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老板從公戶支錢,這錢也沒說明用處,也沒有票歸還,你說我分錄怎么做呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/21 15:11
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 掛往來就可以了
?閱讀? 16507
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怎么查詢21年22年分別每一年未抵扣的稅額是多少。
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:20
#事業(yè)單位#
是抵扣的增值稅嗎?你去看附表主表里面你看下進(jìn)項(xiàng)本年累計(jì)有金額吧。
?閱讀? 16506
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以前年度一直掛的預(yù)付一直沒銷,我今年剛來該怎么做
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/26 11:45
#事業(yè)單位#
你好!你先確認(rèn)是什么原因形成的,后續(xù)有沒有其他業(yè)務(wù)。還會不會履行這個(gè)業(yè)務(wù)
?閱讀? 16504
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老師 計(jì)提工資等于什么?是啥意思呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/25 14:03
#事業(yè)單位#
您好, 計(jì)提工資,就是把當(dāng)期的工資計(jì)提到費(fèi)用里面
?閱讀? 16486
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我是事業(yè)單位會計(jì),去年有一筆黨費(fèi)記錯(cuò)賬了,多記了494.61元,2023年一月份銀行對賬單顯示銀行存款多了494.61元,想在2023年一月份的記賬中調(diào)整一下怎么做分錄呢老師
王超老師
??|
提問時(shí)間:02/21 15:11
#事業(yè)單位#
你好 請問一下,你們上級單位有沒有給你們下達(dá)預(yù)算
?閱讀? 16481
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支付備用金,用現(xiàn)金支票怎么掛帳,分錄是怎么樣的
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/23 16:40
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付票據(jù) 借應(yīng)付票據(jù) 貸銀行存款
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老師,老師在上課時(shí)使用的音響大型的可移動的,部門經(jīng)濟(jì)科目放什么資本性支出啊?辦公還是專用啊?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/23 11:32
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)估計(jì)是因?yàn)樽隽斯潭ㄙY產(chǎn)才當(dāng)做資本性支出。
?閱讀? 16468
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所得稅匯算清繳,這個(gè)表里工會經(jīng)費(fèi)的稅收金額怎么填,
東老師
??|
提問時(shí)間:05/21 07:22
#事業(yè)單位#
您好,您的意思是填寫不上是嗎?
?閱讀? 16462
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如果有固定資產(chǎn),A100萬,折舊70萬,然后賣了。那么匯算清繳的資產(chǎn)折舊,攤銷。還是資產(chǎn)原值100萬,折舊70萬?
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/23 10:37
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)資產(chǎn)在本期有計(jì)提折舊?
?閱讀? 16460
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事業(yè)單位交到財(cái)政所賬戶的員工個(gè)人伙食費(fèi),個(gè)人部分社保,后期財(cái)政所用來付事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi),事業(yè)單位記其他收入可以嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/22 08:45
#事業(yè)單位#
是否可以將這些款項(xiàng)記為“其他收入”還需要考慮具體的會計(jì)準(zhǔn)則和規(guī)定。如果會計(jì)準(zhǔn)則或相關(guān)規(guī)定允許或要求將這種情況下的經(jīng)濟(jì)利益記為“其他收入”,那么事業(yè)單位就可以這樣做
?閱讀? 16458
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老師你好,員工沒有簽勞動合同,本人已經(jīng)離職,追訴期是多久??
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:17
#事業(yè)單位#
你好,沒簽勞動合同離職三年內(nèi)是有效訴訟期。勞動糾紛訴訟時(shí)效又有普通時(shí)效和特殊時(shí)效之分,普通時(shí)效為三年。
?閱讀? 16444
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老師請問出納算會計(jì)工作嗎?為什么
鄒老師
??|
提問時(shí)間:03/08 12:56
#事業(yè)單位#
你好,從事出納,是算會計(jì)工作的 。 因?yàn)槌黾{也是會計(jì)工作的一種
?閱讀? 16435
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老師 麻煩問下你,我們有個(gè)人四月份個(gè)稅超了5.91元,她在個(gè)稅系統(tǒng)不提交扣稅信息(子女和老人信息) 我是不是就不用管,直接給她扣稅就行,等年底可以給她全額退回呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/23 08:42
#事業(yè)單位#
對,沒錯(cuò)的,這么操作就可以。
?閱讀? 16414
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事業(yè)單位,醫(yī)院聘請外院的教授產(chǎn)生的差旅費(fèi)應(yīng)該做哪個(gè)科目。賬務(wù)里差旅費(fèi)支出應(yīng)該是針對本院職工,外院的做差旅費(fèi)是否合適
何老師(apple)
??|
提問時(shí)間:04/11 16:31
#事業(yè)單位#
你好!麻煩你稍稍一下,我看下題
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老師事業(yè)單位基本戶利息收入及財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬手續(xù)這樣做行不?
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:05/21 19:28
#事業(yè)單位#
你好,是這樣做的,沒問題
?閱讀? 16408
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他這個(gè)章是怎么印上去的,不連貫?zāi)兀?/a>
黃陸壹老師
??|
提問時(shí)間:05/21 16:39
#事業(yè)單位#
這個(gè)是騎縫章來,把紙掰開,然后蓋章
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事業(yè)單位2022年度只做了財(cái)務(wù)會計(jì),沒有做預(yù)算會計(jì),2023年度怎么補(bǔ)記?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/29 10:50
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 一整年都沒有做預(yù)算會計(jì)嗎??
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老師,你好!如果員工離職,企業(yè) 配合員工停社保點(diǎn)非本人意愿停保,企業(yè)會承擔(dān)那些風(fēng)險(xiǎn),謝謝老師!
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/25 17:17
#事業(yè)單位#
沒事的,對公司沒有風(fēng)險(xiǎn)的
?閱讀? 16366
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形成長期待攤的工程款在現(xiàn)金流量表里歸屬于支付的其他與日常活動有關(guān)的現(xiàn)金還是購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施等支付的現(xiàn)金?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 14:24
#事業(yè)單位#
你好這個(gè)是記錄購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施等支付的現(xiàn)金
?閱讀? 16357
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您好,我們物業(yè)部門收客戶停車費(fèi)200元,收到這筆錢的同時(shí)銀行扣手續(xù)1元,實(shí)際到手金額是199,請問我司開票給客戶是開200呢還是199
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/25 10:36
#事業(yè)單位#
開票給客戶是開200的
?閱讀? 16275
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你好,我想咨詢一下,就是去年9月份我們買了個(gè)公司,前兩天前公司之前的客戶打電話過來說2022年他們合作的時(shí)候還有2千多塊錢貨款的發(fā)票沒開,他們現(xiàn)在需要平賬,想要我們開給他們,我們可以開嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:40
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 可以開的
?閱讀? 16149
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根據(jù)題目寫預(yù)算會計(jì)分錄,從6-1寫到6-24
曉旭老師
??|
提問時(shí)間:11/29 17:29
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),分錄較多,請耐心等一下老師給你解答
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某事業(yè)單位20×4年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)經(jīng)批準(zhǔn)處置一項(xiàng)固定資產(chǎn),該項(xiàng)固定資產(chǎn)的賬面余額為45000元,已計(jì)提折舊33000元,賬面價(jià)值為12 000元(45 000-33000)。 (2)將處置的固定資產(chǎn)對外出售,價(jià)款15500元存入銀行。按照規(guī)定,本次出售固定資產(chǎn)取得的處置凈收入3500元(15500-12000)應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政國庫。 (3)以銀行存款將取得的固定資產(chǎn)處置凈收入3500元上繳財(cái)政國庫。 (4)在開展業(yè)務(wù)活動中收到一筆應(yīng)繳財(cái)政專戶的事業(yè)收入66300元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。 (5)將收到的應(yīng)繳財(cái)政專戶的事業(yè)收入66300元上繳財(cái)政專戶 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的政府會計(jì)分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/28 16:30
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 做財(cái)務(wù)會計(jì)分錄和預(yù)算會計(jì)分錄都要嗎
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老師 預(yù)算會計(jì)的分錄怎么做
曉旭老師
??|
提問時(shí)間:11/29 17:17
#事業(yè)單位#
你好同學(xué) 內(nèi)容較多,請耐心等一下
?閱讀? 16098
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某事業(yè)單位20×4年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 為購買一項(xiàng)固定資產(chǎn)經(jīng)批準(zhǔn)專門向銀行借入一筆款項(xiàng)760000元,借款期限為五年,每年應(yīng)計(jì)借款利息42 200元,到期一次償還借款本金760 000元和五年的借款利息221 000元(44 200×5)。五年后,該事業(yè)單位如期償還借款本金760000元,并支付五年的借款利息221000元,款項(xiàng)合計(jì)981000元(760000+221000)通過銀行存款支付。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計(jì)分錄。
陳娟老師
??|
提問時(shí)間:05/28 16:36
#事業(yè)單位#
1 借:銀行存款 760,000 貸:長期借款 760,000 借:固定資產(chǎn)(固定資產(chǎn)成本) 貸:銀行存款(固定資產(chǎn)實(shí)際支付部分,如果全部用借款支付則與借款金額相等) 2借:財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息費(fèi)用 42,200 貸:應(yīng)付利息 42,200 3借:長期借款 760,000 應(yīng)付利息 211,000(假設(shè)之前每年已計(jì)提利息,此處累計(jì)五年計(jì)提的利息) 貸:銀行存款 971,000 (如果之前沒有計(jì)提利息,此處應(yīng)直接計(jì)入費(fèi)用) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息費(fèi)用 10,000 貸:銀行存款 10,000 4借:財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息費(fèi)用 221,000 長期借款 760,000 貸:銀行存款 981,000 在實(shí)際操作中,事業(yè)單位應(yīng)根據(jù)其會計(jì)制度和具體情況選擇正確的會計(jì)處理方法。
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老師,像貨拉拉這種互聯(lián)網(wǎng)軟件平臺公司,不能享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/28 15:23
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 不享受的
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員工外出辦事給油費(fèi)補(bǔ)貼和老板用公司的錢購買辦公室的熱水壺是不是其他應(yīng)收款?支付的皮具運(yùn)費(fèi)是不是屬于庫存商品?微信支付寶新碼和銀行卡收客戶的貨款,這些雖然都是主營業(yè)務(wù)收入,但要不要都做到其他應(yīng)收款?我說的這些都是會計(jì)報(bào)表的科目,你看看我說的是不是屬于會計(jì)報(bào)表的這些科目,就是資產(chǎn)負(fù)債表的每個(gè)表的科目呀,會計(jì)報(bào)表的其他應(yīng)收款還是只做別人借我們公司的,要收回的錢?我說的這些都是工作中的做資產(chǎn)負(fù)債表的這些問題
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/26 21:43
#事業(yè)單位#
您好 員工外出辦事給油費(fèi)補(bǔ)貼和老板用公司的錢購買辦公室的熱水壺 公司的錢請問是銀行對公賬戶的嗎? 請問皮具是單位購入的庫存商品要對外出售的嗎 **支付寶新碼和銀行卡收客戶的貨款,請問** 支付寶都是公司名下的嗎 “其他應(yīng)收款”科目,核算除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),包括不單獨(dú)設(shè)置備用金科目的公司撥出的備用金、應(yīng)收的各種賠款、罰款,應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)等。
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有高級審計(jì)師的課程嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/23 23:25
#事業(yè)單位#
學(xué)員朋友您好,這種情況暫時(shí)沒有的,主要是做會計(jì)課程
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老師好,事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余如何在下一年度使用?
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:05/30 09:34
#事業(yè)單位#
為了確保非財(cái)政撥款結(jié)余的規(guī)范使用,需要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行詳細(xì)分析: 1. 核算內(nèi)容:根據(jù)《新制度》的規(guī)定,非財(cái)政撥款結(jié)余科目主要承接了原制度下其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余—項(xiàng)目結(jié)余和其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余—非項(xiàng)目結(jié)余的核算內(nèi)容。這意味著非財(cái)政撥款結(jié)余囊括了行政和事業(yè)單位非財(cái)政專項(xiàng)資金和非財(cái)政非專項(xiàng)資金的累計(jì)結(jié)余。 2. 使用規(guī)則:《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》第三十條規(guī)定,非財(cái)政撥款結(jié)余可以按照規(guī)定提取職工福利基金,剩余部分用于彌補(bǔ)以后年度單位收支差額。這表明事業(yè)單位在使用非財(cái)政撥款結(jié)余時(shí),需遵循國家相關(guān)規(guī)定,確保資金使用的合法性和合規(guī)性。 3. 具體用途:非財(cái)政撥款結(jié)余的使用應(yīng)符合國家關(guān)于事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的總體要求,主要用于支持事業(yè)單位的日常運(yùn)營和發(fā)展,不得用于與事業(yè)單位職能無關(guān)的其他用途。 4. 管理要求:事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)非財(cái)政撥款結(jié)余的管理,盤活存量,統(tǒng)籌安排、合理使用,支出不得超出非財(cái)政撥款結(jié)余規(guī)模。這要求事業(yè)單位在使用非財(cái)政撥款結(jié)余時(shí),應(yīng)充分考慮資金的可持續(xù)性,確保資金的有效利用。 5. 賬務(wù)處理:在使用非財(cái)政撥款結(jié)余時(shí),事業(yè)單位需按照《新制度》的要求進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,包括記錄資金的來源和使用情況,確保會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確。
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你好,老師,請問現(xiàn)在已經(jīng)執(zhí)行全電發(fā)票了,那我每個(gè)月抵扣的電子專用發(fā)票,需要說再重新打印一份,然后單獨(dú)裝訂在一起嗎。面對這個(gè)情況該怎么處理合適呢。
謝謝老師
??|
提問時(shí)間:05/23 19:27
#事業(yè)單位#
您好,同學(xué),這個(gè)沒有特別要求,如果貴公司的電子化程度和安全較高,可以不打印
?閱讀? 16066
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