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行政事業(yè)單位,房屋裝修改造工程款50萬,已支付首付款20萬元,請問雙會計分錄怎么做?
宋生老師
??|
提問時間:04/02 10:34
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計分錄: 借:在建工程——房屋裝修改造工程 200,000 貸:銀行存款 200,000 預(yù)算會計分錄: 借:行政支出/事業(yè)支出——資本性支出 200,000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 200,000
?閱讀? 203
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上年末預(yù)存電費。本年3月份才收到發(fā)票,如何記帳
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/02 10:14
#事業(yè)單位#
借:生產(chǎn)成本等-水電費 增值稅-進項 貸:預(yù)付賬款
?閱讀? 983
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學校用的臨時工,他們上個稅系統(tǒng),不選雇員,在哪里申報?勞務(wù)報酬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/02 08:56
#事業(yè)單位#
你好,采集的時候選:其他,按勞務(wù)報酬
?閱讀? 185
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您好老師,個稅(基本養(yǎng)老保險費)是填個人承擔繳納社保費的部分嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/01 16:18
#事業(yè)單位#
是的,就是那個樣子填報
?閱讀? 188
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學校收取的學費和住宿費是免稅的,我們登記入的營業(yè)外收入是不是需要交稅?
文文老師
??|
提問時間:04/01 15:46
#事業(yè)單位#
你好,你是學校嗎? 入賬到營業(yè)外收入了?
?閱讀? 204
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公立學校編外總賬負責平日事業(yè)賬,食堂賬,預(yù)算決算,資產(chǎn)年報,財務(wù)報告,稅務(wù)申報,社保申報,人員工資,退休手續(xù)辦理,待遇多少?江蘇
郭老師
??|
提問時間:04/01 13:50
#事業(yè)單位#
一般4000-6000左右 工作經(jīng)驗越高工資越高 有拿到7000的
?閱讀? 181
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接手會計工作沒辦理交接,新手會計對哪個期間的負責?另外以前年度會計記賬有誤,怎么辦?
宋生老師
??|
提問時間:04/01 13:37
#事業(yè)單位#
你好,這個在實際業(yè)務(wù)中,你接手了之后肯定你要處理這些事情的 就算是你不用對以前的事情負責,但是你肯定要處理這些事情。
?閱讀? 191
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與我們合作的是a律所,現(xiàn)在a律所只能開6個點的專票。要開9個點的專票的話,需要a的總公司開,這個需要注意什么,要什么證明嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/01 12:29
#事業(yè)單位#
你好,你們具體的是什么業(yè)務(wù)的?如果是律師代理的話,就是6%的稅率。你不管其他的人開,都是這個稅率。
?閱讀? 208
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a律所只能開6個點的專票,如果要開9個點的專票,則需要a的總公司開,那這個需要注意什么嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/01 12:27
#事業(yè)單位#
當 A 律所讓其總公司開 9 個點專票時,要注意合同中明確開票事宜,確保業(yè)務(wù)適用 9% 稅率;發(fā)票信息和納稅申報要準確,留意進項稅額抵扣問題;清晰核算收入成本,規(guī)范內(nèi)部結(jié)算;留存業(yè)務(wù)相關(guān)資料
?閱讀? 207
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事業(yè)單位大額存單產(chǎn)生的利息是計入”利息收入”還是“投資收益”,同時在現(xiàn)金流分析時應(yīng)如何分析?
董孝彬老師
??|
提問時間:03/31 19:44
#事業(yè)單位#
您好,事業(yè)單位的銀行存款(包括大額存單)產(chǎn)生的利息,屬于“利息收入”范疇,應(yīng)在財務(wù)會計中通過 “利息收入”(科目編號4601) 核算。 借:銀行存款 貸:利息收入 2,在現(xiàn)金流量表中,大額存單利息收入的列報需根據(jù)資金用途及存單期限判斷: 一般情況:計入 “經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量——收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”。因為事業(yè)單位的存款利息通常與日常資金管理相關(guān),屬于經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入。 特殊情況:若存單明確為購建固定資產(chǎn)等資本性支出而專項存儲,利息可歸類為 “投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量”(但需符合專項用途條件)。
?閱讀? 212
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老師,我們?nèi)ツ旰鸵患夜竞炗喌拇鷥贤瑯I(yè)務(wù)也發(fā)生在去年,當時未開具發(fā)票,今年開具發(fā)票的時候,對方告知他們這個公司不能接受票據(jù)了,讓發(fā)票開具到另外他們的一個公司,出具一個委托證明,下面這個行不行?
郭老師
??|
提問時間:03/31 11:43
#事業(yè)單位#
有風險的,實際是給A提供的服務(wù),結(jié)果開給了B,有虛開發(fā)票的風險。
?閱讀? 201
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銀行轉(zhuǎn)賬早,發(fā)票回來遲時間咋寫
文文老師
??|
提問時間:03/31 10:30
#事業(yè)單位#
是寫報銷時間還是?
?閱讀? 2097
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資產(chǎn)折舊類別表有嗎?給發(fā)下
sara張老師
??|
提問時間:03/30 09:53
#事業(yè)單位#
您好同學我來為您解答相關(guān)問題。
?閱讀? 204
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其他業(yè)務(wù)成本什么時候要結(jié)轉(zhuǎn),完整分錄怎么做
郭老師
??|
提問時間:03/29 16:47
#事業(yè)單位#
做了其他業(yè)務(wù)收入的需要 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料或者是應(yīng)付職工薪酬
?閱讀? 205
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記其他業(yè)務(wù)收入跟營業(yè)外收入有什么區(qū)別
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/29 14:38
#事業(yè)單位#
您好,營業(yè)外收入是和公司業(yè)務(wù)無關(guān)的,其他業(yè)務(wù)是和公司業(yè)務(wù)相關(guān)的
?閱讀? 226
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支出產(chǎn)品技術(shù)費2萬記什么科目
鄒老師
??|
提問時間:03/29 09:43
#事業(yè)單位#
你好,計入 制造費用,然后分配計入 生產(chǎn)成本
?閱讀? 201
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老師,工商年報股東出資這樣寫對不
孫美敬老師
??|
提問時間:03/28 17:41
#事業(yè)單位#
圖片有點模糊。都要按企業(yè)的實際情況填寫的。
?閱讀? 259
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對于您前面問的是否是民非準則,我的回答是 小企業(yè)準則
宋生老師
??|
提問時間:03/28 15:37
#事業(yè)單位#
你好您可以繼續(xù)追問你之前的老師。這樣說的話老師沒辦法回答
?閱讀? 208
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在外地注冊營業(yè)執(zhí)照,是在外地的電子稅務(wù)局開通稅務(wù)么
文文老師
??|
提問時間:03/28 15:10
#事業(yè)單位#
是,在外地注冊營業(yè)執(zhí)照,是在外地的電子稅務(wù)局開通稅務(wù)。
?閱讀? 204
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老師,我們一個事業(yè)單位,執(zhí)行政府會計制度,我們現(xiàn)在報表需要調(diào)整財務(wù)會計的長期股權(quán)投資的年初數(shù)據(jù),我應(yīng)該如何記賬,調(diào)整后年初數(shù)據(jù)就能反映出來。
樸老師
??|
提問時間:03/28 11:07
#事業(yè)單位#
調(diào)整事業(yè)單位財務(wù)會計中 “長期股權(quán)投資” 年初數(shù)據(jù),步驟如下: 分析調(diào)整原因,如投資成本計算錯誤、追加或減少前期投資等。 按原因進行賬務(wù)處理,調(diào)整增加時,借記 “長期股權(quán)投資 —— 成本”,貸記 “以前年度盈余調(diào)整”;調(diào)整減少時,做相反分錄。 結(jié)轉(zhuǎn) “以前年度盈余調(diào)整” 余額至 “累計盈余”,貸方余額時,借記 “以前年度盈余調(diào)整”,貸記 “累計盈余”;借方余額時,做相反分錄。
?閱讀? 193
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老師應(yīng)聘一家國企不想他們歧視已婚未育,我就說了已婚已育,現(xiàn)在竟然應(yīng)聘上了要去上班,好忐忑,總覺得自己說假話,但是我的學歷和工作經(jīng)歷都是真的
宋生老師
??|
提問時間:03/27 18:22
#事業(yè)單位#
你好,一般沒什么問題的。 他們開除一個人也沒有那么容易,關(guān)鍵是你進去后,要好好做事,得到認可。這比是不是已婚已育重要的多。
?閱讀? 230
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報年度匯算清繳的時候是不是固定資產(chǎn)折舊完了,就不了是不
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/27 16:44
#事業(yè)單位#
你好,那個還是要填報原值和累計折舊,只是補不填本年折舊
?閱讀? 245
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24年12月學校房租未支付,計入借:經(jīng)營費用 -房租 貸:應(yīng)付帳款-房租 25年3月房東開出粉刷墻面的合同發(fā)票,支付了去年的房租。 請問我這樣要怎么平賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/27 15:37
#事業(yè)單位#
支付房租取得發(fā)票 借: 應(yīng)付帳款-房租 貸:銀行存款
?閱讀? 235
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請問,學校支付給老師的賠償金怎么入賬? 關(guān)于解除勞動合同引發(fā)的 是計入“應(yīng)付職工薪酬”但是個稅可沒人給我們承擔 計入“營業(yè)外支出-賠償款”可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/27 09:53
#事業(yè)單位#
個稅計入營業(yè)外支出-其他支出
?閱讀? 213
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事業(yè)單位收到職工個人交上來的伙食費和個人工會會費怎樣記分錄
郭老師
??|
提問時間:03/27 09:26
#事業(yè)單位#
借銀行存款、 貸、其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款個人伙食費,工會會費
?閱讀? 224
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政府會計準則 24年分錄 財務(wù)會計 借 銀行存款 2500 貸 應(yīng)收賬款 2500 預(yù)算會計 借 資金結(jié)存 2500 貸 醫(yī)療收入 2500 25年發(fā)現(xiàn)錯誤2500元應(yīng)計入其他應(yīng)付款調(diào)整:財務(wù)會計(是否正確?): 借 應(yīng)收賬款 2500 貸 其他應(yīng)付款 2500 預(yù)算會計:分錄要怎么調(diào)?
王辰老師
??|
提問時間:03/26 23:33
#事業(yè)單位#
您好,感謝您的提問,很高興能夠為您解答。 預(yù)算會計調(diào)整:原分錄錯誤:將本應(yīng)計入負債的資金誤列為預(yù)算收入(醫(yī)療收入),需沖減收入并調(diào)整預(yù)算結(jié)余 紅沖原錯誤收入 借:資金結(jié)存 -2500(紅字) 貸:醫(yī)療收入 -2500(紅字) 調(diào)整至非財政撥款結(jié)余(負債對應(yīng)的資金來源) 借:資金結(jié)存 2500 貸:非財政撥款結(jié)余—年初余額調(diào)整 2500 依據(jù):預(yù)算會計中,負債類資金(如其他應(yīng)付款)對應(yīng)的資金結(jié)存需通過 預(yù)算結(jié)余科目(如非財政撥款結(jié)余)調(diào)整 希望我的解答對您有幫助,歡迎在評價里點亮小星星哦,您的反饋能讓我做得更好~ 后續(xù)有疑問隨時找我哦!
?閱讀? 283
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政府會計準則 24年分錄 財務(wù)會計 借 銀行存款 2500 預(yù)算會計 借 資金結(jié)存 2500 貸 應(yīng)收賬款 2500 貸 醫(yī)療收入 2500 25年發(fā)現(xiàn)錯誤2500元應(yīng)計入其他應(yīng)付款調(diào)整: 財務(wù)會計(是否正確?): 借 應(yīng)收賬款 2500 預(yù)算會計:分錄要怎么調(diào)? 貸 其他應(yīng)付款 2500
董孝彬老師
??|
提問時間:03/26 23:30
#事業(yè)單位#
您好,正確的,財務(wù)會計 借:應(yīng)收賬款 2500 貸:其他應(yīng)付款 2500 預(yù)算會計 借:資金結(jié)存 -2500 貸:醫(yī)療收入 -2500 借:資金結(jié)存 2500 貸:非財政撥款結(jié)余 2500
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行政事業(yè)單位夠入資產(chǎn)是當月折舊對吧
董孝彬老師
??|
提問時間:03/26 22:40
#事業(yè)單位#
您好,是的,根據(jù)《政府會計準則第3號——固定資產(chǎn)》的規(guī)定,事業(yè)單位當月增加的固定資產(chǎn),應(yīng)當從當月開始計提折舊
?閱讀? 202
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事業(yè)單位的公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊屬于活動費用還是單位管理費用?
樸老師
??|
提問時間:03/26 18:08
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位計提公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊,一般計入 “業(yè)務(wù)活動費用” 科目,而非 “單位管理費用” 。 根據(jù)《政府會計制度 —— 行政事業(yè)單位會計科目和報表》,“業(yè)務(wù)活動費用” 核算單位為實現(xiàn)其職能目標,依法履職或開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所發(fā)生的各項費用。該科目下可按照 “公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊(攤銷)費” 等成本項目設(shè)置明細科目。為履職或開展業(yè)務(wù)活動所控制的公共基礎(chǔ)設(shè)施計提折舊時,按照計提金額,借記 “業(yè)務(wù)活動費用”,貸記 “公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊(攤銷)” 。 而 “單位管理費用” 主要核算事業(yè)單位本級行政及后勤管理部門開展管理活動發(fā)生的各項費用,比如單位行政及后勤管理部門的資產(chǎn)折舊、統(tǒng)一負擔的離退休人員經(jīng)費等,并不適用于公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊的核算
?閱讀? 2351
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事業(yè)單位借款用于費用支出如何作財務(wù)和預(yù)算會計處理
宋生老師
??|
提問時間:03/26 17:59
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計處理 借款時: 借:銀行存款 貸:短期借款/長期借款 支付費用時: 借:業(yè)務(wù)活動費用/單位管理費用 貸:銀行存款 預(yù)算會計處理 借款時: 預(yù)算會計可不作處理,或者根據(jù)管理需要進行以下處理: 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存。 支付費用時: 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
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