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實(shí)務(wù)
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老師好,3月份付款,4月份開票,4月份才拿到發(fā)票,3月份做賬時(shí)可以直接把4月份的發(fā)票放在3月份的賬中做賬嗎?直接去成本可以嗎?還是要通過往來款做賬呢?謝謝



你好,不可以的。你3月份可以暫估,4月份紅沖暫估再做發(fā)票的,因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票不能提前做。
2024 04/08 10:57

老師好,3月份付款,4月份開票,4月份才拿到發(fā)票,3月份做賬時(shí)可以直接把4月份的發(fā)票放在3月份的賬中做賬嗎?直接去成本可以嗎?還是要通過往來款做賬呢?謝謝