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老師,我想問問教師在課上使用的音響主要用來在戶外活動時老師播放音樂的,這種入部門及經濟科目的那個呢,入其他資本性支出還是辦公設備購置還是專用設備購置呢?
波德老師
??|
提問時間:05/23 12:04
#事業單位#
同學你好,建議入辦公設備購置
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怎么查詢21年22年分別每一年未抵扣的稅額是多少。
郭老師
??|
提問時間:05/24 10:20
#事業單位#
是抵扣的增值稅嗎?你去看附表主表里面你看下進項本年累計有金額吧。
?閱讀? 16506
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以前年度一直掛的預付一直沒銷,我今年剛來該怎么做
宋生老師
??|
提問時間:05/26 11:45
#事業單位#
你好!你先確認是什么原因形成的,后續有沒有其他業務。還會不會履行這個業務
?閱讀? 16504
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老師 計提工資等于什么?是啥意思呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 14:03
#事業單位#
您好, 計提工資,就是把當期的工資計提到費用里面
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我是事業單位會計,去年有一筆黨費記錯賬了,多記了494.61元,2023年一月份銀行對賬單顯示銀行存款多了494.61元,想在2023年一月份的記賬中調整一下怎么做分錄呢老師
王超老師
??|
提問時間:02/21 15:11
#事業單位#
你好 請問一下,你們上級單位有沒有給你們下達預算
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支付備用金,用現金支票怎么掛帳,分錄是怎么樣的
樸老師
??|
提問時間:05/23 16:40
#事業單位#
同學你好 借其他應收款 貸應付票據 借應付票據 貸銀行存款
?閱讀? 16477
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老師,老師在上課時使用的音響大型的可移動的,部門經濟科目放什么資本性支出啊?辦公還是專用啊?
宋生老師
??|
提問時間:05/23 11:32
#事業單位#
你好,這個估計是因為做了固定資產才當做資本性支出。
?閱讀? 16468
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所得稅匯算清繳,這個表里工會經費的稅收金額怎么填,
東老師
??|
提問時間:05/21 07:22
#事業單位#
您好,您的意思是填寫不上是嗎?
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如果有固定資產,A100萬,折舊70萬,然后賣了。那么匯算清繳的資產折舊,攤銷。還是資產原值100萬,折舊70萬?
小林老師
??|
提問時間:05/23 10:37
#事業單位#
你好,這個資產在本期有計提折舊?
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事業單位交到財政所賬戶的員工個人伙食費,個人部分社保,后期財政所用來付事業單位的公用經費,事業單位記其他收入可以嗎
樸老師
??|
提問時間:05/22 08:45
#事業單位#
是否可以將這些款項記為“其他收入”還需要考慮具體的會計準則和規定。如果會計準則或相關規定允許或要求將這種情況下的經濟利益記為“其他收入”,那么事業單位就可以這樣做
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老師你好,員工沒有簽勞動合同,本人已經離職,追訴期是多久??
微微老師
??|
提問時間:05/22 10:17
#事業單位#
你好,沒簽勞動合同離職三年內是有效訴訟期。勞動糾紛訴訟時效又有普通時效和特殊時效之分,普通時效為三年。
?閱讀? 16444
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老師請問出納算會計工作嗎?為什么
鄒老師
??|
提問時間:03/08 12:56
#事業單位#
你好,從事出納,是算會計工作的 。 因為出納也是會計工作的一種
?閱讀? 16435
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老師 麻煩問下你,我們有個人四月份個稅超了5.91元,她在個稅系統不提交扣稅信息(子女和老人信息) 我是不是就不用管,直接給她扣稅就行,等年底可以給她全額退回呢?
東老師
??|
提問時間:05/23 08:42
#事業單位#
對,沒錯的,這么操作就可以。
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事業單位,醫院聘請外院的教授產生的差旅費應該做哪個科目。賬務里差旅費支出應該是針對本院職工,外院的做差旅費是否合適
何老師(apple)
??|
提問時間:04/11 16:31
#事業單位#
你好!麻煩你稍稍一下,我看下題
?閱讀? 16414
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老師事業單位基本戶利息收入及財務轉賬手續這樣做行不?
CC橙老師
??|
提問時間:05/21 19:28
#事業單位#
你好,是這樣做的,沒問題
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他這個章是怎么印上去的,不連貫呢?
黃陸壹老師
??|
提問時間:05/21 16:39
#事業單位#
這個是騎縫章來,把紙掰開,然后蓋章
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事業單位2022年度只做了財務會計,沒有做預算會計,2023年度怎么補記?
小菲老師
??|
提問時間:01/29 10:50
#事業單位#
同學,你好 一整年都沒有做預算會計嗎??
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老師,你好!如果員工離職,企業 配合員工停社保點非本人意愿停保,企業會承擔那些風險,謝謝老師!
家權老師
??|
提問時間:05/25 17:17
#事業單位#
沒事的,對公司沒有風險的
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形成長期待攤的工程款在現金流量表里歸屬于支付的其他與日常活動有關的現金還是購建固定資產、無形資產、公共基礎設施等支付的現金?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 14:24
#事業單位#
你好這個是記錄購建固定資產、無形資產、公共基礎設施等支付的現金
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您好,我們物業部門收客戶停車費200元,收到這筆錢的同時銀行扣手續1元,實際到手金額是199,請問我司開票給客戶是開200呢還是199
家權老師
??|
提問時間:05/25 10:36
#事業單位#
開票給客戶是開200的
?閱讀? 16275
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你好,我想咨詢一下,就是去年9月份我們買了個公司,前兩天前公司之前的客戶打電話過來說2022年他們合作的時候還有2千多塊錢貨款的發票沒開,他們現在需要平賬,想要我們開給他們,我們可以開嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/27 10:40
#事業單位#
同學,你好 可以開的
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根據題目寫預算會計分錄,從6-1寫到6-24
曉旭老師
??|
提問時間:11/29 17:29
#事業單位#
你好同學,分錄較多,請耐心等一下老師給你解答
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某事業單位20×4年發生如下經濟業務: (1)經批準處置一項固定資產,該項固定資產的賬面余額為45000元,已計提折舊33000元,賬面價值為12 000元(45 000-33000)。 (2)將處置的固定資產對外出售,價款15500元存入銀行。按照規定,本次出售固定資產取得的處置凈收入3500元(15500-12000)應當上繳財政國庫。 (3)以銀行存款將取得的固定資產處置凈收入3500元上繳財政國庫。 (4)在開展業務活動中收到一筆應繳財政專戶的事業收入66300元,款項已存入開戶銀行。 (5)將收到的應繳財政專戶的事業收入66300元上繳財政專戶 要求:根據以上經濟業務,為該事業單位編制有關的政府會計分錄
樸老師
??|
提問時間:05/28 16:30
#事業單位#
同學你好 做財務會計分錄和預算會計分錄都要嗎
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老師 預算會計的分錄怎么做
曉旭老師
??|
提問時間:11/29 17:17
#事業單位#
你好同學 內容較多,請耐心等一下
?閱讀? 16100
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某事業單位20×4年發生如下經濟業務: 為購買一項固定資產經批準專門向銀行借入一筆款項760000元,借款期限為五年,每年應計借款利息42 200元,到期一次償還借款本金760 000元和五年的借款利息221 000元(44 200×5)。五年后,該事業單位如期償還借款本金760000元,并支付五年的借款利息221000元,款項合計981000元(760000+221000)通過銀行存款支付。 要求:根據以上經濟業務,為該事業單位編制有關的會計分錄。
陳娟老師
??|
提問時間:05/28 16:36
#事業單位#
1 借:銀行存款 760,000 貸:長期借款 760,000 借:固定資產(固定資產成本) 貸:銀行存款(固定資產實際支付部分,如果全部用借款支付則與借款金額相等) 2借:財務費用/利息費用 42,200 貸:應付利息 42,200 3借:長期借款 760,000 應付利息 211,000(假設之前每年已計提利息,此處累計五年計提的利息) 貸:銀行存款 971,000 (如果之前沒有計提利息,此處應直接計入費用) 借:財務費用/利息費用 10,000 貸:銀行存款 10,000 4借:財務費用/利息費用 221,000 長期借款 760,000 貸:銀行存款 981,000 在實際操作中,事業單位應根據其會計制度和具體情況選擇正確的會計處理方法。
?閱讀? 16097
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老師,像貨拉拉這種互聯網軟件平臺公司,不能享受研發費加計扣除?
小菲老師
??|
提問時間:05/28 15:23
#事業單位#
同學,你好 不享受的
?閱讀? 16094
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員工外出辦事給油費補貼和老板用公司的錢購買辦公室的熱水壺是不是其他應收款?支付的皮具運費是不是屬于庫存商品?微信支付寶新碼和銀行卡收客戶的貨款,這些雖然都是主營業務收入,但要不要都做到其他應收款?我說的這些都是會計報表的科目,你看看我說的是不是屬于會計報表的這些科目,就是資產負債表的每個表的科目呀,會計報表的其他應收款還是只做別人借我們公司的,要收回的錢?我說的這些都是工作中的做資產負債表的這些問題
bamboo老師
??|
提問時間:05/26 21:43
#事業單位#
您好 員工外出辦事給油費補貼和老板用公司的錢購買辦公室的熱水壺 公司的錢請問是銀行對公賬戶的嗎? 請問皮具是單位購入的庫存商品要對外出售的嗎 **支付寶新碼和銀行卡收客戶的貨款,請問** 支付寶都是公司名下的嗎 “其他應收款”科目,核算除應收票據、應收賬款和預付賬款以外的其他各種應收、暫付款項,包括不單獨設置備用金科目的公司撥出的備用金、應收的各種賠款、罰款,應向職工收取的各種墊付款項等。
?閱讀? 16091
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有高級審計師的課程嗎?
易 老師
??|
提問時間:01/23 23:25
#事業單位#
學員朋友您好,這種情況暫時沒有的,主要是做會計課程
?閱讀? 16079
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老師好,事業單位非財政撥款結余如何在下一年度使用?
藍小天老師
??|
提問時間:05/30 09:34
#事業單位#
為了確保非財政撥款結余的規范使用,需要從以下幾個方面進行詳細分析: 1. 核算內容:根據《新制度》的規定,非財政撥款結余科目主要承接了原制度下其他資金結轉結余—項目結余和其他資金結轉結余—非項目結余的核算內容。這意味著非財政撥款結余囊括了行政和事業單位非財政專項資金和非財政非專項資金的累計結余。 2. 使用規則:《事業單位財務規則》第三十條規定,非財政撥款結余可以按照規定提取職工福利基金,剩余部分用于彌補以后年度單位收支差額。這表明事業單位在使用非財政撥款結余時,需遵循國家相關規定,確保資金使用的合法性和合規性。 3. 具體用途:非財政撥款結余的使用應符合國家關于事業單位財務管理的總體要求,主要用于支持事業單位的日常運營和發展,不得用于與事業單位職能無關的其他用途。 4. 管理要求:事業單位應當加強非財政撥款結余的管理,盤活存量,統籌安排、合理使用,支出不得超出非財政撥款結余規模。這要求事業單位在使用非財政撥款結余時,應充分考慮資金的可持續性,確保資金的有效利用。 5. 賬務處理:在使用非財政撥款結余時,事業單位需按照《新制度》的要求進行相應的賬務處理,包括記錄資金的來源和使用情況,確保會計信息的真實、準確。
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你好,老師,請問現在已經執行全電發票了,那我每個月抵扣的電子專用發票,需要說再重新打印一份,然后單獨裝訂在一起嗎。面對這個情況該怎么處理合適呢。
謝謝老師
??|
提問時間:05/23 19:27
#事業單位#
您好,同學,這個沒有特別要求,如果貴公司的電子化程度和安全較高,可以不打印
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