問題已解決
請問,我們公司固定資產原價16萬,折價13萬買給其他公司,我們就開了一張13萬的發票。請問這樣的分錄怎么做?



你好,1.固定資產轉入清理
借:固定資產清理
累計折舊
固定資產減值準備
貸:固定資產
2.發生的清理費用
借:固定資產清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款/原材料等
貸:固定資產清理
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
4.屬于生產經營期間正常報廢清理的處理凈損失
借:營業外支出——處置非流動資產損失
貸:固定資產清理
2024 11/29 14:40

sy864113 

2024 11/29 14:47
看圖片,謝謝老師

宋生老師 

2024 11/29 14:48
是的,你可以跟他說。有這個固定資產處置確實是會形成你說的這個問題。

sy864113 

2024 11/29 14:49
好的。謝謝老師指點。。有疑問在咨詢你。

宋生老師 

2024 11/29 14:50
你好好的,歡迎下次再來探討。
