問題已解決
老師,就是收到一筆專項做了科目借:銀行存款,貸:專項應付,事后支付時不是專項應付支付的是應付XX工程公司,現在沖么沖專項應付款呢?



你好,這個是專款專用的。你支付出去的工程款賬上還是正常做正常支付,貸銀行放款就行。然后借專項應付款,貸其他收益或者是營業外收入。
2024 08/05 14:38
liupingpin 

2024 08/05 14:52
現工程完工了,進了固定資產,借固定資產貸在建工程,現想問的是怎么沖專項款呢?

郭老師 

2024 08/05 14:54
你好,專項應付款你折舊的時候再充就行,借管理費用貸累計折舊,這時候就可以沖你的專項應付款,借專項應付款,貸其他收益。
liupingpin 

2024 08/05 14:56
當時也掛了應付賬款

郭老師 

2024 08/05 14:58
你好,完整的,你怎么寫的?寫一下的?
liupingpin 

2024 08/05 15:12
老師這是當時做的科目

郭老師 

2024 08/05 15:15
借銀行存款,貸專項應付款,借專項應付款,貸營業外收入。這不就是完整了?你的掛的應付賬款也已經支付了。
liupingpin 

2024 08/05 15:20
老師現我只做借專項應付款,貸營業外收入是嗎?

郭老師 

2024 08/05 15:20
對的對的,是這么做的。
liupingpin 

2024 08/05 15:20
做營業外收入這要交稅嗎?

郭老師 

2024 08/05 15:23
專款專用的,不需要交稅的。
liupingpin 

2024 08/05 15:24
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 08/05 15:25
不用客氣,工作愉快。
