问题已解决
我想問問你一個火炬問題,火炬和高新上都說要以匯算清繳的數據填寫,但是我們還沒有出審計報告



你好!建議你先出了再報
2024 03/06 14:17

84785004 

2024 03/06 14:18
火炬和高新上都說要以匯算清繳的數據填寫,但是我們還沒有出審計報告,我們顧問都說按賬上的數據填寫就可以了,我就不知道到時這個火炬填報的數據會不會對我后續申報資助有影響

84785004 

2024 03/06 14:20
建議你先出了再報---------就是出不來

宋生老師 

2024 03/06 14:20
你好!這個一般不會的了

84785004 

2024 03/06 14:22
老師你看下對話
FAILED

宋生老師 

2024 03/06 14:25
你好,其實火炬的這個是根據賬上來申報的。
一般是沒問題的。他很少會要求涉及稅會的差異

84785004 

2024 03/06 14:27
因為有個地方是填寫減免稅那

84785004 

2024 03/06 14:28
我一直糾結這個問題。

宋生老師 

2024 03/06 14:28
你好,減免稅這個跟稅會差異沒有什么關系呀。因為你實際交多少稅,會計上也是做多少

84785004 

2024 03/06 14:30
匯算清繳是對上一年的稅費多退少補嗎

宋生老師 

2024 03/06 14:31
你好,是的,就是這樣理解。

84785004 

2024 03/06 14:31
正常我們退回稅錢,就是享受減免的部分對吧

宋生老師 

2024 03/06 14:31
你好,是的,這是稅快差異而已。

84785004 

2024 03/06 14:33
實際高新享受減免是(利潤總額-研發)*10

84785004 

2024 03/06 14:34
但是研發加計扣除有一部分是不得抵扣

宋生老師 

2024 03/06 14:34
你好!嗯。退回的就是減免或者加計扣除之類的

84785004 

2024 03/06 14:34
我們做匯算清繳,稅審的時候會剔除這一部分。

84785004 

2024 03/06 14:35
到時這個金額就和我按照賬面算的有出入,火炬上面有個數據就是減免稅額

宋生老師 

2024 03/06 14:35
你好!你按賬上來就好了
