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老師,我們上個月股東有轉入股本,我們這個月需要交印花稅嗎?是按月交還是按年交???
家權老師
??|
提問時間:06/06 10:05
#稅務#
你好,一般是按年交的,次年1月交
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收到客戶預付款,發票沒有開給對方,怎么處理
鄒老師
??|
提問時間:06/06 21:58
#稅務#
你好,收到客戶預付款,發票沒有開給對方,如果還沒有送貨,賬務處理是 借:銀行存款,貸:預收賬款
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老師您好,標記黃色的這張是要開的出口發票,因為進貨發票有兩個商品,一個是主架,一個是副駕架,但是報關單是只有一個貨架,我應該按照那個開出口發票呢,上面我填的對嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/27 10:32
#稅務#
同學你好 看著沒有問題的
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您當前存在增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發票 老師你好,所屬期11月份的增值稅今天申報之后,想開具發票的,點開界面后,出現這個提醒了,我也核對過申報數據了,均無誤,在申報時候并沒有顯示比對未通過,那現在我該怎么辦呢。
樸老師
??|
提問時間:12/07 15:11
#稅務#
出現“增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發票”的提示,通常意味著稅務系統在進行申報數據比對時發現了不一致或逾期未申報的情況。盡管您在申報時并沒有收到比對未通過的通知,但可能是由于數據傳輸、系統更新或其他原因導致的比對不符。 針對這個問題,您可以嘗試以下步驟來解決: 1.核實申報數據:再次仔細核對您的申報數據,確保所有信息準確無誤。特別注意數值、計算公式和稅率等是否正確。 2.聯系稅務部門:如果確認申報數據無誤,建議盡快聯系當地稅務機關,了解具體的問題所在。提供您的申報記錄和相關證明文件,以便稅務人員能夠迅速定位問題。 3.補正申報或提交說明:根據稅務部門的要求,可能需要對申報數據進行補正或提交相關說明。確保按照稅務部門提供的指引進行操作。 4.等待處理:在提交補正或說明后,需要等待稅務部門處理。這個過程可能需要一定時間,請保持與稅務部門的溝通,以便及時了解進展。 5.恢復賦額和開具發票:一旦問題得到解決,稅務部門會恢復您的賦額,您就可以正常開具增值稅發票了。
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2023年的增值稅稅負低,應該怎么補稅?稅務局要求補增值稅
鄒老師
??|
提問時間:06/06 08:40
#稅務#
你好,你單位是有無票收入,還是虛開了進項發票抵扣呢?
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老師,已知售價和毛利率,怎么算進貨成本
家權老師
??|
提問時間:05/24 17:06
#稅務#
已知售價和毛利率,進貨成本=售價*(1-毛利率)
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請問員工報銷差旅費,員工墊付,給發票打款報銷,明天都有補助,不要發票,,分錄可以是借:其他應付款貸銀行存款,借:銷售費用應交稅費應交進項稅貸:其他應付款嗎
廖君老師
??|
提問時間:10/29 20:52
#稅務#
您好,分錄是這么寫的, 中間有明天都有補助,不要發票這個跟本題有關系 么
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老師你好,請問一下單位有個 人才項目,政府給公司一部分補貼,然后也要求公司給人才轉百分之多少的補貼,這個補貼報的是偶然所得,這個員工平時一個月的工資不夠扣這個補貼的個稅的,他可以自己交個稅嗎?公司不給他代扣代繳這部分的個稅可以嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/05 09:55
#稅務#
同學,你好 不可以的,公司要代扣代繳
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老師,我們光伏公司每個月要付很多農戶補貼,電費等,每戶金額不大,也沒有發票,這個可以根據收據入賬和稅前抵扣嗎,但農戶太多,他們手里也沒收據,是否可以根據支付清單,清單上叫農戶簽名,憑這個清單可以稅前抵扣嗎
東老師
??|
提問時間:05/27 08:57
#稅務#
你好,這個清單簽字肯定是不能稅前扣除的。
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國內企業出口一批貨給國外客戶。國外個人介紹客戶,促使訂單達成。國內企業支付國外個人傭金手續費20萬,這一行業需要交什么稅,分別是多少?
薇老師
??|
提問時間:06/24 14:16
#稅務#
您好,根據財稅[2016]36號文的規定,企業付給國外個人的銷售傭金屬于商務輔助服務中的經紀代理服務,企業應按照下列公式計算應扣繳稅額:應扣繳的增值稅=購買方支付的價款÷(1+6%)×6%
?閱讀? 13332
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外貿出口業務中,國內運輸費貨代給外貿企業開免稅發票,貨代可以免稅,外貿公司這張免稅發票入什么會計科目呢?
暖暖老師
??|
提問時間:06/06 09:06
#稅務#
你好,銷售費用-出口雜費
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收到銷售方交來10萬發票,我是購買方,現在要開2萬折讓紅字信息表,實際收到的進項發票是多少
宋生老師
??|
提問時間:06/05 11:52
#稅務#
你好,其實這個紅字發票正常是直接對應之前的藍字,然后再重新開。
?閱讀? 13330
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你好老師,我家是……汽車信息服務中心,個體工商戶,可以加經營范圍:二手車收購和二手車銷售嗎?個體工商戶關于二手車都交什么稅?稅率多少呢?
東老師
??|
提問時間:06/07 06:43
#稅務#
您好,這個可以增加這個營業范圍
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老師/:coffee,我們老板成立了好5個公司,其中兩個公司是正常有業務經營,其他3個幾乎沒有業務,老板在其中一家正常的公司交社保、發工資。 這樣的話,其他的那3家公司,我還可以給老板申報個稅、零申報嗎?
東老師
??|
提問時間:06/06 10:13
#稅務#
沒問題,可以做老板的零申報。
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一般人 開西餐牛排類 稅率多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 21:00
#稅務#
您好,這個是按9%來開的
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老師,一般納稅人,稅率13%,已知稅負率,不含稅銷售額,我想反推含稅進項成本:幫忙看看,這樣寫對不對
波德老師
??|
提問時間:05/27 08:10
#稅務#
同學你好,不含稅銷售額*稅負率=銷項稅額-含稅進項成本/(1+稅率)*稅率
?閱讀? 13327
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老師,您好,我們公司有套除塵器需要維修,對方說不能給我們開維修13點的發票,他們說無法銷他們的庫存,他們為什么這么說。
若麗老師
??|
提問時間:06/06 14:12
#稅務#
您好,維修的稅點不是13個點,13個點的是銷售貨物的稅點,維修要開維修服務的發票
?閱讀? 13326
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稅務局給個人打電話讓去補稅還有滯納金(是兩年前的工程了,當時個人給公司代開了挖機租賃發票),這種直接通過稅務局聯系個人的情況是確定的嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:06/06 10:17
#稅務#
你好,這個是要要你們補什么稅
?閱讀? 13326
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專管員打電話讓開房租租賃發票呢?是怎么回事?
家權老師
??|
提問時間:06/07 16:42
#稅務#
意思是你們租的房子要開房租租賃發票
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外貿公司,出口貨物退稅率為0,怎樣進行免稅申報
郭老師
??|
提問時間:06/07 12:49
#稅務#
附表1,免稅銷售后,屋里面,然后減免明細表最后一行第一列第三列填寫銷售額。
?閱讀? 13324
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餐飲個體戶 查帳征收需要做賬報稅嗎老師
家權老師
??|
提問時間:06/06 08:52
#稅務#
是的,查帳征收需要做賬報稅
?閱讀? 13323
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電子發票的復核人空白沒有填,有影響嗎?合規嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 15:49
#稅務#
您好, 你說的是全電發票吧
?閱讀? 13321
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今天登入申報5月份的工資薪金,怎么顯示3月份已申報
小菲老師
??|
提問時間:06/07 13:44
#稅務#
同學,你好 你申報的頁面發一下
?閱讀? 13318
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老師我想問一下申請減資,有什么需要符合的條件嗎,減資需要帶些什么手續去呢
東老師
??|
提問時間:06/07 08:07
#稅務#
你好,這個是只要企業想辦就可以去辦理的。
?閱讀? 13318
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老師您好,請問一般納稅人工業企業自有辦公樓,可以開出租發票嗎?如果可以稅率是多少,有什么注意事項?謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/07 16:28
#稅務#
你好,你看一下,你有這個經營范圍吧?如果沒有的話,問一下你稅務局允許你們自己開吧,只要允許開就可以的。如果是營改增之前的5%,營改增之后的9%,需要在特定業務里面開。
?閱讀? 13316
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2022年購入的辦公用計算機、打印機六七臺合計8萬多,當時掛賬,收到發票也一直未入賬,現在是不是只能補計入固定資產累計折舊?收到發票至今已2年了,能一次性都折舊嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/07 16:33
#稅務#
借:固定資產 貸:其他應付款 補計提折舊 借:管理費用-折舊費 本年應計提折舊 利潤分配-未分配利潤 往年應該計提的折舊 貸:累計折舊
?閱讀? 13316
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老師招待的專票,我選擇勾選不抵扣就行吧!用進項稅額轉出嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/05 13:50
#稅務#
你好!是的。你如果不抵扣就不需要轉出
?閱讀? 13315
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開票時導入明細彈出稅率長度不能超過8,怎么解決
文文老師
??|
提問時間:06/08 10:05
#稅務#
簡化稅率輸入:如果系統允許,可以僅輸入稅率的數字部分,省略百分號和零,使得輸入更為迅速且符合長度限制。不超過8
?閱讀? 13313
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一般納稅人專票進項稅什么時候可以低什么時候不可以抵
東老師
??|
提問時間:06/06 08:51
#稅務#
你好,一般用于招待的,用于福利的,用于免稅或者簡易計稅項目的不能抵扣進項稅。
?閱讀? 13313
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機動車銷售統一發票,是幾聯的,也是三聯嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/05 13:56
#稅務#
同學,你好 《機動車銷售統一發票》為電腦六聯式發票。
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