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老師,為什么這道題的選項D是錯的?
稅法老師
??|
提問時間:02/25 10:38
#稅務師#
您這里是哪里的題目呀,麻煩您提供一下題目具體位置老師核實一下您的說法,參考稅二教材說法采取加速折舊方法的,可以采取雙倍余額遞減法或者年數總和法。
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老師上任會計把開辦費都做在管理費用 開辦費里,現在我可以把他做在長期待攤費用開辦費嗎
東老師
??|
提問時間:05/27 15:22
#稅務師#
您好,就是記入到長期待攤費用開辦費的
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你好,我暫估的時候,記了借主營業務成本,貸應付賬款暫估,沖暫估的時候怎么記,借庫存商品貸應付賬款還是怎么沖,主營業務成本
郭老師
??|
提問時間:04/22 12:26
#稅務師#
借應付賬款,借主營業務成本負數, 然后再做發票的借估算商品,貸應付賬款, 借主營業務成本貸庫存商品
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工商管理函授大專可以報考稅務師嗎
一鳴老師
??|
提問時間:04/22 15:13
#稅務師#
嗯嗯,可以報考的,沒問題的
?閱讀? 14283
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我是**的施工企業,是總包,工程進項發票的取得是分包商開始我們還是開給被**單位?如果開給被**單位4流也不一致啊?
小林老師
??|
提問時間:04/24 06:53
#稅務師#
您好,您與哪個簽合同,哪個開發票
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請問房東租金發票,我們去稅務局代開,需要承擔幾個點稅點,能開專票嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:04/24 16:22
#稅務師#
不能開專票的 出租住宅的:房產稅4%減半,個人所得稅10%,增值稅1.5%(月租10萬以上),城建稅,教育費附加,地方教育附加。 應交增值稅=租金收入/1.05*1.5%, 附加稅費=應交增值稅*0.06 房產稅=租金收入/1.05*2% 個人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費-房產稅)*(1-20%)*20% 出租商業用房的,房產稅12%減半,印花稅0.1%減半,個稅20%,增值稅5%(月租10萬以上),城建稅,教育費附加,城鎮土地使用稅(各地單位面積稅額不一) 應交增值稅=租金收入/1.05* 0.05, 附加稅費=應交增值稅*0.06 印花稅=租金收入/1.05*0.1%*50% 房產稅=租金收入/1.05* 6% 城鎮土地使用稅=占地面積*單位稅額 個人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費-印花稅-房產稅-城鎮土地使用稅)*(1-20%)*20%
?閱讀? 14260
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稅務師最簡單的是哪科,今年想報兩科,現在在學中級實務和經濟法
小寶老師
??|
提問時間:04/24 10:00
#稅務師#
《稅法一》《稅法二》對知識點的學習和理解都較為簡單,但也需要通過全面詳盡的輔導書籍,再配合一定量的練習題。 《涉稅服務實務》需要有會計基礎知識,主要是納稅申報、納稅審核、代理納稅的一些基礎知識。地位相當于注會考試中的審計,綜合性較強。需要稅法一、稅法二的基礎知識才能學習涉稅服務實務。 《涉稅服務實務》主要難在綜合題上,需要對整個稅法有全面的了解,關心當年的熱點問題,靈活應對。 《財務與會計》講解一些基礎的財務管理知識和比較全面的會計知識。涉及面比較廣,教材講解的程度不太深,所以考生需要借助輔導用書進行更深入地學習。對于會計知識薄弱的考生來備考這一科有一定的難度。 《涉稅服務相關法律》學起來比較耗精力,該科目中包括行政法、民商法、刑法、訴訟法。涉及面廣,需要記憶的內容較多,對財稅人員來說,行政法、刑法、訴訟法學起來有一定的難度。
?閱讀? 14260
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發放優惠券涉及的企業所得稅怎么籌劃?
玲老師
??|
提問時間:01/24 16:28
#稅務師#
發放優惠券。實際消費的時候咱是紅沖收入這樣就可以減少利潤。
?閱讀? 14250
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稅務師考試跟著學堂的課程走,然后基礎班就做章節練習,習題班就先做老師講的習題,沖刺的時候再做**,這樣可以通過嗎?有必要單獨再買550題刷嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/07 16:14
#稅務師#
這個主要就是多做題 可以的 一章一章的來 做完之后就看哪里學的不好,然后登記錯題,再去重點學習 ,然后再做題
?閱讀? 14245
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簡答個人所得稅納稅申報的含義及其包括事項
樸老師
??|
提問時間:05/27 15:43
#稅務師#
一、個人所得稅納稅申報的含義 個人所得稅納稅申報是指當個人年度收入達到國家規定的交稅起征點后,個人需要在規定的時間內向稅務機關提交個稅申報表,并繳納相應稅款的過程。這個過程可以通過下載專門的app或登錄網站完成注冊后,按照系統提示操作進行。 二、個人所得稅納稅申報包括的事項 1.申報方式:扣繳義務人申報:由單位代扣代繳個稅,每月計算員工應繳稅款并報送稅務機關。綜合所得年度自行申報:個人在年度結束后,根據自己的實際情況,向稅務部門申報可能的專項附加扣除,并根據這些信息進行退稅。 2.申報準備資料:個人身份證復印件:需提供原件查驗,并加蓋公章。納稅申報表:可以前往稅務局領取或在網上下載。銀行扣繳憑證:需提供銀行扣繳憑證復印件,并加蓋公章。相關費用扣除標準:如子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、住房租金等費用的扣除標準。其他相關資料:根據具體情況可能需要提供其他相關資料。 3.申報表內容:納稅人基本信息:包括姓名、身份證號碼、聯系方式等。收入情況:包括工資、稿酬、特許權使用費等各項收入。扣除費用情況:根據個人實際情況選擇相應的扣除項目,并填寫相應的金額。繳稅情況:根據計算結果填寫相應的稅款金額。 4.申報和繳稅:填寫完納稅申報表后,需前往當地稅務大廳或網上申報平臺進行申報,并繳納相應的稅款。如果選擇網上申報,需要按照要求上傳申報資料并支付相關費用。
?閱讀? 14243
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土地增值稅代理納稅申報的基本內容
小鎖老師
??|
提問時間:05/27 15:46
#稅務師#
您好,這個是填寫嗎還是
?閱讀? 14235
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稅務機關要求一張發票所得稅調增,作為會計應該操作哪些步驟呢?麻煩老師詳細講解一下具體操作唄~都需要填哪些表哪些欄次呢?對方開錯的票是人力資源外包服務費2023年初收到的發票,24年5月稅務局要求改,老師可以具體講解一下過程嗎
廖君老師
??|
提問時間:05/28 11:22
#稅務師#
您好,這是個發票不讓我們稅前扣除嗎,是發票出了問題要求調增,沒有賬務,在A105000表調增,相當于沒有發票 年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)
?閱讀? 14232
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為什么AE要選上 有銷售行為吧
余倩老師
??|
提問時間:06/06 17:07
#稅務師#
你好,這個屬于代收代付的那種性質,不是該公司本身發生的銷售行為。
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按照政策規定,納稅人在納稅年度內已依法預繳個人所得稅且符合哪些 情形之一的,無須辦理年度匯算
宋生老師
??|
提問時間:05/27 15:44
#稅務師#
你好,這個是年度低于12萬,應補稅低于400
?閱讀? 14225
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我想問一下 考試的時候這樣寫分錄可以? 還是說非得按答案上的來一步一步寫?
暖暖老師
??|
提問時間:05/28 11:04
#稅務師#
你好,這個必須按步驟來,考試看步驟得分
?閱讀? 14220
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這題做調整分錄時8864.6本年利潤在借方,那么算利潤總額時應該是-8864.6,為什么這題是+8864.6
小林老師
??|
提問時間:06/07 00:26
#稅務師#
你好,這個需要看下完整題目
?閱讀? 14212
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請問老師,違約金分兩種情況:第一基于旅行合同基礎上的違約金,另外就是簽訂合同后就沒有履行合同的違約金。前者是可以開發票的,后者是不能開發票的。那請問老師,前者有票作為支付違約金方。放到營業外支出是可以稅前扣除的對吧?但是后者只有1張收據,請問后者企業所得稅匯算清繳可以扣除嗎?謝謝
東老師
??|
提問時間:06/06 14:52
#稅務師#
你好,沒問題,用收據就是可以稅前扣除的。
?閱讀? 14197
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退稅怎么做分錄啊?增值稅,附加稅,企業所得稅,個人所得稅。
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 22:18
#稅務師#
您好,請問一下這個跨年了嗎
?閱讀? 14193
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第八題d為什么錯誤?
丁小丁老師
??|
提問時間:04/24 21:11
#稅務師#
您好!E行使撤銷權要求受讓人對此應“知情”
?閱讀? 14192
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D.按攤余成本和實際利率計算確定的利息收入,應計入利息收入。老師請問這個為啥是對的啊。攤余成本*實際利率不是計入投資收益嗎
向陽老師
??|
提問時間:05/02 10:37
#稅務師#
您好,同學,投資收益是一個科目,就是這個利息收入在做賬的時候是放到投資收益這個科目地。
?閱讀? 14191
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根據企業所得稅法律制度的規定,有關企業籌建期間的費用扣除,下列表述正確的是()。 為什么選擇D 企業在籌建期間,發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,不得在企業所得稅前扣除 企業在籌建期間,發生的與籌辦活動有關的業 B 務招待費支出,可按實際發生額計入企業籌辦 費,并按有關規定在稅前扣除 企業在籌建期間,發生的廣告費和業務宣傳費, C 不得在企業所得稅前扣除 企業在籌建期間,發生的廣告費和業務宣傳費, D 可按實際發生額計入企業籌辦費,并按有關規 定在稅前扣除
思頓喬老師
??|
提問時間:02/21 11:13
#稅務師#
根據《稅務總局關于企業所得稅應納稅所得額若干稅務處理問題的公告》(稅務總局公告2012年第15號)的規定:企業在籌建期間,發生的廣告費和業務宣傳費,可按實際發生額計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除。
?閱讀? 14190
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老師,公司有2部電梯折舊年限按20年對嗎?固定資產有5類,這個應該計入哪一類里面?
謝謝老師
??|
提問時間:05/25 10:27
#稅務師#
您好,電梯一般是10年,計入機器設備類
?閱讀? 14170
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給出的計算過程,我算出來是7.058%,不知道怎么算的
暖暖老師
??|
提問時間:05/24 13:30
#稅務師#
你好普通股的資本成本是 0.6*(1+5%)/30*(1-2%)+5%=7.058%對的
?閱讀? 14146
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老師,個人承包餐飲公司來做,合同約定利潤歸個人所有,按一定比例交承包費,那么開發票是以企業名字開嗎?比如我一年500萬,承包的個人應該繳納哪些稅?
CPA文文老師
??|
提問時間:05/26 22:10
#稅務師#
同學你好 發票是企業的名義開的,企業先繳納企業所得稅 稅后利潤扣除承包費,在減去6萬,剩余的按照生產經營繳納個稅
?閱讀? 14136
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這兩題都是知道終值求現在要存多少,為什么一個用了終值系數,一個用現值系數求年金
余倩老師
??|
提問時間:05/28 09:30
#稅務師#
你好,稍等,我看一下題目,給你畫個圖哈。
?閱讀? 14123
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請問老師,單位2022年新開業,請問2022年企業所得稅匯算清繳,這里的人數和資產總額怎么計算
小林老師
??|
提問時間:05/01 12:51
#稅務師#
您好,22年幾月開業的?
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請問開工程款發票 預繳2%的進項稅額不夠抵扣 需要交多少稅款 怎么計算呢
樸老師
??|
提問時間:05/28 10:28
#稅務師#
同學你好 預繳的時候直接就是收入乘以預繳稅率 不能用進項抵扣呀 你預繳的稅可以在你正式申報的時候抵減 那不叫抵扣
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我想問下這題不是跨月了嗎? 跨月損益類科目不應該是要用利潤分配科目來調整? 為什么直接調成本
廖君老師
??|
提問時間:05/25 15:25
#稅務師#
您好,22年在存貨成本里,沒有影響損益,跨年調整損益才用 利潤分配科目來調整 的
?閱讀? 14090
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簡易征收的建筑企業一般納稅人,可以開具9個點的工程服務發票嗎?
向陽老師
??|
提問時間:04/21 11:34
#稅務師#
不可以,簡易征收是指按照征收率征收,征收率目前的標準是3%或5%。放棄簡易征收,一般納稅人根據銷售項目開具稅率發票,稅率是9%
?閱讀? 14059
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老師多交2角工會經費咋么處理,工會經費只交整數嗎。
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 12:19
#稅務師#
您好, 計入營來外支出就可以
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