領導簽字確認就行
?閱讀? 5800
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新廠這邊裝修, 只能開3個點的專票或普票。 專票要加3個點, 普票加1個點。 怎么選擇好一點?后面我們在保稅區, 如果是對香港的企業服務,收美金測試費的話, 可以不用交增值稅的。
麗媛老師
??|
提問時間:06/26 10:40
#事業單位#
你好,同學,選擇1個點的普票就行,有發票可以做稅前扣除抵減企業所得稅
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別人在我們這充值的會員卡,里邊剩了幾塊錢,怎么做賬把他核銷掉?
金金老師
??|
提問時間:02/02 16:08
#事業單位#
當時是 借 銀行 貸 預收嗎還是
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老師請問12月開錯的發票,1月沖紅并重新開具了正確的發票,怎么做賬務處理呢?
文文老師
??|
提問時間:02/03 09:59
#事業單位#
做紅沖分錄,再做藍字分錄。
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公司對公賬戶一般戶,可以轉賬給員工發工資嗎?
玲老師
??|
提問時間:04/12 16:51
#事業單位#
可以的,可以發工資可以的。
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行政事業單位,應付職工薪酬包含離退休人員工資嗎?
益華老師
??|
提問時間:08/14 10:21
#事業單位#
您好,這個是包含的了
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購買辦公桌椅花了3600開了普票,記賬的時候記管理費用辦公費行嗎
東老師
??|
提問時間:04/12 16:41
#事業單位#
你好,可以進入到這個費用里面。
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上級單位給予本單位人員的獎勵,應交個人所得稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/18 09:32
#事業單位#
你好,是的,這個是需要的。
?閱讀? 5712
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老師 會計必須會看合同嗎?
venus老師
??|
提問時間:04/12 14:51
#事業單位#
你好,同學,是的,叫業財融合
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之前可以發加班補貼150一個月,后面政策規定,退還半年的900元加班補貼?,F直接在7月份工資中扣900元,這個賬務如何處理,才能顯示出已退還,應付職工薪酬中,加班補貼也不會掛900元
郭老師
??|
提問時間:02/03 12:54
#事業單位#
借應付職工薪酬工資,借管理費用工資負數就可以了。
?閱讀? 5693
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工會經費計入哪個科目?
家權老師
??|
提問時間:04/18 17:51
#事業單位#
計入管理費用-工會經費
?閱讀? 5690
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老師 您好 我怎么把開的普票發到別人給的qq郵箱里?
易 老師
??|
提問時間:02/02 13:38
#事業單位#
學員朋友您好,開具后在詳情中有兩個按鈕,一種是直接下載PDF發票到手機文件,另一種是直接以文件的形式發送到郵箱當中
?閱讀? 5653
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現在稅務局的政策變了,賬怎么弄 30萬內免稅,但是是開一個點的 賬要怎么弄
易 老師
??|
提問時間:02/02 15:30
#事業單位#
同學您好,您好,借:應收賬款,貸:主營業務收入
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事業單位請無職稱的老師培訓,一小時不超過多少錢
微微老師
??|
提問時間:04/17 11:53
#事業單位#
您好,開展培訓,應當有上級發文的,你看文件上有沒有寫明白的呢。
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老師您好!我想咨詢一下,2022年做了一筆:借:銀行存款 貸:非同級財政撥款收入;現在發現應該入事業收入-科教收入,跨年了,該怎么調賬呢?入哪個科目呢?謝謝
樸老師
??|
提問時間:04/23 09:51
#事業單位#
同學你好 對于2022年做的一筆分錄,現在發現原本應該記入“事業收入-科教收入”科目,但由于某種原因錯誤地記為了“銀行存款”和“非同級財政撥款收入”,并且已經跨年,需要進行調賬處理。 在這種情況下,可以使用“以前年度損益調整”科目來進行調賬。具體的調賬步驟如下: 1.對于錯誤記賬的分錄,需要進行沖銷。即,借:非同級財政撥款收入(紅字),貸:銀行存款(紅字)。這里使用紅字沖銷法,因為會計科目使用錯誤,且影響到了后續核算。 2.然后,進行正確的記賬。借:銀行存款,貸:事業收入-科教收入。 3.由于這筆賬目涉及到跨年度的損益調整,還需要使用“以前年度損益調整”科目。借:事業收入-科教收入,貸:以前年度損益調整。 4.最后,根據“以前年度損益調整”科目的余額,結轉到“利潤分配-未分配利潤”科目。借:以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤。
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行政事業單位帶薪休假財務會計分錄是在基本工資里面還是其他工資福利里面呢?
冉老師
??|
提問時間:04/18 10:36
#事業單位#
你好,同學 這個在工資里面的
?閱讀? 5616
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1、老師請問一下,我剛入職公司,之前是自己做內賬外賬給代理做,然后內賬有進銷存系統,外賬需要單獨弄進銷存系統嗎? 2、我們公司是做外貿的,要怎么判斷他是外貿企業還是生產出口企業?
郭老師
??|
提問時間:06/26 10:50
#事業單位#
你好,外賬和內賬的一樣嗎?如果一樣的話,不用單獨弄。如果不一樣的話,需要 第二個,如果是自己加工生產的,這種屬于生產出口、外購在銷售的,屬于外貿。
?閱讀? 5597
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事業單位征用土地建設房屋,支付的征地費用計入無形資產嗎?
呂小冬老師
??|
提問時間:06/17 23:41
#事業單位#
你好是的,支付的征地費用計入無形資產。
?閱讀? 5581
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食堂賣餐,飯卡充卡…,收到的款記預收賬款,每月20號結賬,3天一轉收入,將預收-卡費-充值+刷卡營業額,轉收入,20號的最后一天能不能下個月轉收入
郭老師
??|
提問時間:05/12 15:29
#事業單位#
你好 有風險 你這樣的話差的太多
?閱讀? 5578
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三聯的怎么寫留哪個底
venus老師
??|
提問時間:02/03 09:46
#事業單位#
第三聯給付款單位做賬憑證的
?閱讀? 5575
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報銷飛機票用行程單報銷還是用機票的發票報銷?
宋生老師
??|
提問時間:06/27 08:46
#事業單位#
你好!兩種都是可以的
?閱讀? 5540
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代村衛生室采購藥品 付款分錄 收到村衛生室資金分錄 政府會計制度
樸老師
??|
提問時間:04/17 11:12
#事業單位#
當收到村衛生室轉來的購藥款時,應單獨進行采購處理。財務會計方面,應將收到的款項記入庫存現金或銀行存款,并標記為受托代理資產——村衛生室藥品。同時,在受托代理負債——村衛生室藥品項下做相應的增加。 當藥品入庫時,應再次調整受托代理資產和受托代理負債的賬目,以反映藥品的實際入庫情況。 當藥品交付給村衛生室并收到相應的藥品款時,應沖減之前的受托代理負債,并將收到的款項記入銀行存款或現金。
?閱讀? 5536
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老師我想問一下,為什么這個非財政撥款結轉,這里非專項撥款不結轉呢?這個不也是非財政撥款預算收入嗎?他怎么只算了專項撥款呢?
CC橙老師
??|
提問時間:05/12 21:36
#事業單位#
你好,非財政撥款非專項資金是結轉到非財政撥款結余
?閱讀? 5525
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老師,您好,幼兒園食堂帳采購原材料入庫、出庫時分著老師和孩子。現在超市給了一張發票,我怎么分開入庫呢?
郭老師
??|
提問時間:04/23 10:24
#事業單位#
你好,那你們自己領用的時候能分開吧。
?閱讀? 5524
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老師好我是事業單位我們單位體檢要交個稅嗎?
金金老師
??|
提問時間:02/02 11:02
#事業單位#
您好,這個是不需要的哈
?閱讀? 5508
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銷項36萬需要多少進項票抵扣? 1.銷項稅額9% 2.稅負2-2.5%
東老師
??|
提問時間:04/18 00:03
#事業單位#
您好,這個給您計算一下呢
?閱讀? 5507
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供應商丟失鋼材,需要從工程款里扣,怎么做賬啊
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 11:06
#事業單位#
您好,這個的話,是可以做營業外支出的這個
?閱讀? 5496
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問題1.事業單位融資租賃一批設備,怎樣賬務處理?2.事業單位融資租賃設備利息這塊怎么做賬務處理?寫下兩個情況下的分錄。
樸老師
??|
提問時間:10/30 14:57
#事業單位#
事業單位融資租賃設備的賬務處理: (1)融資租入設備時: 借:固定資產 —— 融資租入固定資產 貸:長期應付款 —— 應付融資租賃款 (2)支付租金時: 借:事業支出等 貸:銀行存款 同時: 借:長期應付款 —— 應付融資租賃款 貸:非流動資產基金 —— 固定資產 事業單位融資租賃設備利息的賬務處理: (1)確認利息費用時: 借:其他支出(或事業支出等,根據實際情況確定) 貸:長期應付款 —— 應付融資租賃利息 (2)支付利息時: 借:長期應付款 —— 應付融資租賃利息 貸:銀行存款。
?閱讀? 5482
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自收自支事業單位,區政府抄告單要求,上繳1500萬,這種支出能不能所得稅前扣除?
王璐璐老師
??|
提問時間:04/22 23:12
#事業單位#
你好,沒有發票或者沒有行政事業單位的收據不可以稅前扣除的呀
?閱讀? 5472
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