問題已解決
物業公司,支付綠化養護費,怎么做分錄



這個記住主營業務成本
2023 07/14 10:15

m19352288 

2023 07/14 10:16
分錄怎么做啊,后期結轉什么的,第一次做

m19352288 

2023 07/14 10:17
已經支付了,收到了票

家權老師 

2023 07/14 10:18
借:主營業務成本
貸:銀行存款

m19352288 

2023 07/14 10:20
那清運費也是一樣的嗎

家權老師 

2023 07/14 10:24
是的,都是進這個科目

m19352288 

2023 07/14 10:27
那后期需要結轉的分錄嗎,或者是什么攤銷

家權老師 

2023 07/14 10:29
月末結轉損益就是了

m19352288 

2023 07/14 10:30
公對公付款和員工墊付后報銷,分錄一樣嗎

家權老師 

2023 07/14 10:32
借:主營業務成本
貸:銀行存款/其他應付款

m19352288 

2023 07/14 10:33
員工報銷,,,借:主營業務成本 貸:其他應付款,后面還要怎么做

家權老師 

2023 07/14 10:39
就這樣就完事了哈

m19352288 

2023 07/14 10:40
還有應交稅費要怎么記,什么時候記啊?

家權老師 

2023 07/14 10:44
你是一般納稅人
借:主營業務成本
? ? ?應交稅費-增值稅-進項
貸:銀行存款/其他應付款

m19352288 

2023 07/14 10:45
小規模的,我不知道什么時間應該記稅費

家權老師 

2023 07/14 10:46
在開票做收入的時候體現,按發票上的稅金

m19352288 

2023 07/14 10:51
那就是只有我們收到物業費開票才有要記稅費,借:主營業務收入,應交稅費,貸銀yinhang存款 對嗎?

家權老師 

2023 07/14 10:55
這個分錄是誰教你的呢?
