問題已解決
老師,請問5月份有留抵稅額,6月銷項小于進項+留抵稅額,需要做分錄結轉嗎?如果要,怎么做分錄?



同學,你好
結轉進項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
結轉銷項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
?貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
?貸:應交稅費—未交增值稅
實際交納時
借:應交稅費—未交增值稅
?貸:銀行存款
2023 07/10 14:17

742243943 

2023 07/10 14:36
老師,我的銷項是未開票收入,我只做了認證進項的,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額。 貸:應交稅費-待認證進項稅額。 還需要結轉增值稅嗎?就是借:應交稅費-未交增值稅。 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅

742243943 

2023 07/10 14:36
老師,我的銷項是未開票收入,我只做了認證進項的,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額。 貸:應交稅費-待認證進項稅額。 還需要結轉增值稅嗎?就是借:應交稅費-未交增值稅。 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅

小菲老師 

2023 07/10 14:47
同學,你好
需要結轉增值稅
