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應(yīng)交增值稅——未交增值稅有借方余額,說明已經(jīng)用銀行支付,那如何吧它變貸方
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 17:30
#稅務(wù)#
你得查明原因為啥是在借方?
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請問這張專票是不是簡易計稅不能抵扣
郭老師
??|
提問時間:06/06 18:00
#稅務(wù)#
你單位是一般計稅的,出差的就可以抵扣
?閱讀? 13042
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老師請問小微企業(yè)和國開行的貸款需要繳納印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 18:21
#稅務(wù)#
您好,是的,這個需要交印花稅的
?閱讀? 13039
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老師您好!工商年報中 股東及出資信息 認繳出資到期時間怎么填?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 20:48
#稅務(wù)#
您好, 按公司章程里面的時間來填
?閱讀? 13039
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你好,請問個人出租的商鋪辦公樓按實際占地面積還是按租賃面積繳納土地使用稅呢
微微老師
??|
提問時間:06/05 11:40
#稅務(wù)#
你好,按照租賃面積繳納即可
?閱讀? 13038
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老師,這個機票發(fā)票是不是可以按照票面的進項稅進行抵扣呢??有旅客信息
廖君老師
??|
提問時間:05/25 16:09
#稅務(wù)#
您好,不可以的,這是代理服務(wù),不是航空公司開的, 納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù)取得的旅行社、航空票務(wù)代理等票務(wù)代理機構(gòu)享受差額征稅政策并依6%稅率開具的代理旅客運輸費用電子普通發(fā)票,是購進“現(xiàn)代服務(wù)-商務(wù)輔助服務(wù)”,不屬于購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),不能適用《財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號)第六條關(guān)于其他票據(jù)計算抵扣的特殊規(guī)定。按照現(xiàn)行進項稅抵扣的有關(guān)規(guī)定,納稅人取得上述電子普通發(fā)票,不能作為抵扣憑證。
?閱讀? 13034
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公司創(chuàng)業(yè)大賽的獎金需要繳稅嗎
微微老師
??|
提問時間:05/24 15:09
#稅務(wù)#
您好,,公司創(chuàng)業(yè)大賽的獎金需要繳稅
?閱讀? 13030
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公司打款測試收到的0.01元計入什么科目
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 17:16
#稅務(wù)#
那個計入營業(yè)外收入科目
?閱讀? 13029
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2023年補登記做賬2022年銀行貸款利息支出,在匯算清繳調(diào)增表,填在哪張表里呢?還是不需要調(diào)增
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 09:09
#稅務(wù)#
那個22年的利息只能在22年的匯算扣除,不能在23年調(diào)整的
?閱讀? 13026
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老師,個人代開發(fā)票。稅費開發(fā)票時已經(jīng)交了。在匯算清繳咋不了
宋生老師
??|
提問時間:06/05 14:29
#稅務(wù)#
你好!你是代開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
?閱讀? 13024
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老師我們是商混公司,我們銷售混凝土給房地產(chǎn)公司,房地產(chǎn)公司會一部分現(xiàn)金,一部分定房子,我們怎么處理,房子沒有落戶到我們公司名下就銷售給第三方了,這里我們公司設(shè)計到什么稅啊。
廖君老師
??|
提問時間:06/06 16:17
#稅務(wù)#
您好,我們沒有稅,銷售給第三方后,第三方錢給我們,簽一個三方代收代付款協(xié)議就可以了
?閱讀? 13022
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小規(guī)模納稅人更換法人后,股東要減資,認繳是100萬,財務(wù)報表上實收資本是15萬,實際這15萬是沒有經(jīng)過銀行的,以現(xiàn)金方式直接支付了費用,如果這種情況下要減資100萬,需要交稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 10:51
#稅務(wù)#
您好,這個的話,是要減資100萬,不需要交稅的這個
?閱讀? 13022
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增資增加股東,原股東交稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:33
#稅務(wù)#
你好,如果是增加實收資本的話不用交稅。
?閱讀? 13019
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例題】甲企業(yè)是網(wǎng)絡(luò)平臺服務(wù)企業(yè)的居民企業(yè),2021年度取得銷售收入8800萬元,銷售成本為5000萬元,會計利潤為845萬元。2021年,甲企業(yè)其他部分相關(guān)財務(wù)資料如下: (1)在管理費用中,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費140萬元,辦公費20萬元。(2)在銷售費用中,發(fā)生廣告費700萬元,業(yè)務(wù)宣傳費140萬元。(3)營業(yè)外收入中,列支財政撥款15萬元。(4)營業(yè)外支出中,列支市場質(zhì)量監(jiān)督管理局的罰款10萬元,列支通過具備法定資格的公益性社會組織向遭受自然災(zāi)害的地區(qū)的捐款50萬元,支付給客戶的違約金10萬元。(5)已在成本費用中列支實發(fā)工資總額500萬元,并實際列支職工福利費105萬元,上繳工會經(jīng)費10萬元并取得工會經(jīng)費專用收據(jù),職工教育經(jīng)費支出20萬元。要求:計算甲公司應(yīng)交企業(yè)所得稅,寫出計算步驟,并寫出會計分錄。
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:05/26 13:53
#稅務(wù)#
內(nèi)容較多稍后為您詳細解答
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老師,由于生產(chǎn)的渣油質(zhì)量達不到客戶要求,一直賣不出去,只能交由有資質(zhì)的單位處理,還要支付處置單位一定的處置費用,這樣的賬務(wù)如何處理,會計分錄是不是這樣的:支付對方處置費時,借:制造費用~處置費 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)處置存貨渣油 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品~渣油 老師,這樣處理對不?渣油的成本安賬上的成本轉(zhuǎn)就可以吧,請老師指教
嬋老師
??|
提問時間:06/05 08:53
#稅務(wù)#
你這是委托其他單位代理加工后再出售,還是直接就報廢處置呢?
?閱讀? 13014
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老師請教下,是不是企業(yè)所得稅原來是安季度申報,現(xiàn)在我要有這個完稅證明是不是可以按此申報企業(yè)所得稅呢
郭老師
??|
提問時間:06/07 13:26
#稅務(wù)#
對的是的,是按季度
?閱讀? 13010
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稅務(wù)局那邊讓我們協(xié)助他們查三張,對方給我們開的普通發(fā)票,我想問一下,稅務(wù)局這是什么意思?。?/a>
暖暖老師
??|
提問時間:06/06 13:07
#稅務(wù)#
你好,查你們有沒做賬這張發(fā)票
?閱讀? 13010
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資本公積認繳和實繳的區(qū)別?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 13:52
#稅務(wù)#
您好,認繳制不用再驗資,股東對所認繳的資本負法律責任;實繳制必須出資驗資,把資金凍結(jié)在開戶行,驗證資本金。
?閱讀? 13006
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老師,小規(guī)模納稅人要注銷營業(yè)執(zhí)照該怎么做,會計學堂課程里有嗎?從哪里找
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 15:45
#稅務(wù)#
您好,這個要問下客服,,是他們負責這塊
?閱讀? 13005
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開普票的商品不是自己經(jīng)營的商品可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/06 12:58
#稅務(wù)#
你好,你有這個經(jīng)營范圍,實際有銷售就行
?閱讀? 13002
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老師,營業(yè)執(zhí)照上沒有的范圍能開票嗎
文文老師
??|
提問時間:05/27 10:49
#稅務(wù)#
有實際業(yè)務(wù),偶爾能超范圍開票
?閱讀? 13002
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請問老師,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,我們公司有個政府補助10萬,我填了A105040這個表后,自動跳到納稅調(diào)整表里為什么又變成調(diào)增10萬,調(diào)減10萬,那不等于沒調(diào)減嘛,是A105040表填錯了嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/25 08:59
#稅務(wù)#
你好,填錯了,需要納稅調(diào)減的。
?閱讀? 13000
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老師,您好,我們是一個房地產(chǎn)開發(fā)公司,前期在政府的領(lǐng)導(dǎo)下替其他房地產(chǎn)爛尾樓支付2800萬農(nóng)民工工資和材料費,但是沒有發(fā)票,現(xiàn)在我們公司對于沒有發(fā)票的這個支付應(yīng)該怎么辦?
meizi老師
??|
提問時間:06/06 09:46
#稅務(wù)#
你好;農(nóng)民這塊是你們的員工嗎;材料這塊是誰的;材料這塊是你們工程要用的;算是你們接收了一個工程去支付前任開發(fā)商的費用成本嗎?
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公司同時變更名稱和股轉(zhuǎn),個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表上面的被投資企業(yè)名稱要填新名字還是舊名字
文文老師
??|
提問時間:06/05 15:49
#稅務(wù)#
個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表上面的被投資企業(yè)名稱要填新名字
?閱讀? 12994
?收藏? 48
你好!老師,法人以個人名義給公司買車了,沒走公戶,自己的錢,現(xiàn)在車要核到公司里面去,怎么做?
樸老師
??|
提問時間:05/27 12:49
#稅務(wù)#
發(fā)票開給公司了嗎 是的話 借固定資產(chǎn) 借進項 貸其他應(yīng)付款法人
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老師我們公司上年度企業(yè)所得稅繳納8萬,今年繳納8千,會不會有異常提示
小菲老師
??|
提問時間:05/22 11:12
#稅務(wù)#
同學,你好 這個不會的
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老師你好,我公司是煤貿(mào)企業(yè),我五月份的進項稅額大于銷項稅額,大的60多萬,我們老板讓把屬于五月份產(chǎn)生的增值稅先交了,不然他怕下個月進項少 ,一次性交太多稅,這樣我怎么能計算出我5月該交多少錢的增值稅呢?
廖君老師
??|
提問時間:06/08 08:20
#稅務(wù)#
您好,計算我們的增值稅稅負=毛利率*13% 然后600000 乘 增值稅稅負 就是我們5月該交的增值稅
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這道題該怎么計算
小曦老師
??|
提問時間:10/29 22:41
#稅務(wù)#
您好,這個是求現(xiàn)值的,年金現(xiàn)值,預(yù)付年金現(xiàn)值和復(fù)利現(xiàn)值,哪個小就選哪個方案
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公司本期入賬一筆營業(yè)外收入,此收入為原應(yīng)支付給工程方的尾款,由于達不到驗收標準,項目中止并且取消付款,因此從應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 請問對該筆營業(yè)外收入的增值稅稅務(wù)處理意見
miao
??|
提問時間:10/02 20:44
#稅務(wù)#
同學您好,以開票的增值稅可以抵扣
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老師 對方讓我開發(fā)票 然后把稅點的錢也給了 那我開票是開加稅點的錢還是不加呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 10:40
#稅務(wù)#
您好, 開票是按不加稅的錢來開
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