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上年末預存電費。本年3月份才收到發票,如何記帳
家權老師
??|
提問時間:04/02 10:14
#事業單位#
借:生產成本等-水電費 增值稅-進項 貸:預付賬款
?閱讀? 978
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學校用的臨時工,他們上個稅系統,不選雇員,在哪里申報?勞務報酬?
家權老師
??|
提問時間:04/02 08:56
#事業單位#
你好,采集的時候選:其他,按勞務報酬
?閱讀? 184
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您好老師,個稅(基本養老保險費)是填個人承擔繳納社保費的部分嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/01 16:18
#事業單位#
是的,就是那個樣子填報
?閱讀? 188
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學校收取的學費和住宿費是免稅的,我們登記入的營業外收入是不是需要交稅?
文文老師
??|
提問時間:04/01 15:46
#事業單位#
你好,你是學校嗎? 入賬到營業外收入了?
?閱讀? 204
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公立學校編外總賬負責平日事業賬,食堂賬,預算決算,資產年報,財務報告,稅務申報,社保申報,人員工資,退休手續辦理,待遇多少?江蘇
郭老師
??|
提問時間:04/01 13:50
#事業單位#
一般4000-6000左右 工作經驗越高工資越高 有拿到7000的
?閱讀? 180
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接手會計工作沒辦理交接,新手會計對哪個期間的負責?另外以前年度會計記賬有誤,怎么辦?
宋生老師
??|
提問時間:04/01 13:37
#事業單位#
你好,這個在實際業務中,你接手了之后肯定你要處理這些事情的 就算是你不用對以前的事情負責,但是你肯定要處理這些事情。
?閱讀? 191
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與我們合作的是a律所,現在a律所只能開6個點的專票。要開9個點的專票的話,需要a的總公司開,這個需要注意什么,要什么證明嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/01 12:29
#事業單位#
你好,你們具體的是什么業務的?如果是律師代理的話,就是6%的稅率。你不管其他的人開,都是這個稅率。
?閱讀? 208
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a律所只能開6個點的專票,如果要開9個點的專票,則需要a的總公司開,那這個需要注意什么嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/01 12:27
#事業單位#
當 A 律所讓其總公司開 9 個點專票時,要注意合同中明確開票事宜,確保業務適用 9% 稅率;發票信息和納稅申報要準確,留意進項稅額抵扣問題;清晰核算收入成本,規范內部結算;留存業務相關資料
?閱讀? 207
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事業單位大額存單產生的利息是計入”利息收入”還是“投資收益”,同時在現金流分析時應如何分析?
董孝彬老師
??|
提問時間:03/31 19:44
#事業單位#
您好,事業單位的銀行存款(包括大額存單)產生的利息,屬于“利息收入”范疇,應在財務會計中通過 “利息收入”(科目編號4601) 核算。 借:銀行存款 貸:利息收入 2,在現金流量表中,大額存單利息收入的列報需根據資金用途及存單期限判斷: 一般情況:計入 “經營活動產生的現金流量——收到其他與經營活動有關的現金”。因為事業單位的存款利息通常與日常資金管理相關,屬于經營活動的現金流入。 特殊情況:若存單明確為購建固定資產等資本性支出而專項存儲,利息可歸類為 “投資活動產生的現金流量”(但需符合專項用途條件)。
?閱讀? 212
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老師,我們去年和一家公司簽訂的代儲合同,業務也發生在去年,當時未開具發票,今年開具發票的時候,對方告知他們這個公司不能接受票據了,讓發票開具到另外他們的一個公司,出具一個委托證明,下面這個行不行?
郭老師
??|
提問時間:03/31 11:43
#事業單位#
有風險的,實際是給A提供的服務,結果開給了B,有虛開發票的風險。
?閱讀? 201
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銀行轉賬早,發票回來遲時間咋寫
文文老師
??|
提問時間:03/31 10:30
#事業單位#
是寫報銷時間還是?
?閱讀? 2081
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資產折舊類別表有嗎?給發下
sara張老師
??|
提問時間:03/30 09:53
#事業單位#
您好同學我來為您解答相關問題。
?閱讀? 204
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其他業務成本什么時候要結轉,完整分錄怎么做
郭老師
??|
提問時間:03/29 16:47
#事業單位#
做了其他業務收入的需要 借其他業務成本 貸原材料或者是應付職工薪酬
?閱讀? 205
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記其他業務收入跟營業外收入有什么區別
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/29 14:38
#事業單位#
您好,營業外收入是和公司業務無關的,其他業務是和公司業務相關的
?閱讀? 226
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支出產品技術費2萬記什么科目
鄒老師
??|
提問時間:03/29 09:43
#事業單位#
你好,計入 制造費用,然后分配計入 生產成本
?閱讀? 201
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老師,工商年報股東出資這樣寫對不
孫美敬老師
??|
提問時間:03/28 17:41
#事業單位#
圖片有點模糊。都要按企業的實際情況填寫的。
?閱讀? 256
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對于您前面問的是否是民非準則,我的回答是 小企業準則
宋生老師
??|
提問時間:03/28 15:37
#事業單位#
你好您可以繼續追問你之前的老師。這樣說的話老師沒辦法回答
?閱讀? 208
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在外地注冊營業執照,是在外地的電子稅務局開通稅務么
文文老師
??|
提問時間:03/28 15:10
#事業單位#
是,在外地注冊營業執照,是在外地的電子稅務局開通稅務。
?閱讀? 203
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老師,我們一個事業單位,執行政府會計制度,我們現在報表需要調整財務會計的長期股權投資的年初數據,我應該如何記賬,調整后年初數據就能反映出來。
樸老師
??|
提問時間:03/28 11:07
#事業單位#
調整事業單位財務會計中 “長期股權投資” 年初數據,步驟如下: 分析調整原因,如投資成本計算錯誤、追加或減少前期投資等。 按原因進行賬務處理,調整增加時,借記 “長期股權投資 —— 成本”,貸記 “以前年度盈余調整”;調整減少時,做相反分錄。 結轉 “以前年度盈余調整” 余額至 “累計盈余”,貸方余額時,借記 “以前年度盈余調整”,貸記 “累計盈余”;借方余額時,做相反分錄。
?閱讀? 193
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老師應聘一家國企不想他們歧視已婚未育,我就說了已婚已育,現在竟然應聘上了要去上班,好忐忑,總覺得自己說假話,但是我的學歷和工作經歷都是真的
宋生老師
??|
提問時間:03/27 18:22
#事業單位#
你好,一般沒什么問題的。 他們開除一個人也沒有那么容易,關鍵是你進去后,要好好做事,得到認可。這比是不是已婚已育重要的多。
?閱讀? 226
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報年度匯算清繳的時候是不是固定資產折舊完了,就不了是不
家權老師
??|
提問時間:03/27 16:44
#事業單位#
你好,那個還是要填報原值和累計折舊,只是補不填本年折舊
?閱讀? 245
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24年12月學校房租未支付,計入借:經營費用 -房租 貸:應付帳款-房租 25年3月房東開出粉刷墻面的合同發票,支付了去年的房租。 請問我這樣要怎么平賬
家權老師
??|
提問時間:03/27 15:37
#事業單位#
支付房租取得發票 借: 應付帳款-房租 貸:銀行存款
?閱讀? 235
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請問,學校支付給老師的賠償金怎么入賬? 關于解除勞動合同引發的 是計入“應付職工薪酬”但是個稅可沒人給我們承擔 計入“營業外支出-賠償款”可以嗎?
家權老師
??|
提問時間:03/27 09:53
#事業單位#
個稅計入營業外支出-其他支出
?閱讀? 213
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事業單位收到職工個人交上來的伙食費和個人工會會費怎樣記分錄
郭老師
??|
提問時間:03/27 09:26
#事業單位#
借銀行存款、 貸、其他應付款或者其他應收款個人伙食費,工會會費
?閱讀? 224
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政府會計準則 24年分錄 財務會計 借 銀行存款 2500 貸 應收賬款 2500 預算會計 借 資金結存 2500 貸 醫療收入 2500 25年發現錯誤2500元應計入其他應付款調整:財務會計(是否正確?): 借 應收賬款 2500 貸 其他應付款 2500 預算會計:分錄要怎么調?
王辰老師
??|
提問時間:03/26 23:33
#事業單位#
您好,感謝您的提問,很高興能夠為您解答。 預算會計調整:原分錄錯誤:將本應計入負債的資金誤列為預算收入(醫療收入),需沖減收入并調整預算結余 紅沖原錯誤收入 借:資金結存 -2500(紅字) 貸:醫療收入 -2500(紅字) 調整至非財政撥款結余(負債對應的資金來源) 借:資金結存 2500 貸:非財政撥款結余—年初余額調整 2500 依據:預算會計中,負債類資金(如其他應付款)對應的資金結存需通過 預算結余科目(如非財政撥款結余)調整 希望我的解答對您有幫助,歡迎在評價里點亮小星星哦,您的反饋能讓我做得更好~ 后續有疑問隨時找我哦!
?閱讀? 271
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政府會計準則 24年分錄 財務會計 借 銀行存款 2500 預算會計 借 資金結存 2500 貸 應收賬款 2500 貸 醫療收入 2500 25年發現錯誤2500元應計入其他應付款調整: 財務會計(是否正確?): 借 應收賬款 2500 預算會計:分錄要怎么調? 貸 其他應付款 2500
董孝彬老師
??|
提問時間:03/26 23:30
#事業單位#
您好,正確的,財務會計 借:應收賬款 2500 貸:其他應付款 2500 預算會計 借:資金結存 -2500 貸:醫療收入 -2500 借:資金結存 2500 貸:非財政撥款結余 2500
?閱讀? 220
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行政事業單位夠入資產是當月折舊對吧
董孝彬老師
??|
提問時間:03/26 22:40
#事業單位#
您好,是的,根據《政府會計準則第3號——固定資產》的規定,事業單位當月增加的固定資產,應當從當月開始計提折舊
?閱讀? 201
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事業單位的公共基礎設施折舊屬于活動費用還是單位管理費用?
樸老師
??|
提問時間:03/26 18:08
#事業單位#
事業單位計提公共基礎設施折舊,一般計入 “業務活動費用” 科目,而非 “單位管理費用” 。 根據《政府會計制度 —— 行政事業單位會計科目和報表》,“業務活動費用” 核算單位為實現其職能目標,依法履職或開展專業業務活動及其輔助活動所發生的各項費用。該科目下可按照 “公共基礎設施折舊(攤銷)費” 等成本項目設置明細科目。為履職或開展業務活動所控制的公共基礎設施計提折舊時,按照計提金額,借記 “業務活動費用”,貸記 “公共基礎設施累計折舊(攤銷)” 。 而 “單位管理費用” 主要核算事業單位本級行政及后勤管理部門開展管理活動發生的各項費用,比如單位行政及后勤管理部門的資產折舊、統一負擔的離退休人員經費等,并不適用于公共基礎設施折舊的核算
?閱讀? 2315
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事業單位借款用于費用支出如何作財務和預算會計處理
宋生老師
??|
提問時間:03/26 17:59
#事業單位#
財務會計處理 借款時: 借:銀行存款 貸:短期借款/長期借款 支付費用時: 借:業務活動費用/單位管理費用 貸:銀行存款 預算會計處理 借款時: 預算會計可不作處理,或者根據管理需要進行以下處理: 借:事業支出 貸:資金結存。 支付費用時: 借:事業支出 貸:資金結存
?閱讀? 331
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事業單位收到本單位墊付其他單位人員社保3元,付出其他單位墊付本單位社保2元,后中間的一元用于本單位的事業支出,怎樣記分錄?在此之前墊付的社保沒有記其他應收應付,直接列支的。
樸老師
??|
提問時間:03/26 17:53
#事業單位#
同學你好 收回本單位墊付其他單位人員社保 之前直接列支,未通過其他應收款核算,現在收回時,沖減原來列支的事業支出科目。 借:銀行存款 3 貸:事業支出 3 支付其他單位墊付本單位社保 同樣因為之前直接列支,現在支付時,再次確認事業支出。 借:事業支出 2 貸:銀行存款 2 將中間差額用于本單位事業支出 收回與支付的差額 1 元用于事業支出,直接確認支出。 借:事業支出 1 貸:銀行存款(或其他相關貨幣資金科目) 1
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